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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos del Municipio · xlsx · documento original ↗
Tabla 1 (hoja LEX20210909001558 · 36 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AGOSTO 2021 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEC.CONT. | TIP.DOC. | NRO.DOC. | FEC.DOCTO. | OBLIGACION | CUENTA | PROGRAMA | VALOR | RUT PROV. | NOMBRE | OBSERVACION | TIPO | NUMERO | DEC. PAGO |
| 31/08/2021 | BHS | 14 | 31/08/2021 | OBS003646 | '2152103001001001 | '0101001 | 506417 | 18245979-8 | MAURICIO SEBASTIAN GONZALEZ PE\A | PAGO B/HONORARIOS N14 31/08/2021, MES DEAGOSTO 2021, (34) ANALISIS DE FICHA DEPROTECCION SOCIAL CON EL OBJETO DE DETER | OD | 3646 | ORD004629 |
| 27/08/2021 | BHS | 8 | 31/08/2021 | OBS003660 | '2152103001001001 | '0101001 | 500000 | 18927998-1 | LUCIANO RICARDO BUSTOS VACCIA | PAGO B/HONORARIOS N8 31/08/2021, MES DEAGOSTO 2021, (51) COORDINAR ACTIVIDADESDEFOMENTO Y DESARROLLO DE TURISMO COMUN | OD | 3660 | ORD004643 |
| 30/08/2021 | FEL | 47342 | 19/08/2021 | OC 210432 | '2152204001002008 | '0101001 | 261830 | 96909950-0 | ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S. | ADQ ART OFICINA | OD | 3620 | ORD004601 |
| 30/08/2021 | FEL | 47132 | 23/07/2021 | OC 210405 | '2152204001002019 | '0101001 | 62092 | 96909950-0 | ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S. | ADQ ART OFICINA | OD | 3617 | ORD004596 |
| 30/08/2021 | FEL | 13491 | 10/08/2021 | OC 210429 | '2152204007001001 | '0101001 | 1276744 | 76258116-7 | FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITAD | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, SEGUN FACTURA N13491-13492 DE FECHA 10/08/2021, O/C N429 DEL 03/08/2021, DA N 808 DE 3 | OD | 3623 | ORD004603 |
| 30/08/2021 | FEL | 13495 | 11/08/2021 | OC 210428 | '2152204007003001 | '0101001 | 4032339 | 76258116-7 | FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITAD | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, SEGUN FACTURA N13495 DE FECHA 11/08/2021, O/C N428 DEL 03/08/2021, DA N 808 DE 30/07/2 | OD | 3622 | ORD004602 |
| 26/08/2021 | DPA | 12903094 | 25/08/2021 | OB 212123 | '2152205006001001 | '0101001 | 1892923 | 96799250-K | CLARO CHILE S.A. | SERV. BASICO-TELEFONIA LOCAL PARA LAS DEP. MUNICIPALES DE \U\OA, PERIODO 18/07/2021 AL 17/08/2021, FACTURA N 12903094 DE | OD | 3621 | ORD004600 |
| 30/08/2021 | FEL | 7209 | 26/08/2021 | OB 212121 | '2152207001002001 | '0201007 | 460000 | 76393130-7 | CONECTA RESEARCH S.A. | SERVICIO DE MONITOREO, GRABACION Y COMPILACION DE INFORMACION (CLIPPING), FACTURA N 7209 DEL 26/08/2021, O/C N 5482-16-S | OD | 3612 | ORD004591 |
| 30/08/2021 | FEL | 2058 | 08/08/2021 | OB 212122 | '2152208001001001 | '0101001 | 10106556 | 76123867-1 | GESTION COMPARTIDA S.A. | SERV ASEO LOCALES DE VOTACION JULIO 2021 | OD | 3619 | ORD004598 |
| 31/08/2021 | FEL | 7673 | 17/08/2021 | OB 212124 | '2152208004001001 | '0201007 | 26187211 | 78882400-9 | LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPA\IA | SERV. DE MANTENCION, REP. DE ILUMINACIONPUBLICA VIAL A TODO EVENTO EN LA COMUNADE \U\OA, FACTURA N 7673 17/08/2021, M | OD | 3627 | ORD004608 |
| 31/08/2021 | FEL | 15331038 | 25/08/2021 | OC 210462 | '2152208010004001 | '0101001 | 48000 | 90193000-7 | EMPRESA EL MERCURIO S A P | SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL MERCURIO EDICION PAEL Y DIGITAL, FACTURA N15331038 25/08/2021, DE ACUERDO AL DA N1121 12/ | OD | 3630 | ORD004612 |
| 31/08/2021 | FEL | 15331037 | 25/08/2021 | OC 210462 | '2152208010004001 | '0101001 | 131880 | 90193000-7 | EMPRESA EL MERCURIO S A P | SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL MERCURIO EDICION PAPEL Y DIGITAL EMILIA RIOS SAAVEDRA, FACTURA N15331037 25/08/2021, DE A | OD | 3634 | ORD004615 |
| 10/08/2021 | FAC | 1904 | 03/08/2021 | OB 211977 | '2152211003001002 | '0101001 | 60000 | 76201051-8 | VELTEC INFORMATICA Y COMPANIA LI | ASESORIA Y MANTENCION SOFTWARE DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES JULIO 2021, FACTURA N1904 DEL 03/08/2021, DA N 1847 31/2/201 | OD | 3393 | ORD004320 |
| 30/08/2021 | FES | 3869527 | 10/07/2021 | OBS003618 | '2152401007004001 | '0401015 | 1760785 | 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTEEN: AYUDAS SOCIALES, PROGRAMAS POSTRADOSYSEVEROS CRONICOS, SEGUN FACTURA N386 | OD | 3618 | ORD004597 |
| 25/06/2021 | FEL | 8880 | 14/06/2021 | OB 211436 | '2152401007005001 | '0401015 | 81599 | 76062735-6 | NEMED SPA | SERV. OXI. F.8880 14/06/2021 | OD | 2564 | ORD003327 |
| 25/06/2021 | FEL | 8885 | 14/06/2021 | OB 211441 | '2152401007005001 | '0401015 | 31800 | 76062735-6 | NEMED SPA | F.8885 14/06/2021 SERV.OXIGENO | OD | 2569 | ORD003334 |
| 12/08/2021 | OFS | 21001432 | 09/08/2021 | OBS003419 | '2152401007005001 | '0401015 | 50000 | 77073748-6 | VILLALOBOS HIDALGO LIMITADA | ORD A2100/1432 09/08/2021 | OD | 3419 | ORD004340 |
| 30/08/2021 | FES | 3869527 | 10/07/2021 | OBS003618 | '2152401007005001 | '0401015 | 1128371 | 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTEEN: AYUDAS SOCIALES, PROGRAMAS POSTRADOSYSEVEROS CRONICOS, SEGUN FACTURA N386 | OD | 3618 | ORD004597 |
| 31/08/2021 | OFS | 29001616 | 30/08/2021 | OBS003624 | '2152401007005001 | '0401015 | 200000 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | INF SOCIAL 164 24/08/2021 | OD | 3624 | ORD004605 |
| 31/08/2021 | OFS | 29001618 | 30/08/2021 | OBS003625 | '2152401007005001 | '0401015 | 61000 | 70335000-3 | LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA | INF SOCIAL 169 S/F | OD | 3625 | ORD004607 |
| 31/08/2021 | OFS | 29001617 | 30/08/2021 | OBS003626 | '2152401007005001 | '0401015 | 365000 | 7130194-K | CLAUDIO ANTONIO BALADRON BALTIER | AYUDA ASISTENCIAL SR. CLARA ROSA AGUIRREBERMUDEZ, EN APOYO ECONOMICO CONSISTENTEEN UN APORTE PARA CANCELAR ARRIENDO VI | OD | 3626 | ORD004606 |
| 31/08/2021 | FEL | 9060 | 24/08/2021 | OB 212125 | '2152401007005001 | '0401015 | 270200 | 76062735-6 | NEMED SPA | INF SOC 482 12/10/2018 | OD | 3629 | ORD004611 |
| 31/08/2021 | FEL | 9056 | 24/08/2021 | OB 212125 | '2152401007005001 | '0401015 | 209801 | 76062735-6 | NEMED SPA | inf soc, 14 13/01/2020 | OD | 3631 | ORD004613 |
| 31/08/2021 | FEL | 9059 | 24/08/2021 | OB 212125 | '2152401007005001 | '0401015 | 46700 | 76062735-6 | NEMED SPA | INF SOC.126 MAYO 2016 | OD | 3632 | ORD004614 |
| 31/08/2021 | FEL | 9058 | 24/08/2021 | OB 212125 | '2152401007005001 | '0401015 | 25800 | 76062735-6 | NEMED SPA | INF SOCIAL 241/GTG MARZO 2021 | OD | 3633 | ORD004616 |
| 31/08/2021 | FEL | 9057 | 24/08/2021 | OB 212125 | '2152401007005001 | '0401015 | 25800 | 76062735-6 | NEMED SPA | INF SOCIAL 330/AVS S/F | OD | 3635 | ORD004617 |
| 31/08/2021 | FEL | 9061 | 24/08/2021 | OB 212125 | '2152401007005001 | '0401015 | 33800 | 76062735-6 | NEMED SPA | INF SOCIAL 220-308/AVS 04/06/2020 | OD | 3636 | ORD004618 |
| 31/08/2021 | FEL | 9053 | 24/08/2021 | OB 212125 | '2152401007005001 | '0401015 | 77800 | 76062735-6 | NEMED SPA | INF SOCIAL 482 12/10/2018 | OD | 3638 | ORD004620 |
| 24/08/2021 | FES | 9055 | 24/08/2021 | OBS003640 | '2152401007005001 | '0401015 | 179398 | 76062735-6 | NEMED SPA | SERVICIO SUMINISTRO DE OXIGENO, PCTE. SRA, MARIA HUERTA, FACTURA 9055 DEL 24/08/2021, O/C 2376-559-SE21 23/08/2021, ORD | OD | 3640 | ORD004622 |
| 30/08/2021 | FES | 3869527 | 10/07/2021 | OBS003618 | '2152401007012001 | '0401015 | 1506827 | 76031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTEEN: AYUDAS SOCIALES, PROGRAMAS POSTRADOSYSEVEROS CRONICOS, SEGUN FACTURA N386 | OD | 3618 | ORD004597 |
| 26/08/2021 | OFS | 21001586 | 26/08/2021 | OBS003641 | '2152401007017001 | '0401015 | 463550 | 76194079-1 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA O | AYUDA ASISTENCIAL SRA. RONILDA JULIA ARAOS ESPINOZA, EN APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN UN APORTE PARA CANCELAR CATRE CLI | OD | 3641 | ORD004623 |
| 30/08/2021 | FEL | 298 | 30/08/2021 | OC 210474 | '2152401008001001 | '0301124 | 298988 | 76510964-7 | IDENTIDAD VISUAL SPA | ADQUISICION DE LLAVEROS CON LOGO MUNICIPAL PARA "CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE", SEGUN FACTURA N 698 30/08/2021, O/C N 4 | OD | 3628 | ORD004609 |
| 31/08/2021 | MEP | 79 | 31/08/2021 | OB 212126 | '2152601001001004 | '0101001 | 60000 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC | REINTEGRO FONDOS SUBDERE PROYECTO: "PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2020, COMUNA DE \U\OA", COMPROBANTE DE INGRE | OD | 3637 | ORD004619 |
| 31/08/2021 | MEP | 80 | 31/08/2021 | OB 212127 | '2152601001001004 | '0101001 | 5769 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC | REINTEGRO FONDOS SUBDERE PROYECTO: "EMO2019 DEMARCACION DE SE\ALIZACION VIAL HORIZONTAL PARA LA COMUNA DE \U\OA", COMPRO | OD | 3639 | ORD004621 |
| 52408980 |