Auditorías

12. Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones · 43 filas · fuente html · portaltransparencia.cl

Materia Fecha publicacion Titulo de la auditoria Fecha de inicio de la auditoria Fin periodo auditado dd mm aaaa Entidad que efectuo la auditoria Fecha de termino de la auditoria Inicio periodo auditado dd mm aaaa Enlace al informe final de auditoria Aclaracion y o forma de dar respuesta a observac
Informe Final N° 211 DE 2025, Sobre auditoria y exámen de cuentas a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas fuera del portal de compras y contratación publica por la corporación municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. 08/01/2026 INFORME FINAL N° 211 01/01/2024 01/01/2024 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPYUBLICA 31/12/2024 01/01/2024 Enlace Sin respuesta/No procede
Sobre Gastos en personal y en bienes y servicios de consumo. 14/01/2024 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA, INFORME N°742/2024, Sobre gastos en personal y en bienes y servicios de consumo 02/01/2024 30/09/2024 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 31/12/2024 02/01/2024 INFORME FINAL AUDITORIA N° 742 Sin respuesta/No procede
OTORGAMIENTO PERDMISOS DE EDIFICACIÓN 28/08/2023 INFORME FINAL DE AUDITORIA N° 250 DE 2023, SOBRE AUDITORIA Y EXAMEN DE CUENTAS AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, DURANTE LOS AÑOS 2021 Y 2022. 23/11/2022 31/12/2022 II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 28/08/2023 01/01/2021 Enlace Sin respuesta/No procede
INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 09/02/2023 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA 06/01/2023 07/02/2023 II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 07/02/2023 06/01/2023 Enlace Sin respuesta/No procede
PAGO DE INDEMINZACIÓNES AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 13/07/2022 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA 17/02/2022 31/10/2021 II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 07/07/2022 01/01/2021 Enlace Sin respuesta/No procede
Programa de revitalizacion de barrios e infraestructura patrimonial con recursos del prestamo internacional N° 3564/oc-ch Subejecutado por la Municipalidad de Ñuñoa 14/06/2022 Resumen ejecutivo informe Final N° 237, DE 2022 Municipalidad de Ñuñoa 10/05/2022 05/02/2022 II Contraloría Regional metropolitana de Santiado, Unidad de auditoría 3 02/06/2022 01/01/2021 Enlace Sin respuesta/No procede
PERMISOS DE EDIFICACION 09/11/2021 INFORME FINAL 506 2021 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACION 31/12/2020 31/12/2020 Contraloria General de la Republica 15/10/2021 01/01/2019 Enlace Sin respuesta/No procede
La auditoria tuvo por objeto realizar un examen de cuentas a los pagos imputados a la cuenta contable 215.22.08.001 "servicios de aseo", relacionado con la licitacion pública identificada con el ID n° 5482-2LR18, "licitacion pública nacional e internacional para contratar los servicios de gestion integral de los residuos generados en la comuna de Ñuñoa", correspondiente a la linea A, "recolecion y transporte de residuos, servicio de limpieza urgente, limpieza papeleros y servicio de puntos soterrado", contratado con la empresa DEMARCO S.A., durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto 2018 y el 31 de diciembre 2019. 15/04/2021 INFORME FINAL N° 612 - 2020 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE CONCESIONES DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA 01/08/2018 31/12/2019 Contraloria General de la Republica 15/04/2021 01/08/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
La auditoria tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecucion y control presupuestario, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. 24/02/2021 INFORME FINAL N° 738 - 2020 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE AUDITORIA AL ESTADO DE LA GESTION MUNICIPAL 2019 Y GASTOS COVID 2020, EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA 01/01/2017 31/12/2019 Contraloria General de la Republica 24/02/2021 01/01/2017 Enlace Sin respuesta/No procede
La auditoria tuvo por objeto efectuar una auditoría al programa de revitalizacion de barrios e infraestructura patrimonial emblematica, PRBIPE, financiado con recursos del prestamo internacional n° 3564/OC-CH, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y la República de Chile, y subejecutado, por la Municipalidad de Ñuñoa, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2020. 24/02/2021 INFORME FINAL N° 164 - 2021 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE AUDITORIA AL PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL EMBLEMATICA. 01/01/2020 31/12/2020 Contraloria General de la Republica 24/02/2021 01/01/2020 Enlace Sin respuesta/No procede
La auditoría tuvo por objeto realizar un examen de cuentas a los pagos imputados a la cuenta contable 22-08-003 “Servicios de Mantención de Jardines”, relacionados con las licitaciones públicas identificadas con los ID N°s. 5482-29-LR16 y 5482-5-LR17, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de agosto de 2019. 30/10/2020 INFORME FINAL N°883-2019 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE CONCESIONES DE MANTENCION DE AREAS VERDES - JUNIO 2020 01/07/2017 01/08/2019 Contraloria General de la Republica 31/08/2019 01/07/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
Efectuar una auditoría al “Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática”, PRBIPE, financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID N° 3564/OC-CH, del Banco Interamericano de Desarrollo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. La finalidad de la revisión fue verificar si los ingresos y gastos cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales que resultan aplicables evaluando además las actividades de control interno implementadas para la correcta 30/10/2020 OFICIO DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N 407-2019 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA- SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO JULIO 2020 01/06/2019 01/08/2019 Contraloria General de la Republica 30/08/2019 01/06/2019 Enlace Sin respuesta/No procede
Efectuar una auditoría al “Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática”, PRBIPE, financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID N° 3564/OC-CH, del Banco Interamericano de Desarrollo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 30/10/2020 INFORME FINAL N°163-2020 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE AUDITORÍA AL PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL EMBLEMÁTICA, FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO INTERNACIONAL N° 3564/OCCH, SUBEJECUTADO POR DICHA MUNICIPALIDAD - JUNIO 2020 01/01/2019 01/12/2019 Contraloria General de la Republica 31/12/2019 01/01/2019 Enlace Sin respuesta/No procede
Realizar una auditoría al macroproceso de Ingresos propios por concepto de permisos de Circulación en la Municipalidad de Ñuñoa. 30/10/2020 INFORME DE SEGUIMIENTO N° 618-2018 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACION - FEBRERO 2020 01/01/2018 01/12/2018 Contraloria General de la Republica 01/06/2018 01/01/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
REALIZAR UN EXAMEN DE CUENTAS A LOS PAGOS IMPUTADOS AL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", EXCEPTUADOS AQUELLOS DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A CONCESIONES Y SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS. 08/08/2019 INFORME FINAL 407/2019 SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO AGOSTO-2019 01/07/2019 31/12/2018 Contraloría General de la República 31/07/2019 01/01/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME. FiNAL No 452, DE 2017, SOBRE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA 02/04/2019 OFICIO DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FiNAL No 452, DE 201,7, SOBRE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA 13/02/2019 31/12/2016 Contraloría General de la República 14/06/2019 01/01/2016 Enlace Sin respuesta/No procede
Comprobar el cumplimiento •de la normativa legal y reglamentaria atingente al otorgamiento de permisos de circulación correspondiente al año 2018, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de la misma anualidad, en la Municipalidad de Ñuñoa. 17/12/2018 Informe Final Nº 618-2018 sobre auditoria a macropeceso de ingresos propios por concepto de permisos de circulación. 01/12/2018 31/03/2018 Contraloría General de la República 17/12/2018 01/01/2018 Enlace Sin respuesta/No procede
La fiscalización tuvo por objeto practicar una investigación especial para atender una denuncia sobre eventuales irregularidades asociadas a los antecedentes y contenido de la resolución de aprobación del anteproyecto de edificación N° 33, de 2017, por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Ñuñoa, que aprobó una edificación de departamentos de 12 pisos de altura y 2 subterráneos 23/08/2018 INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 396-2018 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE EDIFICACIÓN N°33, DE 2017, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA-AGOSTO 2018 01/08/2018 27/03/2017 Contraloría General de la República 23/08/2018 27/03/2017 Enlace Sin respuesta/No procede
La fiscalización tuvo por objeto verificar el proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de Ñuñoa, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016. Lo anterior con la finalidad de verificar que el mencionado proceso se haya desarrollado de conformidad con las disposiciones y normativas que regulan la materia, y que los ingresos percibidospor este concepto hayan estado debidamente acreditados , comprobando la autorización, validación, registro contable y existencia de la documentación de respaldo. 01/09/2017 INFORME FINAL 452-17 SOBRE AUDITORIA AL PROCESO DE PERMISOS DE EDIFICACION ENTRE EL 01,01,2016 AL 31,12,2016 01/08/2017 31/12/2016 Contraloria General de la Republica 20/08/2017 01/01/2016 enlace Sin respuesta/No procede
Se realizó seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final Nº 138 , de 2016, sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de información y comunicaciño , asi como el cumplimiento de la Ley Nº20,730, que regula el Lobby y las Gestiones que representan intereses particulares ante la autoridadades y funcionarios , con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este organo de control. 21/04/2017 INFORME DE SEGUIMIENTO 138-2016 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y CUMPLIMIENTO DE LA LEU 20730. 01/04/2017 31/03/2017 Contraloria General de la Republica 20/04/2017 01/01/2017 enlace Sin respuesta/No procede
Seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final Nº 686 de 2016 sobre auditoria al uso de bienes, vehículos y recursos humanos físicos y financieros en año de elecciones. 03/04/2017 INFORME DE SEGUIMIENTO N° 686, DE 2016, SOBRE AUDITORÍA AL USO DE BIENES, VEHÍCULOS Y RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS EN AÑO DE ELECCIONES, EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA 01/02/2016 30/03/2017 Contraloria General de la Republica 30/06/2016 01/03/2017 enlace Sin respuesta/No procede
Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 1.257, de 2015, sobre auditoría a los recursos que otorga la ley N° 20.248, que Establece Ley de Subvención Escolar Preferencial, en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada 23/12/2016 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 1.257, DE 2015, SOBRE AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LA LEY N° 20.248, SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, EN CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COAIL DE ÑUÑOA 01/12/2016 31/12/2014 Contraloria General de la Republica 20/12/2016 01/01/2014 Enlace Sin respuesta/No procede
Efectuar un examen de cuentas de los gastos asociados a los subtítulos 21 Gastos en Personal; 22 Bienes y Servicios de Consumo; y 24 Transferencias Comentes, con el objeto de constatar la veracidad y fidelidad de aquellos, el debido registro contable y su documentación de respaldo, además de comprobar el correcto uso de bienes, vehículos y recursos humanos y físicos municipales en año de elecciones. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones impartidas en el oficio circular N6 8.600, de 2016, de este Organismo de Control, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016, en la Municipalidad de Ñuñoa. 18/10/2016 INFORME FINAL N° 686, DE 2016, SOBRE AUDITORÍA AL USO DE BIENES, VEHÍCULOS Y RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS EN AÑO DE ELECCIONES, EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA 01/02/2016 30/06/2016 Contraloria General de la Republica 30/06/2016 01/01/2016 Enlace Sin respuesta/No procede
Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 1.097, de 2015, sobre auditoría a los deudores presupuestarios contabilizados en cuentas por cobrar recuperación de préstamos ingresos por percibir, 115.12.10, en la Municipalidad de Ñuñoa, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe 22/08/2016 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 1-097, DE 2015, SOBRE AUDITORÍA A LOS DEUDORES PRESUPUESTARIOS CONTABILIZADOS EN CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INGRESOS POR PERCIBIR, 115.12.10, EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA 01/08/2016 30/08/2015 Contraloria General de la Republica 21/08/2016 01/01/2013 Enlace Sin respuesta/No procede
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoria a los controles relativos a los sistemas basados en tecnologías de información y comunicaciones, TIC, asociados a la gestión municipal, incluidas aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, respecto de los convenios en ejecución, al 31 de diciembre de 2015; como asimismo, la revisión de los contratos que dan origen a ellos, y verificar la observancia de la normativa actualizada que rige la materia, especialmente, lo establecido en los decretos Nos 83, de 2004; 93, de 2006, y decreto N° 1, de 2015, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, en la Municipalidad de Ñuñoa 12/07/2016 INFORME FINAL N° 138 DE 2016, SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.730, EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA 01/03/2016 31/12/2015 Contraloria General de la Republica 31/05/2016 01/01/2015 Enlace Sin respuesta/No procede
De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 264, de 2015, sobre auditoría al uso y circulación de los vehículos municipales y/o arrendados; al proceso de adquisición de los mismos, así como el gasto en combustibles asociados a ellos, en la Municipalidad de Ñuñoa, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe 18/03/2016 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 264, DE 2015, SOBRE AUDITORÍA AL USO Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES Y/O ARRENDADOS, Y AL GASTO EN COMBUSTIBLE, EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA. 24/02/2016 30/06/2014 Contraloria General de la Republica 26/02/2016 01/07/2013 Enlace Sin respuesta/No procede
INFORME FINAL 1.257-15 CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LA LEY N° 20.248, SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP - FEBRERO 2016 29/02/2016 INFORME FINAL 1.257-15 CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LA LEY N° 20.248, SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP - FEBRERO 2016 01/08/2015 31/12/2014 Contraloría General de la República 29/02/2016 01/01/2014 Enlace Sin respuesta/No procede
DEUDORES PRESUPUESTARIOS REGISTRADOS EN LA CUENTA INGRESOS POR PERCIBIR 26/01/2016 INFORME FINAL 1.097-15 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA A LOS DEUDORES PRESUPUESTARIOS REGISTRADOS EN LA CUENTA INGRESOS POR PERCIBIR - ENERO 2016 01/08/2015 30/08/2015 Contraloría General de la República 26/01/2016 01/01/2013 Enlace Sin respuesta/No procede
Se ha dirigido a esta Contraloría General, don Eugenio Campos Silva, presidente de la comunidad del Edificio Grecia - Ñuñoa, ubicado en Avenida Grecia N° 3.341, denunciando eventuales irregularidades en la construcción del Centro Comercial Portal Ñuñoa, que se ubica en el predio vecino al referido centro comercial, relativas principalmente a su emplazamiento y ocupación de espacio público. 31/12/2015 INVESTIGACION ESPECIAL 1.159-15 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA - SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN CONSTRUCCION DEL PORTAL ÑUÑOA - DICIEMBRE 2015 01/09/2015 31/12/2015 Contraloria General de la Republica 31/12/2015 01/09/2015 Enlace Sin respuesta/No procede
Auditoria al uso y adquisición de vehículos municipales y/o arrendados y gasto en combustible Junio 2015 28/09/2015 Informe Final de Auditoría. Informe Final Auditoria 264 de 2015 24/06/2015 30/06/2014 Contraloría General de la República 24/06/2015 01/07/2013 Enlace Sin respuesta/No procede
Informe Final contratos de obras a suma alzada adjudicados durante el año 2013, bajo codificacion contable 31-02-004 03/02/2015 Informe de Auditoria Nº 44/2014 a Contratos de Obras a Suma Alzada 01/06/2014 31/12/2013 Contraloría General de la República 14/01/2015 01/01/2013 Enlace Sin respuesta/No procede
El proceso de seguimiento consideró el referido informe final N° 17, de 2013 y la respuesta del servicio a dicho documento remitida mediante el oficio ordinario N" 1.400/3.326, de 2013, a este Órgano Contralor. L 03/06/2014 Informe seguimiento 17-13, Programa de concesiones y Ley Nº 20.500 01/09/2013 31/12/2012 Contraloría General de la República 30/09/2013 01/01/2012 Enlace Sin respuesta/No procede
Auditoria a proceso de transferencias e ingresos propios de la Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa 11/04/2014 Informe de Auditoria Nº 74/2013 a Transferencias e Ingresos propios 01/06/2013 31/12/2012 Contraloría General de la República 31/10/2013 01/01/2012 Enlace Sin respuesta/No procede
Auditoria Ingresos, gastos y rendición de recursos transferidos por Ministerio de Educación en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de Gestion Municipal de Educación FAGEM 07/02/2014 Informe de Auditoria Nº 21/2013 a Ingresos y Gastos y Rendición de Recursos transferidos 31/03/2013 31/12/2011 Contraloría General de la República 31/10/2013 01/01/2011 Enlace Sin respuesta/No procede
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a las concesiones de servicios integrales para la disposición de los residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Ñuñoa, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, por tratarse de un monto representativo, y para atender los hechos denunciados por el Fiscal Nacional Económico, sobre un eventual incumplimiento de las Instrucciones de Carácter General N° 1/2006, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 24/09/2013 Informe Final 17-13, Programa de concesiones y Ley Nº 20.500 01/09/2013 31/12/2012 Contraloría General de la República 30/09/2013 01/01/2012 Enlace Sin respuesta/No procede
La auditoría tuvo por objeto verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación 25/09/2012 Informe de Auditoría Nº 38/2012 a Programa de Integración Escolar 01/03/2012 31/12/2011 Contraloría General de la República 01/09/2012 01/01/2011 Enlace Sin respuesta/No procede
La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos más significativos relacionados con el quehacer municipal, 19/07/2012 Informe de Auditoría Nº 182011 Integral Aleatoria 15/02/2011 31/12/2010 Contraloría General de la República 30/11/2011 01/01/2010 Enlace Sin respuesta/No procede
La auditoría tuvo por finalidad examinar la correcta utilización de los fondos propios y/o traspasados a los municipios 01/02/2012 Auditoría a Obras 01/09/2011 30/04/2011 Contraloría General de la República 31/12/2011 02/07/2010 Enlace Sin respuesta/No procede
La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.789, de 9 de marzo de 2010, modificada por la N° 2.284, de 26 del mismo mes y la Minuta Operatoria emitida por el Gobierno Regional Metropolitano, de fecha 2 de marzo de 2010, que se refiere a la transferencia del 5% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a la Subsecretaría di Interior, para que ésta a su vez, transfiriese recursos a las municipalidades para enfrentar la emergencia, y, las circulares N°s 27, 42 Y 43, de 30 de marzo, 12 de mayo y 24 de junio, respectivamente, todas del año 2010. 14/03/2011 Informe de Auditoria Final Nº89 a los macroprocesos de Desarrollo Comunitario recursos en administración y generación y obtención de recursos en la Municipalidad de Ñuñoa 08/10/2010 30/09/2010 Contraloría General de la República 07/12/2010 01/01/2010 Enlace Sin respuesta/No procede
La auditoría tuvo por finalidad examinar la correcta percepción de los fondos traspasados por el municipio, así como por los Ministerios de Educación y Salud 23/06/2010 Informe de Auditoria 231/2009 Control Financiero a la Corporación de Desarriollo Social 01/04/2009 31/03/2009 Contraloría General de la República 18/08/2009 01/07/2008 Enlace Sin respuesta/No procede
La auditoría tuvo por finalidad examinar el macroproceso de concesiones en la citada entidad, verificando la veracidad y fidelidad de las cuentas 11/05/2010 Informe de Auditoría Nº 311/2009 al Macroproceso de Concesiones 01/10/2009 30/09/2009 Contraloría General de la República 14/01/2010 30/09/2009 Enlace Sin respuesta/No procede
La auditoría tuvo por finalidad examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente, respecto del macroproceso de recursos en administración, verificando la correcta percepción einversiòn de los fondos recibidos, el cumplimiento de los fines para los cuales fueron otorgados y su adecuada contabilización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, Orgánica de la Institución, ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y en la resolución N° 759 de 2003, de esta Entidad Superior de Control. 11/12/2009 Informe de Auditoria Final Nº287 al microproceso de recursos en Administración de la Municipalidad 01/07/2009 30/04/2009 Contraloría General de la República 31/07/2009 20/01/2009 Enlace Sin respuesta/No procede
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos de adquisición de bienes y servicios 09/07/2009 Informe de Auditoría Nº 140/2009de Gastos 01/05/2008 30/04/2008 Contraloría General de la República 26/11/2008 01/01/2008 Enlace Sin respuesta/No procede