| AREA MUNICIPAL | | | | | | Fecha : | 2018-08-10 00:00:00 | |
| | | | EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESOS PAGADOS POR CUENTA | | | | |
| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Fecha Documento | Decreto | Monto |
| 215-21-01-001-001-001 | SUELDOS BASE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-002-003 | TRIENOS, ART. 7, INCISO3, LEY Nº 15.076 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479 DE 1974 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-004-002 | Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.3 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-004-003 | Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-004-004 | Complemento de Zona | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-007-002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-007-003 | BONIFICIÓN ART. 39, D.L. Nº 3.551 DE 1981 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-008-001 | Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-008-002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-001 | Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-003 | Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIG. ART. 1 LEY Nº 19.529 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-006 | Red Maestros de Maestros | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-006 | Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-007 | Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4 LEY Nº 18.717 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-015-999 | Otras Asignaciones Sustitutivas | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.00 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-019-002 | Asignación de Responsabilidad Directiva | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-019-003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-019-004 | Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-022-001 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-025-001 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.078, LETRA A),AR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-025-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.078, LETRA B),AR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-026-000 | Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-027-000 | Asignación de Estímulo Médico Diruno | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-028-001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-028-002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-028-003 | Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley Nª18.482 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-028-004 | Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nª15.076 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-031-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-031-002 | Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-032-000 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-037-000 | Asignación Única | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-038-000 | Asignación Zonas Extremas | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-043-001 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-044-001 | Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-046-000 | Asignacion de Experiencia | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-047-000 | Asignación por tramo de desarrollo profesional | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-048-000 | Asignación de reconocimiento por docencia en establecimiento de alta concentración de alumnos prior | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-049-001 | Asignación por Responsabilidad Directiva | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-049-002 | Asignación de Responsabilidad Técnico-Pedagógica | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-050-000 | Bonificación por Reconocimiento Profesional | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-051-000 | Bonificación de Excelencia Académica | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-001-999-001 | ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-002-001-001 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-002-002-001 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-002-002-002 | BONO POST LABORAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-002-002-003 | SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-001-002 | Bonificación Excelencia | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ART. 1, L | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-002-002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-002-003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-003-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-003-002 | ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-003-003 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-003-004 | Asignación Variable por Desempeño Individual | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-003-003-005 | Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Le | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-004-002-000 | Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-004-003-000 | Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-004-004-000 | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-004-005-001 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-004-006-001 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-004-007-001 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-005-002-001 | BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-01-005-004-001 | BONIFICIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-001-001 | SUELDOS BASE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-002-001 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIG ANTIG.ART.97 LEY 18883 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-003-002 | ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-004-002 | Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.3 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-004-003 | Complemento de Zona | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-007-002 | Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-008-001 | Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-008-002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-001 | Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-003 | Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rura | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-006 | Red Maestros de Maestros | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-005 | Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-006 | Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-007 | Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4 LEY Nº 18.717 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-018-001 | Asignación de Responsabilidad Directiva | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-018-002 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-021-001 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-026-000 | Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-027-001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-027-002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-028-000 | Asignación Artículo 7, Ley Nº19.112 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-029-000 | Asignación de Estímulo por Falencia | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-030-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-030-002 | Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-031-000 | Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-036-000 | Asignación Única | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-037-000 | Asignación Zonas Extremas | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-042-000 | Asignación de Atención Primaria Municipal | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-044-000 | Asignación de Experiencia | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-045-000 | Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-046-000 | Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prior | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-047-001 | Asignación por Responsabilidad Directiva | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-047-002 | Asignación de Responsabilidad Técnico-Pedagógica | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-048-000 | Bonificación por Reconocimiento Profesional | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-049-000 | Bonificación de Excelencia Académica | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-001-999-001 | ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-002-001-001 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-002-002-001 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-002-002-002 | BONO POST LABORAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-002-002-003 | SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-001-002 | Bonificación Excelencia | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ART. 1, L | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-002-002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-002-003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-003-001 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-003-002 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-003-003 | Asignación Variable por Desempeño Individual | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-003-003-004 | Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-004-002-000 | Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-004-003-000 | Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-004-004-000 | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-004-005-001 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-004-006-001 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-004-007-001 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-005-002-001 | BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-02-005-004-001 | BONIFICIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-001-001-001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-002-000-000 | Honorarios Asimilados a Grados | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-003-000-000 | Jornales | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-004-001-001 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-004-002-001 | OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-001 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-003 | SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-004 | BONIFIC.ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-005 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-006 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-007 | BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-008 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-005-001-009 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-006-000-000 | Personal a Trato y/o Temporal | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-007-001-001 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-999-001-001 | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-03-999-999-000 | Otras | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-001-001-000 | Asignación por Cambio de Residencia Art. 97, letra c), Ley N | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-001-001 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-001-002 | APORTE PATRONAL A DIETAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-002-001 | PASAJES CONCEJALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-002-002 | INSCRIPCIONES CONCEJALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-002-003 | VIATICOS CONCEJALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-002-004 | DEVOLUCIONES CONCEJALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-002-005 | OTROS CONCEJALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-003-002-006 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-004-001-001 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | | | | | | | |
| 4553 | 13/09/2018 | 015365096-9 | GABRIEL NICOLAS LARENAS ROSA | HONORARIOS MES DE AGOSTO 2018, SEGUN BOLETA N°102 31/08/2018, DA N°177 27/04/2018, CONTRATO 20/04/2018, OS N°101 15/03/2018, MP AGOSTO 2018, MEMO N°558 11/09/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: /GBD/ | 102 | 31/08/2018 | 5603 | 280000 |
| 4557 | 13/09/2018 | 014596827-5 | CECILIA XIMENA PONCE LEON | HONORARIOS MES DE AGOSTO 2018, SEGUN BOLETA N°80 30/08/2018, DECRETO N° 146 06/04/2018, O/S N° 101 15/03/2018, CONTRATO 05/04/2018, MP AGOSTO 2018, MEMORANDUM N°566 11/09/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ADULTO MAYOR, OBLIG: | 80 | 30/08/2018 | 5609 | 140000 |
| 4702 | 27/09/2018 | 005560793-1 | MARIA ISABEL DEL CARMEN AYARZA GOENAGA | Monitora Taller Estética y Manicure Mes Agosto 2018, D.A.CGR. N°306 - 11/09/2018, O.S. N° 289 (08/08/2018) | 40 | 24/09/2018 | 5788 | 80000 |
| 4703 | 27/09/2018 | 010136845-9 | MARGARITA MARIA PINTO MOSQUEIRA | Monitora Taller Peluquería Mes Agosto 2018, D.A. CGR. N° 308 - 11/09/2018, O.S. N° 289 - 08/08/2018 | 36 | 25/09/2018 | 5789 | 80000 |
| 4704 | 27/09/2018 | 009477788-7 | GEORGINA MABEL ARCE ZAPATA | Monitora Taller Manualidades Decoupage Mes Agosto 2018, D.A. C.G.R. N° 296-07/09/2018, O.S. N°289 - 08/08/2018 | 16 | 21/09/2018 | 5790 | 80000 |
| 4705 | 27/09/2018 | 008531902-7 | Jessica Eugenia Montero Carrasco | Monitora Taller Pirografía y Sublimación II Mes Agosto 2018, D.A. C.G.R. N° 304 07/09/2018, O.S. N° 289 - 08/08/2018 | 21 | 31/08/2018 | 5791 | 80000 |
| 4706 | 27/09/2018 | 015359903-3 | Andrea Canouet Pérez | Monitora Taller Banquetería Mes Agosto 2018, D.A. C.G.R. N° 298 - 07/09/2018, O.S.N°289 - 08/08/2018 | 59 | 31/08/2018 | 5792 | 80000 |
| 4707 | 27/09/2018 | 006845653-3 | EDUARDO FRANCISCO DE LA LASTRA AZUA | HONORARIOS MES DE AGOSTO 2018, SEGUN BOLETA N°74 31/08/2018, DA N°186 04/05/2018, CONTRATO 25/04/2018, OS N°101 15/03/2018, MEMO N°574 24/09/2018, MP AGOSTO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, ADULTO MAYOR, OBLIG: | 74 | 31/08/2018 | 5793 | 140000 |
| 4711 | 27/09/2018 | 006751067-4 | MARIA SOLEDAD VEGA PINOCHET | HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN BOLETA N°79 24/09/2018, DECRETO CGR N°141 06/04/2018 CONTRATO 04/04/2018, OS N°111 21/03/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, MEMO N°578 24/09/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: | 79 | 24/09/2018 | 5799 | 133333 |
| 4712 | 27/09/2018 | 017257701-6 | MARIA JOSÉ GUTIERREZ MARTINEZ | HONORARIOS MES DE AGOSTO 2018, SEGUN BOLETA N°24 24/09/2018, DA N°295 07/09/2018, CONTRATO 05/09/2018, OS N°289 08/08/2018, MP AGOSTO 2018, MEMO N°581 25/09/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: | 24 | 24/09/2018 | 5800 | 80000 |
| 4713 | 27/09/2018 | 009635796-6 | INGRID JOCELYN CERDA GONZALEZ | HONORARIOS MES DE AGOSTO 2018, SEGUN BOLETA N°27 24/09/2018, DA N°297 07/09/2018, CONTRATO 05/09/2018, OS N°289 08/08/2018, MP AGOSTO 2018, MEMO N°581 25/09/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: | 27 | 24/09/2018 | 5801 | 80000 |
| 4716 | 27/09/2018 | 024059373-4 | KATIUSKA NUÑEZ DEZA | HONORARIOS MES DE AGOSTO 2018, SEGUN BOLETA N°29 25/09/2018, DA N°303 07/09/2018, CONTRATO 05/09/2018, OS N°289 08/08/2018, MP AGOSTO 2018, MEMO N°581 25/09/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: /GBD/ | 29 | 25/09/2018 | 5804 | 160000 |
| 4720 | 27/09/2018 | 008813757-4 | RAFAEL ANTONIO MORAGA COFRE | HONORARIOS MES DE AGOSTO 2018, SEGUN BOLETA N°607 03/09/2018, DA N°147 06/04/2018, CONTRATO 04/04/2018, O/S N°101 15/03/2018, MP AGOSTO 2018, MEMORANDUM N°571 24/09/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ADULTO MAYOR, OBLIG: | 607 | 03/09/2018 | 5808 | 140000 |
| 4722 | 27/09/2018 | 006894706-5 | LASTENIA DEL CARMEN ROJAS HERRERA | HONORARIOS MES DE AGOSTO 2018, SEGUN BOLETA N°6 31/08/2018, DA N°179 27/04/2018, CONTRATO 19/04/2018, OS N°101 15/03/2018, MP AGOSTO 2018, MEMO N°573 24/09/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: /GBD/ | 6 | 31/08/2018 | 5810 | 140000 |
| 4728 | 28/09/2018 | 012474907-7 | DANIELA SOTO NAVARRO | HONORARIOS MES DE AGOSTO 2018, SEGUN BOLETA N°32 23/09/2018, DA N°312 12/09/2018, CONTRATO 10/09/2018, OS N°289 08/08/2018, MP AGOSTO 2018, MEMO N°583 27/09/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: /GBD/ | 32 | 23/09/2018 | 5822 | 80000 |
| 4732 | 28/09/2018 | 015365505-7 | PAULINA ANGELICA NUÑEZ MARTINEZ | HONORARIOS MES DE AGOSTO 2018, SEGUN BOLETA N°46 25/09/2018, DA N°310 11/09/2018, CONTRATO 07/09/2018, OS N°289 08/08/2018, MP AGOSTO 2018, MEMO N°584 27/09/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: /GBD/ | 46 | 25/09/2018 | 5826 | 160000 |
| 4733 | 28/09/2018 | 005524175-9 | MONICA EVANGELINA FIGUEROA BECERRA | Monitora Taller Crochet y Tejido II Agosto 2018, D.A.CGR. N°305 - 07/09/2018, O.S. N°289 - 08/08/2018 | 43 | 21/09/2018 | 5827 | 80000 |
| 4736 | 28/09/2018 | 005881724-4 | ELIZABETH DEIDAMIA BARAHONA SALDÍAS | HONORARIOS MES DE AGOSTO 2018, SEGUN BOLETA N°16 24/09/2018, DA N°309 11/09/2018, CONTRATO 06/09/2018, OS N°289 08/08/2018, MP AGOSTO 2018, MEMO N°586 27/09/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: /GBD/ | 16 | 24/09/2018 | 5830 | 80000 |
| 4737 | 28/09/2018 | 009635796-6 | INGRID JOCELYN CERDA GONZALEZ | HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN BOLETA N°28 24/09/2018, DA N°297 07/09/2018, CONTRATO 05/09/2018, OS N°289 08/08/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, MEMO N°585 27/09/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: /GBD/ | 28 | 24/09/2018 | 5832 | 133333 |
| | | | | | Total | 2226666 | |
| 215-21-04-004-001-002 | MANIPULADORES Y MONITORES VACACIONES DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-21-04-004-001-003 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS PERSONAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-001-001 | PARA PERSONAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-002-001 | ACTIVIDADES MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-003-001 | ALIMENTACION TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-004-001 | ALIMENTACION COLONIAS DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-005-001 | FONDO A RENDIR VOLUNTARIADO CANIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-006-001 | ALMUERZO DIA DEL DIRIGENTE VECINAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-007-001 | FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-008-001 | DIA DEL FUNCIONARIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-009-001 | ALIMENTACIÓN COLONIAS DE ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-010-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-011-001 | ALMUERZO SEMINARIO JOVENES LIDERES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-001-012-001 | OTRAS ACTIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-002-001-001 | PARA ANIMALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-01-002-002-001 | ALIMENTOS GANADO Y PERROS FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-001-001-001 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | | |
| 984 | 15/02/2018 | 076297385-5 | COMERCIAL TOP ROLLER SPA | PAGO DE FACTURA N°7015 23/01/2018 POR PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS 4° PISO EDIFICIO CONSISTORIAL, DECRETO 2151 28/12/2017, DECRETO 2058 12/12/2017, CONTRATO 26/12/2017, DECRETO 192 31/01/2018, DECRETO 16 04/01/2018, AMPLIACION CONTRATO 22/01/2018, V° B° FMP 13/02/2018, SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG.: 1593 | 7015 | 23/01/2018 | 1138 | 979484 |
| | | | | | Total | 979484 | |
| 215-22-02-001-002-001 | SACOS DE DORMIR EMERGENCIA (200) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-001-001 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-002-001 | UNIFORMES FUNCIONARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-003-001 | ROPA DE TRABAJO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-003-002 | SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-003-003 | DOM - CUADRILLA ASFALTO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-003-004 | DMA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-003-005 | MAYORDOMIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-003-006 | DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-004-001 | PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-004-002 | IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-005-001 | UNIFORME ESCOLAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-002-006-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-001-001 | CALZADO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-001-002 | SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-001-003 | DOM - CUADRILLA ASFALTO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-001-004 | INSPECTORES ORNATO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-001-005 | ASEO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-001-006 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-003-001 | CALZADO FUNCIONARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-003-002 | SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-003-003 | DOM-CUADRILLA ASFALTO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-003-004 | DMA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-02-003-003-005 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-001-001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS | | | | | | | |
| 4709 | 27/09/2018 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | ADQ. DE GASOLINA Y PETRÓLEO PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS. M/P AGOSTO, O/C 968/2018. | 1021244 | 15/09/2018 | 5797 | 1296110 |
| 4710 | 27/09/2018 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | ADQ. DE GASOLINA Y PETRÓLEO PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS. M/P AGOSTO, O/C 968/2018. | 1021245 | 15/09/2018 | 5798 | 321894 |
| 4714 | 27/09/2018 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N°1021248 15/09/2018, ORDEN DE COMPRA N°968/2018 09/08/2018, MP AGOSTO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES, OBLIG: | 1021248 | | 5802 | 154587 |
| 4715 | 27/09/2018 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N°1021246 15/09/2018, ORDEN DE COMPRA N°968/2018 09/08/2018, MP AGOSTO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES, OBLIG: | 1021246 | | 5803 | 116624 |
| 4719 | 27/09/2018 | 079588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA N°1021247 15/09/2018, ORDEN DE COMPRA N°968/2018 09/08/2018, MP AGOSTO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES, OBLIG: | 1021247 | | 5807 | 97683 |
| | | | | | Total | 1986898 | |
| 215-22-03-001-001-002 | BENCINA 95 OCTANOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-001-003 | BENCINA 97 OCTANOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-001-004 | DIESEL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-001-005 | COMBUSTIBLES TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-001-006 | FONDOS A RENDIR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-002-001 | BENCINA 95 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-003-001 | BENCINA 97 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-004-001 | DIESEL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-005-001 | COMBUSTIBLE TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-001-006-001 | COMBUSTIBLE VACACIONES DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-002-001-001 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-003-001-001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-03-999-001-001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-001-001 | MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-001 | MP MAT. OFICINA ALCALDIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-002 | MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-003 | MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-004 | MP MAT. OFICINA CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-005 | MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-006 | MP MAT. OFICINA D.A.F | | | | | | | |
| 4582 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PCV. ADQ.ART.DE OF. M/P AGOSTO. | 10321659 | 27/08/2018 | 5640 | 181874 |
| 4598 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10326167 28/08/2018, O/COMPRA N° 1055 27/08/2018, MATERIAL DE OFICINA, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-TESORERIA, OBLIG.: 5708 | 10326167 | | 5656 | 69556 |
| 4604 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10321484 27/08/2018, O/COMPRA N° 1052 24/08/2018, MATERIAL DE OFICINA, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-DPTO. RENTAS, OBLIG.: 5701 | 10321484 | | 5662 | 106397 |
| 4639 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | BIENESTAR,ADQ.ART.DE OF. M/P AGOSTO. | 10348729 | 10/09/2018 | 5719 | 37579 |
| 4644 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | RR.HH.ADQ.ART.DE OF. M/P AGOSTO. | 10321475 | 27/08/2018 | 5724 | 81511 |
| 4651 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10329324 29/08/2018, O/COMPRA N° 1061 28/08/2018, MATERIAL DE OFICINA, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OBLIG.: 5739 | 10329324 | | 5730 | 22076 |
| | | | | | Total | 498993 | |
| 215-22-04-001-002-007 | MP MAT. OFICINA DOM | | | | | | | |
| 4643 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | DOM,ADQ.ART.DE OF. M/P AGOSTO. | 10312447 | 21/08/2018 | 5723 | 140818 |
| | | | | | Total | 140818 | |
| 215-22-04-001-002-008 | MP MAT. OFICINA TRANSITO | | | | | | | |
| 4595 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10351105 11/09/2018, O/COMPRA N° 1087 07/09/2018, MATERIAL DE OFICINA, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO, OBLIG.: 5948 | 10351105 | | 5653 | 250153 |
| | | | | | Total | 250153 | |
| 215-22-04-001-002-009 | MP MAT. OFICINA DIDECO | | | | | | | |
| 4567 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | JUVENTUD,ADQ.ART.DE OF. M/P AGOSTO. | 10317089 | 23/08/2018 | 5625 | 44055 |
| 4571 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10316734 23/08/2018, O/COMPRA N° 1030 22/08/2018, POR ARTICULOS DE OFICINA, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO- DPTO. DE LA VIVIENDA, OBLIG.: 5645 | 10316734 | | 5630 | 27570 |
| 4581 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10316738 23/08/2018, O/COMPRA N° 1031 22/08/2018, MATERIAL DE OFICINA, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO-DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA, OBLIG.: 5648 | 10316738 | | 5639 | 42495 |
| 4584 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | OPD Y BIBLIOTECA, ADQ.ART.DE OF. M/P AGOSTO. | 10318288 | 24/08/2018 | 5643 | 34008 |
| 4589 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10317090 23/08/2018, O/COMPRA N° 1037 22/08/2018, MATERIAL DE OFICINA, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO- OMIL, FOMENTO PRODUCTIVO, DEPARTAMENTO DE LA MUJER, DEPARTAMENTO DE DISCAPACIDAD, OBLIG.: 5662 | 10317090 | | 5646 | 73327 |
| 4591 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | OO.CC.ADQ.ART.DE OF. M/P AGOSTO. | 10316221 | 23/08/2018 | 5649 | 32574 |
| 4649 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | ADULTO MAYOR,ADQ.ART.DE OF. M/P AGOSTO. | 10306450 | 17/08/2018 | 5729 | 36688 |
| 4659 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10309517 20/08/2017, O/COMPRA N° 992 14/08/2018, POR MATERIAL DE OFICINA, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO-DPTO. SOCILA, OBLIG.: 5480-6163 | 10309517 | | 5739 | 29569 |
| | | | | | Total | 320286 | |
| 215-22-04-001-002-010 | MP MAT. OFICINA DMA | | | | | | | |
| 4588 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | DMA. ADQ.ART.DE OF. M/P AGOSTO. | 10309474 | 20/08/2018 | 5647 | 96137 |
| | | | | | Total | 96137 | |
| 215-22-04-001-002-011 | MP MAT. OFICINA INSPECCIÓN | | | | | | | |
| 4640 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | INSPECCION,ADQ.ART.DE OF. M/P AGOSTO. | 10310750 | 20/08/2018 | 5720 | 61146 |
| | | | | | Total | 61146 | |
| 215-22-04-001-002-012 | MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-013 | MP MAT. OFICINA 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| 4634 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10305773 17/08/2018, O/COMPRA N° 978 13/08/2018, MATERIAL DE OFICINA, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR EL 1ER JUZGADO DE POLICIA LOCAL, OBLIG.: 5431 | 10305773 | | 5711 | 239839 |
| | | | | | Total | 239839 | |
| 215-22-04-001-002-014 | MP MAT. OFICINA 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-002-015 | MP MAT. OFICINA SECPLA | | | | | | | |
| 4577 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10316161 23/08/2018 Y FACTURA N° 10316162 23/08/2018, O/COMPRA N° 1026 21/08/2018, MATERIALES DE OFICINA, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIGACION N° 5637 | 10316161 | | 5634 | 201104 |
| | | | | | Total | 201104 | |
| 215-22-04-001-003-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-001-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-002-001-001 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-002-002-001 | TEXTOS JURICOS Y CODIGOS DE LA REPUBLICA DEFENSORIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-002-003-001 | TEXTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-002-999-001 | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-003-001-001 | PRODUCTOS QUÍMICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-003-002-001 | PRODUCTOS QUIMICOS CANIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-003-003-000 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CANIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-003-003-001 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CANIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-004-001-001 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-004-002-001 | PROTECTOR SOLAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-004-003-001 | MEDICAMENTOS TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-004-004-001 | MEDICAMENTOS COLONIAS ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-004-005-001 | MEDICAMENTOS CANIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-005-001-001 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-006-001-001 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-001-001 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-002-001 | ARTICULOS DE ASEO CENTRO DE RESCATE CANINO | | | | | | | |
| 4622 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10299887 13/08/2018, O/COMPRA N° 967 09/08/2018, ARTICULOS DE ASEO, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE-CENTRO DE RESCATE CANINO, OBLIG.: 5403 | 10299887 | | 5690 | 60268 |
| 4708 | 27/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, SEGUN FACTURA N°10354191 13/09/2018, OC N°1091 10/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG: /GBD/ | 10354191 | 13/09/2018 | 5794 | 56605 |
| | | | | | Total | 116873 | |
| 215-22-04-007-003-001 | MAT. DE ASEO MAYORDOMIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-004-001 | MATERIALES DE ASEO TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-005-001 | MATERIALES DE ASEO VACACIONES DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-001 | MP MAT. ASEO ALCALDIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-002 | MP MAT. ASEO ADM. MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-003 | MP MAT. ASEO SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-004 | MP MAT. ASEO CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-005 | MP MAT. ASEO ASESORIA JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-006 | MP MAT. ASEO D.A.F | | | | | | | |
| 4574 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PCV. ADQ.ART.DE ASEO, M/P AGOSTO. | 10321656 | 27/08/2018 | 5633 | 21027 |
| 4579 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | RENTAS,ADQ.ART.DE ASEO. M/P AGOSTO. | 10328266 | 29/08/2018 | 5637 | 24053 |
| 4638 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10329091 29/08/2018, O/COMPRA N° 1060 28/08/2018, ARTICULOS DE ASEO, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-DPTO, DE ADQUISICIONES, OBLIG.: 5729 | 10329091 | | 5718 | 63414 |
| 4641 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | INVENTARIO.ADQ.ART.DE ASEO, M/P AGOSTO. | 10328264 | 29/08/2018 | 5721 | 20161 |
| 4647 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | RR.HH.ADQ.ART.DE ASEO, M/P AGOSTO. | 10321474 | 27/08/2018 | 5727 | 17551 |
| 4652 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10326320 28/08/2018, O/COMPRA N° 1057 27/08/2018, ARTICULOS DE ASEO, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-DPTO. DE BIENESTAR, OBLIG.: 5719 | 10326320 | | 5732 | 36888 |
| 4653 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10326321 28/08/2018, O/COMPRA N° 1056 27/08/2018, ARTICULOS DE ASEO, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-DPTO. DE ADQUISICIONES, OBLIG.:5715 | 10326321 | | 5733 | 35201 |
| 4731 | 28/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | ADQUISICION MATRERIALES DE ASEO PARA DEPTO. CONTABILIDAD SEGUN O/C 1127 21/9/18, MP SEPTIEMBRE 2018 | 10362662 | 24/09/2018 | 5825 | 29992 |
| | | | | | Total | 248287 | |
| 215-22-04-007-006-007 | MP MAT. ASEO DOM | | | | | | | |
| 4632 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10312803 21/08/2018, O/COMPRA N° 1023 20/08/2018, ARTICULOS DE ASEO, MP AGOSTO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, OBLIG.: 5586 | 10312803 | | 5709 | 98561 |
| | | | | | Total | 98561 | |
| 215-22-04-007-006-008 | MP MAT. ASEO TRANSITO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-009 | MP MAT. ASEO DIDECO | | | | | | | |
| 4565 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10317698 24/08/2018, O/COMPRA N° 1038 23/08/2018, POR MATERIALES DE ASEO, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO-OMIL, FOMENTO PRODUCTIVO, DEPARTAMENTO DE LA MUJER, DEPARTAMENTO DE DISCAPACIDAD, OBLIG.: 5664 | 10317698 | | 5623 | 38501 |
| 4572 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | OPD Y BIBLIOTECA, ADQ.ART.DE ASEO, M/P AGOSTO. | 10318285 | 24/08/2018 | 5629 | 31740 |
| 4575 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10317088 23/08/2018, OCOMPRA N° 1034 22/08/2018, ARTICULOS DE ASEO, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, OBLIG.: 5653 | 10317088 | | 5632 | 8601 |
| 4587 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | ADULTO MAYOR, ADQ.ART.DE ASEO, M/P AGOSTO. | 10306455 | 17/08/2018 | 5645 | 27134 |
| 4593 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | JUVENTUD,ADQ.ART.DE ASEO, M/P AGOSTO. | 10318291 | 24/08/2018 | 5651 | 57270 |
| 4635 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | SOCIAL.ADQ.ART.DE ASEO, M/P AGOSTO. | 10309450 | | 5713 | 69289 |
| | | | | | Total | 232535 | |
| 215-22-04-007-006-010 | MP MAT. ASEO DMA | | | | | | | |
| 4637 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | DMA.ADQ.ART.DE ASEO, M/P AGOSTO. | 10310660 | 20/08/2018 | 5717 | 57509 |
| | | | | | Total | 57509 | |
| 215-22-04-007-006-011 | MP MAT. ASEO INSPECCION | | | | | | | |
| 4636 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | INSPECCION,ADQ.ART.DE ASEO, M/P AGOSTO. | 10310595 | 20/08/2018 | 5714 | 37527 |
| | | | | | Total | 37527 | |
| 215-22-04-007-006-012 | MP MAT. ASEO SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-013 | MP MAT. ASEO 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| 4642 | 24/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | P/AGO DE FACTURA N° 10310745 20/08/2018, /O/COMPRA N° 980 13/08/2018, MATERIAL DE ASEO, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL, OBLIG.: 5435 | 10310745 | | 5722 | 95830 |
| | | | | | Total | 95830 | |
| 215-22-04-007-006-014 | MP MAT. ASEO 2° JUZGADO POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-007-006-015 | MP MAT. ASEO SECPLA | | | | | | | |
| 4600 | 20/09/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | PAGO DE FACTURA N° 10315950 23/08/2018, O/COMPRA N°1027 21/08/2018, ARTICULOS DE ASEO, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG.: 5642 | 10315950 | | 5659 | 118300 |
| | | | | | Total | 118300 | |
| 215-22-04-007-007-001 | MATERIALES DE ASEO FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-008-001-001 | MENAJE PARA OFICINAS CASINOS Y OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-008-002-001 | ORNAMENTACION CON FLORES Y GLOBOS MES DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-008-003-001 | ORNAMENTACION DOMINGOS RECREATIVOS ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-008-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-001-001 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-001-002 | TINTAS DIRECCIONES MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-002-001 | TONER IMPRESORAS DEPARTAMENTO DE RENTAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-001 | MP INS. COMPUTACIONALES ALCALDIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-002 | MP INS. COMPUTACIONALES ADM. MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-003 | MP INS. COMPUTACIONALES SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-004 | MP INS. COMPUTACIONALES CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-005 | MP INS. COMPUTACIONALES ASESORIA JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-006 | MP INS. COMPUTACIONALES D.A.F | | | | | | | |
| 4677 | 25/09/2018 | 089912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA | | 1076892 | 24/08/2018 | 5762 | 293803 |
| | | | | | Total | 293803 | |
| 215-22-04-009-003-007 | MP INS. COMPUTACIONALES DOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-008 | MP INS. COMPUTACIONALES TRANSITO | | | | | | | |
| 1658 | 09/04/2018 | 089912300-K | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA | PAGO DE FACTURA N° 1018586 13/02/2018 O/COMPRA N°189 13/02/2018 Y N/CREDITO N° 45977 27/02/2018, POR INSUMOS COMPUTACIONALES MP FEBRERO 2018 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO OBLIG.: 1530-2486 | 1018586 | | 2018 | 281038 |
| | | | | | Total | 281038 | |
| 215-22-04-009-003-009 | MP INS. COMPUTACIONALES DIDECO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-010 | MP INS. COMPUTACIONALES DMA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-011 | MP INS. COMPUTACIONALES INSPECCION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-012 | MP INS. COMPUTACIONALES SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-013 | MP INS. COMPUTACIONALES 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-014 | MP INS. COMPUTACIONALES 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-003-015 | MP INS. COMPUTACIONALES SECPLA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-004-001 | PARTES Y PIEZAS (INFORMATICA) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-005-001 | PERIFERICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-009-006-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-001-001 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-001-002 | FONDO A RENDIR MANTENCIÓN EDIFICIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-002-001 | PINTURAS CUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 30 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-003-001 | MANTENCION EDIFICIO SSGG | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-004-001 | HERRAMIENTAS SSGG | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-005-001 | ADQUISICION DE EXTINTORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-006-001 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD SSGG | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-007-001 | MATERIALES DE MANTENCION CONTENEDORES RECICLAJE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-008-001 | ARTICULOS DE FERRETERIA TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-009-001 | ARTICULOS DE FERRETERIA VACACIONES DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-010-010-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-011-001-001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-011-001-003 | FONDOS A RENDIR MANTENCIÓN VEHICULOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-011-002-001 | NEUMATICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-011-003-001 | OTROS ACCESORIOS. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-001 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-002 | MATERIALES DE UNIDAD DE EMERGENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-003 | DILUYENTE DEMARCACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-004 | ORNATO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-005 | RECICLAJE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-006 | ORDENANZA N°30 (ASEO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-001-007 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-002-001 | ACCESORIOS ESTANQUES DE AGUA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-002-002 | OTROS MATERIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-003-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-012-004-001 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-013-001-001 | EQUIPOS MENORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-014-001-001 | PLÁSTICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-014-001-002 | PRODUCTOS UNIDAD DE EMERGENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-015-001-001 | FLORES DE TEMPORADA (ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-016-001-001 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-04-999-001-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-001 | ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| 4691 | 26/09/2018 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | Pago suministro de alumbrado publico cliente 911272-3 tarifa BT2 | 135 | 26/09/2018 | 5777 | 17727092 |
| 4696 | 26/09/2018 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | Pago suministro alumbrado publico cliente 1470913-4 tarifa BT2 | 134 | 26/09/2018 | 5783 | 3071818 |
| 4724 | 28/09/2018 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | Pago de suministro de alumbrado publico cliente 1470912-6 tarifa BT2 | 136 | 27/09/2018 | 5813 | 847097 |
| | | | | | Total | 21646007 | |
| 215-22-05-001-001-002 | ALUMBRADO PARADEROS DIFERIDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-003 | ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-004 | SEMAFOROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-005 | BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-006 | MANUEL DE SALAS 451 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-007 | MACUL 61 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-008 | LOS 3 ANTONIOS XXX | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-001-009 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-002-001 | DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ | | | | | | | |
| 4727 | 28/09/2018 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CLIENTE: 2622927-8 POR CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DESDE 09/08/2018 AL 08/09/2018, SEGUN FACTURA Nº19562429 11/09/2018, COMPROBANTE DE PAGO DEL 27/09/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. DE INVENTARIO, OBLIG: | 19562429 | 27/09/2018 | 5821 | 12634372 |
| | | | | | Total | 12634372 | |
| 215-22-05-001-002-002 | SIN MEDIDOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-001-003-001 | ACTIVIDADES MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-002-001-001 | DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA | | | | | | | |
| 1688 | 09/04/2018 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | CLIENTE N° 1622171-6, CONSUMO AGUA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°3738348 29/03/2018, PERIODO DEL 17/02/2018 AL 20/03/2018 AL SALDO ANTERIOR DP 1475 07/03/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEPTO. DE INVENTARIO, MP ABRIL 2018, OBLIG: | 3738348 | 29/03/2018 | 2051 | 10890805 |
| | | | | | Total | 10890805 | |
| 215-22-05-002-002-001 | AREAS VERDES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-002-003-001 | GRIFOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-002-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-001-001 | GAS LICUADO VEHICULO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-001-002 | GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-001 | CARGAS DE GAS ALCALDIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-002 | CARGAS DE GAS ADM. MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-003 | CARGAS DE GAS SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-004 | CARGAS DE GAS CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-005 | CARGAS DE GAS ASESORIA JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-006 | CARGAS DE GAS D.A.F | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-007 | CARGAS DE GAS DOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-008 | CARGAS DE GAS TRANSITO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-009 | CARGAS DE GAS DIDECO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-010 | CARGAS DE GAS MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-011 | CARGAS DE GAS INSPECCION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-012 | CARGAS DE GAS SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-013 | CARGAS DE GAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-014 | CARGAS DE GAS SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-002-015 | CARGAS DE GAS SECPLA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-003-001 | VACACIONES DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-003-002 | VACACIONES DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-003-003-003 | OTRAS ACTIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-004-001-001 | CENTRAL DE DOCUMENTACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-004-001-002 | JUZGADOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-004-002-001 | MECANIZADO Y DISTRIBUCION DE BOLETINES DE PAGO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-004-003-001 | FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-004-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-004-004-002 | OTROS- JUZGADOS DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-005-001-001 | PLANTA TELEFONICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-005-002-001 | LINEA 800 Y ALARMAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-006-001-001 | ENTEL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-006-002-001 | MOVISTAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-006-003-001 | ROAMING INTERNACIONAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-007-001-001 | INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL | | | | | | | |
| 495 | 26/01/2018 | 095714000-9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S. A. | SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, DATOS Y CORREO ELECTRONICO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ÑUÑOA, MES NOVIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N°2140722 20/12/2017, MP ENERO 2018, DA 1821 03/11/2017 CONTRATO 18/10/2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 2140722 | 20/12/2017 | 564 | 4174501 |
| | | | | | Total | 4174501 | |
| 215-22-05-007-002-001 | ENLACE INTERNET PROCESO PERMISO CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-007-003-001 | INTERNET | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-007-004-001 | WI FI | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-008-001-001 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-008-001-002 | ENLACES DE COMUNICACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-008-002-001 | ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-008-003-001 | DIREC TV | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-999-001-001 | OTROS SERVICIOS BASICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-999-002-001 | OTROS SERVICIOS BASICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-05-999-003-001 | OTROS SERVICIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-001-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-001-007 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DOM | | | | | | | |
| 4650 | 24/09/2018 | 007311604-K | GUSTAVO ADOLFO NUÑEZ MUÑOZ | REP. RED ALCANT 2 Y 3 SEDE PONIENTE | 136 | 14/09/2018 | 5731 | 2987151 |
| 4664 | 24/09/2018 | 007311604-K | GUSTAVO ADOLFO NUÑEZ MUÑOZ | CAMBIO PISO OF. G. ZUÑIGA | 137 | 14/09/2018 | 5748 | 748965 |
| | | | | | Total | 3736116 | |
| 215-22-06-001-001-012 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-001-013 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1° JPL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-001-014 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2° JPL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-001-015 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SECPLA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-002-001 | MANTENCIÓN ASCENSORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-003-001 | MANTENCION DE EDIFICIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-004-001 | CAMBIO DE ALFOMBRA DIVERSAS DEPENDENCIAS DOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-005-001 | PINTURAS DIVERSAS DEPENDENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-006-001 | EMPALMES ELECTRICOS MODULOS PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-007-001 | MANTENCION Y REPARACION TRABAJOS DE INVIERNO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-008-001 | MANTENCION Y REPARACION VACACIONES DE VERANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-009-001 | HABILITACION SALA DE ESTUDIO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-010-001 | CAMBIO DE ALFOMBRA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-011-001 | MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-012-001 | CAMBIO DE ALFOMBRAS DIVERSAS DEPENDENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-013-001 | OTRAS MANTENCIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-001-014-001 | FIESTA DE LA CHILENIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-002-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-002-001 | GABINETE PSICOTÉCNICO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-003-001 | MOBILIARIO URBANO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-005-001 | REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN RADARES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-006-001 | MANTENIMIENTO ANTENAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-007-001 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RADIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-008-001 | PINTURA ESCAÑOS Y PAPELEROS (ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-009-001 | INSTALACION ESCAÑOS Y PAPELEROS (ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-010-001 | INSTALACIÓN PLANTA TELEFÓNICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-003-011-001 | PINTURA KIOSCOS Y REFUGIOS PEATONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-004-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-004-002-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-004-003-001 | MANTENCION EQUIPOS DE AUDIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-004-004-001 | MAQUINAS ASEO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-004-008-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-005-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUC | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-006-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-006-002-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-007-001-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-007-002-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-007-003-001 | MANTENCION EQUIPOS ELECTRICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-007-004-001 | PUNTOS DE RED | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-007-005-001 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-002 | MANTENCIÓN DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-003 | SERCOM CAS2 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-004 | SISTEMA PERMISOS DE CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-005 | CONTABILIDAD/ADQUISICIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-006 | SISTEMA PERSONAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-007 | SISTEMA REMUNERACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-008 | SISTEMA DERECHOS VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-009 | SISTEMA JUZGADOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-010 | SISTEMA CONVENIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-011 | VISUAL EASY LIBRARY (PROGRAMA BIBLIOTECA) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-012 | LICENCIAS DE CONDUCIR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-013 | REGISTRO CIVIL CONEXIÓN BD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-014 | LEMON MANT. PORTAL WEB | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-015 | SIG | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-016 | SIST. ATS SERCOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-017 | SIST. EXENCIÓN DCHOS. ASEO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-018 | SISTEMAS CEDOC | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-019 | SIST. AUTOMAT.GESTIÓN RECLAMOS PAVIMENTOS (DOM) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-020 | ARRDO SOFTWARE Y SOPORTE COMP. ATENCION PUBLICO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-021 | NOTRASNOCHE ONDAC | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-022 | SISTEMA RELOJ CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-023 | CONEXION WI FI PLAZA ÑUÑOA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-001-024 | SISTEMA SIGDOC Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-002-001 | FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-003-001 | SISTEMA DE TESORERIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-004-001 | CONVENIO DE PAGO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-005-001 | DERECHOS VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-006-001 | PATENTES COMERCIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-007-001 | DERECHOS DE ASEO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-008-001 | SISTEMA DE INSPECCION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-009-001 | SISTEMA DE GRABACION DE SEGURIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-010-001 | HOSTING Y MANTENCION PORTAL WEB | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-011-001 | SISTEMA DE BIBLIOTECA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-012-001 | MANTENCION WORKFLOW | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-002 | SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-003 | SISTEMA DE PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-004 | SISTEMA DE PATENTES COMERCIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-005 | SISTEMA DE ASEO DOMICILIARIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-006 | SISTEMA CONTROL BOLETAS DE GARANTIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-007 | SISTEMA DE REMUNERACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-008 | SISTEMA DE PERSONAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-009 | SISTEMA DE ADQUISICIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-010 | SISTEMA DE BIENESTAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-011 | SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-012 | SISTEMA CONTROL DE INVENTARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-013 | PORTAL DE PAGOS POR INTERNET | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-014 | SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-015 | SISTEMA DE AUTOCONSULTA (INTRANET RECURSOS HUMANOS) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-016 | PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-017 | TRANSMISION STREAMING (ON LINE CONCEJO MUNICIPAL) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-018 | SISTEMA DE ATENCION A PUBLICO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-06-999-013-019 | FIRMA DIGITAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-001-001-001 | PUBLICACIONES EN LOS DIARIOS | | | | | | | |
| 4725 | 28/09/2018 | 060501000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR-DIARIO OFICIAL | PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL, DE ACUERDO AL D.A. N°1170 28/08/2018, SEGUN FACTURA N°66273 31/08/2018, PUBLICACION DIA 30/08/2018, ORD N°1600/2104 31/07/2018, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO.COMUNICACIONES, MP AGOSTO, OBLIG: | 66273 | 31/08/2018 | 5815 | 140997 |
| | | | | | Total | 140997 | |
| 215-22-07-001-002-001 | SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO VIA E-MAIL LITORALPRESS | | | | | | | |
| 4518 | 12/09/2018 | 096903430-1 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIO Y TV, PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/09/2018, SEGUN FACTURA N°80746 10/09/2018, DA N°S: 2053 12/12/2017 Y N° 59 11/01/2018 CONTRATO 06/12/2017, MODIF. CONTRATO 04/01/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO.DE COMUNICACIONES, OBLIG: | 80746 | 10/09/2018 | 5571 | 1188572 |
| | | | | | Total | 1188572 | |
| 215-22-07-001-003-001 | SERVICIO DE GRABACIONES ACTIVIDADES MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-001-004-001 | LETREROS PUBLICIDAD EN RUTA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-001-005-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-001-006-001 | SERVICIO DE ESPERA TELEFONICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-001-007-001 | MINIPOLES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-001-008-001 | OCTAVILLA CUENTA PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-001-009-001 | JUEGOS ODESUR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-001-010-001 | VIDEO MES DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-001-011-001 | VIDEO PREVENTIVO CATASTROFE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-001-012-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-001-013-001 | JORNADAS DE GRABACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-001 | SERVICIOS DE IMPRESION ALCALDIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-002 | SERVICIOS DE IMPRESION ADM. MUNICIPAL | | | | | | | |
| 4348 | 31/08/2018 | 076245892-6 | IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR LTDA. | CONFECCION DE ROLLER, ´SECPLA EN TERRENO´, DE ACUERDO A ORDEN DE TRABAJO N°38/2018 31/07/2018, FACTURA N°6314 17/08/2018, DA N°454 02/04/2018 CONTRATO 28/03/2018, MP JULIO 2018, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG: | 6314 | 17/08/2018 | 5314 | 72828 |
| | | | | | Total | 72828 | |
| 215-22-07-002-001-003 | DIFUSIÓN CARTILLAS EDUCATIVAS ADULTOS MAYORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-004 | LOGOTIPOS PAPELEROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-005 | IMPRESOS VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-006 | SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-007 | SERVICIOS DE IMPRESION DOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-008 | SERVICIOS DE IMPRESION TRANSITO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-009 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIDECO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-010 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-011 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN INSPECCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-001-012 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| 4690 | 26/09/2018 | 010871500-6 | IVAN PATRICIO VASQUEZ JARAMILLO | PAGO DE FACTURA N° 60 20/09/2018, O/COMPRA N° 973 11/08/2018, POR 80 TALONARIOS DE INFRACCION MUNICIPAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA (COMERCIO Y TRANSITO), MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBLIG.: | 60 | 20/09/2018 | 5776 | 127568 |
| 4692 | 26/09/2018 | 010871500-6 | IVAN PATRICIO VASQUEZ JARAMILLO | PAGO DE FACTURA N°61 20/09/2018, O/COMPRA N° 975 11/08/2018, POR 40 TALONARIOS HOJA DE RUTA, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBLIG.: | 61 | 20/09/2018 | 5778 | 116600 |
| 4694 | 26/09/2018 | 010871500-6 | IVAN PATRICIO VASQUEZ JARAMILLO | PAGO DE FACTURA N°59 28/08/2018, O/COMPRA N° 974 11/08/2018, POR 80 TALONARIOS PARTES DE CARABINEROS, MP AGOSTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBLIG.: | 59 | | 5780 | 127568 |
| | | | | | Total | 371736 | |
| 215-22-07-002-001-013 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-001 | FORMULARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-002 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-003 | DECRETOS DE PAGO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-004 | ORDENES DE COMPRAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-005 | LICENCIAS DE CONDUCIR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-006 | INFRACCIONES 18 COMISARIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-007 | INFRACCIONES 33 COMISARIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-008 | HOJAS DE RUTA (SEGURIDAD CIUDADANA) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-009 | XX | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-010 | XX | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-002-011 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-003-001 | ADHESIVOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-004-001 | LIENZOS Y PENDONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-002-004-002 | OTROS IMPRESOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-003-001-001 | SERVICIOS DE EMPASTE TESORERIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-003-001-002 | OTROS SERVICIOS DE EMPASTES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-003-002-001 | SERVICIO DE EMPASTE SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-003-003-001 | SERVICIO DE EMPASTE PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-003-004-001 | SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-003-005-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-07-999-001-001 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | | | | |
| 4674 | 25/09/2018 | 076433500-7 | COMERCIAL MUNDO TARJETAS LTDA. | factura de credenciales | 1413 | 06/08/2018 | 5759 | 59500 |
| | | | | | Total | 59500 | |
| 215-22-07-999-001-002 | PUBLICIDAD Y DIFUSION ARRASTRE 2007 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-001-001 | SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-001-002 | PROPUESTA ASEO EDIFIOS SS.PP Y CONSISTORIAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-001-003 | LAVADO DE MANTELES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-001 | RECOLECCIÓN DOMICILIARIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-002 | SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-003 | DESMANCHE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-004 | RETIRO MECANIZADO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-005 | DESMALEZADO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-006 | LAVADO SUMIDEROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-007 | DESTAPE SUMIDEROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-002-008 | EMERES | | | | | | | |
| 4676 | 25/09/2018 | 079670770-4 | EMPRESA METROPOLITANA DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA | SERVICIO DE INSPECCION TECNICA EN ESTACION DE TRANSFERENCIA DE KDM, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN FACTURA N°1079 04/09/2018, MP AGOSTO 2018 , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. ASEO, OBLIG: | 1079 | 04/09/2018 | 5761 | 3850000 |
| | | | | | Total | 3850000 | |
| 215-22-08-001-002-009 | KDM | | | | | | | |
| 4729 | 28/09/2018 | 096754450-7 | KDM S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, CONTRATO 27/11/1996 DA N°1689 10/12/1996, SEGUN FACTURA N°115625 10/09/2018, MP AGOSTO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. ASEO, OBLIG: | 115625 | 10/09/2018 | 5823 | 33859366 |
| 4734 | 28/09/2018 | 096754450-7 | KDM S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, DURANTE MES DE AGOSTO 2018, SEGUN FACTURA N°129734 10/09/2018, CONTRATO 27/11/1996 DA N°1689 10/12/1996, MP AGOSTO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. ASEO, OBLIG: | 129734 | 10/09/2018 | 5828 | 38721748 |
| | | | | | Total | 72581114 | |
| 215-22-08-001-003-001 | ASEO CONTENEDORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-001-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-001-001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-002-001 | SERVICIO DE GUARDIAS AÑO NUEVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-003-001 | SERVICIOS DE GUARDIAS FIESTAS PATRIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-005-001 | BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-006-001 | MANUEL DE SALAS 451 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-007-001 | MACUL 61 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-008-001 | LOS 3 ANTONIOS XXX | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-002-009-001 | OTROS SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-003-001-001 | MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PLAZAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-003-001-002 | MANTENCION COMPLEJOS DEPORTIVOS | | | | | | | |
| 4672 | 25/09/2018 | 076483692-8 | SERVICIOS METROPOLITANOS SPA | SERV.MANT.Y RECUPERAC. DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA. MES DE AGOSTO 2018. M/P AGOSTO, O/S 284 (03/09/18). | 178 | 05/09/2018 | 5757 | 17967365 |
| | | | | | Total | 17967365 | |
| 215-22-08-003-001-003 | MANTENCION FUENTES DE AGUA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-003-002-001 | TASUI | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-003-003-001 | MANTENCION Y RECUPERACIÓN DE ARBOLADO | | | | | | | |
| 4671 | 25/09/2018 | 096870220-3 | FACTORING Y FINANZAS S.A. | SE REHACE DP 5283 29/08/2018: ESTADO DE PAGO N°29 JULIO 2018 ,SERVICIO MANTENCION DEL ARBOLADO URBANO, SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES, SEGUN FACTURA N°156 20/08/2018, DA N°S: 1004 15/07/2016, 1117 29/07/2016 CONTRATO 27/07/2016, CT 1709 20/09/2018, MEMORANDUM 283 24/08/2018 DAJ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ORDEN DE INGRESO N°77461 OI:2002 AMBOS DEL 20/08/2018 MULTA MES DE JUNIO 2018 $304.597.- , MP JULIO 2018, OBLIG: 6117 | 156 | 20/08/2018 | 5756 | 79992340 |
| | | | | | Total | 79992340 | |
| 215-22-08-003-003-002 | HUMBERTO RIVAS ARENAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-003-004-001 | MANTENCION AREAS VERDES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-003-005-001 | VIVERO COMUNAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-004-001-001 | SERVICIOS POR MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-004-001-002 | PARADEROS DIFERIDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-005-001-001 | SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-006-001-001 | SERVICIOS POR MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO | | | | | | | |
| 4673 | 25/09/2018 | 076324128-9 | CONSTRUCTORA OBRAS VIALES CUATROVIAL SPA | SERVICIO DE DEMARCACION VIAL EN LA COMUNA, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN FACTURA N°44 27/08/2018, DA N°S 1641 02/10/2017, MODIFICACION 2040 11/12/2017 CONTRATO 25/09/2017, MP AGOSTO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRÁNSITO, OBLIG: | 44 | 27/08/2018 | 5758 | 8003412 |
| 4679 | 25/09/2018 | 076291740-8 | SERVIPLOTT LTDA. | SERVICIO DE SUMINISTROS DE SEÑALES DE TRANSITO, MES AGOSTO 2018, SEGUN FACTURA N°1490 20/08/2018, DA N°234 06/02/2018 CONTRATO 01/02/2018, MP AGOSTO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO, OBLIG: | 1490 | 20/08/2018 | 5764 | 4492393 |
| 4686 | 26/09/2018 | 076324128-9 | CONSTRUCTORA OBRAS VIALES CUATROVIAL SPA | SERVICIO DE DEMARCACION VIAL EN LA COMUNA, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN FACTURA N°45 07/09/2018, DA N°S 1641 02/10/2017, MODIFICACION 2040 11/12/2017 CONTRATO 25/09/2017, MP AGOSTO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRÁNSITO, OBLIG: | 45 | 07/09/2018 | 5772 | 6989614 |
| | | | | | Total | 19485419 | |
| 215-22-08-006-002-001 | CONTRATO DE MANTENCION DE SEÑALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-006-003-001 | OTRAS MANTENCIONES UNIDADES VECINALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-007-001-001 | FLETES, BODEGAJES Y PASAJES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-007-002-001 | FLETES. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-007-003-001 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-007-004-001 | PEAJES. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-007-005-001 | FONDOS A RENDIR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-008-001-001 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-009-001-001 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-009-002-001 | COBRANZA JUDICIAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-001-001 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-002-001 | SUSCRIPCION JURISPRUDENCIA ONLINE ANUAL DAJ | | | | | | | |
| 2554 | 24/05/2018 | 076491374-4 | Distribuciones Juridicas de Chile SpA | PAGO FACTURA Nº 659 30/04/2018, CUOTA 12/12, OC N°583 19/05/2017 POR SUSCRIPCION JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA POR 12 MESES, DESDE EL 02/05/2017 AL 02/05/2018, MP ABRIL 2018, DA N°730 18/05/2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, OBLIG: 628 | 659 | | 3091 | 247923 |
| | | | | | Total | 247923 | |
| 215-22-08-010-003-001 | SUSCRIPCION DIARIOS Y REVISTAS BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-004-001 | OTRAS SUSCRIPCIONES | | | | | | | |
| 4726 | 28/09/2018 | 076491374-4 | DISTRIBUCIONES JURIDICAS DE CHILE SPA | PAGO DE FACTURA N° 766 06/08/2018, O/COMPRA N°894 30/07/2018, POR SERVICIO VLEX FULL CHILE POR UN SEMESTRE (INFORMACION JURIDICA ON-LINE), DA N°1023 26/07/2018, MP JULIO 2018, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG.: | 766 | 06/08/2018 | 5819 | 535500 |
| | | | | | Total | 535500 | |
| 215-22-08-010-005-001 | GACETA JURÍDICA - LEXIS NEXIS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-006-001 | REVISTA FALLOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-007-001 | CLEEPING | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-008-001 | VITANET | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-010-009-001 | HEMEROTECA (BIBLIOTECA) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-001-001 | DÍA DE LA MUJER | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-002-001 | VACACIONES ADULTOS MAYORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-003-001 | DÍA DEL NIÑO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-004-001 | FESTIVAL DE BANDAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-005-001 | FIESTA CHILENA (LICITACIONES) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-006-001 | NAVIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-007-001 | AÑO NUEVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-008-001 | PASAMOS AGOSTO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-011-010-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-999-001-001 | HIGIENE AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-999-002-001 | FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-999-003-001 | ASESORIA JURÍDICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-08-999-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-001-001-001 | ARRIENDO DE PROPIEDADES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-001-001 | ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-001-002 | ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-001-003 | ARRIENDO PEDRO DE OÑAS PATAGUAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-001-004 | GASTOS COMUNES TEATRO MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-001-005 | GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5515 | | | | | | | |
| 1018 | 20/02/2018 | 056031200-8 | COMUNIDAD EDIFICIO CALIFORNIA | GASTOS COMUNES DURANTE EL MES DE ENERO 2018, DEL TEATRO MUNICIPAL DE ÑUÑOA, M/P FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES, OBLIG: 1640 | 19022018 | 19/02/2018 | 1180 | 413887 |
| | | | | | Total | 413887 | |
| 215-22-09-002-001-006 | ARRIENDO TEATRO MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-002-001 | ARRIENDO CASA DEL EMPRENDEDOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-003-001 | ARRIENDOS EDIFICIOS PARA ACTIV. MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-003-003 | OTROS ARRIENDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-002-004-001 | GASTOS COMUNES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-003-001-001 | ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-003-002-001 | ARRIENDO DE BUSES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-003-003-001 | VEHÍCULOS MENORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-003-004-001 | ARRIENDO DE CAMIÓN DE FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-003-005-001 | ARRIENDO CAMION PLUMA DSCE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-004-001-001 | ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-004-002-001 | MOBILIARIO MODULOS PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-004-003-001 | ARRIENDO MESAS Y SILLAS MES DE ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-004-004-001 | OTROS ARRIENDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-004-005-001 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-001-001 | ARRIENDO GABINETE PSICOTÉCNICO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-002-001 | ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES | | | | | | | |
| 4723 | 27/09/2018 | 079913320-2 | GALLYAS TELECOM S.A. | Servicio de Arriendo de Equipos de Radio comunicación correspondiente al mes de Agosto 2018, según DA. 301 23.02.2018. | 27845 | 10/09/2018 | 5811 | 4599306 |
| | | | | | Total | 4599306 | |
| 215-22-09-005-003-001 | ARRIENDO DE GENERADORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-003-002 | ARRIENDO DE GENERADORES FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-004-001 | ARRIENDO EQUIPO ELECTRÓGENO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-005-001 | PLACA COMPACTADORA (ASFALTO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-006-001 | ARRIENDO DE MAQUINARIA ASEO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-007-001 | ARRIENDOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-008-001 | ARRIENDO CONTENEDORES PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-009-001 | ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-010-001 | ARRIENDO DE TOLDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-011-001 | SISTEMA DE COMUNICACION INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-005-012-001 | OTROS ARRIENDOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-001-001 | ARRIENDO DE IMPRESORAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-001-002 | ARRIENDO IMPRESORAS PERMISO DE CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-001-003 | ARRIENDO IMPRESORAS PARA PATENTES COMERCIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-002-001 | ARRIENDO DE MODULO AUTOATENCION PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-003-001 | MULTIFUNCIONALES VIGATEC | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-004-001 | RESERVA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-006-005-001 | FOTOCOPIADORAS (ACTIVIDADES MUNICIPALES) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-001-001 | ARRIENDO MODULOS Y BAÑOS PERMISO DE CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-001-002 | ARRIENDO AÑO NUEVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-001-003 | FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-001-004 | ARRIENDO CASILLA CENTRAL DOCUMENTACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-001-005 | ARRIENDO CASILLA PRIMER JUZGADO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-001-006 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-002-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-09-999-003-001 | ARRIENDOS ARRASTRE 2007 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-001-001-001 | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-002-001-001 | SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-002-001-002 | SEGURO FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-002-001-003 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-002-002-001 | SEGUROS FIESTAS CHILENAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-002-003-001 | RESERVA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-003-001-001 | SERVICOS DE GIROS Y REMESAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-001-001 | TRANSBANK | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-001-002 | CAJEROS BANCO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-001-003 | CAJEROS FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-002-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-003-001 | ABONO ELECTRÒNICO PAGO PROVEEDORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-004-001 | EMISIÓN DE CHEQUES Y VALES VISTA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-004-005-001 | CAJEROS PCV Y FIESTA CHILENA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-10-999-001-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-001-001-001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-001-001 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-001-006 | CURSOS DE CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-001-009 | CURSOS DE CAPACITACIÓN DIDECO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-001-010 | CURSOS CAPACITACIÓN MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-001-011 | CURSOS DE CAPACITACIÓN INSPECCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-001-012 | CURSOS DE CAPACITACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-002-001 | CURSO CAPACITACION INGLES BASICO OMIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-003-001 | CURSOS DE CAPACITACION HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES OMIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-004-001 | CURSOS AMBITO PENAL Y SOCIAL FUNCIONARIOS DEFENSORIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-002-005-001 | OTRAS CAPACITACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-001-001 | DIGITADORES PERMISO CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-001-002 | ASESORÍA Y MANTENCIÓN SOFTWARE BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-001-003 | TARJETA VECINO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-001-004 | LICENCIAS DE CONDUCIR | | | | | | | |
| 4670 | 25/09/2018 | 079560740-4 | INSICO S.A. | Servicios computacionales para la emisión de Licencias de Conducir mes de agosto 2018. | 2033 | 03/09/2018 | 5755 | 4057662 |
| | | | | | Total | 4057662 | |
| 215-22-11-003-001-005 | SERVICIO CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-001 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO | | | | | | | |
| 4405 | 04/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | | 22698 | 01/08/2018 | 5396 | 647440 |
| | | | | | Total | 647440 | |
| 215-22-11-003-002-002 | DERECHOS VARIOS | | | | | | | |
| 4680 | 25/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°23190 01/09/2018, POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES "SISTEMA DE DERECHOS VARIOS", MES DE AGOSTO 2018, DA N°1941 20/11/2013, DA N°2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 20/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: 6190 | 23190 | 01/09/2018 | 5765 | 487146 |
| | | | | | Total | 487146 | |
| 215-22-11-003-002-003 | TESORERIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-004 | PERMISO DE CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-005 | PATENTES COMERCIALES | | | | | | | |
| 4657 | 24/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°23192 01/09/2018, POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES PATENTES COMERCIALES, MES DE AGOSTO 2018, DA N°1941 20/11/2013, DA N°2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 12/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: 6161 | 23192 | 01/09/2018 | 5737 | 649528 |
| | | | | | Total | 649528 | |
| 215-22-11-003-002-006 | ASEO DOMICILIARIO | | | | | | | |
| 4656 | 24/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°23193 01/09/2018, POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES ASEO DOMICILIARIO, MES DE AGOSTO 2018, DA N° 1359 27/08/2013, DA N° 1771 23/10/2013, DA N°1941 20/11/2013, DA N°2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 12/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: 6160 | 23193 | 01/09/2018 | 5736 | 487146 |
| | | | | | Total | 487146 | |
| 215-22-11-003-002-007 | CONVENIOS DE PAGO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-008 | CONTROL DE BOLETAS DE GARANTÍA | | | | | | | |
| 4646 | 24/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | | 23195 | 01/09/2018 | 5726 | 324764 |
| | | | | | Total | 324764 | |
| 215-22-11-003-002-009 | REMUNERACIONES | | | | | | | |
| 4669 | 25/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°23196 01/09/2018, POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES REMUNERACIONES, MES DE AGOSTO 2018, DA N°1941 20/11/2013, DA N°2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 14/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: 6179 | 23196 | 01/09/2018 | 5754 | 649528 |
| | | | | | Total | 649528 | |
| 215-22-11-003-002-010 | PERSONAL | | | | | | | |
| 4678 | 25/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°23197 01/09/2018, POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES PERSONAL, MES DE AGOSTO 2018, DA N°1941 20/11/2013, DA N°2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 25/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: 6188 | 23197 | 01/09/2018 | 5763 | 487146 |
| | | | | | Total | 487146 | |
| 215-22-11-003-002-011 | ADQUISICIONES | | | | | | | |
| 4662 | 24/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°23198 01/09/2018, POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES ADQUISICIONES, MES DE AGOSTO 2018, DA N° 1359 27/08/2013, DA N° 1771 23/10/2013, DA N°1941 20/11/2013, DA N° 2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 12/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: 6170 | 23198 | 01/09/2018 | 5743 | 649528 |
| | | | | | Total | 649528 | |
| 215-22-11-003-002-012 | PAGINA WEB | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-013 | BIENESTAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-014 | SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL | | | | | | | |
| 4668 | 24/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°23200 01/09/2018, POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES SEGUIMIENTOS DE CAUSAS DE JUZGADO DE POLICIAL LOCAL, MES DE AGOSTO 2018, DA N°1941 20/11/2013, DA N°2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 13/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: 6177 | 23200 | 01/09/2018 | 5753 | 487146 |
| | | | | | Total | 487146 | |
| 215-22-11-003-002-015 | CONTROL DE INVENTARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-016 | PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET | | | | | | | |
| 4681 | 25/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°23202 01/09/2018, POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES "PORTAL DE PAGOS POR INTERNET", MES DE AGOSTO 2018, DA N°1941 20/11/2013, DA N°2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 20/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: 6192 | 23202 | 01/09/2018 | 5766 | 487146 |
| | | | | | Total | 487146 | |
| 215-22-11-003-002-017 | SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTARIA | | | | | | | |
| 4020 | 10/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE MARZO 2017, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°14826 01/04/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 14826 | 01/04/2017 | 4917 | 472555 |
| 4030 | 10/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE ABRIL 2018, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTA´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°21185 01/05/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 21185 | 01/05/2018 | 4929 | 482064 |
| 4031 | 10/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE MAYO 2018, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°21684 01/06/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 21684 | 01/06/2018 | 4930 | 483395 |
| 4032 | 10/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE DICIEMBRE 2015, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°7692 01/01/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 7692 | 01/01/2016 | 4931 | 457479 |
| 4033 | 10/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE MARZO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°9040 01/04/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 9040 | 01/04/2016 | 4932 | 460789 |
| 4040 | 13/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE MAYO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°10169 01/06/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 10169 | 01/06/2016 | 4938 | 464020 |
| 4041 | 13/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE JULIO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°11117 01/08/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 11117 | 01/08/2016 | 4939 | 466688 |
| 4045 | 13/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE JUNIO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°10659 01/07/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 10659 | 01/07/2016 | 4943 | 465060 |
| 4048 | 13/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE ENERO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°8136 01/02/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A º1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: | 8136 | 01/02/2016 | 4948 | 457479 |
| 4049 | 13/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE AGOSTO 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°11584 01/09/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG:/GBD/ | 11584 | 01/09/2016 | 4949 | 467863 |
| 4050 | 13/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE ABRIL 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°9619 01/05/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A º1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: | 9619 | 01/05/2018 | 4950 | 462498 |
| 4164 | 20/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE FEBRERO 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°14381 01/03/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPLA, OBLIG: | 14381 | 01/03/2017 | 5090 | 471183 |
| 4165 | 20/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE JUNIO 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°16368 01/07/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPLA, OBLIG: | 16368 | 01/07/2017 | 5091 | 475988 |
| 4167 | 20/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE ENERO 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°13970 01/02/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG: | 13970 | 01/02/2017 | 5093 | 469750 |
| 4168 | 20/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | | 12022 | 01/10/2016 | 5094 | 468103 |
| 4170 | 20/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | | 13025 | 01/12/2016 | 5097 | 469728 |
| 4171 | 20/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE ABRIL 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°15415 01/05/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG: | 15415 | 01/05/2017 | 5095 | 474184 |
| 4172 | 20/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | | 13531 | 01/01/2017 | 5098 | 470326 |
| 4173 | 20/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°18226 01/11/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG: | 18226 | 01/11/2017 | 5099 | 475403 |
| 4175 | 20/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°17761 01/10/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG: | 17761 | 01/10/2017 | 5101 | 475855 |
| 4185 | 20/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE NOVIEMBRE 2017, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°18702 01/12/2017, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 18702 | 01/12/2017 | 5112 | 477246 |
| 4189 | 21/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE MARZO 2018, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°20654 01/04/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 20654 | 01/04/2018 | 5117 | 481359 |
| 4190 | 21/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE FEBRERO 2018, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°20161 01/03/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 20161 | 01/03/2018 | 5118 | 480673 |
| 4191 | 21/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE ENERO 2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°19708 01/02/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG: | 19708 | 01/02/2018 | 5119 | 478841 |
| 4192 | 21/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | CUOTA MES DE OCTUBRE 2016, ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°12500 01/11/2016, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 03/08/2018, OBLIG: /GBD/ | 12500 | 01/11/2016 | 5120 | 468798 |
| 4199 | 21/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES: SISTEMA ´GESTION DOCUMENTAL´, MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA N°19249 01/01/2018, DA N°1941 20/11/13, D/A Nº1771 23/10/2013, D/A Nº2103 22/12/2017 CONTRATO 08/11/13, DA 1359 27/08/2013, INFORME 24/07/2018, AUTORIZACION FMP EMAIL 03/08/2018 ADM.MUNICIPAL, OBLIG: | 19249 | 01/01/2018 | 5127 | 478362 |
| | | | | | Total | 12255689 | |
| 215-22-11-003-002-018 | INTRANET RECURSOS HUMANOS | | | | | | | |
| 4667 | 24/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°23204 01/09/2018, POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES AUTOCONSULTA (INTRANET DE RECURSOS HUMANOS), MES DE AGOSTO 2018, DA N°1941 20/11/2013, DA N°2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 14/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: 6176 | 23204 | 01/09/2018 | 5752 | 324764 |
| | | | | | Total | 324764 | |
| 215-22-11-003-002-019 | FIRMA DIGITAL (CERTIFICADOS EMITIDOS) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-002-020 | SISTEMA DE INSPECCIÓN | | | | | | | |
| 4666 | 24/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°23217 01/09/2018, POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES INSPECCION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2018, DA N°1941 20/11/2013, DA N°2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 13/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: 6175 | 23217 | 01/09/2018 | 5751 | 487146 |
| | | | | | Total | 487146 | |
| 215-22-11-003-002-021 | SISTEMA DE ATENCIÓN SOCIAL | | | | | | | |
| 1961 | 26/04/2018 | 076617781-6 | CYM ASCENSORES Y MONTACARGAS SPA | PAGO DE FACTURA N°20656 01/04/2018 POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES ATENCION A PUBLICO (ASISTENCIA SOCIAL), , MES DE MARZO 2018, DECRETO 1359 27/08/2013, 1771 23/10/2013, DECRETO N° 1941 20/11/2013, DECRETO 2103 22/12/2017, CONTRATO 8/11/2013, INFORME ITS 25/04/2018, MP ABRIL 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: 2853 | 613 | 22/04/2018 | 2396 | 481359 |
| | | | | | Total | 481359 | |
| 215-22-11-003-002-022 | MUNIMATICO | | | | | | | |
| 4104 | 16/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°17987 20/10/2017 POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES,¨MUNIMATICO¨, MES DE ABRIL 2017, DECRETOS N° 1359 27/08/2013, N° 1771 23/10/2013, N°1941 20/11/2013, N°2103 22/12/2017, N°839 06/06/2017 AMPLIACION, N°962 22/06/2017 RECTIFICATORIA, CONTRATO 8/11/2013, INFORME 01/08/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 06/08/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPTO. DE INFORMATICA, OBLIG: /GBD/ | 17987 | 20/10/2017 | 5025 | 1106430 |
| 4105 | 16/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°17989 20/10/2017 POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES,¨MUNIMATICO¨, MES DE JUNIO 2017, DECRETOS N° 1359 27/08/2013, N° 1771 23/10/2013, N°1941 20/11/2013, N°2103 22/12/2017, N°839 06/06/2017 AMPLIACION, N°962 22/06/2017 RECTIFICATORIA, CONTRATO 8/11/2013, INFORME 01/08/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 06/08/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPTO. DE INFORMATICA, OBLIG: /GBD/ | 17989 | 20/10/2017 | 5026 | 1110638 |
| 4106 | 16/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°17988 20/10/2017 POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES,¨MUNIMATICO¨, MES DE MAYO 2017, DECRETOS N° 1359 27/08/2013, N° 1771 23/10/2013, N°1941 20/11/2013, N°2103 22/12/2017, N°839 06/06/2017 AMPLIACION, N°962 22/06/2017 RECTIFICATORIA, CONTRATO 8/11/2013, INFORME 01/08/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 06/08/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPTO. DE INFORMATICA, OBLIG: /GBD/ | 17988 | 20/10/2017 | 5027 | 1109251 |
| 4115 | 17/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°17990 20/10/2017 POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES,¨MUNIMATICO¨, MES DE JULIO 2017, DECRETOS N° 1359 27/08/2013, N° 1771 23/10/2013, N°1941 20/11/2013, N°2103 22/12/2017, N°839 06/06/2017 AMPLIACION, N°962 22/06/2017 RECTIFICATORIA, CONTRATO 8/11/2013, INFORME 01/08/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 06/08/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPTO. DE INFORMATICA, OBLIG: /GBD/ | 17990 | 20/10/2017 | 5041 | 1107635 |
| 4116 | 17/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°17991 20/10/2017 POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES,¨MUNIMATICO¨, MES DE AGOSTO 2017, DECRETOS N° 1359 27/08/2013, N° 1771 23/10/2013, N°1941 20/11/2013, N°2103 22/12/2017, N°839 06/06/2017 AMPLIACION, N°962 22/06/2017 RECTIFICATORIA, CONTRATO 8/11/2013, INFORME 01/08/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 06/08/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPTO. DE INFORMATICA, OBLIG: /GBD/ | 17991 | 20/10/2017 | 5042 | 1108132 |
| 4177 | 20/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°17992 20/10/2017 POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES,¨MUNIMATICO¨, MES DE SEPTIEMBRE 2017, DECRETOS N° 1359 27/08/2013, N° 1771 23/10/2013, N°1941 20/11/2013, N°2103 22/12/2017, N°839 06/06/2017 AMPLIACION, N°962 22/06/2017 RECTIFICATORIA, CONTRATO 8/11/2013, INFORME 01/08/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 06/08/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPTO. DE INFORMATICA, OBLIG: /GBD/ | 17992 | 20/10/2017 | 5105 | 1110330 |
| 4181 | 20/08/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°19406 01/01/2018 POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES,¨MUNIMATICO¨, MES DE DICIEMBRE 2017, DECRETOS N° 1359 27/08/2013, N° 1771 23/10/2013, N°1941 20/11/2013, N°2103 22/12/2017, N°839 06/06/2017 AMPLIACION, N°962 22/06/2017 RECTIFICATORIA, CONTRATO 8/11/2013, INFORME 01/08/2018, AUTORIZACION F MP EMAIL 06/08/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPTO. DE INFORMATICA, OBLIG: /GBD/ | 19406 | 01/01/2018 | 5108 | 1116178 |
| 4407 | 04/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | | 22845 | 01/08/2018 | 5398 | 1133020 |
| 4682 | 25/09/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | PAGO DE FACTURA N°23325 01/09/2018, POR ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES "MUNIMATICO", MES DE AGOSTO 2018, DA N°1941 20/11/2013, DA N°839 06/06/2017, DA N°2103 22/12/2017, CONTRATO 08/11/2013, INFORME ITS 20/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, OBLIG.: 6195 | 23325 | 01/09/2018 | 5767 | 1136674 |
| | | | | | Total | 10038288 | |
| 215-22-11-003-002-023 | BODEGA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-003-003-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-999-001-001 | ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | | | | | | | |
| 4660 | 24/09/2018 | 006332131-1 | SANTIAGO EDUARDO AVALOS VILLABLANCA | CONTRATO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, ENCUESTA EN DOMICILIO, COMUNA DE ÑUÑOA, MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA N°197 21/08/2018, DA N° 671 10/05/2017, DA N°836 06/06/2017, DA N° 1475 13/09/2017, CONTRATO 01/06/2017, D/A Nº826 18/06/2018, CONVENIO 12/04/2018, CERTIFICADO N°18/2018 21/09/2018, MEMO N°17/2018 21/09/2018, MP JULIO 2018, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG.: | 197 | 21/08/2018 | 5740 | 674411 |
| 4661 | 24/09/2018 | 006332131-1 | SANTIAGO EDUARDO AVALOS VILLABLANCA | CONTRATO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, ENTREVISTA EN GABINETE, ATENCIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMUNA DE ÑUÑOA, MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA N°198 21/08/2018, DA N°836 06/06/2017, CONTRATO 01/06/2017, DA 1475 13/09/2017, DA 671 10/05/2017, MEMO N°18/2018 21/09/2018, CERTIFICADO 17/2018 21/09/2018, MP JULIO 2018, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG | 198 | 21/08/2018 | 5741 | 3294774 |
| | | | | | Total | 3969185 | |
| 215-22-11-999-001-002 | OTROS | | | | | | | |
| 4698 | 26/09/2018 | 076504980-6 | ESRI CHILE S A | ADQUISICION DE LICENCIAS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA SIG EN ÑUÑOA, FACTURA 4251 16/04/2018, O/C 438/2018 09/04/2018, MP ABRIL 2018, CERTIFICADO DE ALTA 447/2018 24/09/2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG 2569-6218- | 4251 | | 5784 | 584026 |
| | | | | | Total | 584026 | |
| 215-22-11-999-001-003 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-999-001-004 | ARRASTRE 2007 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-11-999-001-005 | SERVICIOS DIGITADORES Y APOYO ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-001 | GASTOS MENORES ALCALDIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-002 | GASTOS MENORES ADM. MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-003 | GASTOS MENORES SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-004 | GASTOS MENORES CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-005 | GASTOS MENORES ASESORIA JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-006 | GASTOS MENORES D.A.F | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-007 | GASTOS MENORES DOM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-008 | GASTOS MENORES TRANSITO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-009 | GASTOS MENORES DIDECO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-010 | GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-011 | GASTOS MENORES INSPECCION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-012 | GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-013 | GASTOS MENORES PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-014 | GASTOS MENORES SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-015 | GASTOS MENORES SECPLA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-001-016 | OTROS GASTOS MENORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-002-001 | OTROS FONDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-003-001 | FONDOS A RENDIR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-004-001 | SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-005-001 | DIRECCIÓN DE CONTROL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-006-001 | CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-007-001 | ASESORÍA JURÍDICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-008-001 | DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-009-001 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-010-001 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA E INSPECCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-011-001 | DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-012-001 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-013-001 | DIRECCIÓN DE TRÁNSITO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-014-001 | PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-015-001 | SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-016-001 | OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-002-020-001 | GASTOS MENORES AÑOS ANTERIORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-003-001-001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-003-002-001 | RESERVA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-004-001-001 | INTERESES,MULTAS Y RECARGOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-005-001-001 | GASTOS NOTARIALES Y OTROS JURIDICO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-005-002-001 | RECEPTORES JUDICIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-005-003-001 | RESERVA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-005-004-001 | OTROS DERECHOS Y TASAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-006-001-001 | CONTRIBUCIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-006-002-001 | EDIFICIO SERVICIOS PÚBLICOS. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-006-003-001 | TEATRO MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-006-004-001 | MACUL 62 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-006-005-001 | PEDRO DE VALDIVIA 3636 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-999-001-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-999-001-002 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-22-12-999-001-003 | OTROS SERVICIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-001 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-002 | JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-003 | BONIFICACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-004 | BONO DE RECONOCIMIENTO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-005 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-006 | FONDO DE SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-007 | ASIGNACION POR MUERTE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-008 | SEGURO DE VIDA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-009 | DEVOLUCION DE IMPOSOCIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-010 | BONIFICACION DE SALUD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-011 | SUBSIDIOS DE REPOSO PREVENTIVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-012 | SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD Y MEDICINA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-013 | SUBSIDIOS POR ACCIDENTES DEL TRABAJO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-014 | SUBSIDIOS DE REPOSO MATERNAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-015 | SUBSIDIO CAJAS DE COMPENSACION DE LOS ANDES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-016 | APORTE FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-017 | ASIGNACION FAMILIAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-018 | PENSIONES ASISTENCIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-019 | GARANTIA ESTATAL PENSIONES MINIMAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-020 | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-021 | SUBSIDIOS DE REPOSO MATERNAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-022 | SUBSIDIOS DE CESANTIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-023 | INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-024 | BENEFICIOS MEDICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-01-004-001-025 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-23-03-001-001-001 | INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-001-001-001 | FONDOS DE EMERGENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-001-001 | SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-001-002 | PAGO BONO SAE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-002-001 | ESCUELA ABIERTA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-003-001 | DEVOLUCIÓN ANTICIPO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-004-001 | LOCOMOCIÓN GRATUITA | | | | | | | |
| 1765 | 13/04/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | (87) LOCOMOCIÓN GRATUITA | 20180087 | 12/04/2018 | 2157 | 10416666 |
| 2532 | 23/05/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | SUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: ¨LOCOMOCION GRATUITA¨, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N° 237 06/02/2018, MP MAYO 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG: | 20180286 | 22/05/2018 | 3066 | 10416668 |
| 3167 | 21/06/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | SUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: ¨LOCOMOCION GRATUITA¨, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N° 237 06/02/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG.: 4263 | 20180317 | 20/06/2018 | 3837 | 10416668 |
| | | | | | Total | 31250002 | |
| 215-24-01-002-005-001 | SEGUROS INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-006-001 | ESCUELAS ESPECIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-007-001 | APORTE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EST EDUCACIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-008-001 | MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL NARANJITAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-008-004 | MANTENIMIENTO FAGEM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-009-001 | LICEOS TECNICOS PROFESIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-010-001 | PROYECTO REPOSICION DE COLEGIO BENJAMIN CLARO VELASCO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-011-001 | DEFICIT ESCUELAS BASICAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-002-012-001 | Déficit Operacional | | | | | | | |
| 4163 | 20/08/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | (84) DEFICIT OPERACIONAL EDUCACIONAL | 20180084 | 12/04/2018 | 5089 | 65000000 |
| 4182 | 20/08/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | (348) "DÉFICIT OPERACIONAL" - EDUCACIÓN (Cuota N° 1) | 20180348 | 20/08/2018 | 5109 | 50000000 |
| 4183 | 20/08/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | (349) "DÉFICIT OPERACIONAL" - EDUCACIÓN (Cuota N° 2) | 20180349 | 20/08/2018 | 5110 | 52371000 |
| 4606 | 20/09/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | SUBVENCION QUE OTORGA ESTE MUNICIPIO, PARA EL PROGRAMA: ¨DEFICIT OPERACIONAL¨ AREA EDUCACION, DA N° 102 19/01/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, CUOTA 2, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION , OBLIG: | 2018360 | 14/09/2018 | 5664 | 52371000 |
| 4608 | 20/09/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | SUBVENCION QUE OTORGA ESTE MUNICIPIO, PARA EL PROGRAMA: ¨DEFICIT OPERACIONAL¨ AREA EDUCACION, DA N° 102 19/01/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, CUOTA 1, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION , OBLIG: | 2018359 | 14/09/2018 | 5667 | 50000000 |
| | | | | | Total | 269742000 | |
| 215-24-01-003-001-001 | DÉFICIT OPERACIONAL | | | | | | | |
| 4592 | 20/09/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | SUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: DEFICIT OPERACIONAL AREA SALUD, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N°102 19/01/2018, CUOTA 2/3, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG: | 2018362 | 14/09/2018 | 5650 | 90000000 |
| 4594 | 20/09/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | SUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: DEFICIT OPERACIONAL AREA SALUD, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N°102 19/01/2018, CUOTA 3, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG: | 2018363 | 14/09/2018 | 5652 | 90000000 |
| 4602 | 20/09/2018 | 070932800-K | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI | SUBVENCION OTORGADA POR ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: DEFICIT OPERACIONAL AREA SALUD, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, DA N°102 19/01/2018, CUOTA 1, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, OBLIG: | 2018361 | 14/09/2018 | 5660 | 90000000 |
| | | | | | Total | 270000000 | |
| 215-24-01-003-002-001 | ATENCIÓN PACIENTES POSTRADOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-003-003-001 | TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-003-003-002 | PROGRAMA COMPLEMENTARIO SSMO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-003-003-003 | DESEMPEÑO FIJO VARIABLE CARRERA FUNCIONARIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-003-004-001 | PROGRAMA ODONTOLOGICO EXTRAORDINARIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-003-005-001 | PROGRAMA EQUIPAMIENTO MEDICO CENTRO SALUD FAMILIAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-003-006-001 | LA BOTICA DE ÑUÑOA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-004-001-001 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | | | | |
| 506 | 26/01/2018 | 071904300-3 | JUNTA DE VECINOS VILLA LO PLAZA | SUBVENCION QUE LE OTORGA ESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA: INFOCENTRO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N°116 23/01/2018 (27), AUTORIZADO FMP 24/01/2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CUENTA QUE DEBERA RENDIR, OBLIG.: 1008 | 20180046 | 24/01/2018 | 577 | 2200000 |
| 4730 | 28/09/2018 | 009676134-1 | VINKA EUGENIA PALMA LUNA | Monitora Taller Cerámica en Frío Agosto 2018, D.A.CGR.N°302 - 07/09/2018, O.S. N° 289 - 08/08/2018 | 19 | 24/09/2018 | 5824 | 80000 |
| | | | | | Total | 2280000 | |
| 215-24-01-004-001-002 | JUNTA VECINOS TOBALABA Nº 1 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-001-001 | ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-001-002 | OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-001 | GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-002 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-003 | GRANDES EVENTOS CULTURALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-004 | PROGRAMA DE PLAZAS Y PARQUES (MUSICA Y TEATRO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-005 | DIFUSION DE LA CULTURA TEATRO INFANTIL CICLO DE CINE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-006 | FIESTA CHILENA EN ÑUÑOA 2018 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-007 | MUSICA Y TEATRO EN PLAZAS Y PARQUES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-008 | TEATRO INFANTIL EN C. DE LA CULTURA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-009 | CINE EN TEATRO MUNICIPAL LUGARES DE LA COMUNA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-010 | TEATRO EN DISTINTOS LUGARES DE LA COMUNA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-011 | DIFUSION DE LA CULTURA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-012 | FERIA DEL LIBRO DE ÑUÑOA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-013 | FIESTA CHILENA Y CAFE CULTURAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-014 | FESTIVAL CREATIVO INFANTIL Y MUESTRA DE TALLERES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-015 | FESTIVAL DE NAVIDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-002-016 | GRANDES EVENTOS CULTURALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-001 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-002 | DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-003 | DEPORTE FORMATIVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-004 | DEPORTE COMPETITIVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-005 | EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS MASIVOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-006 | EL DEPORTE VA A TU BARRIO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-007 | PLAZAS Y PARQUES ENTRETENIDOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-008 | DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-009 | MODIFICACIONES PRESUPUTARIAS 2013 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-003-010 | INFRAESTRUCTURA PISCINA POLIDEPORTIVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-004-001 | FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS CHILENOS (GRANJA EDUCATIVA Y CENTRO DE HIPOTERAPIA) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-005-001 | ASOCIACIÓN CRIADORES CABALLOS CHILENOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-006-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-005-999-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-006-001-001 | CRUZ ROJA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-006-001-002 | GASTOS OPERACIONALES POLICLINICO MANUEL DE SALAS Y EX GONZALEZ CORTES,CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ÑUÑO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-006-001-003 | INSTALACION,REVESTIMIENTO PLOMO,SALA DENTAL RAYOS POLICLINICO MANUEL DE SALAS Y EX GONZALEZ CORTES, | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-006-002-001 | CUERPO DE BOMBEROS DE ÑUÑOA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-006-002-002 | AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO CUARTEL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-001-001 | BECA MATRICULA ESTUDIOS SUPERIORES. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-002-001 | ÚTILES ESCOLARES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-003-001 | MATERIALES REPARACION VIVIENDAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-004-001 | APOYO PERSONAS POSTRADAS | | | | | | | |
| 4699 | 26/09/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3745028 10/09/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: /GBD/ | 3745028 | 09/09/2018 | 5785 | 430031 |
| | | | | | Total | 430031 | |
| 215-24-01-007-005-001 | PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS | | | | | | | |
| 3222 | 25/06/2018 | 091311000-5 | TERMOKOHN S.A. | AYUDA ASISTENCIAL PARA ARRIENDO DE BODEGA MES DE JUNIO A BENEFICIARIA SRA. MARÍA MÓNICA RIVAS CUCULLU, SEGUN N°A 2100/1713 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 9/EMS 20/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: | 21001713 | 22/06/2018 | 3903 | 174220 |
| 3225 | 25/06/2018 | 076852787-3 | MULTISERVICIOS JWG SPA. | AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARIA ELIANA ULLOA ARRIAGADA, EN UN APORTE ECONOMICO PARA CANCELAR SERVICIO DE MUDANZA, SEGUN ORD. NºA 2100/1712 22/06/2018, INFORME SOCIAL Nº7/EMS 20/06/2018, MP JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARO, OBLIG: /GBD/ | 210017120 | 22/06/2018 | 3907 | 107100 |
| 3230 | 25/06/2018 | 008772334-8 | NELIDA SUAREZ ALVARADO | AYUDA ASISTENCIAL PARA CANCELAR MUDANZA A BENEFICIARIO SR. MARIO SALGADO GALLARDO, SEGUN N°A 2100/1709 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 1/EMS 19/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4390 | 21001709 | 22/06/2018 | 3912 | 40000 |
| 3233 | 25/06/2018 | 076156598-2 | MI BODEGA SPA. | AYUDA ASISTENCIAL PARA ARRIENDO DE BODEGA A BENEFICIARIA SRTA. ALEJANDRA FABIOLA ARENAS REVECO, SEGUN N°A 2100/1716 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 3/EMS 19/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4396 | 21001716 | 22/06/2018 | 3915 | 258000 |
| 3235 | 25/06/2018 | 076852787-3 | MULTISERVICIOS JWG SPA. | AYUDA ASISTENCIAL PARA CANCELAR SERVICIO DE MUDANZA A BENEFICIARIA SRA. MARÍA MÓNICA RIVAS CUCULLA, SEGUN N°A 2100/1713 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 9/EMS 20/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4397 | 210017130 | 22/06/2018 | 3917 | 77350 |
| 3237 | 25/06/2018 | 076852787-3 | MULTISERVICIOS JWG SPA. | AYUDA ASISTENCIAL PARA CANCELAR SERVICIO DE MUDANZA A BENEFICIARIA SRA. LUISA INES LASTRA MERINO, SEGUN N°A 2100/1715 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 4/EMS 19/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4399 | 210017150 | 22/06/2018 | 3919 | 83300 |
| 3240 | 25/06/2018 | 010829999-1 | CLAUDIO JOSE SOLAR VERGARA | AYUDA ASISTENCIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION SRA. GUILLERMINA MONSALVE FARIAS, SEGUN N°A 2100/1714 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 10/EMS 20/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4402 | 21001714 | 22/06/2018 | 3922 | 600000 |
| 3241 | 25/06/2018 | 076156598-2 | MI BODEGA SPA. | AYUDA ASISTENCIAL PARA ARRIENDO DE BODEGA A BENEFICIARIA SRA. LUISA INES LASTRA MERINO, SEGUN N°A 2100/1715 22/06/2018, INFORME SOCIAL: 4/EMS 19/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4403 | 21001715 | 22/06/2018 | 3923 | 192862 |
| 3287 | 27/06/2018 | 012011152-3 | LORENA JARA GIMPELS | AYUDA ASISTENCIAL PARA EXAMEN MEDICO, SRA. CLARA ZURITA OTAZO, SEGUN N°A 2100/1750 26/06/2018, INFORME SOCIAL: 219 18/06/2018, SOLICITADA POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO.ASISTENCIA SOCIAL, MP JUNIO 2018, OBLIG.: 4467 | 21001750 | 26/06/2018 | 3971 | 69000 |
| 4654 | 24/09/2018 | 005478373-6 | SILVIA MONARDEZ LOPÉZ DE MATURANA | AYUDA SOCIAL SR. PATRICIO ARTEAGA | 84 | 14/09/2018 | 5734 | 160000 |
| 4655 | 24/09/2018 | 092920000-4 | DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. | 150 CAJAS DE ALIMENTOS | 4301 | 29/08/2018 | 5735 | 2589678 |
| 4685 | 26/09/2018 | 070335000-3 | LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA | COMPRA DE MEDICAMENTO SRA. CARIDAD HIGUERAS | 21002603 | 25/09/2018 | 5771 | 86000 |
| 4687 | 26/09/2018 | 004310317-2 | FLAVIO ANTONIO SEGUEL VALDERRAMA | AYUDA ASISTENCIAL A SRA. ERNESTINA DEL CARMEN AGUILERA MONTECINOS, EN UN APORTE ECONOMICO PARA CANCELAR BUS DE ACOMPAÑAMIENTO A CEMENTERIO, SEGUN ORD. NºA 2100/2614 25/09/2018, INFORME SOCIAL Nº389/BAH 12/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: | 21002614 | 25/09/2018 | 5773 | 80000 |
| 4688 | 26/09/2018 | 004310317-2 | FLAVIO ANTONIO SEGUEL VALDERRAMA | BUS ACOMPAÑAMIENTO | 21002618 | 25/09/2018 | 5774 | 80000 |
| 4689 | 26/09/2018 | 077570770-4 | SOCIEDAD OFTALMOLOGICA LIMITADA | AYUDA ASISTENCIAL A SRA. LUCIA ZUÑIGA VALDES, EN UN APORTE ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGUN ORD. NºA 2100/2616 25/09/2018, INFORME SOCIAL Nº5024/AVS 12/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: | 21002616 | 25/09/2018 | 5775 | 205000 |
| 4693 | 26/09/2018 | 004310317-2 | FLAVIO ANTONIO SEGUEL VALDERRAMA | AYUDA ASISTENCIAL A SRA. JOCELYN ALARCON GONZALEZ, EN UN APORTE ECONOMICO PARA CANCELAR BUS DE ACOMPAÑAMIENTO A CEMENTERIO, SEGUN ORD. NºA 2100/2615 25/09/2018, INFORME SOCIAL Nº390/BAH 12/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: | 21002615 | 25/09/2018 | 5779 | 80000 |
| 4697 | 26/09/2018 | 077951790-K | SOC GUERRA Y GUERRA LIMITADA | AYUDA ASISTENCIAL A SR. HERNAN TEMISTOCLES DESTEFANI SILVA, EN UN APORTE ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE CALZADO ESPECIAL PARA DIABEICO, SEGUN ORD. NºA 2100/2623 25/09/2018, INFORME SOCIAL Nº374/DPG 20/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: | 21002623 | 25/09/2018 | 5782 | 80000 |
| 4699 | 26/09/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3745028 10/09/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: /GBD/ | 3745028 | 09/09/2018 | 5785 | 651048 |
| 4700 | 26/09/2018 | 061608406-2 | HOSPITAL DEL SALVADOR | AYUDA SOCIAL AL BENEFICIARIO SR: PATRICIO PEREZ PEREZ, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTO, SEGUN INFORME SOCIAL N°5011/AVS 12/09/2018, ORD. NA N°2100/2612 25/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: /GBD/ | 21002612 | 25/09/2018 | 5786 | 200000 |
| 4701 | 26/09/2018 | 087975900-5 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENES BLANCO LTDA | AYUDA SOCIAL AL BENEFICIARIO SRA: SANDRA VALENZUELA BRAVO, PARA REALIZAR EXAMEN MEDICO, SEGUN INFORME SOCIAL N°321 12/09/2018, ORD. NA N°2100/2613 25/09/2018, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: /GBD/ | 21002613 | 25/09/2018 | 5787 | 80940 |
| 4735 | 28/09/2018 | 092920000-4 | DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. | ADQUISICION DE 150 CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES, ORDEN DE PEDIDO 03/09/2018, SEGUN FACTURA N°4330 03/09/2018, D.A N° 1536 04/10/2016, D.A N° 1448 21/09/2016 CONTRATO 30/09/2016, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: /GBD/ | 4330 | 03/09/2018 | 5829 | 2589678 |
| | | | | | Total | 8484176 | |
| 215-24-01-007-006-001 | APOYO A FAMILIAS VULNERABLES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-007-001 | APOYO A FAMILIAS CARENTES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-008-001 | BECAS AHORRO FUTURO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-009-001 | MEDICAMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-010-001 | NAVIDAD COMUNAL (JUGUETES) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-011-001 | UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-012-001 | APOYO A ENFERMOS SEVEROS O CRONICOS | | | | | | | |
| 4699 | 26/09/2018 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE EN AYUDAS SOCIALES, FACTURA N°3745028 10/09/2018, DA Nº322 13/03/2017 CONTRATO 08/03/2017, MP SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, OBLIG: /GBD/ | 3745028 | 09/09/2018 | 5785 | 413573 |
| | | | | | Total | 413573 | |
| 215-24-01-007-013-001 | PROGRAMA TELEASISTENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-014-001 | PROGRAMA FAMILIAS CARENTES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-015-001 | PROGRAMA PREVENCION DE ALCOHOLISMO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-007-020-001 | ARRASTRE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-008-001-001 | PREMIOS Y OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-008-002-001 | PREMIOS DIA DE LA MADRE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-008-003-001 | PREMIO SEMINARIO DIRIGENTES DEPORTIVOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-008-004-001 | PREMIOS GALVANOS CAPACITACION DIRIGENTES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-008-005-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-008-011-001 | COMPLEMENTO AHORRO PREVIO PARA LA VIVIENDA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-009-001-001 | EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-01-999-001-001 | TRANSFERENCIA DE PREDIOS EXENTOS DE LA BASURA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-001-001-001 | A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-002-001-001 | A LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-080-001-001 | A LAS ASOCIACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-080-002-001 | A OTRAS ASOCIACIONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-090-001-001 | AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-090-002-001 | APORTE OTROS AÑOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-090-003-001 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-091-001-000 | Aporte Año Vigente | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-091-002-000 | Aporte Otros Años | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-091-003-000 | Intereses y Reajustes Pagados | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-092-001-001 | ART.14 Nº 6 LEY 18.695 | | | | | | | |
| 4717 | 27/09/2018 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Por pago de porcentajes de aporte al Fondo Común Municipal, correspondientes a las Multas del Tránsito TAG recaudadas durante el período Agosto de 2018, según Informe 205 del 21/09/2018. Marco Presupuestario Septiembre 2018. | 2846913 | 27/09/2018 | 5805 | 1454758 |
| | | | | | Total | 1454758 | |
| 215-24-03-092-001-002 | MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-092-001-003 | MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-092-003-000 | Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-099-001-001 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-099-002-001 | DEFENSA CIVIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-099-002-002 | INVESTIGACIONES DE CHILE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-099-002-003 | DEFENSA CIVIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-099-003-001 | SERVIU | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-100-001-001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%) | | | | | | | |
| 4721 | 27/09/2018 | 000001101-0 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OTROS | Por pago a Otras Comunas de porcentajes de multas TAG, y 80% de multas corrientes anteriores a 2008, recaudadas durante el período Agosto de 2018, según Informe 205 del 21/09/2018. Marco Presupuestario Septiembre 2018. | 205 | 27/09/2018 | 5809 | 1454697 |
| | | | | | Total | 1454697 | |
| 215-24-03-100-001-002 | TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL | | | | | | | |
| 4718 | 27/09/2018 | 061002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | Por pago del 80% de Multas Corrientes de Otras Comunas y Arancel del Servicio de Registro Civil, correspondientes a multas recaudadas durante el período Agosto de 2018, según Informe 205 del 21/09/2018. Marco Presupuestario y Ampliación Septiembre 2018. | 2052 | 27/09/2018 | 5806 | 9081049 |
| | | | | | Total | 9081049 | |
| 215-24-03-101-001-000 | A Educación | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-101-002-001 | SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN AREA SALUD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-03-101-003-000 | A Cementerios | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-24-07-001-001-001 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-25-01-001-001-001 | IMPUESTOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-26-01-001-001-001 | DEVOLUCIONES RENTA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-26-01-001-001-002 | DEVOLUCIONES TESORERIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-26-01-001-001-003 | DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-26-01-001-001-004 | OTRAS DEVOLUCIONES | | | | | | | |
| 4663 | 24/09/2018 | 013464133-9 | ALEJANDRA PLACENCIA CABELLO | Reembolso movilizacion | 613 | 16/05/2018 | 5745 | 83267 |
| | | | | | Total | 83267 | |
| 215-26-01-001-001-005 | DEVOLUCIONES RESERVA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-26-02-001-001-001 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-26-04-001-001-001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS | | | | | | | |
| 4718 | 27/09/2018 | 061002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | Por pago del 80% de Multas Corrientes de Otras Comunas y Arancel del Servicio de Registro Civil, correspondientes a multas recaudadas durante el período Agosto de 2018, según Informe 205 del 21/09/2018. Marco Presupuestario y Ampliación Septiembre 2018. | 2052 | 27/09/2018 | 5806 | 1047600 |
| | | | | | Total | 1047600 | |
| 215-26-04-999-001-001 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-01-001-001-001 | TERRENOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-02-001-001-001 | EDIFICIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-03-001-001-001 | VEHÍCULOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-001-001-001 | MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | |
| 4408 | 04/09/2018 | 010477589-6 | LEANDRO ENRIQUE MOYA VALENZUELA | ADQUISICION DE MOBILIARIO (GABINS, KARDEX, ETC...), SEGUN FACTURA 852 07/08/2018, O/C 795/2018 04/07/2018, MP JUNIO 2018, CERTIFICADO DE ALTA 395/2018 03/09/2018, SOLICITADO POR EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL, OBLIG 4660- | 852 | | 5400 | 1875322 |
| 4474 | 07/09/2018 | 077714930-K | SOC COMERCIAL A M W S.A. | ADQUISICION DE 4 CAMILLAS, SEGUN FACTURA Nº32938 31/08/2018, O/C N°1004/2018 13/08/2018, MP AGOSTO 2018, CERTIFICADO DE ALTA N°270 19/07/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OBLIG: | 32938 | 31/08/2018 | 5504 | 360960 |
| 4665 | 24/09/2018 | 076290943-K | COMERCIAL COMPARO LIMITADA | PAGO DE FACTURA N° 6582 21/08/2018, O/COMPRA N° 969 10/08/2018, 01 MICROONDAS Y 01 VENTILADOR, CERTIFICADO DE ALTA N° 396 03/09/2018, FM AGOSTO 2018, AUTORIZACION V°B° EN COTIZACION, SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG.: 5405 | 6582 | | 5749 | 88875 |
| | | | | | Total | 2325157 | |
| 215-29-04-002-001-001 | MOBILIARIO CASA DEL EMPRENDEDOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-003-001-001 | MOBILIARIO OPERATIVOS SOCIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-004-001-001 | ESTUFAS DE PATIO BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-005-001-001 | MOBILIARIO SALA DE ESTUDIO BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-006-001-001 | CINCO JUEGOS DE TERRAZA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-007-001-001 | PAGODAS ENCUENTRO CULTURAL DE MUJERES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-008-001-001 | COLCHONES DE ESPUMA EMERGENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-009-001-001 | ESTANQUES DE AGUA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-010-001-001 | COCINILLAS A GS EMERGENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-011-001-001 | OTROS MOBILIARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-04-012-001-001 | MOBILIARIO CESFAM | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-001-001-001 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-001-002-001 | ADQUISICIÓN LINTERNAS (SEGURIDAD CIUDADANA) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-001-003-001 | EQUIPO ELECTRÓGENO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-001-004-001 | MOTOGENERADOR (SSGG) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-001-005-001 | KIOSCO CONSULTA TOUCH SCREEN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-001-006-001 | GABINETES PSICOTECNICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-001-007-001 | OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-002-001-001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-999-001-001 | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-999-002-001 | ADQUISICION CAMARAS DE SEGURIDAD SEDE ORIENTE PONIENTE OTRAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-999-003-001 | MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-05-999-004-001 | OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-001-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | | | | |
| 4677 | 25/09/2018 | 089912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA | | 1076892 | 24/08/2018 | 5762 | 175750 |
| | | | | | Total | 175750 | |
| 215-29-06-001-001-002 | UNIDAD DE PAVIMENTACIÓN (DOM) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-001-003 | BIBLIOTECA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-001-004 | COMPUTADORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-002-001 | EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL CASA DEL EMPRENDEDOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-002-002 | PCU | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-003-001 | COMPUTADORES BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-004-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-005-001 | SCANER | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-006-001 | SERVIDORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-001-007-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-002-001-001 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-002-002-001 | FIRE WARD | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-002-003-001 | SCHIWT | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-002-004-001 | PACH PANEL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-06-002-005-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-07-001-001-001 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | | | | | |
| 4684 | 26/09/2018 | 076331898-2 | Soluciones Ambientales Limitada | | 856 | 04/09/2018 | 5770 | 740844 |
| 4698 | 26/09/2018 | 076504980-6 | ESRI CHILE S A | ADQUISICION DE LICENCIAS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA SIG EN ÑUÑOA, FACTURA 4251 16/04/2018, O/C 438/2018 09/04/2018, MP ABRIL 2018, CERTIFICADO DE ALTA 447/2018 24/09/2018, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG 2569-6218- | 4251 | | 5784 | 1080228 |
| | | | | | Total | 1821072 | |
| 215-29-07-002-001-001 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-29-99-001-001-001 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-30-01-001-001-001 | DEPÓSITOS A PLAZO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-30-01-003-001-001 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-30-01-004-001-001 | BONOS O PAGARÉS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-30-01-999-001-001 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-30-02-001-001-001 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-30-99-001-001-001 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-001-001-001 | GASTOS ADMINISTATIVOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-001-001 | CONSULTORIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-002-001 | ESPECIALIDADES POSTULACIONES SUBSIDIOS SERVIU | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-003-001 | CLINICA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-004-001 | PMU VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-005-001 | DISEÑOS VARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-006-001 | SERVIU | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-007-001 | DISEÑO CENTRO DE ACOGIDA ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-01-002-008-001 | CONSULTORIAS DISEÑOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-001-001-001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-002-001-001 | CONSULTORÍAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-003-001-001 | TERRENOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-001 | MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-002 | MEJORAM. DMA Y DSG | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-003 | PINTURA EXTERIOR EDIFICIO CONSISTORIAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-004 | PINTURA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-005 | PINTURA INTERIOR PISO SS.PP. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-006 | PINTURA EXTERIOR SS.PP. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-007 | REPARACIÓN ESTUCOS SS.PP. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-008 | AISLACIÓN ACUSTICA POLIDEPORTIVO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-009 | NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA TEATRO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-010 | EDIF.MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-001-011 | OTRAS MEJORAS DEP.MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-002-001 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIOS Y LICEOS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-002-002 | REPÚBLICA DE SIRIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-003-001 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-004-001 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES Y COMUNITARIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-005-001 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-006-001 | ARBORIZACIÓN AVDA. IRARRÁZAVAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-006-002 | REFORESTACIÓN (INFORMADO ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-006-003 | ADQUISICIÓN ARBUSTOS Y ÁRBOLES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-007-001 | MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE AREAS VERDES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-007-002 | AREAS VERDES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-007-003 | FLORES DE TEMPORADA (ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-008-001 | REPOSICIÓN VEREDAS DIVERSOS SECTORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-008-002 | EMERGENCIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-008-003 | TRATAMIENTO DE RAÍCES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-008-004 | PAVIMENTACION CICLOVIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-008-005 | ARRASTRE 2007 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-009-001 | MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS | | | | | | | |
| 4675 | 25/09/2018 | 076017552-8 | COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA | ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTO EN FRÍO. FACTURA 8871 12/09/2018, O/C 1064/2018 30/08/2018, M/P AGOSTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, OBLIG 5775- | 8871 | | 5760 | 5864587 |
| | | | | | Total | 5864587 | |
| 215-31-02-004-009-002 | EMERGENCIAS POR SOCAVONES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-009-003 | ARRASTRE 2007 | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-009-004 | PAVIMENTACIÓN CICLOVIAS 14 KM (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-009-005 | BACHEO (ASFALTO EN FRIO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-010-001 | MEJOR Y CONSTR DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-010-002 | . | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-011-001 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-011-002 | SOLICITUDES VECINALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-011-003 | OTROS PROYECTOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-012-001 | SUMINISTRO Y MANTENCIÓN REFUGIOS PEATONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-012-002 | . | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-013-001 | MEJORAMIENTO SEMAFOROS, DEMARCACIÓN VIAL Y SEÑALIZACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-013-002 | IMPLEMENTAC.VIRAJE IRARAZAVAL - JUAN MOYA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-013-003 | INSTALAC. LOS 3 ANTONIOS - DUBLE ALMEYDA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-013-004 | IMPLEMENTAC. ETAPA PEATONAL GRECIA-J.D. CAÑAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-013-005 | INSTALACIÓN VALLAS PEATONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-014-001 | MEJORAMIENTO COPROPIEDADES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-014-002 | CIERRES PERIMETRALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-014-003 | REMARCADORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-014-004 | CITOFONIAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-015-001 | PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-015-002 | CIERRES PERIMETRALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-015-003 | REPARACIONES VIVIENDAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-016-001 | ILUMINACION COMPLEMENTARIA PROYECTO CICLOVIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-017-001 | REPARACION DE VIVIENDAS POR EMERGENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-018-001 | CLINICA MUNICIPAL DE ÑUÑOA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-020-001 | APORTE MUNICIPAL DIVERSOS PROYECTOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-004-021-001 | Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-001-001 | REPOSICIÓN SEÑALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-002-001 | JUEGOS INFANTILES (ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-003-001 | ESCAÑOS Y PAPELEROS (ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-004-001 | JARDINERAS (ORNATO) | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-005-001 | CONTENEDORES RECICLAJE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-006-001 | VALLAS PEATONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-007-001 | SUMINISTRO Y MANTENCIÓN REFUGIOS PEATONALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-008-001 | OTROS MOBILIARIOS URBANOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-009-001 | MOBILIARIO LICEOS R. DE SIRIA Y JT.MEDINA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-010-001 | EQUIPAMIENTO LICEO REPUBLICA DE SIRIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-011-001 | SEMAFOROS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-012-001 | COMPOSTERAS RECICLAJE | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-013-001 | PIZARRAS INTERACTIVAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-014-001 | EQUIPAMIENTO LICEO CARMELA DONOSO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-005-016-001 | MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-006-001-001 | MAQUINA DEMARCADORA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-007-001-001 | BIBLIO MOVIL | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-31-02-999-001-001 | OTROS GASTOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-32-02-001-001-001 | HIPOTECARIOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-32-06-001-001-001 | POR ANTICIPACIÓN A CONTRATISTAS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-32-07-001-001-001 | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-32-09-001-001-001 | POR VENTAS A PLAZO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-33-01-001-001-001 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-33-03-001-001-001 | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-33-03-001-002-001 | AL SERVIU - PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-33-03-001-003-001 | AL SERVIU - PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-33-03-001-004-001 | AL SERVIU - PROYECTOS URBANOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-34-01-002-001-001 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-34-01-003-001-001 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-34-03-002-001-001 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-34-03-003-001-001 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-34-05-002-001-001 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-34-05-003-001-001 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| 215-34-07-001-001-001 | DEUDA FLOTANTE | | | | | | | |
| 407 | 24/01/2018 | 077043300-2 | Gestión Global Limitada | INSCRIPCION SEMINARIO´HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR LA GESTION CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS CULTURALES´ DE LOS CONCEJALES JULIO MARTINEZ COLINA Y VICTOR CARO OLATE CONFORME A DECRETO N°1207 13/08/14 FACTURA N°2277 02/09/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE GABINETE CONCEJO (OBLIGACION:2307-1030) | 2277 | 02/09/2014 | 475 | 700000 |
| 417 | 24/01/2018 | 093059000-2 | PRAXAIR CHILE LTDA. | POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL, FACTURA N°646603 31/08/15, D/A N°160 23/01/14 Y 222 05/02/14, CONTRATO 03/02/14, OBLIG: | 646603 | 31/08/2015 | 486 | 17517 |
| 442 | 25/01/2018 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 JULIO AL 24/8/15, SEGUN FACTURA N°447 25/08/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, MODIF. CONTRATO 28/4/15, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG: | 447 | 25/08/2015 | 511 | 6345381 |
| 443 | 25/01/2018 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS,LICENCIAS DE CONDUCIR HORAS DE INGENIERIA, PERIODO 25/04/15-24/05/15 INFORME DE FACTURACION N°29 02/06/15 FACTURA N°429 02/06/15 CONTRATO 16/01/13 D/A. N°99 17/01/13 , SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 429 | 02/06/2015 | 512 | 2894561 |
| 446 | 25/01/2018 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION HORAS DE INGENIERIA PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/01/15 INFORME DE FACTURACION N°24 06/02/0215, D/A N°99 17/01/13 CONTRATO 16/01/13 OC/5482-6-SG-12 07/01/13, FACTURA 413 (09/05/15), SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 413 | 09/05/2015 | 515 | 16121549 |
| 455 | 25/01/2018 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, PERIODO 26 MAYO AL 25/6/15, SEGUN FACTURA N°436 30/06/15, CONTRATO 16/01/13, DA N°S: 99 17/01/13, 419 02/04/15 Y 598 29/04/15, MODIF. CONTRATO 28/4/15, SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG: | 436 | 30/06/2015 | 525 | 4160837 |
| 464 | 25/01/2018 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | CORRESPONDIENTE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR N°83414532 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA N°39051663 01/07/2015 , SOLICITADO POR LA SECPLA, OBLIG: | 39051663 | 01/07/2015 | 534 | 6283 |
| 472 | 25/01/2018 | 076381070-4 | PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTICUATRO LTDA. | ARRIENDO DE BANDERA CHILENA Y OTRAS CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL COPA AMERICA 2015 MEMORANDUM N°394 14/07/15 FACTURA N°222 07/07/15 D/A N°767 10/06/15 ADJUDICA D/A N°846 19/06/15 CONTRATO 17/06/15 SOLICITADO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, OBLIG: | 222 | 07/07/2015 | 542 | 28560000 |
| 473 | 25/01/2018 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, LICENCIAS DE CONDUCIR HORAS DE INGENIERIA, PERIODO 25/03/15-24/04/15 INFORME DE FACTURACION N°28 04/05/15 FACTURA N°425 04/05/15 CONTRATO 16/01/13 D/A. N°99 17/01/13 D/A MODIF. N°419 02/04/2015, SOLICITADO POR SECPLA, OBLIG: | 425 | 04/05/2015 | 543 | 3035402 |
| 476 | 25/01/2018 | 076063274-0 | ARCHIVOS DIGITALES MEB S.A. | DESARROLLO WORKFLOW A DIGITALIZACION PERMISOS DE CIRCULACION HORAS DE INGENIERIA PERIODO DEL 01/02/15 AL 28/02/15 INFORME DE FACTURACION N°26 13/03/15 FACTURA N°419 13/03/15 D/A N°99 17/01/13 CONTRATO 16/01/13 OC/5482-6-SG-12 07/01/13, SOLICITADO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (OBLIG: | 419 | 13/03/2015 | 546 | 23743642 |
| 478 | 25/01/2018 | 096806980-2 | ENTEL PCS | ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG GALAXY S4 SEGUN FACTURA N°14049759 04/12/2013, SOLICITA SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL. OBLIG: | 14049759 | 04/12/2013 | 548 | 369990 |
| 479 | 25/01/2018 | 096806980-2 | ENTEL PCS | ADQUISICION CELULAR SAMSUNG GALAXY S4 SEGUN FACTURA N°14009919 29/09/2013, SOLICITA SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, OBLIG: | 14009919 | 29/09/2013 | 549 | 389990 |
| 480 | 25/01/2018 | 096806980-2 | ENTEL PCS | ADQUISICION DE CELULARES BLACKBERRY SEGUN FACTURA N°13933751 24/04/2013, SOLICITA SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, OBLIG: | 13933751 | 24/04/2013 | 550 | 479960 |
| 499 | 26/01/2018 | 096806980-2 | ENTEL PCS | ADQUISICION DE CELULAR IPHONE SEGUN FACTURA N°13924088 05/04/2013, SOLICITADO POR SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, OBLIG: | 13924088 | 05/04/2013 | 570 | 219991 |
| 502 | 26/01/2018 | 096806980-2 | ENTEL PCS | ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG GALAXY Y SIMCARD SEGUN FACTURA N°13914157 16/03/2013, SOLICITADO POR SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL. OBLIG: | 13914157 | 16/03/2013 | 573 | 429982 |
| 505 | 26/01/2018 | 096806980-2 | ENTEL PCS | PAGO ADQUISICION DE 8 EQUIPOS CELULARES BLACKBERRY SEGUN FACTURA N°13924388 05/04/2013 ASOLICITUD DE SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL, OBLIG: | 13924388 | 05/04/2013 | 576 | 959921 |
| 508 | 26/01/2018 | 099511920-k | PUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A. | ARRIENDO DE LETREROS INSTITUCIONALES UBICADOS EN CASA DE LA CULTURA, EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS EDIFICIO CONSISTORIAL Y TEATRO MUNICIPAL, FACTURA N°11842 12/01/15, MES DE JULIO 2014 CONTRATOS 02/01/01 31/12/2004 D/A N° 30 07/01/2005 D/A 911 10/08/2001, SOLICITADO ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG: | 11842 | 12/01/2015 | 578 | 1513680 |
| 513 | 26/01/2018 | 099511920-k | PUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A. | ARRIENDO DE LETREROS INSTITUCIONALES UBICADOS EN CASA DE LA CULTURA, EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS EDIFICIO CONSISTORIAL Y TEATRO MUNICIPAL, FACTURA N°11846 12/01/15, MES DE JUNIO 2014 D/A N°329 05/04/2001 CONTRATO 9/05/2000, SOLICITADO ADMINISTRACION MUNICIPAL, OBLIG: | 11846 | 12/01/2015 | 585 | 1513680 |
| 517 | 26/01/2018 | 099511920-k | PUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A. | EXHIBICION DE PUBLICIDAD EN LETREROS INSTITUCIONALES,PERIODO JUNIO Y JULIO 2016,SEGUN FACTURA N° 5205 DE 09/11/2016,D.A.N° 494 DE 19/04/2000,CONTRATO DE 09/05/2000,D.A.N° 329 DE 05/04/2001,CESION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 31/12/2004,D.A.N° 29 DE 07/01/2005, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL,DEPTO.COMUNICACIONES Y RR.PP.,OBLIG: | 5206 | 09/11/2016 | 589 | 3027360 |
| 518 | 26/01/2018 | 099511920-k | PUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A. | EXHIBICION DE PUBLICIDAD EN LETREROS INSTITUCIONALES,PERIODO JUNIO Y JULIO 2016,SEGUN FACTURA N° 5205 DE 09/11/2016,D.A.N° 494 DE 19/04/2000,CONTRATO DE 09/05/2000,D.A.N° 329 DE 05/04/2001,CESION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 31/12/2004,D.A.N° 29 DE 07/01/2005, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL,DEPTO.COMUNICACIONES Y RR.PP.,OBLIG: | 5205 | 09/11/2016 | 590 | 3027360 |
| 519 | 26/01/2018 | 099511920-k | PUBLICIDAD EN RUTA COMUNICACIONES Y DIFUSION S.A. | EXHIBICION EN LETREROS INSTITUCIONALES,PERIODO:ENERO,FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA N° 5131 DE 29/09/2016,D.A.N° 29 DE 07/01/2005,CESION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 31/12/2004, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL,DEPTO.COMUNICACIONES Y RR.PP., OBLIG: | 5131 | 29/09/2016 | 591 | 4541040 |
| 520 | 26/01/2018 | 076226480-3 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BAUFORM LTDA | COORDINACION ARQUITECTURA Y ESPACIALIDADES DE LA IMPLEMENTACION CESFAM Y URGENCIA COMO SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CONOCIDO COMO CLINICA ÑUÑOA : DISEÑO DE SEÑALETICAS Y PLAN DE EVACUACION , FACTURA N°122 05/05/2016 DCTO COMPL. N° 06 02/01/2015 , D.C.COMPL. N° 1563 11/11/2015 CONTRATO 30/04/2014 , DA 714 20/05/2016 CONTRATO 06/05/2016, DA 676 06/05/2014 CONTRATO 30/04/2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, OBLIG: | 122 | 05/05/2016 | 592 | 6200000 |
| 1220 | 02/03/2018 | 096525030-1 | CAS-CHILE S.A. DE I. | SE REHACE DP N° 545 01/01/2018 POR ARRIENDO DE SISTEMA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA CUOTA MES DE FEBRERO 2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1941 20/11/13 CONTRATO 08/11/13 FACTURA N°2544 01/03/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, INFORME FAVORABLE ITS (CT N° 412 02/03/2018 (DP 2082 13/04/2015), OBLIG: (RMV) | 2544 | 01/03/2015 | 1412 | 292099 |
| | | | | | Total | 108550225 | |
| 215-35-01-001-001-001 | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | |
| | | | | | Total consulta | 1015182656 | |