| AREA MUNICIPAL | | | | | | Fecha : | 2019-10-12 00:00:00 | | |
| | | | EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESOS PAGADOS POR CUENTA | | | | | |
| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Fecha Documento | Decreto | Monto | |
| 935 | 01/03/2019 | 016529340-1 | Carlos Godoy Morales | Pago Honorario | 29 | 28/02/2019 | 1066 | 891911 | 215-21-03-001-001-001 |
| 4502 | 26/09/2019 | 024711051-8 | ANA BELEN ROLLAN LAGUNA | HONORARIOS MES DE AGOSTO 2019, TALLER DE ENCUADERNACION JAPONESA, SEGUN BOLETA N°16 31/08/2019, D.A N°397 29/07/2019 CONTRATO 24/07/2019, O/SERVICIOS N°113 22/03/2019, COMPLEMENTARIAS N°145 09/04/2019 Y N°160 16/04/2019, 339 03/09/2019, MP AGOSTO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.DE LA MUJER, OBLIG.: (MC) | 16 | 31/08/2019 | 5608 | 138888 | 215-21-04-004-001-001 |
| 5556 | 27/11/2019 | 010136845-9 | MARGARITA MARIA PINTO MOSQUEIRA | HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2019: TALLER PELUQUERIA, CONTEMPLADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO N° 113 22/03/19: TALLERES FORMATIVOS Y RECREATIVOS PARA MUJERES 2019 Y O/S COMPL N°S: 145 09/04/19, 160 16/04/2019, D/A 339 03/09/2019, SEGUN BOLETA N°47 31/10/2019, DA N° 268 30/04/19, CONTRATO 29/04/2019, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. DE LA MUJER, MP OCTUBRE 2019, OBLIG: | 47 | 31/10/2019 | 6941 | 138888 | 215-21-04-004-001-001 |
| 5558 | 27/11/2019 | 009120889-K | VERONICA PAZ ARIAS CORTES | HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2019, BOLETA 48 13/11/2019, MONITORA TALLER TECNICAS DECORATIVAS, DA N°555 07/11/2019 CONTRATO 30/10/2019, ORDEN DE SERVICIO N°113 22/03/2019 COMPLEMETARIAS 145 09/04/2019, 160 16/04/2019 Y 339 03/09/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.: (MCF) | 48 | 13/11/2019 | 6943 | 138888 | 215-21-04-004-001-001 |
| 5565 | 27/11/2019 | 014536264-4 | MONICA ESMERALDA TRONCOSO PABLO | HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2019: TALLER MANUALIDADES TELAR, JOYERIA, CONTEMPLADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO N° 113 22/03/19: TALLERES FORMATIVOS Y RECREATIVOS PARA MUJERES 2019 Y O/S COMPL N°S: 145 09/04/19, 160 16/04/19, SEGUN BOLETA N° 24 31/10/2019, DA N° 523 04/10/19, CONTRATO 26/09/2019, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. DE LA MUJER, MP OCTUBRE 2019, OBLIG: (RMV) | 24 | 31/10/2019 | 6950 | 138888 | 215-21-04-004-001-001 |
| 5568 | 28/11/2019 | 013637217-3 | CONSTANZA FABIOLA MACERA FERNANDEZ | HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2019: TALLER DE PELUQUERIA, CONTEMPLADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO N° 113 22/03/19: TALLERES FORMATIVOS Y RECREATIVOS PARA MUJERES 2019 Y O/S COMPL N°S: 145 09/04/19, 160 16/04/19, SEGUN BOLETA N° 57 08/11/2019, DA N° 521 04/10/19, CONTRATO 26/09/2019, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. DE LA MUJER, MP OCTUBRE 2019, OBLIG: (RMV) | 57 | 08/11/2019 | 6953 | 138888 | 215-21-04-004-001-001 |
| 5570 | 28/11/2019 | 005524175-9 | MONICA EVANGELINA FIGUEROA BECERRA | PAGO DE B/HONORARIOS N°55 06/11/2019, MES DE OCTUBRE 2019, MONITORA TALLER DE CROCHET Y TEJIDO, CONTRATO 29/04/2019, DA N°269 30/04/2019, O/SERVICIO N°113 22/03/2019, O/SERVICIOS COMPLEMENTARIOS N°145 09/04/2019, N°160 16/04/2019, N°339 03/09/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DPTO. DE LA MUJER, OBLIG.: 6879 /JAS. | 55 | 06/11/2019 | 6955 | 138888 | 215-21-04-004-001-001 |
| 5539 | 26/11/2019 | 009243813-9 | MANFREDO WERNER SCHWARTZ TRINCADO | ADQ. ALIMENTO PARA CANINOS DEL CENTRO RESCATE CANINO. M/P NOVIEMBRE,O/C 1368/2019 | 287 | 14/11/2019 | 6924 | 1395831 | 215-22-01-002-001-001 |
| 5581 | 29/11/2019 | 077593060-8 | EUGENIO CORNEJO SOTO Y CIA LIMITADA | PAGO DE FACTURAS N°17216 20/11/2019 Y FACTURA N°17217 20/11/2019, O/COMPRA N° 1437 16/11/2019, POR MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL CANIL, MP NOVIEMBRE 2019, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CENTRO DE RESCATE CANIL, OBLIG.:6676-6921 /JAS. | 17216 | | 6969 | 383412 | 215-22-04-004-005-001 |
| 5576 | 29/11/2019 | 096722460-K | METROGAS S.A. | CONSUMO DE GAS DE AVDA. GRECIA N°1970, SEGUN BOLETA N° 22733861 20/11/2019 (VENCIMIENTO 09/12/2019), PERIODO DEL 16/10/2019 AL 15/11/2019, MP NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ADULTO MAYOR, OBLIG: (RMV) | 22733861 | 20/11/2019 | 6961 | 18870 | 215-22-05-003-001-002 |
| 5567 | 28/11/2019 | 076007860-3 | SISTEMAS CONTRA INCENDIO ANTIFLAMA LTDA. | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES. FACTURA 1898 21/08/2019, M/P JULIO 2019, O/C 925/2019 30/07/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG 4432- | 1898 | | 6952 | 86590 | 215-22-06-006-001-001 |
| 4730 | 08/10/2019 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA | CONFECCION, INSTALACION Y DESINTALACION DE PASACALLES PARA ACTIVIDAD: ¨OPERATIVOS HECHO DE EMERGENCIA¨, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°155/2019 17/07/2019, FACTURA N°7881 24/09/2019, D.A N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP JULIO 2019, ACTA RECEPCION 20/07/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG.:5899 | 7881 | 24/09/2019 | 5907 | 204347 | 215-22-07-002-001-002 |
| 5578 | 29/11/2019 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA | CONFECCION, INSTALACION Y DESINSTALACIÓN DE PENDÓN Y PASACALLES, PARA ACTIVIDAD OPERATIVO SOCIAL, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°194/2019 07/10/2019, FACTURA N°8091 19/11/2019, D.A N°S: 380 14/03/2018, 454 02/04/2018, CONTRATO 28/03/2018, MP OCTUBRE 2019, ACTA RECEPCION 21/10/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, OBLIG.:6917 /JAS. | 8091 | 19/11/2019 | 6965 | 382561 | 215-22-07-002-001-002 |
| 5580 | 29/11/2019 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA | CONFECCION, INSTALACION Y DESINTALACIÓN DE 8 PENDONES CACHIREOS UNIDAD VECINAL N° 8, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 187 16/09/2019, FACTURA N° 8089 19/11/2019, DA N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018, CONTRATO 28/03/2018, MP SEPTIEMBRE 2019, ACTA RECEPCION FINAL 09/10/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG: (RMV) | 8089 | 19/11/2019 | 6968 | 133661 | 215-22-07-002-001-002 |
| 5583 | 29/11/2019 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA | CONFECCION, PENDONES FERIA DEL ADULTO MAYOR, CONFECCION ADHESIVOS EN FOMEX PARA ECOCARGADORES DE LA COMUNA: TARJETA VECINO Y LOS 10 AÑOS DEL CANIL, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 196 11/10/2019, FACTURA N° 8093 19/11/2019, DA N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018, CONTRATO 28/03/2018, MP OCTUBRE 2019, ACTA RECEPCION FINAL 15/10/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG: (RMV) | 8093 | 19/11/2019 | 6971 | 134945 | 215-22-07-002-001-002 |
| 5584 | 29/11/2019 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA | CONFECCION PASACALLE OPERATIVO SOCIAL UNIDAD VECINAL N° 33, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 197 11/10/2019, FACTURA N° 8094 19/11/2019, DA N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018, CONTRATO 28/03/2018, MP OCTUBRE 2019, ACTA RECEPCION FINAL 1/10/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG: (RMV) | 8094 | 19/11/2019 | 6972 | 204347 | 215-22-07-002-001-002 |
| 5585 | 29/11/2019 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA | CONFECCION ROLLER INSTITUCIONAL DISEÑO CON LA FLOR, CONFECCION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE PENDONES CACHUREOS UNIDAD VECINAL N° 28, DESINSTALACION PENDONES LAVADO DE AUTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 199 22/10/2019, FACTURA N° 8097 19/11/2019, DA N°S: 380 14/3/18, 454 02/04/2018, CONTRATO 28/03/2018, MP OCTUBRE 2019, ACTA RECEPCION FINAL 24/10/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. COMUNICACIONES, OBLIG: (RMV) | 8097 | 19/11/2019 | 6973 | 220198 | 215-22-07-002-001-002 |
| 894 | 25/02/2019 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | RETIRO MECANIZADO DE ESCOMBROS SON 341.45 TONELADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 | 268448 | 11/02/2019 | 1021 | 16253020 | 215-22-08-001-002-004 |
| 2854 | 21/06/2019 | 088277600-K | DEMARCO S.A. | ESTADO DE PAGO N°09 POR RETIRO MECANIZADO DE ESCOMBROS, MES DE MAYO 2019, SEGUN FACTURA N°270685 05/06/2019, DA N°832 18/06/2018, CONTRATO 11/06/2018, DA 906 03/07/2018, DA 1807 14/12/2018, MODIFICACION DE CONTRATO 25/06/2019, DA 618 09/05/2019, MP MAYO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. ASEO, OBLIG.: 1706 | 270685 | 22/03/2019 | 3515 | 105009144 | 215-22-08-001-002-004 |
| 5557 | 27/11/2019 | 078882400-9 | LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA | SERVICIO ´MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA A TODO EVENTO Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y OTROS A PRECIO UNITARIO´´, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN FACTURA Nº6761 12/11/2019, MEMO 200 22/11/2019, DA N°S: 612 03/05/2016 Y 554 22/04/2016 CONTRATO 29/04/2016, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION DE SERVICIO 22/11/2019, MP NOVIEMBRE 2019, OBLIG.: 1760-(MCF) | 6761 | 25/03/2019 | 6942 | 27521510 | 215-22-08-004-001-001 |
| 3741 | 09/08/2019 | 076291740-8 | SERVIPLOTT LTDA. | SERVICIO DE SUMINISTROS DE SEÑALES DE TRANSITO, MES JULIO 2019, SEGUN FACTURA N°1885 01/08/2019, D.A N°234 06/02/2018 CONTRATO 01/02/2018, MP JULIO 2019, O/C 2376-977-SE19 30/07/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, OBLIG.: 1770- | 1885 | 26/03/2019 | 4643 | 2552288 | 215-22-08-006-001-001 |
| 5562 | 27/11/2019 | 008641960-2 | KARIN JOYCE MILLER EGENAU | HONORARIOS A PROCURADORA DEL NUMERO ANTE LA CORTE DE APELACIONES Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAUSAS SEGUN LISTADOS ADJUNTOS, SEGUN BOLETAS N°S: 1590, 1591, 1592, 1593, 1594 1595, 1596 Y 1597 25/10/19, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, MEMORANDUM N°S: 433 21/11/19 Y 438 26/11/2019, DA NºS: 376 14/03/2019, 1516 15/09/2017, 1733 18/10/2017, CONTRATO 10/10/2017, OBLIG: (RMV) | 1590 | 25/10/2019 | 6947 | 7500000 | 215-22-08-999-003-001 |
| 3927 | 21/08/2019 | 096889440-4 | MEDITERRANEO AUTOMOTORES S A | PAGO FACTURA 201369 18/04/2019 NO CONSIDERADA ANTERIORMENTE EN DP 2481 08/05/2019 POR ERROR INVOLUNTARIO, SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULOS PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION 2019, FECHA DESDE 11/03/2019 AL 01/04/2019 AMBAS FECHAS INCLUSIVE, O/C Nº272/2019 06/03/2019, O/S 306 23/08/2018, AUTORIZACION ADMINISTRADOR MUNICIPAL FUERA MP EMAIL FECHA 06/03/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. DE OPERACIONES, OBLIG: /GBD/ | 201369 | 10/04/2019 | 4863 | 17701 | 215-22-09-003-001-001 |
| 5561 | 27/11/2019 | 009263714-K | JOSE GABRIEL VALDES RIVEROS | SERVICIO ARRIENDO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS A LA HACIENDA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE COLTAUCO, EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA Nº 316 21/11/2019, MP NOVIEMBRE 2019, OS Nº 10 07/01/2019: DIA RECREATIVO, CULTURAL Y DE ESPARCIMIENTO PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA AÑO 2019, DA N°S: 511 13/04/18, 584 30/04/2018 CONTRATO 26/04/2018, O/C 2376-1559-SE19 21/11/2019, ORDEN DE TRABAJO 14/11/2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO 22/11/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: (MCF) | 316 | 21/11/2019 | 6946 | 255579 | 215-22-09-003-002-001 |
| 5579 | 29/11/2019 | 009263714-K | JOSE GABRIEL VALDES RIVEROS | SERVICIO ARRIENDO DE BUS PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJOS DEL 18/11/2019 AMBAS EL DIA 23/11/2019, SEGUN FACTURA Nº 317 23/11/2019, MP NOVIEMBRE 2019, OS Nº 10 07/01/2019: DIA RECREATIVO, CULTURAL Y DE ESPARCIMIENTO PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA AÑO 2019, DA N°S: 511 13/04/18, 584 30/04/2018 CONTRATO 26/04/2018, O/C 2376-1557-SE19 21/11/2019 Y 2376-1560-SE19 21/11/2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO 25/11/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: (MCF) | 317 | 23/11/2019 | 6966 | 511564 | 215-22-09-003-002-001 |
| 4318 | 12/09/2019 | 061002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | SERVICIO DE CONECTIVIDAD MES DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA N°27894 29/08/2019, MEMO 131 03/09/2019, DA N°S: 1305 16/11/2001, 716 13/05/2011 CONVENIO 30/10/2001, ANEXO DE CONVENIO 15/03/2011, MP AGOSTO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, OBLIG: /GBD/ | 27894 | 29/08/2019 | 5367 | 333118 | 215-22-11-003-001-005 |
| 5575 | 29/11/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN FACTURA N° 30572 01/11/2019, DA N°S: 1359 27/8/13, 1771 23/10/13, 1941 20/11/2013, 2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 18/11/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG: (MCF) | 30572 | 01/11/2019 | 6960 | 667955 | 215-22-11-003-002-001 |
| 5550 | 26/11/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "SISTEMA DE DERECHOS VARIOS", FACTURA Nº25728 01/02/2019, MES DE ENERO 2019, CONTRATO 08/11/2013, DA N°1941 20/11/2013, DA N°1771 23/10/2013, DA N°1359 27/08/2013, DA N°2103 22/12/2017, INFORME ITS 04/04/2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.:6828 /JAS. | 25728 | 01/02/2019 | 6935 | 491684 | 215-22-11-003-002-002 |
| 5560 | 27/11/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA DE TESORERIA, MES DE ENERO 2019, SEGUN FACTURA N° 25727 01/02/2019, DA N°S: 1359 27/8/13, 1771 23/10/13, 1941 20/11/2013, 2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 04/04/2019, MP ENERO 2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG: (RMV) | 25727 | 01/02/2019 | 6945 | 491684 | 215-22-11-003-002-003 |
| 5577 | 29/11/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "PATENTES COMERCIALES", FACTURA Nº30576 01/11/2019, MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO 08/11/2013 DA N°1941 20/11/2013, DA 1771 23/10/2013, DA 1359 27/08/2013, DA N°2103 22/12/2017, INFORME ITS 18/11/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: (MCF) | 30576 | 01/11/2019 | 6963 | 667955 | 215-22-11-003-002-005 |
| 5546 | 26/11/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "SISTEMA DE CONVENIO DE PAGOS", FACTURA Nº25732 01/02//2019, MES DE ENERO 2019, CONTRATO 08/11/2013 DA N°1941 20/11/2013, DA 1771 23/10/2013, DA 1359 27/08/2013, DA N°2103 22/12/2017, INFORME ITS 04/04/2019, MP ENERO 2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: (MCF) | 25732 | 01/02/2019 | 6931 | 327789 | 215-22-11-003-002-007 |
| 5536 | 26/11/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "CONTROL DE BOLETA DE GARANTIA", FACTURA Nº25733 01/02/2019, MES DE ENERO 2019, CONTRATO 08/11/2013, DA N°1941 20/11/2013, DA N°1771 23/10/2013, DA N°1359 27/08/2013, DA N°2103 22/12/2017, INFORME ITS 04/04/2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.:6814 /JAS. | 25733 | 01/02/2019 | 6919 | 327789 | 215-22-11-003-002-008 |
| 4203 | 06/09/2019 | 085825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLES LTDA. | SOFWARE DE OPERACION Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL CON SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTECION PARA LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL DE ÑUÑOA POR EL MES DE JUNIO 2019, FACTURA 2421 01/07/2019, DA 473 03/04/2019 CONTRATO 29/03/2019, DA 323 28/02/2019, DA 166 04/02/2019, MP AGOSTO 2019, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG 1967- | 2421 | 04/04/2019 | 5214 | 3187673 | 215-22-11-003-002-014 |
| 5549 | 26/11/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: PORTAL DE PAGOS POR INTERNET, MES DE ENERO 2019, SEGUN FACTURA N°25740 01/02/2019, DA N°S: 1359 27/8/13, 1771 23/10/13, 1941 20/11/2013, 2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 04/04/2019, MP ENERO 2019, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG: (MCF) | 25740 | 01/02/2019 | 6934 | 491684 | 215-22-11-003-002-016 |
| 5087 | 30/10/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "GESTION DOCUMENTAL", FACTURA Nº24202, 01/11/2018, MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO 08/11/2013, DA N°1941 20/11/2013, DA 1771 23/10/2013, DA 1359 27/08/2013, DA N°2103 22/12/2017, INFORME ITS 10/12/2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.:6321 | 24202 | 01/11/2018 | 6329 | 489710 | 215-22-11-003-002-017 |
| 3342 | 19/07/2019 | 060515000-4 | SUB SECRETARIA DESARROLLO REGIONAL | REINTEGRO FONDOS SUBDERE PROYECTO: ´´PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019, COMUNA DE ÑUÑOA´´, SEGUN MEMORANDUM Nº 94 17/07/2019, COMPROBANTE DE INGRESO Nº 315 O.I. 2941 FECHA 18/10/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, | 94 | 17/07/2019 | 4127 | 41652 | 215-22-11-999-001-002 |
| 4753 | 09/10/2019 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3789967 10/09/2019, DA. Nº322 13/03/2017, CONTRATO 08/03/2017, DA N°151 31/01/2019, AMPLIACION CONTRATO 16/05/2019, DA N°680 23/05/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.:5934 | 3789967 | 10/09/2019 | 5936 | 925630 | 215-24-01-007-004-001 |
| 5308 | 12/11/2019 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3790090 30/09/2019, DA. Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, DA N°151 31/01/2019, AMPLIACION CONTRATO 16/05/2019, DA N°680 23/05/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: /GBD/ | 3790090 | 30/09/2019 | 6628 | 3618601 | 215-24-01-007-004-001 |
| 5530 | 25/11/2019 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3793822 10/10/2019, DA. Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, DA N°430 28/03/2019, AMPLIACION CONTRATO 12/03/2019, DA N°680 23/05/2019, AMPLIACION DE CONTRATO 16/05/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: /GBD/ | 3793822 | 10/10/2019 | 6912 | 1653539 | 215-24-01-007-004-001 |
| 5531 | 25/11/2019 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3793844 25/10/2019, DA. Nº1496 21/10/2019 CONTRATO 16/10/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: /GBD/ | 3793844 | 25/10/2019 | 6913 | 2738686 | 215-24-01-007-004-001 |
| 4505 | 27/09/2019 | 004310317-2 | FLAVIO ANTONIO SEGUEL VALDERRAMA | AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARISOL PATRICIA HENRIQUEZ MACAYA, EN UN APORTE ECONOMICO PARA APOYAR CON PAGO DE SERVICIO FUNERARIO, SEGUN ORD. NºA 2100/2495 25/09/2019, INFORME SOCIAL 1232/SBA 22/05/2019, MP MAYO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: (MC) | 21002495 | 25/09/2019 | 5613 | 80000 | 215-24-01-007-005-001 |
| 4644 | 04/10/2019 | 014019332-1 | ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA | ADQUISICION DE 200 CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA ADULTOS MAYORES Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, ORDEN DE PEDIDO 10/09/2019, SEGUN FACTURA N° 598 11/09/2019, DA N°S: 517 11/04/2019, 582 29/04/2019, CONTRATO 25/04/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, O/C 5482-13-SE19 06/05/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: | 598 | 11/09/2019 | 5785 | 3297966 | 215-24-01-007-005-001 |
| 4753 | 09/10/2019 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3789967 10/09/2019, DA. Nº322 13/03/2017, CONTRATO 08/03/2017, DA N°151 31/01/2019, AMPLIACION CONTRATO 16/05/2019, DA N°680 23/05/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.:5934 | 3789967 | 10/09/2019 | 5936 | 563091 | 215-24-01-007-005-001 |
| 5308 | 12/11/2019 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3790090 30/09/2019, DA. Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, DA N°151 31/01/2019, AMPLIACION CONTRATO 16/05/2019, DA N°680 23/05/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: /GBD/ | 3790090 | 30/09/2019 | 6628 | 1548461 | 215-24-01-007-005-001 |
| 5530 | 25/11/2019 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3793822 10/10/2019, DA. Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, DA N°430 28/03/2019, AMPLIACION CONTRATO 12/03/2019, DA N°680 23/05/2019, AMPLIACION DE CONTRATO 16/05/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: /GBD/ | 3793822 | 10/10/2019 | 6912 | 745275 | 215-24-01-007-005-001 |
| 5531 | 25/11/2019 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3793844 25/10/2019, DA. Nº1496 21/10/2019 CONTRATO 16/10/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: /GBD/ | 3793844 | 25/10/2019 | 6913 | 828953 | 215-24-01-007-005-001 |
| 5541 | 26/11/2019 | 087975900-5 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENES BLANCO LTDA | AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARGARITA CHEBAIR BOLADOS, EN APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO, SEGUN ORD. NºA 2100/3092 26/11/2019, INFORME SOCIAL 577/NGG 25/11/2019, MP NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: (MCF) | 21003092 | 26/11/2019 | 6926 | 116711 | 215-24-01-007-005-001 |
| 5564 | 27/11/2019 | 078616370-6 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | ADQUISICIPON DE CIEN FRAZADAS, FACTURA N°5970 20/11/2019, O/COMPRA N°1344/2019 05/11/2019, MP NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DPTO ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: 6368-(MCF) | 5970 | | 6949 | 711382 | 215-24-01-007-005-001 |
| 5572 | 29/11/2019 | 061101030-3 | EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO | AYUDA ASISTENCIAL CONSISTENTE EN: APOYO CON PROCEDIMIENTO MEDICO, QUE REQUIERE EL SEÑOR JULIO ARANEDA QUIROZ, SEGUN ORD. N°A 2100/3116 27/11/2019, INFORME SOCIAL N°0670/AVS 22/11/2019, MP NOVIEMBRE 2019, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.:6898 /JAS | 21003116 | 27/11/2019 | 6957 | 450000 | 215-24-01-007-005-001 |
| 5573 | 29/11/2019 | 078606890-8 | OPTICA TRENTO SPA | AYUDA ASISTENCIAL CONSISTENTE EN: APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES, QUE REQUIERE LA SEÑORA NATALY ALEJANDRA DONOSO MOYLA, SEGUN ORD. N°A 2100/3129 28/11/2019, INFORME SOCIAL N°447/RMA 22/11/2019, MP NOVIEMBRE 2019, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.:6900 /JAS | 21003129 | 28/11/2019 | 6958 | 30000 | 215-24-01-007-005-001 |
| 5574 | 29/11/2019 | 087975900-5 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENES BLANCO LTDA | AYUDA ASISTENCIAL CONSISTENTE EN: APOYO A LA REALIZACION DE EXAMENS MEDICOS, QUE REQUIERE EL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO CID BENAVENTE, SEGUN ORD. N°A 2100/3130 28/11/2019, INFORME SOCIAL N°165/EPR 21/11/2019, MP NOVIEMBRE 2019, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.:6901 /JAS | 21003130 | 28/11/2019 | 6959 | 19360 | 215-24-01-007-005-001 |
| 5582 | 29/11/2019 | 076584031-7 | TRANSPORTES RODRIGUEZ LIMITADA | ARRIENDO DE BUSES PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS-SERVICIOS FUNERARIOS MES OCTUBRE 2019, FACTURA 1009 05/11/2019, O/C 909/2019 26/07/2019, INFORMES SOCIALES ADJUNTOS, MP NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: 4396- (MCF) | 1009 | | 6970 | 750000 | 215-24-01-007-005-001 |
| 4753 | 09/10/2019 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3789967 10/09/2019, DA. Nº322 13/03/2017, CONTRATO 08/03/2017, DA N°151 31/01/2019, AMPLIACION CONTRATO 16/05/2019, DA N°680 23/05/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.:5934 | 3789967 | 10/09/2019 | 5936 | 340557 | 215-24-01-007-012-001 |
| 5308 | 12/11/2019 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3790090 30/09/2019, DA. Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, DA N°151 31/01/2019, AMPLIACION CONTRATO 16/05/2019, DA N°680 23/05/2019, MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: /GBD/ | 3790090 | 30/09/2019 | 6628 | 1612630 | 215-24-01-007-012-001 |
| 5530 | 25/11/2019 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3793822 10/10/2019, DA. Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, DA N°430 28/03/2019, AMPLIACION CONTRATO 12/03/2019, DA N°680 23/05/2019, AMPLIACION DE CONTRATO 16/05/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: /GBD/ | 3793822 | 10/10/2019 | 6912 | 451387 | 215-24-01-007-012-001 |
| 5531 | 25/11/2019 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3793844 25/10/2019, DA. Nº1496 21/10/2019 CONTRATO 16/10/2019, MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG.: /GBD/ | 3793844 | 25/10/2019 | 6913 | 2438665 | 215-24-01-007-012-001 |
| 4389 | 16/09/2019 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OTROS | POR PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% DE MULTAS CORRIENTES ANTERIORES A 2008, RECAUDADAS DURANTE EL PERÍODO AGOSTO 2019, SEGÚN INFORME 227 10/09/2019 (NÓMINA 34 16/09/2019), MP SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO TESORERIA, OBLIG.: | 2273 | 13/09/2019 | 5460 | 1933500 | 215-24-03-100-001-001 |
| 5055 | 26/10/2019 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OTROS | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% DE MULTAS CORRIENTES ANTERIORES A 2008, RECAUDADAS DURANTE EL PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN INFORME 228 15/10/2019 (NÓMINA 36 26/10/2019), MP OCTUBRE 2019, SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO TESORERIA, OBLIG.: 6280. | 2282 | 25/10/2019 | 6286 | 1129990 | 215-24-03-100-001-001 |
| 5325 | 13/11/2019 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OTROS | PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES DE MULTAS TAG Y 80% DE MULTAS CORRIENTES ANTERIORES A 2008, RECAUDADAS DURANTE EL PERÍODO OCTUBRE 2019, SEGÚN INFORME 229 06/11/2019 (NÓMINA 37 13/11/2019), MP NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO TESORERIA, OBLIG.: (MCF) | 2292 | 12/11/2019 | 6653 | 1031562 | 215-24-03-100-001-001 |
| 4384 | 16/09/2019 | 015724610-0 | HEINZ A. ALMENDARES MULLER | SE REHACE DP 934 15/02/2019: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CANCELAR PLANOS EN AGUAS ANDINAS PARA EL PALACIO ORTUZAR Y GARCIA FALABELLA-PROGRAMA PRBIPE CON RECURSOS PROPIOS, SEGUN MEMORANDUM N°163/2019 06/02/2019, SOLICITADO POR DIRECCION DE CONTROL, CT 1425 16/09/2019, OBLIG: | 163 | 15/02/2019 | 5455 | 14400 | 215-26-01-001-001-004 |
| 4379 | 16/09/2019 | 011372911-2 | JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA | SE REHACE DP 2473 08/05/2019, CT 1424 16/09/2019, ADQUISICION DE 1 KARDEX PARA PROGRAMA PRBIPE, SEGUN FACTURA Nº2969 11/04/2019, ORDEN DE COMPRA N°358/2019 28/03/2019, D.A N°424 26/03/2019, D/A 220 08/02/2019, AUTORIZACION ADMINISTRADOR MUNICIPAL FUERA MP EMAIL FECHA 06/02/2019, CERTIFICADO DE ALTA N°468 02/05/2019, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, PRBIPE, OBLIG.: /GBD/ | 2969 | 08/05/2019 | 5448 | 148720 | 215-29-04-001-001-001 |
| 5553 | 27/11/2019 | 076193188-1 | COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA | ADQUISICION DE TENAZA NAPOLEON, SEGUN FACTURA N°28118 08/11/2019, ORDEN DE COMPRA N°1359/2019 06/11/2019, MP NOVIEMBRE 2019, CERTIFICADO DE ALTA 1374 19/11/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CENTRO DE RESCATE CANINO, OBLIG.: | 28118 | 08/11/2019 | 6938 | 29688 | 215-29-04-001-001-001 |
| 5571 | 28/11/2019 | 084060600-7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | ESTADO DE PAGO N°22, CONSERVACION Y EJECUCION DE ACERAS, CALZADAS Y OBRAS AFINES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, SEGUN FACTURA N°58076 26/11/2019, MEMORANDUM N°131 DOM/EO 27/11/2019, D.A N°603 24/04/2017, CONTRATO 18/04/2017, D.A N°192 09/02/2017, D/A 772 24/05/2017, ORD.DOM/EO 150 01/08/2019, ORD.DOM/EO 175 13/9/2019, ORD.DOM/EO 151 01/08/2019, ORD.DOM/EO 176 13/09/2019, MP AGOSTO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, OBLIG.:6894 /JAS. | 58076 | 26/11/2019 | 6956 | 19662096 | 215-31-02-004-008-001 |
| 5571 | 28/11/2019 | 084060600-7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | ESTADO DE PAGO N°22, CONSERVACION Y EJECUCION DE ACERAS, CALZADAS Y OBRAS AFINES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, SEGUN FACTURA N°58076 26/11/2019, MEMORANDUM N°131 DOM/EO 27/11/2019, D.A N°603 24/04/2017, CONTRATO 18/04/2017, D.A N°192 09/02/2017, D/A 772 24/05/2017, ORD.DOM/EO 150 01/08/2019, ORD.DOM/EO 175 13/9/2019, ORD.DOM/EO 151 01/08/2019, ORD.DOM/EO 176 13/09/2019, MP AGOSTO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, OBLIG.:6894 /JAS. | 58076 | 26/11/2019 | 6956 | 27353538 | 215-31-02-004-009-001 |
| 108 | 01/01/2019 | 077043300-2 | Gestión Global Limitada | INSCRIPCION SEMINARIO´HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR LA GESTION CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS CULTURALES´ DE LOS CONCEJALES JULIO MARTINEZ COLINA Y VICTOR CARO OLATE CONFORME A DECRETO N°1207 13/08/14 FACTURA N°2277 02/09/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE GABINETE CONCEJO (OBLIGACION:2307-1030) | 2277 | 02/09/2014 | -475 | 700000 | 215-34-07-001-001-001 |
| 109 | 01/01/2019 | 093059000-2 | PRAXAIR CHILE LTDA. | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, FACTURA N°646603 31/08/15, D/A N°160 23/01/14 Y 222 05/02/14, CONTRATO 03/02/14, OBLIG: | 646603 | 31/08/2015 | -486 | 17517 | 215-34-07-001-001-001 |
| 110 | 01/01/2019 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 JULIO AL 24/8/15, SEGUN FACTURA N°447 25/08/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, MODIF. CONTRATO 28/4/15, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG: | 447 | 25/08/2015 | -511 | 6345381 | 215-34-07-001-001-001 |
| 111 | 01/01/2019 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS,LICENCIAS DE CONDUCIR HORAS DE INGENIERIA, PERIODO 25/04/15-24/05/15 INFORME DE FACTURACION N°29 02/06/15 FACTURA N°429 02/06/15 CONTRATO 16/01/13 D/A. N°99 17/01/13 , SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 429 | 02/06/2015 | -512 | 2894561 | 215-34-07-001-001-001 |
| 112 | 01/01/2019 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION HORAS DE INGENIERIA PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/01/15 INFORME DE FACTURACION N°24 06/02/0215, D/A N°99 17/01/13 CONTRATO 16/01/13 OC/5482-6-SG-12 07/01/13, FACTURA 413 (09/05/15), SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 413 | 09/05/2015 | -515 | 16121549 | 215-34-07-001-001-001 |
| 113 | 01/01/2019 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 MAYO AL 25/6/15, SEGUN FACTURA N°436 30/06/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, MODIF. CONTRATO 28/4/15, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG: | 436 | 30/06/2015 | -525 | 4160837 | 215-34-07-001-001-001 |
| 114 | 01/01/2019 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | CORRESPONDIENTE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR N°83414532 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA N°39051663 01/07/2015 , SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG: | 39051663 | 01/07/2015 | -534 | 6283 | 215-34-07-001-001-001 |
| 115 | 01/01/2019 | 076381070-4 | PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTICUATRO LTDA. | ARRIENDO DE BANDERA CHILENA Y OTRAS CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL COPA AMERICA 2015 MEMORANDUM N°394 14/07/15 FACTURA N°222 07/07/15 D/A N°767 10/06/15 ADJUDICA D/A N°846 19/06/15 CONTRATO 17/06/15 SOLICITADO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: | 222 | 07/07/2015 | -542 | 28560000 | 215-34-07-001-001-001 |
| 116 | 01/01/2019 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, LICENCIAS DE CONDUCIR HORAS DE INGENIERIA, PERIODO 25/03/15-24/04/15 INFORME DE FACTURACION N°28 04/05/15 FACTURA N°425 04/05/15 CONTRATO 16/01/13 D/A. N°99 17/01/13 D/A MODIF. N°419 02/04/2015, SOLICITADO POR SECPLA, OBLIG: | 425 | 04/05/2015 | -543 | 3035402 | 215-34-07-001-001-001 |
| 117 | 01/01/2019 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION HORAS DE INGENIERIA PERIODO DEL 01/02/15 AL 28/02/15 INFORME DE FACTURACION N°26 13/03/15 FACTURA N°419 13/03/15 D/A N°99 17/01/13 CONTRATO 16/01/13 OC/5482-6-SG-12 07/01/13, SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (OBLIG: | 419 | 13/03/2015 | -546 | 23743642 | 215-34-07-001-001-001 |
| 123 | 01/01/2019 | 076226480-3 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BAUFORM LTDA | COORDINACION ARQUITECTURA Y ESPACIALIDADES DE LA IMPLEMENTACION CESFAM Y URGENCIA COMO SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CONOCIDO COMO CLINICA ÑUÑOA : DISEÑO DE SEÑALETICAS Y PLAN DE EVACUACION , FACTURA N°122 05/05/2016 DCTO COMPL. N° 06 02/01/2015 , D.C.COMPL. N° 1563 11/11/2015 CONTRATO 30/04/2014 , DA 714 20/05/2016 CONTRATO 06/05/2016, DA 676 06/05/2014 CONTRATO 30/04/2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 122 | 05/05/2016 | -592 | 6200000 | 215-34-07-001-001-001 |
| 124 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE MARZO 2017, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°14826 01/04/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 14826 | 01/04/2017 | -4917 | 472555 | 215-34-07-001-001-001 |
| 125 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE ABRIL 2018, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTA´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°21185 01/05/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 21185 | 01/05/2018 | -4929 | 482064 | 215-34-07-001-001-001 |
| 126 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE MAYO 2018, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°21684 01/06/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 21684 | 01/06/2018 | -4930 | 483395 | 215-34-07-001-001-001 |
| 127 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE DICIEMBRE 2015, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°7692 01/01/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 7692 | 01/01/2016 | -4931 | 457479 | 215-34-07-001-001-001 |
| 128 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE MARZO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°9040 01/04/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 9040 | 01/04/2016 | -4932 | 460789 | 215-34-07-001-001-001 |
| 129 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE MAYO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°10169 01/06/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 10169 | 01/06/2016 | -4938 | 464020 | 215-34-07-001-001-001 |
| 130 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE JULIO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°11117 01/08/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 11117 | 01/08/2016 | -4939 | 466688 | 215-34-07-001-001-001 |
| 131 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE JUNIO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°10659 01/07/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 10659 | 01/07/2016 | -4943 | 465060 | 215-34-07-001-001-001 |
| 132 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE ENERO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°8136 01/02/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A º1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: | 8136 | 01/02/2016 | -4948 | 457479 | 215-34-07-001-001-001 |
| 133 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE AGOSTO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°11584 01/09/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG:/GBD/ | 11584 | 01/09/2016 | -4949 | 467863 | 215-34-07-001-001-001 |
| 134 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE ABRIL 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°9619 01/05/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A º1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: | 9619 | 01/05/2018 | -4950 | 462498 | 215-34-07-001-001-001 |
| 135 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE FEBRERO 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°14381 01/03/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPLA, OBLIG: | 14381 | 01/03/2017 | -5090 | 471183 | 215-34-07-001-001-001 |
| 136 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE JUNIO 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°16368 01/07/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPLA, OBLIG: | 16368 | 01/07/2017 | -5091 | 475988 | 215-34-07-001-001-001 |
| 137 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE ENERO 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°13970 01/02/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG: | 13970 | 01/02/2017 | -5093 | 469750 | 215-34-07-001-001-001 |
| 138 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | | 12022 | 01/10/2016 | -5094 | 468103 | 215-34-07-001-001-001 |
| 139 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE ABRIL 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°15415 01/05/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG: | 15415 | 01/05/2017 | -5095 | 474184 | 215-34-07-001-001-001 |
| 140 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | | 13025 | 01/12/2016 | -5097 | 469728 | 215-34-07-001-001-001 |
| 141 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | | 13531 | 01/01/2017 | -5098 | 470326 | 215-34-07-001-001-001 |
| 142 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°18226 01/11/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG: | 18226 | 01/11/2017 | -5099 | 475403 | 215-34-07-001-001-001 |
| 143 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°17761 01/10/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG: | 17761 | 01/10/2017 | -5101 | 475855 | 215-34-07-001-001-001 |
| 144 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE NOVIEMBRE 2017, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°18702 01/12/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 18702 | 01/12/2017 | -5112 | 477246 | 215-34-07-001-001-001 |
| 145 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE MARZO 2018, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°20654 01/04/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 20654 | 01/04/2018 | -5117 | 481359 | 215-34-07-001-001-001 |
| 146 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE FEBRERO 2018, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°20161 01/03/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 20161 | 01/03/2018 | -5118 | 480673 | 215-34-07-001-001-001 |
| 147 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE ENERO 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°19708 01/02/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG: | 19708 | 01/02/2018 | -5119 | 478841 | 215-34-07-001-001-001 |
| 148 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE OCTUBRE 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°12500 01/11/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 12500 | 01/11/2016 | -5120 | 468798 | 215-34-07-001-001-001 |
| 149 | 01/01/2019 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°19249 01/01/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG: | 19249 | 01/01/2018 | -5127 | 478362 | 215-34-07-001-001-001 |