Auditorías
12. Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones · 43 filas · fuente html · portaltransparencia.cl
| Materia | Fecha publicacion | Titulo de la auditoria | Fecha de inicio de la auditoria | Fin periodo auditado dd mm aaaa | Entidad que efectuo la auditoria | Fecha de termino de la auditoria | Inicio periodo auditado dd mm aaaa | Enlace al informe final de auditoria | Aclaracion y o forma de dar respuesta a observac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Final N° 211 DE 2025, Sobre auditoria y exámen de cuentas a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas fuera del portal de compras y contratación publica por la corporación municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. | 08/01/2026 | INFORME FINAL N° 211 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPYUBLICA | 31/12/2024 | 01/01/2024 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Sobre Gastos en personal y en bienes y servicios de consumo. | 14/01/2024 | MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA, INFORME N°742/2024, Sobre gastos en personal y en bienes y servicios de consumo | 02/01/2024 | 30/09/2024 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 31/12/2024 | 02/01/2024 | INFORME FINAL AUDITORIA N° 742 | Sin respuesta/No procede |
| OTORGAMIENTO PERDMISOS DE EDIFICACIÓN | 28/08/2023 | INFORME FINAL DE AUDITORIA N° 250 DE 2023, SOBRE AUDITORIA Y EXAMEN DE CUENTAS AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, DURANTE LOS AÑOS 2021 Y 2022. | 23/11/2022 | 31/12/2022 | II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | 28/08/2023 | 01/01/2021 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 09/02/2023 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA | 06/01/2023 | 07/02/2023 | II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | 07/02/2023 | 06/01/2023 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| PAGO DE INDEMINZACIÓNES AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 | 13/07/2022 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA | 17/02/2022 | 31/10/2021 | II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | 07/07/2022 | 01/01/2021 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Programa de revitalizacion de barrios e infraestructura patrimonial con recursos del prestamo internacional N° 3564/oc-ch Subejecutado por la Municipalidad de Ñuñoa | 14/06/2022 | Resumen ejecutivo informe Final N° 237, DE 2022 Municipalidad de Ñuñoa | 10/05/2022 | 05/02/2022 | II Contraloría Regional metropolitana de Santiado, Unidad de auditoría 3 | 02/06/2022 | 01/01/2021 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| PERMISOS DE EDIFICACION | 09/11/2021 | INFORME FINAL 506 2021 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACION | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Contraloria General de la Republica | 15/10/2021 | 01/01/2019 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La auditoria tuvo por objeto realizar un examen de cuentas a los pagos imputados a la cuenta contable 215.22.08.001 "servicios de aseo", relacionado con la licitacion pública identificada con el ID n° 5482-2LR18, "licitacion pública nacional e internacional para contratar los servicios de gestion integral de los residuos generados en la comuna de Ñuñoa", correspondiente a la linea A, "recolecion y transporte de residuos, servicio de limpieza urgente, limpieza papeleros y servicio de puntos soterrado", contratado con la empresa DEMARCO S.A., durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto 2018 y el 31 de diciembre 2019. | 15/04/2021 | INFORME FINAL N° 612 - 2020 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE CONCESIONES DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA | 01/08/2018 | 31/12/2019 | Contraloria General de la Republica | 15/04/2021 | 01/08/2018 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La auditoria tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecucion y control presupuestario, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. | 24/02/2021 | INFORME FINAL N° 738 - 2020 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE AUDITORIA AL ESTADO DE LA GESTION MUNICIPAL 2019 Y GASTOS COVID 2020, EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Contraloria General de la Republica | 24/02/2021 | 01/01/2017 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La auditoria tuvo por objeto efectuar una auditoría al programa de revitalizacion de barrios e infraestructura patrimonial emblematica, PRBIPE, financiado con recursos del prestamo internacional n° 3564/OC-CH, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y la República de Chile, y subejecutado, por la Municipalidad de Ñuñoa, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2020. | 24/02/2021 | INFORME FINAL N° 164 - 2021 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE AUDITORIA AL PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL EMBLEMATICA. | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contraloria General de la Republica | 24/02/2021 | 01/01/2020 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La auditoría tuvo por objeto realizar un examen de cuentas a los pagos imputados a la cuenta contable 22-08-003 “Servicios de Mantención de Jardines”, relacionados con las licitaciones públicas identificadas con los ID N°s. 5482-29-LR16 y 5482-5-LR17, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de agosto de 2019. | 30/10/2020 | INFORME FINAL N°883-2019 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE CONCESIONES DE MANTENCION DE AREAS VERDES - JUNIO 2020 | 01/07/2017 | 01/08/2019 | Contraloria General de la Republica | 31/08/2019 | 01/07/2018 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Efectuar una auditoría al “Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática”, PRBIPE, financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID N° 3564/OC-CH, del Banco Interamericano de Desarrollo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. La finalidad de la revisión fue verificar si los ingresos y gastos cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales que resultan aplicables evaluando además las actividades de control interno implementadas para la correcta | 30/10/2020 | OFICIO DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N 407-2019 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA- SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO JULIO 2020 | 01/06/2019 | 01/08/2019 | Contraloria General de la Republica | 30/08/2019 | 01/06/2019 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Efectuar una auditoría al “Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática”, PRBIPE, financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID N° 3564/OC-CH, del Banco Interamericano de Desarrollo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. | 30/10/2020 | INFORME FINAL N°163-2020 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE AUDITORÍA AL PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL EMBLEMÁTICA, FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO INTERNACIONAL N° 3564/OCCH, SUBEJECUTADO POR DICHA MUNICIPALIDAD - JUNIO 2020 | 01/01/2019 | 01/12/2019 | Contraloria General de la Republica | 31/12/2019 | 01/01/2019 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Realizar una auditoría al macroproceso de Ingresos propios por concepto de permisos de Circulación en la Municipalidad de Ñuñoa. | 30/10/2020 | INFORME DE SEGUIMIENTO N° 618-2018 - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACION - FEBRERO 2020 | 01/01/2018 | 01/12/2018 | Contraloria General de la Republica | 01/06/2018 | 01/01/2018 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| REALIZAR UN EXAMEN DE CUENTAS A LOS PAGOS IMPUTADOS AL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", EXCEPTUADOS AQUELLOS DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A CONCESIONES Y SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS. | 08/08/2019 | INFORME FINAL 407/2019 SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO AGOSTO-2019 | 01/07/2019 | 31/12/2018 | Contraloría General de la República | 31/07/2019 | 01/01/2018 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME. FiNAL No 452, DE 2017, SOBRE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA | 02/04/2019 | OFICIO DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FiNAL No 452, DE 201,7, SOBRE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA | 13/02/2019 | 31/12/2016 | Contraloría General de la República | 14/06/2019 | 01/01/2016 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Comprobar el cumplimiento •de la normativa legal y reglamentaria atingente al otorgamiento de permisos de circulación correspondiente al año 2018, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de la misma anualidad, en la Municipalidad de Ñuñoa. | 17/12/2018 | Informe Final Nº 618-2018 sobre auditoria a macropeceso de ingresos propios por concepto de permisos de circulación. | 01/12/2018 | 31/03/2018 | Contraloría General de la República | 17/12/2018 | 01/01/2018 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La fiscalización tuvo por objeto practicar una investigación especial para atender una denuncia sobre eventuales irregularidades asociadas a los antecedentes y contenido de la resolución de aprobación del anteproyecto de edificación N° 33, de 2017, por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Ñuñoa, que aprobó una edificación de departamentos de 12 pisos de altura y 2 subterráneos | 23/08/2018 | INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 396-2018 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE EDIFICACIÓN N°33, DE 2017, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA-AGOSTO 2018 | 01/08/2018 | 27/03/2017 | Contraloría General de la República | 23/08/2018 | 27/03/2017 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La fiscalización tuvo por objeto verificar el proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de Ñuñoa, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016. Lo anterior con la finalidad de verificar que el mencionado proceso se haya desarrollado de conformidad con las disposiciones y normativas que regulan la materia, y que los ingresos percibidospor este concepto hayan estado debidamente acreditados , comprobando la autorización, validación, registro contable y existencia de la documentación de respaldo. | 01/09/2017 | INFORME FINAL 452-17 SOBRE AUDITORIA AL PROCESO DE PERMISOS DE EDIFICACION ENTRE EL 01,01,2016 AL 31,12,2016 | 01/08/2017 | 31/12/2016 | Contraloria General de la Republica | 20/08/2017 | 01/01/2016 | enlace | Sin respuesta/No procede |
| Se realizó seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final Nº 138 , de 2016, sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de información y comunicaciño , asi como el cumplimiento de la Ley Nº20,730, que regula el Lobby y las Gestiones que representan intereses particulares ante la autoridadades y funcionarios , con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este organo de control. | 21/04/2017 | INFORME DE SEGUIMIENTO 138-2016 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y CUMPLIMIENTO DE LA LEU 20730. | 01/04/2017 | 31/03/2017 | Contraloria General de la Republica | 20/04/2017 | 01/01/2017 | enlace | Sin respuesta/No procede |
| Seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final Nº 686 de 2016 sobre auditoria al uso de bienes, vehículos y recursos humanos físicos y financieros en año de elecciones. | 03/04/2017 | INFORME DE SEGUIMIENTO N° 686, DE 2016, SOBRE AUDITORÍA AL USO DE BIENES, VEHÍCULOS Y RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS EN AÑO DE ELECCIONES, EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA | 01/02/2016 | 30/03/2017 | Contraloria General de la Republica | 30/06/2016 | 01/03/2017 | enlace | Sin respuesta/No procede |
| Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 1.257, de 2015, sobre auditoría a los recursos que otorga la ley N° 20.248, que Establece Ley de Subvención Escolar Preferencial, en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada | 23/12/2016 | SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 1.257, DE 2015, SOBRE AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LA LEY N° 20.248, SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, EN CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COAIL DE ÑUÑOA | 01/12/2016 | 31/12/2014 | Contraloria General de la Republica | 20/12/2016 | 01/01/2014 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Efectuar un examen de cuentas de los gastos asociados a los subtítulos 21 Gastos en Personal; 22 Bienes y Servicios de Consumo; y 24 Transferencias Comentes, con el objeto de constatar la veracidad y fidelidad de aquellos, el debido registro contable y su documentación de respaldo, además de comprobar el correcto uso de bienes, vehículos y recursos humanos y físicos municipales en año de elecciones. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones impartidas en el oficio circular N6 8.600, de 2016, de este Organismo de Control, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016, en la Municipalidad de Ñuñoa. | 18/10/2016 | INFORME FINAL N° 686, DE 2016, SOBRE AUDITORÍA AL USO DE BIENES, VEHÍCULOS Y RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS EN AÑO DE ELECCIONES, EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA | 01/02/2016 | 30/06/2016 | Contraloria General de la Republica | 30/06/2016 | 01/01/2016 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 1.097, de 2015, sobre auditoría a los deudores presupuestarios contabilizados en cuentas por cobrar recuperación de préstamos ingresos por percibir, 115.12.10, en la Municipalidad de Ñuñoa, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe | 22/08/2016 | SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 1-097, DE 2015, SOBRE AUDITORÍA A LOS DEUDORES PRESUPUESTARIOS CONTABILIZADOS EN CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INGRESOS POR PERCIBIR, 115.12.10, EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA | 01/08/2016 | 30/08/2015 | Contraloria General de la Republica | 21/08/2016 | 01/01/2013 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoria a los controles relativos a los sistemas basados en tecnologías de información y comunicaciones, TIC, asociados a la gestión municipal, incluidas aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, respecto de los convenios en ejecución, al 31 de diciembre de 2015; como asimismo, la revisión de los contratos que dan origen a ellos, y verificar la observancia de la normativa actualizada que rige la materia, especialmente, lo establecido en los decretos Nos 83, de 2004; 93, de 2006, y decreto N° 1, de 2015, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, en la Municipalidad de Ñuñoa | 12/07/2016 | INFORME FINAL N° 138 DE 2016, SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.730, EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA | 01/03/2016 | 31/12/2015 | Contraloria General de la Republica | 31/05/2016 | 01/01/2015 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 264, de 2015, sobre auditoría al uso y circulación de los vehículos municipales y/o arrendados; al proceso de adquisición de los mismos, así como el gasto en combustibles asociados a ellos, en la Municipalidad de Ñuñoa, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe | 18/03/2016 | SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 264, DE 2015, SOBRE AUDITORÍA AL USO Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES Y/O ARRENDADOS, Y AL GASTO EN COMBUSTIBLE, EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA. | 24/02/2016 | 30/06/2014 | Contraloria General de la Republica | 26/02/2016 | 01/07/2013 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| INFORME FINAL 1.257-15 CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LA LEY N° 20.248, SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP - FEBRERO 2016 | 29/02/2016 | INFORME FINAL 1.257-15 CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LA LEY N° 20.248, SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP - FEBRERO 2016 | 01/08/2015 | 31/12/2014 | Contraloría General de la República | 29/02/2016 | 01/01/2014 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| DEUDORES PRESUPUESTARIOS REGISTRADOS EN LA CUENTA INGRESOS POR PERCIBIR | 26/01/2016 | INFORME FINAL 1.097-15 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA - SOBRE AUDITORIA A LOS DEUDORES PRESUPUESTARIOS REGISTRADOS EN LA CUENTA INGRESOS POR PERCIBIR - ENERO 2016 | 01/08/2015 | 30/08/2015 | Contraloría General de la República | 26/01/2016 | 01/01/2013 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Se ha dirigido a esta Contraloría General, don Eugenio Campos Silva, presidente de la comunidad del Edificio Grecia - Ñuñoa, ubicado en Avenida Grecia N° 3.341, denunciando eventuales irregularidades en la construcción del Centro Comercial Portal Ñuñoa, que se ubica en el predio vecino al referido centro comercial, relativas principalmente a su emplazamiento y ocupación de espacio público. | 31/12/2015 | INVESTIGACION ESPECIAL 1.159-15 MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA - SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN CONSTRUCCION DEL PORTAL ÑUÑOA - DICIEMBRE 2015 | 01/09/2015 | 31/12/2015 | Contraloria General de la Republica | 31/12/2015 | 01/09/2015 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Auditoria al uso y adquisición de vehículos municipales y/o arrendados y gasto en combustible Junio 2015 | 28/09/2015 | Informe Final de Auditoría. Informe Final Auditoria 264 de 2015 | 24/06/2015 | 30/06/2014 | Contraloría General de la República | 24/06/2015 | 01/07/2013 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Informe Final contratos de obras a suma alzada adjudicados durante el año 2013, bajo codificacion contable 31-02-004 | 03/02/2015 | Informe de Auditoria Nº 44/2014 a Contratos de Obras a Suma Alzada | 01/06/2014 | 31/12/2013 | Contraloría General de la República | 14/01/2015 | 01/01/2013 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| El proceso de seguimiento consideró el referido informe final N° 17, de 2013 y la respuesta del servicio a dicho documento remitida mediante el oficio ordinario N" 1.400/3.326, de 2013, a este Órgano Contralor. L | 03/06/2014 | Informe seguimiento 17-13, Programa de concesiones y Ley Nº 20.500 | 01/09/2013 | 31/12/2012 | Contraloría General de la República | 30/09/2013 | 01/01/2012 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Auditoria a proceso de transferencias e ingresos propios de la Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa | 11/04/2014 | Informe de Auditoria Nº 74/2013 a Transferencias e Ingresos propios | 01/06/2013 | 31/12/2012 | Contraloría General de la República | 31/10/2013 | 01/01/2012 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Auditoria Ingresos, gastos y rendición de recursos transferidos por Ministerio de Educación en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de Gestion Municipal de Educación FAGEM | 07/02/2014 | Informe de Auditoria Nº 21/2013 a Ingresos y Gastos y Rendición de Recursos transferidos | 31/03/2013 | 31/12/2011 | Contraloría General de la República | 31/10/2013 | 01/01/2011 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a las concesiones de servicios integrales para la disposición de los residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Ñuñoa, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, por tratarse de un monto representativo, y para atender los hechos denunciados por el Fiscal Nacional Económico, sobre un eventual incumplimiento de las Instrucciones de Carácter General N° 1/2006, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. | 24/09/2013 | Informe Final 17-13, Programa de concesiones y Ley Nº 20.500 | 01/09/2013 | 31/12/2012 | Contraloría General de la República | 30/09/2013 | 01/01/2012 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La auditoría tuvo por objeto verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación | 25/09/2012 | Informe de Auditoría Nº 38/2012 a Programa de Integración Escolar | 01/03/2012 | 31/12/2011 | Contraloría General de la República | 01/09/2012 | 01/01/2011 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos más significativos relacionados con el quehacer municipal, | 19/07/2012 | Informe de Auditoría Nº 182011 Integral Aleatoria | 15/02/2011 | 31/12/2010 | Contraloría General de la República | 30/11/2011 | 01/01/2010 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La auditoría tuvo por finalidad examinar la correcta utilización de los fondos propios y/o traspasados a los municipios | 01/02/2012 | Auditoría a Obras | 01/09/2011 | 30/04/2011 | Contraloría General de la República | 31/12/2011 | 02/07/2010 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.789, de 9 de marzo de 2010, modificada por la N° 2.284, de 26 del mismo mes y la Minuta Operatoria emitida por el Gobierno Regional Metropolitano, de fecha 2 de marzo de 2010, que se refiere a la transferencia del 5% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a la Subsecretaría di Interior, para que ésta a su vez, transfiriese recursos a las municipalidades para enfrentar la emergencia, y, las circulares N°s 27, 42 Y 43, de 30 de marzo, 12 de mayo y 24 de junio, respectivamente, todas del año 2010. | 14/03/2011 | Informe de Auditoria Final Nº89 a los macroprocesos de Desarrollo Comunitario recursos en administración y generación y obtención de recursos en la Municipalidad de Ñuñoa | 08/10/2010 | 30/09/2010 | Contraloría General de la República | 07/12/2010 | 01/01/2010 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La auditoría tuvo por finalidad examinar la correcta percepción de los fondos traspasados por el municipio, así como por los Ministerios de Educación y Salud | 23/06/2010 | Informe de Auditoria 231/2009 Control Financiero a la Corporación de Desarriollo Social | 01/04/2009 | 31/03/2009 | Contraloría General de la República | 18/08/2009 | 01/07/2008 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La auditoría tuvo por finalidad examinar el macroproceso de concesiones en la citada entidad, verificando la veracidad y fidelidad de las cuentas | 11/05/2010 | Informe de Auditoría Nº 311/2009 al Macroproceso de Concesiones | 01/10/2009 | 30/09/2009 | Contraloría General de la República | 14/01/2010 | 30/09/2009 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La auditoría tuvo por finalidad examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente, respecto del macroproceso de recursos en administración, verificando la correcta percepción einversiòn de los fondos recibidos, el cumplimiento de los fines para los cuales fueron otorgados y su adecuada contabilización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, Orgánica de la Institución, ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y en la resolución N° 759 de 2003, de esta Entidad Superior de Control. | 11/12/2009 | Informe de Auditoria Final Nº287 al microproceso de recursos en Administración de la Municipalidad | 01/07/2009 | 30/04/2009 | Contraloría General de la República | 31/07/2009 | 20/01/2009 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos de adquisición de bienes y servicios | 09/07/2009 | Informe de Auditoría Nº 140/2009de Gastos | 01/05/2008 | 30/04/2008 | Contraloría General de la República | 26/11/2008 | 01/01/2008 | Enlace | Sin respuesta/No procede |