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Marco Normativo / Manuales y Protocolos Internos · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 3 · 5 filas)

CONTROL DE EMISIÓN
ElaboróRevisóVisóAutorizó
NombreLuigi Brignardello TorrealbaGabriela Elgueta PobleteOrlando Hasbún TarudMarcela Hales Hales
CargoSubdirector de PlanificaciónDirectora Secretaría Comunal de PlanificaciónDirector (S)Asesoría JurídicaAdministradora Municipal
Firma
FechaAbr – 2014Jul –2014Dic–2014Dic–2014

Tabla 2 (página 4 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 2de 85

Tabla 3 (página 5 · 3 filas)

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de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
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Tabla 4 (página 6 · 3 filas)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Con Servicios y Obras Civiltratación de Versión N° 1.0 es Fecha versión: Noviembre/2014
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Tabla 20 (página 22 · 3 filas)

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Tabla 21 (página 22 · 5 filas)

Tipo de complejidadCriterios
Monto a contratarCaracterísticas de los bienesCaracterísticas del servicio
Licitación de Muy Alta ComplejidadMás de 1.000 UTMEquipos y equipamientos de gran envergadura y/o que requieren de un detalle importante de las especificaciones técnicas.Servicios generales o de obras civiles de gran envergadura o servicios especiales tales como servicios financieros, seguros, arriendos, entre otros.
Licitación de Alta ComplejidadMás de 1.000 UTMCualquier bien que supere el monto indicado.Cualquier servicio que supere el monto indicado.
Licitación de Moderada ComplejidadDe 250 a 1.000 UTMCualquier bien dentro del rango de monto indicado.Cualquier servicio dentro del rango de monto indicado.
Licitación de Baja ComplejidadDe 100 a 250 UTMBienes de uso o consumo que no requieren EETT de gran detalle y no deben ser garantizados.Servicios generales o profesionales cuya duración en el tiempo no exceda los 30 días corridos.

Tabla 22 (página 23 · 3 filas)

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Fecha versión: Noviembre/2014
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Tabla 23 (página 24 · 3 filas)

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de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
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Tabla 24 (página 25 · 3 filas)

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de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 23de 85

Tabla 25 (página 26 · 3 filas)

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Fecha versión: Noviembre/2014
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Tabla 26 (página 27 · 3 filas)

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de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
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Tabla 28 (página 29 · 3 filas)

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Tabla 29 (página 30 · 3 filas)

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Tabla 30 (página 30 · 6 filas)

FACTORCRITERIOS DE EVALUACIÓNPONDERACIÓN
PrecioEl menor monto ofrecido por un proponente para un ítem y/o para la sumatoria final de todos ellos. Se debe indicar que los oferentes deben considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento de la orden de compra o contrato. A vía sólo enunciativa se considera el pago de derechos, impuestos, tasas, contribuciones, permisos, fletes, seguros, costos de garantías, y otros gravámenes señalados en las leyes decretos o reglamentos vigentes; y en general, todo gasto que irrogue el cumplimiento cabal de la contratación.Al menos el 50%. Si se utilizan sólo dos factores de evaluación, la ponderación deberá ser, al menos, el 65%.
Calidad técnica de los bienesLa mejor calidad del bien según certificaciones de calidad del producto que emita el oferente, características técnicas, nivel de rendimiento del producto, entre otros. La Unidad Requirente deberá indicar claramente qué criterio utilizará para evaluar a fin de requerir a los proponentes la información necesaria para evaluar. Se utilizará este criterio sólo si efectúa un requerimiento específico y debidamente respaldado con especificaciones técnicas detalladas, en el cual se establezcan los requerimientos mínimos solicitados.De acuerdo al grado de especificidad del bien entre el 20 y el 35% (a mayor especificidad, mayor ponderación).
Plazo de entregaEl menor plazo de despacho al lugar de entrega indicado en la solicitud, ofrecido por un proponente para un ítem y/o para el promedio de todos ellos. Este factor se utilizará sólo en caso que la Unidad Requirente justifique la premura de la compra.De acuerdo algrado de urgencia del despacho del bien o al menor plazo en la ejecución de una obra o entrega de un servicio, entre el 10 y el 25% (a mayor urgencia, mayor ponderación o al menor plazo mayor ponderación).
Experiencia del oferenteLa mayor experiencia del oferente según sucurrículum y la indicación de años en el rubro o en el mercado, en la elaboración del bien o en el desarrollo de servicios de similar naturaleza, entre otros. La Unidad Requirente deberá indicar claramente qué criterio utilizará para evaluar a fin de requerir a los proponentes sólo la información necesaria para evaluar. Se utilizará este factor sólo si efectúa un requerimiento específico y debidamente respaldado con especificaciones técnicas detalladas en la solicitud.De acuerdo al grado de respaldo técnico del producto, entre el 10 y el 30% (a mayor respaldo técnico requerido, mayor ponderación).
Capacidad económica del oferenteLa mayor capacidad económica del oferente según el capital comprobado a través de documentación extendida por terceros al oferente o debidamente certificada por contador acreditado. Se utilizará este factor sólo para servicios.De acuerdo al grado de capacidad económica, entre el 10 y el 20% (a mayor capacidad económica, mayor ponderación).
Servicio de asistencia técnicaEl mejor servicio técnico según duración de garantías de mantención y/o de reparación, plazos de respuesta y coberturas ofrecidas, entre otros. La Unidad Requirente deberá indicar claramente qué criterioDe acuerdo al grado de garantía del producto, entre el 15 y el 30% (a

Tabla 31 (página 31 · 3 filas)

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Tabla 32 (página 31 · 4 filas)

FACTORCRITERIOS DE EVALUACIÓNPONDERACIÓN
utilizará para evaluar a fin de requerir a los proponentes la información necesaria para evaluar. Se utilizará este factor sólo si se trata de equipos o maquinarias. El uso de este criterio implica la imperiosa necesidad de contar con una caución y, en consecuencia, la firma de un contrato.mayor garantía requerida, mayor ponderación).
Propuesta técnicaMejor propuesta técnica desde el punto de vista de las condiciones metodológicas que se indican en la propuesta o del proyecto que se requiere. Este factor se utilizará sólo para contrataciones de servicios de cualquier naturaleza, siempre y cuando quede expresado en forma detallada qué debe proponer el Oferente.De acuerdo al grado de coherencia y de pertinencia de la propuesta, entre el 15 y el 30% (a mayor coherencia y pertinencia requerida, mayor ponderación)
Administra‐ tivoCumplimiento de requisitos formales, esto es, presentación del oferente de todos los antecedentes en tiempo y forma.Cumple o no cumple (entre 1 y 5%)
OtrosLa Unidad Requirente podrá incorporar otros factores que a su juicio le permitan una mejor definición o se consideren necesarios para la adquisición del bien.Entre el 1 y el 20%.

Tabla 33 (página 32 · 3 filas)

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de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
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Tabla 35 (página 34 · 3 filas)

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Tabla 36 (página 35 · 3 filas)

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Tabla 37 (página 35 · 7 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Elaboración del Plan de Compras Exploratorio.1. SECPLAN y Dirección de Administración y Finanzas envía Instrucciones acerca de la formulación del Anteproyecto Presupuestario y solicita los requerimientos de bienes y servicios a contratar el año siguiente a todas las Unidades Municipales.SECPLAN y Dirección de Administra‐ ción y Finanzas Instructivo.  Formulario.Primera quincena de Julio.
2. Las Unidades Municipalescompletan formulario de bienes y servicios a contratar el año siguiente y lo envían a la Dirección de Administración y Finanzas.Unidades Municipales Formulario.Última semana de Julio.
3. La Dirección de Administración y Finanzas consolida y sistematiza la información para construir el plan de compras exploratorio.Dirección de Administra‐ ción y Finanzas Plan de Compras exploratorio.Primera quincena de Agosto.
Elaboración del Anteproyecto del Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios.4. La Dirección de Administración y Finanzas elabora informe de compras municipales en base al análisis histórico de consumo, por tipo de materiales de uso habitual, análisis histórico de consumo, por tipo de materiales de uso contingencial y excepcional, el stock en bodega y al análisis de las Unidades Municipales que comprometan en su gestión nuevos consumos, productos, etc.Dirección de Administra‐ ción y Finanzas Informe de compras municipales.Primera quincena de Agosto.
5. La SECPLAN recibe la información, evalúa el contenido respecto a cantidades, montos y tiempos expuestos en el informe y elabora Anteproyecto del Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios. Hecho, lo envía a la D. de Administración y Finanzas.SECPLAN Anteproyecto del Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios.Segunda quincena de Agosto.
6. La Dirección de Administración y Finanzas, genera propuesta de Plan de Compras, de acuerdo a formatos entregados por la Dirección de Compras y Contratación Pública cada año, y cuadra con el presupuesto asignado, dentro de las partidas indicadas en esta materia en el Clasificador Presupuestario, indicado en las instrucciones presupuestarias de cada año.Dirección de Administra‐ ción y Finanzas Anteproyecto del Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios.Primera semana de Septiembre.
7. El Informe se envía al Comité de Presupuesto para que apruebe documento final.Dirección de Administra‐ ción y Finanzas Anteproyecto del Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios.Primera quincena de Septiembre.

Tabla 38 (página 36 · 3 filas)

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Tabla 39 (página 36 · 8 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Aprobación del Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios.8. Una vez aprobado, se envía documento a la SECPLAN que consolida el proceso de planificación de compras en la Institución, para adjuntarlo al anteproyecto institucional con las debidas fundamentaciones de gasto e inversión de acuerdo a los formatos que la Dirección de Presupuestos genere cada año.Comité de Presupuesto Anteproyecto Presupuesto Municipal.Primera semana de Octubre.
9. Se recibe Presupuesto Marco aprobado por el Concejo Municipal y entes que los regulan, itemizado por las partidas globales.Concejo Municipal Proyecto Presupuesto Municipal.Primera semana de Diciembre.
10. La SECPLAN informa a las Unidades Municipales el Presupuesto Marco y envía información acerca de la planificación de compras municipal.SECPLAN Proyecto Presupuesto Municipal.Primera semana de Diciembre.
11. Publicación del Plan de Compras en el sistema de información. La Dirección de Administración y Finanzas se encargará de revisar, ingresar, modificar, enviar a aprobar, y aprobar el plan de comprasDirección de Administra‐ ción y Finanzas Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios.Primera quincena de Diciembre.
12. La Dirección de Administración y Finanzas aprueba el Plan de Compras y lo publica en el Sistema de Compras y Contratación Pública, el que genera un Certificado que acredita el ingreso y publicación.Dirección de Administra‐ ción y Finanzas Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios.Primera quincena de Diciembre.
Ejecución del Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios13. La Dirección de Administración y Finanzas efectuará el seguimiento del Plan, comparándolo con las compras y contrataciones realizadas por cada partida, ítem, que corresponda, e informa trimestralmente de las desviaciones al Comité Técnico Administrativo con copia a Dirección de Administración y Finanzas y Control Interno. Esta Unidad será la responsable de sugerir mecanismos de control para efectuar mejoramiento continuo del proceso de planificación anual para el próximo año calendario.Dirección de Administra‐ ción y Finanzas Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios.Durante el año fiscal.
14. Modificaciones y Actualizaciones: El plan de compras podrá ser modificado cuando lo determine la Autoridad correspondiente en virtud de lo recomendado por el Comité Técnico Administrativo, lo cual podrá ser informado en el Sistema en la oportunidad y modalidad que la Dirección de Compras determine.Dirección de Administra‐ ción y Finanzas Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios.Durante el año fiscal.
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO

Tabla 40 (página 37 · 3 filas)

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Tabla 41 (página 38 · 3 filas)

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Tabla 42 (página 38 · 10 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Preselección del proceso de compra.1. Verifica si la compra se efectúa en el marco de un convenio interno vigente. PROCEDE: Sí: Completa la Orden de Trabajo y la remite a SECPLAN para su aprobación. Hecho, envía copia a la Unidad de Compras General, si el monto es inferior a 1.000 UTM, o queda en la Unidad de Compras Complejas, si el monto es superior a 1.000 UTM, para ejecutar procedimiento de Compras por Convenio Interno. Término del Procedimiento. No: Continúa procedimiento.Unidad Requirente. Orden de Trabajo.Según oportunidad de compra.
2. Verifica que el monto sea inferior a 10UTM. PROCEDE: Sí: Va a actividad 5. No: Continúa procedimiento.Unidad Requirente.
3. Elabora las Especificaciones Técnicas (EETT) según 8.4.3.Unidad Requirente. EETT
4. Verifica si la compra se debe realizar por excepción (8.2, letra c). PROCEDE: Sí: Completa el formulario de Compra por Excepción y lo remite a SECPLAN, junto con las EETT, para ejecutar procedimiento de Compras y Contrataciones por Excepción. Término del Procedimiento. No: Continúa procedimiento.Unidad Requirente. Formulario Compra por Excepción.
5. Valoriza la compra. Verifica que el monto sea inferior a 100 UTM. PROCEDE: Sí: Completa el formulario de Solicitud de Bienes o Servicios. Va a actividad 8. No: Continúa procedimiento.Unidad Requirente. Formulario de Solicitud de Bienes o Servicios.
Formulación del requerimiento.6. Elabora Términos Técnicos de Referencia (TDR) según 8.4.3.Unidad Requirente. TDR.Según oportunidad de compra.
7. Completa el formulario de Requisición de Licitación.Unidad Requirente. Formulario de Requisición de Licitación.
8. Elabora Pauta de Evaluación, según 8.14.1.Unidad Requirente. Pauta de Evaluación.Según plazo mínimo de emisión de requerimiento (8.4.4. letra b).
Emisión del requerimiento9. Remite requerimiento a Unidad de Compra Municipal, Unidad de Compra Específica o Unidad de Compras Complejas (SECPLAN), según corresponda.Unidad Requirente. Memorando y formulario electrónico co‐ rrespondiente.
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO

Tabla 43 (página 39 · 3 filas)

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Tabla 44 (página 40 · 3 filas)

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Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 38de 85

Tabla 45 (página 40 · 6 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Evaluación del requerimiento.1. Revisa la requisición de compra y evalúa la calidad de la información remitida para efectuar el proceso de compra. PROCEDE: Sí: Continúa el procedimiento. No: Notifica a la Unidad Requirente y regresa al procedimiento de Requisición de Compra.Supervisor/a de Compra. Memorando de notificación.Máximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.
2. Revisa si la requisición está contemplada en el Plan de Compras y/o programa asociado para verificar pertinencia de la compra. PROCEDE: Sí: Continúa el procedimiento. No: Notifica a la Unidad Requirente y regresa al procedimiento de Requisición de Compra.Supervisor/a de Compra. Memorando de notificación.Máximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.
Selección de compras por convenio interno, convenio marco y asignación directa.3. Revisa si el monto del requerimiento es inferior a 3 UTM. PROCEDE: Sí: Va al procedimiento de Compra por Asignación Directa. Termina el procedimiento. No: Continúa procedimiento.Supervisor/a de Compra. s/dMáximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.
4. Revisa si el monto del requerimiento es inferior a 10 UTM. PROCEDE: Sí: Va al procedimiento de Compras y Contrataciones Menores. Termina el procedimiento. No: Continúa procedimiento.Supervisor/a de Compra. s/dMáximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.
5. Revisa si el requerimiento se encuentra disponible en Convenio Marco. PROCEDE: Sí: Continúa procedimiento. No: Va a actividad 7.Supervisor/a de Compra. s/dMáximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.
6. Revisa si el monto del requerimiento es superior a 1.000 UTM. PROCEDE: Sí: Remite el requerimiento a la SECPLAN. Termina el procedimiento. No: Va al procedimiento de Compras y Contrataciones por Convenio Marco (Inferiores a 1.000 UTM). Termina el procedimiento.Supervisor/a de Compra. Memorando de derivación.Máximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.

Tabla 46 (página 41 · 3 filas)

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Tabla 47 (página 41 · 2 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Selección de compras por licitación simple.7. Revisa si el requerimiento es superior a 100 UTM. PROCEDE: Sí: Remite el requerimiento a la Unidad de Compras Complejas (SECPLAN). Termina el procedimiento. No: Va al procedimiento de Compras y Contrataciones por Licitación Simple.Supervisor/a de Compra. Memorando de derivación.Máximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO

Tabla 48 (página 42 · 3 filas)

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Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 40de 85

Tabla 49 (página 43 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 41de 85

Tabla 50 (página 43 · 7 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Evaluación del requerimiento.1. Revisa la requisición de licitación compleja y evalúa la calidad de la información remitida para efectuar el proceso de compra. PROCEDE: Sí: Continúa el procedimiento. No: Notifica a la Unidad Requirente y regresa al procedimiento de Requisición de Compras.Supervisor/a de Compra. Memorando de notificación.Máximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.
2. Revisa si la requisición está contemplada en el Plan de Compras y/o programa asociado para verificar pertinencia de la compra. PROCEDE: Sí: Continúa el procedimiento. No: Notifica a la Unidad Requirente y regresa al procedimiento de Requisición de Compras.Supervisor/a de Compra. Memorando de notificación.Máximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.
Evaluación de la complejidad de la compra.4. Revisa si la requisición es menor a 100 UTM. Sí: Remite el requerimiento a la Unidad de Compras Municipales. Termina el procedimiento. No: Continúa el procedimiento.Supervisor/a de Compra. Memorando de derivación.Máximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.
5. Revisa si el requerimiento se encuentra disponible en Convenio Marco. PROCEDE: Sí: Continúa procedimiento. No: Va a actividad 7.Supervisor/a de Compra. s/dMáximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.
6. Revisa si el requerimiento es inferior a 1.000 UTM. PROCEDE: Sí: Remite el requerimiento a la Unidad de Compra Municipal. Termina el procedimiento. No: Va al procedimiento de Compras y Contrataciones por Convenio Marco (Superiores a 1.000 UTM). Termina el procedimiento.Supervisor/a de Compra. Memorando de derivación.Máximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.
Selección de compras por licitación compleja.7. Según lo establecido en el numeral 8.12letra f, determina el tipo de complejidad de la licitación y va al procedimiento correspondiente.Supervisor/a de Compra. s/dMáximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO

Tabla 51 (página 44 · 3 filas)

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Tabla 52 (página 45 · 3 filas)

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de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 43de 85

Tabla 53 (página 45 · 11 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Evaluación de la disponibilidad presupuestaria.1. Solicita disponibilidad presupuestaria a Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.Supervisor/a de Compra. Formulario de solicitud de presupuesto.Máximo 1 día hábil tras asignar proceso de compra.
2. Emite certificado de disponibilidad presupuestaria y lo remite a Unidad de Compra.Jefe Presupuesto y Centro de Costos. Certificado de disponibilidad presupuesta‐ ria.Máximo 1 día hábil después de recibido formulario de solicitud de presupuesto.
Trámite de cotización.3. Asigna Operador de Compra y entrega expediente completo indicando proceso de compra por Asignación Directa.Supervisor/a de Compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después recibido el certificado de disponibilidad presupuesta‐ ria.
4. Solicita cotización a proveedor recomendado en la solicitud.Operador/a de Compra. Correo electrónico.Máximo 1 día hábil después de actividad 3.
5. Recibida la cotización por parte del proveedor, la remite a Jefe de la Unidad de Compra para su aprobación.Operador/a de Compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la cotización.
Aprobación de la cotización.6. Resuelve la aprobación de la compra si se ajusta al presupuesto disponible y a las características del requerimiento y pasa a Supervisor/a de Compra.Jefe de la Unidad de Compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibido el expediente.
7. Emite resolución y tramita su firma.Supervisor/a de Compra. Resolución.Máximo 1 día hábil después de recibido el expediente.
8. Firma resolución, la tramita y pasa a Supervisor/a de Compra.Director Unidad de Compra. Resolución refrendada.Máximo 1 día hábil después de recibida la resolución.
Emisión de orden de compra y su aceptación.9. Emite orden de compra y espera aceptación del proponente.Supervisor/a de Compra. Orden de Compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la resolución.
10. Recibida la aceptación envía expediente de compra a Unidad Requirente.Supervisor/a de Compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la aceptación.
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO

Tabla 54 (página 46 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 44de 85

Tabla 55 (página 47 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 45de 85

Tabla 56 (página 47 · 11 filas)

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Evaluación de la disponibilidad presupuestaria.1. Solicita disponibilidad presupuestaria a Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.Supervisor/a de Compra. Formulario de solicitud de presupuesto.Máximo 1 día hábil tras asignar proceso de compra.
2. Emite certificado de disponibilidad presupuestaria y lo remite a Unidad de Compra.Jefe Presupuesto y Centro de Costos. Certificado de disponibilidad presupuesta‐ ria.Máximo 1 día hábil después de recibido formulario de solicitud de presupuesto.
Trámite de cotización.3. Asigna Operador de Compra y entrega expediente completo indicando proceso de compra por Asignación Directa.Supervisor/a de Compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después recibido el certificado de disponibilidad presupuesta‐ ria.
4. Solicita tres cotizaciones.Operador/a de Compra. Correo electrónico.Máximo 1 día hábil después de actividad 3.
5. Recibida las cotizaciones por parte de proveedores, la remite a Jefe de la Unidad de Compra para aprobar la más económica.Operador/a de Compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la cotización.
Aprobación de la cotización.6. Resuelve la aprobación de la compra si se ajusta al presupuesto disponible y a las características del requerimiento y pasa a Supervisor/a de Compra.Jefe de la Unidad de Compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibido el expediente.
7. Emite resolución y tramita su firma.Supervisor/a de Compra. Resolución.Máximo 1 día hábil después de recibido el expediente.
8. Firma resolución, la tramita y pasa a Supervisor/a de Compra.Director Unidad de Compra. Resolución refrendada.Máximo 1 día hábil después de recibida la resolución.
Emisión de orden de compra y su aceptación.9. Emite orden de compra y espera aceptación del proponente.Supervisor/a de Compra. Orden de Compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la resolución.
10. Recibida la aceptación envía expediente de compra a Unidad Requirente.Supervisor/a de Compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la aceptación.
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO

Tabla 57 (página 48 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
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Tabla 58 (página 49 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 47de 85

Tabla 59 (página 49 · 7 filas)

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Revisión y aprobación del procedimiento de compra por Convenio Marco.1. Solicita disponibilidad presupuestaria a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.Supervisor/a de Compra. Formulario de solicitud de presupuesto.Máximo 1 día hábil tras asignar proceso de compra.
2. Emite certificado de disponibilidad presupuestaria y lo remite a la Unidad de Compra.Jefe Presupuesto y Centro de Costos. Certificado de disponibilidad presupuesta‐ ria.Máximo 1 día hábil tras reci‐ bir formulario de solicitud de presupuesto.
3. Asigna Operador de Compra y entrega expediente completo indicando proceso de compra por Convenio Marco.Supervisor/a de Compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil tras recibir certifica‐ do de disponi‐ bilidad presu‐ puestaria.
4. Revisa catálogo de Convenio Marco, realiza informe con productos o servicios existentes que se ajustan a las especificaciones técnicas del requerimiento y remite propuesta de compra a Jefe de la Unidad de Compra.Operador/a de Compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibido el expediente.
5. Visa la propuesta de compra si se ajusta al presupuesto disponible y a las características del requerimiento. PROCEDE: Sí: Pasa a Supervisor/a de Compra. Continúa procedimiento. No: Pasa a Operador/a de Compra con las observaciones. Vuelve a actividad 4.Jefe de la Unidad de Compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibido el expediente.
Aprobación de la compra.6. Emite resolución y tramita su firma según monto de la compra. PROCEDE: a. Si es igual o menor a 100 UTM remite expediente a C.T.F. Continúa procedimiento. b. Si es sobre 100 UTM remite expediente a C.T.A. Pasa a actividad 11.Supervisor/a de Compra. Resolución.Máximo 1 día hábil después de recibido el expediente.
7. Aprueba la propuesta de compra si se ajusta al presupuesto disponible y a las características del requerimiento y demás elementos de pertinencia de la compra. PROCEDE: Sí: Pasa a Director de DAF con instrucción aprobatoria. Continúa procedimiento. No: Pasa a Operador/a de Compra con las observaciones para que sean subsanadas. Vuelve a actividad 4.C.T.F. Expediente de compra.En la sesión siguiente al recibimiento del expediente de compra.

Tabla 60 (página 50 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
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Tabla 61 (página 50 · 10 filas)

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Aprobación de la compra (CONT.)8. Firma resolución, la tramita y pasa a Supervisor/a de Compra.Director de Administra‐ ción y Finanzas. Resolución refrendada.Máximo 1 día hábil después de la sesión de C.T.F.
Contratación compra menor a 50 UTM.9. Publica resolución y emite orden de compra y espera aceptación del proponente.Supervisor/a de compra. Orden de compra.Máximo 1 día hábil recibida la resolución.
10. Recibida la aceptación del proponente envía el expediente a la Unidad Requirente. Termina el procedimiento.Supervisor/a de compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la aceptación.
Contratación compra mayor a 50 UTM.11. Revisa la propuesta de compra si se ajusta al presupuesto disponible y a las características del requerimiento y demás elementos de pertinencia de la compra. PROCEDE: a. Si supera las 500 UTM y cumple, aprueba y pasa a Unidad Requirente para requerir aprobación del Concejo Municipal y continúa procedimiento. b. Si es menor a 500 UTM y cumple, aprueba y pasa a Secretario Municipal con instrucción aprobatoria. Va a actividad 14. c. Si no cumple, rechaza y pasa a Supervisor/a de Compra con las observaciones para que sean subsanadas. Vuelve a actividad 4.C.T.A. Expediente de compra.En la sesión siguiente al recibimiento del expediente de compra.
12. Somete propuesta a Concejo Municipal.Unidad Requirente. Propuesta de adjudicación.Siguiente se‐ sión tras apro‐ bación CTA.
13. Considera la propuesta y define. PROCEDE: a. Aprueba la propuesta. Continúa procedimiento. b. Rechaza la propuesta. Devuelve a la Unidad Requirente para que decida procedimiento a seguir. Termina el procedimiento.Concejo. Instrucción.Según calendario de Concejo.
14. Tramita la resolución y pasa a Supervisor/a de Compra.Secretario Municipal. Resolución refrendada.Máximo 1 día hábil tras sesión de Concejo.
15. Publica resolución y emite orden de compra y espera aceptación del proponente.Supervisor/a de compra. Orden de compra.Máximo 1 día hábil recibida la resolución.
16. Recibida la aceptación del proponente envía el expediente a la Unidad Requirente.Supervisor/a de compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil recibida la aceptación.
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO

Tabla 62 (página 51 · 3 filas)

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de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
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Tabla 63 (página 52 · 3 filas)

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Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 50de 85

Tabla 64 (página 52 · 8 filas)

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Revisión y aprobación del procedimiento de compra por Convenio Marco.1. Solicita disponibilidad presupuestaria al Jefe del Departamento de Presupuestos y Licitaciones.Supervisor/a de Compra. Formulario de solicitud de presupuesto.Máximo 1 día hábil después de asignar proceso de compra
2. Emite certificado de disponibilidad presupuestaria y lo remite a la Unidad de Compra.Jefe Presupuesto y Licitaciones. Certificado de disponibilidad presupuesta‐ ria.Máximo 1 día hábil después de recibido formulario de solicitud de presupuesto.
3. Revisa catálogo de Convenio Marco, realiza informe con productos o servicios existentes que se ajustan a las especificaciones técnicas y analiza si monto de la compra es mayor a 1.000 UTM. PROCEDE: Sí: Remite propuesta a Jefe de Presupuesto y Licitaciones. Continúa procedimiento. No: Remite antecedentes a Unidad de Compra Municipal para efectuar compra por Convenio Marco menor a 1.000 UTM. Termina el procedimiento.Supervisor/a de Compra. Memorando de derivación.Máximo 1 día hábil tras recibir certificado de disponibilidad presupuesta‐ ria.
Aprobación de la compra.4. Emite resolución y tramita su firma.Supervisor/a de Compra. Resolución.Máximo 1 día hábil después de recibido el expediente.
5. Refrenda la resolución y tramita distribución.Administraci‐ ón Municipal. Resolución refrendada.Máximo 2 días hábiles después de recibida la resolución.
6. Tramita la resolución y pasa a Supervisor/a de Compra.Secretario Municipal. Resolución refrendada.Máximo 1 día hábil después de recibida la resolución.
7 Publica resolución y TDR.Supervisor/a de compra. s/dMáximo 1 día hábil después de recibida la resolución.
Aprobación de la contratación.8. Recibidas las cotizaciones de los proponentes realiza evaluación según Pauta de Evaluación del Sistema de Compras Públicas y envía propuesta a Director/a de SECPLAN para su visado.Supervisor/a de compra. Propuesta de adjudicación.Máximo2 días hábiles después de recibidas las ofertas.

Tabla 65 (página 53 · 3 filas)

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Tabla 66 (página 53 · 8 filas)

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Aprobación de la contratación (CONT).9. Visa la propuesta y envía a C.T.A. con resolución.Director/a de SECPLAN. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la propuesta.
10. Aprueba la propuesta de compra si se ajusta al presupuesto disponible y a las características del requerimiento y demás elementos de pertinencia de la compra. PROCEDE: Sí: Pasa a Director/a de Unidad Requirente para requerir aprobación del Concejo Municipal y continúa procedimiento. No: Pasa a Supervisor/a de Compra con las observaciones para que sean subsanadas. Vuelve a actividad 8. Rechaza: Pasa a Unidad Requirente y solicita efectuar resolución para dejar sin efecto la compra. Término del procedimiento.C.T.A. Expediente de compra.En la sesión siguiente al recibimiento del expediente de compra.
11. Somete propuesta a Concejo Municipal.Unidad Requirente. Propuesta de adjudicación.En la sesión siguiente a la aprobación de CTA.
12. Considera la propuesta y define. PROCEDE: c. Aprueba la propuesta. Continúa procedimiento. d. Rechaza la propuesta. Devuelve a la Unidad Requirente para que decida procedimiento a seguir. Termina el procedimiento.Concejo. Instrucción.Según calendario de Concejo.
13. Tramita la resolución y pasa a Supervisor/a de Compra.Secretario Municipal. Resolución refrendada.Máximo 1 día hábil después de la sesión de Concejo.
Contratación.14. Publica resolución y emite orden de compra y espera aceptación del proponente.Supervisor/a de compra. Orden de compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la resolución.
15. Recibida la aceptación del proponente envía el expediente a la Unidad Requirente.Supervisor/a de compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la aceptación.
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO

Tabla 67 (página 54 · 3 filas)

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Fecha versión: Noviembre/2014
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Tabla 68 (página 55 · 3 filas)

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Fecha versión: Noviembre/2014
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Tabla 69 (página 56 · 3 filas)

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de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 54de 85

Tabla 70 (página 56 · 6 filas)

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Revisión y aprobación de la compra.1. Recibe Orden de Trabajo (OT) de la Unidad Requirente o Requerimiento de Compra de Unidad Requirente y revisa catálogo de bienes o servicios contratados en Convenio Interno, a fin de asegurarse que los productos o servicios existentes se ajustan a las especificaciones técnicas del requerimiento. PROCEDE. a. Si cumple, continúa procedimiento. b. Si no cumple, devuelve a Unidad Requirente con informe.Supervisor/a de Compra de Unidad de Compras Complejas (SECPLAN). Memorando de notificación.Máximo 1 día hábil después de recibir el requerimiento o tras asignar proceso de compra
2. Solicita disponibilidad presupuestaria al Jefe del Departamento de Presupuestos y Licitaciones.Supervisor/a de Compra de Unidad de Compras Complejas. s/dMáximo 1 día hábil después de recibido el requerimiento.
3. Emite certificado de disponibilidad presupuestaria, según plan de inversión y plan de compras.Jefe de Presupuesto y Licitaciones Certificado de disponibilidad presupuesta‐ ria.Máximo 1 día hábil después de recibido formulario de solicitud de presupuesto.
4. Revisa requerimiento y disponibilidad presupuestaria para ver si se ajusta a plan de inversiones y plan de compras. PROCEDE: a. No se ajusta: Se devuelve a la Unidad Requirente con informe. b. Se ajusta y el monto es superior a 1.000 UTM, pasa a supervisor/a de compra y continúa procedimiento. c. Se ajusta y el monto es inferior a 1.000 UTM, remite a Unidad de Compra Municipal y pasa a actividad 7.Supervisor/a de Compra de Unidad de Compras Complejas. Memorando de notificación.Máximo 1 día hábil tras recibir certificado de disponibilidad presupuesta‐ ria.
Contratación por Convenio Interno de más de 1.000 UTM5. Emite orden de compra y espera aceptación del proponente.Supervisor/a de Compra de Unidad de Compras Complejas. Orden de compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la instrucción de Director/a de SECPLAN.
6. Recibida la aceptación del proponente envía el expediente a la Unidad Requirente. Termina el procedimiento.Supervisor/a de Compra de Unidad de Compras Complejas. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la aceptación.

Tabla 71 (página 57 · 3 filas)

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de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
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Tabla 72 (página 57 · 3 filas)

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Contratación por Convenio Interno de menos de 1.000 UTM7. Emite orden de compra y espera aceptación del proponente.Supervisor/a de Compra de Unidad de Compra Municipal. Orden de compra.Máximo 2 días hábil después de recibida la instrucción de Director/a de SECPLAN.
8. Recibida la aceptación del proponente envía el expediente a la Unidad Requirente. Termina el procedimiento.Supervisor/a de Compra de Unidad de Compra Municipal. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la aceptación.
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO

Tabla 73 (página 58 · 3 filas)

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de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
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Tabla 74 (página 59 · 3 filas)

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Fecha versión: Noviembre/2014
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Tabla 75 (página 59 · 9 filas)

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Evaluación del Requerimiento.1. Revisa si requisición se ajusta a normativa de excepción vigente. PROCEDE: Sí: Continúa el procedimiento. No: Notifica a la Unidad Requirente y regresa al procedimiento de Requisición de Compra.Supervisor/a de Compra SECPLAN. Memorando de notificación.Máx.1 día hábil tras recibir requerímiento.
2. Revisa la requisición de compra y evalúa la calidad de la información remitida para efectuar el proceso de compra. PROCEDE: Sí: Continúa el procedimiento. No: Notifica a la Unidad Requirente y regresa al procedimiento de Requisición de Compra.Supervisor/a de Compra SECPLAN. Memorando de notificación.Máx.1 día hábil tras recibir requerímiento.
Análisis presupuestario.3. Solicita disponibilidad presupuestaria.Supervisor/a de Compras SECPLAN. Formulario de solicitud de presupuesto.Máx.1 día hábil tras recibir requerímiento.
4. Emite certificado de disponibilidad presupuestaria y lo remite a Supervisor/a de Compras.Jefe Dtode Presupuesto y Licitaciones. Certificado de disponibilidad presupuest..Máx.1 día hábil tras recibir doc. de actividad 3.
5. Revisa disponibilidad presupuestaria según centro de costo correspondiente para verificar pertinencia de la compra. PROCEDE: No: Notifica a la Unidad Requirente. Si: Continúa procedimiento.Supervisor/a de Compras SECPLAN. Memorando de notificación.Máximo 1 día hábil tras recibir Certificado de disponibilidad presupuestaria.
Aprobación del Trato Directo.6. Remite requerimiento a CTA para su aprobación, indicando si requiere contrato u orden de compra según 8.10.Supervisor/a de Compra SECPLAN. Memorando.
7. Resuelve sobre Trato Directo. DERIVACIÓN: a. Aprueba (de más de 500 UTM): Deriva a Unidad Requirente. Continúa el procedimiento. b. Aprueba (de menos de 500 UTM): Deriva a Unidad Requirente. Va a act. 10. c. No aprueba Propuesta de Adjudicación: Notifica a la SECPLAN la improcedencia para revisión. Va a act. 1.C.T.A. Acta de C.T.A.En la primera sesión tras remisión de documento de la actividad 6.
8. Somete a consideración del Concejo Municipal la propuesta de Trato Directo sancionado por C.T.A.Unidad Requirente. MemorandoMáximo 1 día hábil tras actividad 7.
9. Se pronuncia sobre la Propuesta de Trato Directo facultando la suscripción del Contrato. PROCEDE: No: Unidad requirente revisa pronunciamiento y realiza cambios pertinentes (va a act. 1). Si: Continúa el procedimiento.Concejo Municipal Acuerdo de Concejo.1ª sesión ord. tras entrar a la comisión de Concejo correspon‐ diente.

Tabla 76 (página 60 · 3 filas)

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Tabla 77 (página 60 · 9 filas)

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Aprobación del Trato Directo. CONT.10. Redacta resolución de Trato Directo y remite a Secretaría Municipal.Unidad Requirente. Resolución no refrendada.Máximo, 1 día hábil tras actividad 9.
11. Firma y refrenda resolución y expediente de Trato Directo. Remite expediente a Unidad de Compras General.Secretaría Municipal. Resolución refrendada.Máximo, 2 días tras recibir documento de actividad 10.
12. Publica Adjudicación en Sistema de Información.Supervisor/a de Compras Unidad de Compras General. Portal Mercado Público.El día en que recibe docu‐ mento de actividad 11.
Contratación.13. Dependiendo si corresponde redactar contrato o emitir orden de compra. PROCEDE: a. Orden de Compra: Emite orden de compra en el Portal Mercado Público y espera aceptación del Adjudicatario. Continúa procedimiento. b. Contrato: Remite expediente a Dirección Jurídica para la redacción del Contrato. Va a actividad 15.Supervisor/a de Compras Unidad de Compras General. Portal Mercado Público.Máximo, 1 día hábil tras recibir docu‐ mento de actividad 11.
14. Recibida la aceptación del adjudicatario, envía expediente a Unidad Requirente. Término del procedimiento.Supervisor/a de Compras Unidad de Compras General. Expediente.Máximo, 1 día hábil tras recibir aceptación del proveedor.
15. Redacta el Contrato correspondiente.Dirección de Asesoría Jurídica. Borrador de contrato.Máximo 5 días hábiles luego de publicada la adjudicación.
16. Solicita y recibe del Adjudicatario garantía de fiel cumplimiento del Contrato y demás documentación requerida. Remite copia de estos documentos a la D. de Asesoría Jurídica. Remite la caución a custodia de T. Municipal.Unidad Requirente. Memorando.Máximo 5 días hábiles luego de publicada la adjudicación.
17. Solicita al Adjudicatario la suscripción del contrato. DERIVACIÓN: a. Si el Contrato es de más de 500 UTM, se protocoliza notarialmente y se firma en Notaría. b. Si contrato es de menos de 500 UTM, se suscribe en la D. de Asesoría Jurídica.Dirección de Asesoría Jurídica. ContratoMáximo 2 días hábiles después de recibir documentos de actividad 43.
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO

Tabla 78 (página 61 · 3 filas)

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Tabla 79 (página 62 · 3 filas)

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Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 60de 85

Tabla 80 (página 63 · 3 filas)

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Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 61de 85

Tabla 81 (página 63 · 9 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Análisis de la pertinencia de la Licitación.1. Solicita disponibilidad presupuestaria a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.Supervisor/a de Compras. Formulario de solicitud de presupuesto.Máximo 1 día hábil tras asignar proceso de compra.
2. Emite certificado de disponibilidad presupuestaria y lo remite a la Unidad de Compra.Jefe Presupuesto y centro de Costos. Certificado de disponibilidad presupuesta‐ ria.Máximo 1 día hábil tras recibir formulario de presupuesto.
3. Revisa disponibilidad presupuestaria según centro de costo correspondiente para verificar pertinencia de la Licitación. PROCEDE: No: Notifica a la Unidad Requirente. Si: Continúa procedimiento.Supervisor/a de Compras. Memorando de notificación.Máximo 1 día hábil tras recibir Certificado de disponibilidad presupuestaria.
Publicación del llamado de Licitación.4. Emite resolución y tramita su firma.Supervisor/a de Compra. Resolución.
5. Completa formulario de bases en el Sistema de Información y publica los antecedentes.Operador de Compra. s/d.Máximo 1 día hábil tras recibir resolución refrendada.
Secuencia de consultas de interesados y respuestas a ellas.6. Recibe las consultas efectuadas por los interesados y las responde.Operador de Compra. s/d.Máximo 1 día hábil tras término de consultas.
7. Publica las respuestas a las consultas en el Sistema de Información.Operador de Compra. s/d.Antes del término del plazo.
Recepción y evaluación de ofertas.8. Recibe las ofertas a través del Sistema de Información, confecciona el cuadro comparativo y determina la oferta más conveniente, según Pauta de Evaluación.Supervisor/a de Compra. Cuadro Comparativo.Máximo 1 día hábil tras recibir las ofertas.
9. Emite informe con Propuesta de Adjudicación y deriva. DERIVACIÓN: a. Si es de menos de 100 UTM, remite a C.T.F. y continúa procedimiento. b. Si es de más de 100 UTM. Remite a C.T.A. y pasa a actividad 11.Unidad de Compra Propuesta de Adjudicación.Máximo, 1 día hábil tras evaluación de propuestas

Tabla 82 (página 64 · 3 filas)

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Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 62de 85

Tabla 83 (página 64 · 5 filas)

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Aprobación de adjudicación.10. Resuelve sobre la Propuesta de Adjudicación. DERIVACIÓN: a. Aprueba Propuesta de Adjudicación Licitación de menos de 50 UTM: Pasa a actividad 12. b. No aprueba Propuesta de Adjudicación Licitación de menos de 50 UTM: Notifica a la Unidad de Compra y vuelve a actividad 9.C.T.F. Acta de C.T.F.En la primera sesión tras envío de propuesta de adjudicación.
11. Resuelve sobre la Propuesta de Adjudicación. DERIVACIÓN: a. Aprueba Propuesta de Adjudicación Licitación de menos de 100 UTM: Continúa Procedimiento. b. No aprueba Propuesta de Adjudicación Licitación de menos de 100 UTM: Notifica a la Unidad de Compra y vuelve a actividad 8.C.T.A. Acta de C.T.A.En la primera sesión tras envío de propuesta de adjudicación.
Contratación de la compra.12. Emite y publica resolución y orden de compra y espera aceptación del adjudicatario.Supervisor/a de Compra. Resolución y OC.Máximo 1 día hábil tras aprobación.
13. Recibida la aceptación del proponente adjudicado, envía expediente a la Unidad Requirente.Supervisor/a de Compra. Expediente de compra.Máximo 1 día hábil después de recibida la aceptación.
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO

Tabla 84 (página 65 · 3 filas)

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Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 63de 85

Tabla 85 (página 66 · 3 filas)

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Tabla 86 (página 66 · 9 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Análisis de la pertinencia de la Licitación.1. Solicita disponibilidad presupuestaria.Supervisor/a de Compras. Formulario de solicitud de presupuesto.Máximo 1 día hábil tras seleccionar proceso de compra.
2. Emite certificado de disponibilidad presupuestaria y lo remite a Supervisor/a de Compras.Jefe Departamento de Presupuesto y Licitaciones. Certificado de disponibilidad presupuesta‐ ria.Máximo 1 día hábil tras recibir formulario de presupuesto.
3. Revisa disponibilidad presupuestaria según centro de costo correspondiente para verificar pertinencia de la Licitación. PROCEDE: No: Notifica a la Unidad Requirente. Si: Continúa procedimiento.Supervisor/a de Compras. Memorando de notificación.Máximo 1 día hábil tras recibir Certificado de disponibilidad presupuestaria.
Publicación del llamado de Licitación.4. Emite resolución y tramita su firma.Supervisor/a de Compra. Resolución.
5. Completa formulario de bases en el Sistema de Información y publica los antecedentes.Supervisor/a de Compra. s/d.Máximo 1 día hábil tras recibir resolución refrendada.
Secuencia de consultas de interesados y respuestas a ellas.6. Descarga y revisa las consultas de los interesados desde el Sistema de Información, en el período establecido. DERIVACIÓN: a. Consultas de carácter administrativo: Responde las consultas. b. Consultas son de naturaleza técnica: Remite las consultas a la Unidad Licitante. Pasa a actividad 7. c. Consultas son de carácter legal: Remite las consultas a Dirección de Asesoría Jurídica. Pasa a actividad 8.Supervisor/a de Compra. Correo electrónico con consultas (derivaciones b y c).Durante el período de consultas en el portal Mercado Público.
7. Responde las consultas técnicas y las remite directamente al Supervisor/a de Compra de la SECPLAN. Pasa a actividad 9.Unidad Licitante Correo electrónico con respuestas.Antes de vencer el plazo para las respuestas.
8. Responde las consultas legales y las remite directamente al Supervisor/a de Compra de la SECPLAN.Dirección de Asesoría Jurídica Correo electrónico con respuestas.
9. Recibe las respuestas y las publica en el portal Mercado Público.Supervisor/a de Compra. Ficha de licitación.En el plazo de respuestas.

Tabla 87 (página 67 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 65de 85

Tabla 88 (página 67 · 10 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Aclaraciones de oficio.10. Evalúa si es preciso efectuar aclaraciones de oficio.Unidad LicitanteEn el plazo establecido en el Sistema de Información.
11. Redacta aclaración de oficio y remite a SECPLAN.Unidad Licitante Memorando.
12. Recibe aclaración de oficio y revisa su contenido para determinar pertinencia. PROCEDE: No: Notifica a la Unidad Licitante y regresa a actividad 10. Si: Visa aclaración de oficio.Supervisor/a de Compra. Memorando.
13. Redacta la resolución.Supervisor/a de Compra. Resolución no refrendada.
14. Tramita firma de la autoridad y refrenda resolución. Remite resolución a SECPLAN con copia a la Unidad Licitante.Secretaría Municipal Resolución refrendada.2 días hábiles tras recibir documento actividad 13.
15. Publica las aclaraciones de oficio en el portal Mercado Público.Supervisor/a de Compra. Aclaraciones de oficio.1 día hábil tras recibir documento actividad 14.
Apertura de la Licitación.16. Se constituye y verifica el orden de las ofertas en el portal Mercado Público y traspasará la identificación de los proponentes al acta física.Comisión de Apertura. Acta física de Apertura.En el plazo establecido en el Sistema de Información.
17. Abre documentos de carácter administrativo y revisa cumplimiento de requisitos de las Bases. PROCEDE: No: Solicita a Proponentes certificaciones, documentos omitidos o que salven errores de forma en el Sistema de Información. Continúa procedimiento. Si: Continúa procedimiento.Comisión de Apertura. Consulta electrónica a través del Sistema de Información.
18. Abre documentos de carácter técnico y revisa cumplimiento de requisitos de las Bases. PROCEDE: No: Rechaza la oferta y se consigna en las actas de apertura. Si: Continúa procedimiento.Comisión de Apertura. Actas física y electrónica de Apertura.  Memorando solicitando endoso de garantías.
19. Abre los documentos de carácter económico y revisa cumplimiento de requisitos de las Bases. PROCEDE: No: Rechaza la oferta y se consigna en las actas de apertura. Si: Continúa procedimiento.Comisión de Apertura. Actas física y electrónica de Apertura.  Memorando solicitando endoso de garantías.

Tabla 89 (página 68 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 66de 85

Tabla 90 (página 68 · 9 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Apertura de la Licitación.20. Firma acta física una vez que resuelva la situación de admisibilidad de todas las propuestas, considerando la finalización del plazo para que uno o más proponentes entregaran antecedentes de ofertas incompletas.Comisión de Apertura. Actas físicas y electrónica de Apertura.En el plazo establecido en el Sistema de Información.
21. Publica el acta física en el Sistema de Información.Supervisor/a de Compra. Actas físicas y electrónica de Apertura.
22. Remite a la Unidad Licitante todos los antecedentes de las Propuestas para ser evaluados.Supervisor/a de Compra. Propuestas y actas física y electrónica de Apertura.
Evaluación de las Ofertas.23. Remite los antecedentes de las propuestas admisibles a la Comisión Evaluadora.Unidad Licitante. Formato electrónicoAl día hábil siguiente de Publicada el Acta Física en el Portal.
24. Se constituye y revisa si los antecedentes permiten la aplicación sin observaciones de la Pauta de Evaluación. PROCEDE: No: Solicita antecedentes y aclaraciones a los Oferentes a través del Sistema de Información. Si: Continúa el procedimiento.Comisión Evaluadora. Consulta electrónica a través del Sistema de Información.Máximo, 2 días hábiles después Publicada el Acta Física en el Portal.
25. Revisa acta de apertura y asigna el puntaje correspondiente al factor de evaluación “Cumplimiento de requisitos formales”.Comisión Evaluadora. Pauta de Evaluación.Máximo, 2 días hábiles tras Publicación del Acta Física en el Portal.
26. Efectúa un análisis técnico y económico de las Ofertas y las valora de acuerdo a los factores y criterios que se establecen en la Pauta de Evaluación.Comisión Evaluadora. Pauta de Evaluación.Máximo, 2 días hábiles después de la actividad 25.
27. Realiza un ranking de las Propuestas según los resultados que obtiene el Valor Total de cada una de ellas en la evaluación. Consigna en un acta los resultados de la evaluación, debidamente firmada por los integrantes de la Comisión de Evaluación, y la remite a la Unidad Licitante.Comisión Evaluadora. Pauta de Evaluación.Máximo, 1 día hábil después de la actividad 26.
Adjudicación de la(s) Propuesta(s).28. Emite informe con Propuesta de Adjudicación según Acta de Evaluación y demás antecedentes de la licitación, para sometida a consideración del Comité Técnico Administrativo (C.T.A.).Unidad Licitante. Propuesta de Adjudicación.Máximo, 1 día hábil tras evaluación de propuestas

Tabla 91 (página 69 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 67de 85

Tabla 92 (página 69 · 6 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Adjudicación de la(s) Propuesta(s).29. Resuelve aprobación de la Propuesta de Adjudicación. PROCEDE: Sí: Continúa el procedimiento. No: Notifica a la Unidad Licitante la improcedencia para revisión. Regresa a actividad 28.C.T.A. Acta de C.T.A.En la primera sesión tras remisión de documento de la actividad 28.
30. Redacta resolución de Adjudicación y remite a Secretaría Municipal.Unidad Licitante. Resolución no refrendada.Máximo, 1 día hábil tras actividad 4.
31. Firma y refrenda resolución y expediente de licitación. Remite resolución a SECPLAN.Secretaría Municipal. Resolución refrendada.Máximo,2 días tras recibir documento de actividad 30.
Contratación32. Publica Adjudicación en Sistema de Información y emite orden de compra y espera aceptación del adjudicatario.Supervisor/a de Compra. Ficha de Licitación.El día en que recibe documento de actividad 31.
33. Recibida la aceptación del proponente adjudicatario, envía expediente a la Unidad Licitante.Supervisor/a de Compra. Expediente de licitación.Máximo 1 día hábil después de recibida la aceptación.
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO

Tabla 93 (página 70 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 68de 85

Tabla 94 (página 71 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 69de 85

Tabla 95 (página 72 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 70de 85

Tabla 96 (página 73 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 71de 85

Tabla 97 (página 74 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 72de 85

Tabla 98 (página 74 · 10 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Análisis de la pertinencia de la Licitación.1. Solicita disponibilidad presupuestaria.Supervisor/a de Compras. Formulario de solicitud de presupuesto.Máximo 1 día hábil tras selec‐ cionar proceso de compra.
2. Emite certificado de disponibilidad presupuestaria y lo remite a Supervisor/a de Compras.Jefe Departamento de Presupuesto y Licitaciones. Certificado de disponibilidad presupuesta‐ ria.Máximo 1 día hábil tras reci‐ bir formulario presupuesto.
3. Revisa disponibilidad presupuestaria según centro de costo correspondiente para verificar pertinencia de la Licitación. PROCEDE: No: Notifica a la Unidad Requirente. Si: Continúa procedimiento.Supervisor/a de Compras. Memorando de notificación.Máximo 1 día hábil tras recibir Certificado de disponibilidad presupuestaria.
Elaboración de Bases.4. Elabora Bases Técnicas.Supervisor/a de Compras. Bases Técnicas.Máximo 2 días hábiles tras recibir Certificado de disponibilidad presupuestaria.
Publicación del llamado de Licitación.5. Emite resolución y tramita su firma.Supervisor/a de Compra. Resolución.
6. Completa formulario de bases en el Sistema de Información y publica las Bases Administrativas Tipo y las Bases Técnicas.Supervisor/a de Compra. s/d.Máximo 1 día hábil tras recibir resolución refrendada.
7. Notifica a la Unidad Licitante de la publicación y cronograma.Supervisor/a de Compra. Correo electrónico.El mismo día de la publicación de la licitación.
8. Cita a la comisión de Aperturapara la fecha y hora de la apertura.Supervisor/a de Compra. Correo electrónico.
Secuencia de consultas de interesados y respuestas a ellas.9. Descarga y revisa las consultas de los interesados desde el Sistema de Información, en el período establecido. DERIVACIÓN: a. Consultas de carácter administrativo: Responde las consultas. b. Consultas son de naturaleza técnica: Remite las consultas a la Unidad Licitante. Pasa a actividad 10. c. Consultas son de carácter legal: Remite las consultas a Dirección de Asesoría Jurídica. Pasa a actividad 11.Supervisor/a de Compra. Correo electrónico con consultas (derivaciones b y c).Durante el período de consultas en el portal Mercado Público.
10. Responde las consultas técnicas y las remite directamente al Supervisor/a de Compra de la SECPLAN. Pasa a actividad 12.Unidad Licitante Correo electrónico con respuestas.Antes de vencer el plazo para las respuestas.

Tabla 99 (página 75 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 73de 85

Tabla 100 (página 75 · 11 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Secuencia de consultas de interesados y respuestas a ellas (CONT.).11. Responde las consultas legales y las remite directamente al Supervisor/a de Compra de la SECPLAN.Dirección de Asesoría Jurídica Correo electrónico con respuestas.Antes de vencer el plazo para las respuestas.
12. Recibe las respuestas y las publica en el portal Mercado Público.Supervisor/a de Compra. Ficha de licitación.En el plazo de respuestas.
Aclaraciones de oficio.13. Evalúa si es preciso efectuar aclaraciones de oficio o modificaciones de bases.Unidad LicitanteEn el plazo establecido en el Sistema de Información.
14. Redacta aclaración de oficio y/o modificaciones de bases y remite a SECPLAN.Unidad Licitante Memorando.
15. Recibe aclaración de oficio y/o modificaciones de bases y revisa su contenido para determinar pertinencia. PROCEDE: No: Notifica a la Unidad Licitante y regresa a actividad 13. Si: Visa aclaración de oficio y/o modificaciones de bases.Supervisor/a de Compra. Memorando.
16. Redacta la resolución.Supervisor/a de Compra. Resolución no refrendada.
17. Tramita firma de la autoridad y refrenda resolución. Remite resolución a SECPLAN con copia a la Unidad Licitante.Secretaría Municipal Resolución refrendada.2 días hábiles tras recibir documento actividad 16.
18. Publica las aclaraciones de oficio y/o modificaciones de bases en el Sistema de Información.Supervisor/a de Compra. Aclaraciones de oficio y/o Modificaciones de bases.1 día hábil tras recibir documento actividad 17.
Recepción de documentación en soporte en papel.19. Recibe documento caución de seriedad de la oferta de los proponentes. Entrega comprobante de recepción del sobre.Unidad Licitante. Comprobante de recepción de sobre.En el plazo establecido en las Bases de Licitación.
20. Recibe, si estuviese establecido en las Bases, las muestras, documentación física, u otros materiales requeridos. Entrega al oferente el comprobante de recepción.Unidad Licitante. Comprobante de recepción de materiales.
Apertura de la Licitación.21. Se constituye y verifica el orden de las ofertas en el Sistema de Información y traspasará la identificación de los proponentes al acta física.Comisión de Apertura. Acta física de Apertura.

Tabla 101 (página 76 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 74de 85

Tabla 102 (página 76 · 8 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Apertura de la Licitación (CONT.).22. Abre los sobres con la garantía de seriedad de las ofertas y verificará si los documentos cumplen con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación. PROCEDE: No: Rechaza la oferta y consigna en las actas de apertura (electrónica y física), y soli‐ cita el endoso de las cauciones a Tesore‐ ría Municipal (TM) para su devolución. Si: Continúa procedimiento.Comisión de Apertura. Acta física y electrónica de Apertura.  Memorando solicitando endoso de garantías.En el plazo establecido en las Bases de Licitación.
23. Abre documentos de carácter administrativo y revisa cumplimiento de requisitos de las Bases. PROCEDE: No: Solicita a los Proponentes las certificaciones, documentos omitidos o que salven errores de forma a través del Sistema de Información. Continúa procedimiento. Si: Continúa procedimiento.Comisión de Apertura. Consulta electrónica a través del Sistema de Información.
24. Abre documentos de carácter técnico y revisa observancia de requisitos de las Bases. PROCEDE: No: Rechaza la oferta y se consigna en las actas de apertura, y solicita el endoso de las cauciones a TM para su devolución. Si: Continúa procedimiento.Comisión de Apertura. Actas física y electrónica de Apertura.  Memorando solicitando endoso de garantías.
25. Abre los documentos de carácter económico y revisa cumplimiento de requisitos de las Bases. PROCEDE: No: Rechaza la oferta y se consigna en las actas de apertura, y solicita el endoso de las cauciones a TM para su devolución. Si: Continúa procedimiento.Comisión de Apertura.
26. Remite las cauciones a custodia de TM.Comisión de Apertura. Memorando.
27. Firma acta física una vez que resuelva la situación de admisibilidad de todas las pro‐ puestas, considerando la término del plazo para que uno o más proponentes entregaran antecedentes de ofertas incompletas.Comisión de Apertura. Actas físicas y electrónica de Apertura.
28. Publica el acta física en el Sistema de Información.Supervisor/a de Compra.
29. Remite a la Unidad Licitante los antecedentes de las Propuestas para ser evaluados.Supervisor/a de Compra. Propuestas y actas física y electrónica de Apertura.

Tabla 103 (página 77 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 75de 85

Tabla 104 (página 77 · 7 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Evaluación de las Ofertas.30. Remite los antecedentes de las propuestas admisibles a la Comisión Evaluadora.Unidad Licitante. Formato electrónicoAl día hábil siguiente de Publicada el Acta Física en el Portal.
31. Se constituye y revisa si los antecedentes permiten la aplicación sin observaciones de la Pauta de Evaluación. PROCEDE: No: Solicita antecedentes y aclaraciones a los Oferentes a través del Sistema de Información. Si: Continúa el procedimiento.Comisión Evaluadora. Consulta electrónica a través del Sistema de Información.Máximo, 2 días hábiles después Publicada el Acta Física en el Portal.
32. Revisa acta de apertura y asigna el puntaje correspondiente al factor de evaluación “Cumplimiento de requisitos formales”.Comisión Evaluadora. Pauta de Evaluación.Máximo, 2 días hábiles tras Publicación del Acta Física en el Portal.
33. Efectúa un análisis técnico y económico de las Ofertas y las valora de acuerdo a los factores y criterios que se establecen en la Pauta de Evaluación.Comisión Evaluadora. Pauta de Evaluación.Máximo, 2 días hábiles después de la actividad 32.
34. Realiza un ranking de las Propuestas según los resultados que obtiene el Valor Total de cada una de ellas en la evaluación. Consigna en un acta los resultados de la evaluación, debidamente firmada por los integrantes de la Comisión de Evaluación, y la remite a la Unidad Licitante.Comisión Evaluadora. Pauta de Evaluación.Máximo, 1 día hábil después de la actividad 33.
Adjudicación de la(s) Propuesta(s).35. Emite informe con Propuesta de Adjudicación según Acta de Evaluación y demás antecedentes de la licitación, para sometida a consideración del Comité Técnico Administrativo (C.T.A.).Unidad Licitante. Propuesta de Adjudicación.Máximo, 1 día hábil tras evaluación de propuestas
36. Resuelve sobre la Propuesta de Adjudicación. DERIVACIÓN: a. Aprueba Propuesta de Adjudicación Licitación de más de 500 UTM: Continúa el procedimiento. b. Aprueba Propuesta de Adjudicación Licitación de menos de 500 UTM: Pasa a actividad 39. c. No aprueba Propuesta de Adjudicación: Notifica a la Unidad Licitante la improcedencia para revisión. Regresa a actividad 35.C.T.A. Acta de C.T.A.En la primera sesión tras remisión de documento de la actividad 35.

Tabla 105 (página 78 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 76de 85

Tabla 106 (página 78 · 9 filas)

Secuencia de procesosActividadesResponsableForma o documentoOportunidad
Adjudicación de la(s) Propuesta(s) (CONT.).37. Somete a consideración del Concejo Municipal la Propuesta de Adjudicación sancionada por el C.T.A.Unidad Licitante. Memorando.Máximo, 1 día hábil tras actividad 36.
38. Se pronuncia sobre la Propuesta de Adjudicación facultando la suscripción del Contrato. PROCEDE: No: Unidad licitante revisa el pronunciamiento del Concejo Municipal y realiza los cambios pertinentes (regresa a actividad 35). Si: Continúa el procedimiento.Concejo Municipal Instrucción de Concejo.La primera sesión ordinaria tras entrar a la comisión de Concejo correspon‐ diente.
39. Redacta resolución de Adjudicación y remite a Secretaría Municipal.Unidad Licitante. Resolución no refrendada.Máximo, 1 día hábil tras actividad 38.
40. Firma y refrenda resolución y expediente de licitación. Remite resolución a SECPLAN.Secretaría Municipal. Resolución refrendada.Máximo, 2 días tras reci‐ bir documen‐ to de activi‐ dad 39.
41. Publica Adjudicación en Sistema de Información.SECPLAN. Ficha de Licitación.El día en que recibe docu‐ mento de actividad 40.
Contratación.42. Redacta el Contrato correspondiente.Dirección de Asesoría Jurídica. Borrador de contrato.Máximo 5 días hábiles luego de publicada la adjudicación.
43. Solicita y recibe del(de los) Adjudicatario(s) la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato y demás documentación requerida en las Bases. Remite copia de estos documentos a la Dirección de Asesoría Jurídica. Remite las cauciones a custodia de Tesorería Municipal.Unidad Licitante. Memorando.Máximo 5 días hábiles luego de publicada la adjudicación.
44. Solicita al Adjudicatario la suscripción del contrato. DERIVACIÓN: a. Si el Contrato es de más de 500 UTM, se protocoliza notarialmente y se firma en Notaría. b. Si contrato es de menos de 500 UTM, se suscribe en la D. de Asesoría Jurídica.Dirección de Asesoría Jurídica. ContratoMáximo 2 días hábiles después de recibir documentos de actividad 43.
Devolución de la garantía de seriedad de la Oferta.45. Firmado el Contrato, solicita a Tesorería Municipal la devolución de las garantías de seriedad de la Oferta.Unidad Licitante. Memorando.Máximo 1 día hábil tras actividad 44.

Tabla 107 (página 79 · 3 filas)

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de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 77de 85

Tabla 108 (página 80 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 78de 85

Tabla 109 (página 81 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 79de 85

Tabla 110 (página 82 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 80de 85

Tabla 111 (página 83 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 81de 85

Tabla 112 (página 84 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 82de 85

Tabla 113 (página 85 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 83de 85

Tabla 114 (página 86 · 3 filas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo: P1‐ABCS
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 84de 85

Tabla 115 (página 87 · 3 filas)

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de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obras CivilesVersión N° 1.0
Fecha versión: Noviembre/2014
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)Página 85de 85