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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 19 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | |
| 215-21-03-000-000-000 | 29/10/2020 | ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA | CONTRATCION HONORARIO ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA DE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $600.000.- SERVICIOS MUNICIPALES | 600,000 | |
| 215-21-03-000-000-000 | 29/10/2020 | PABLO SANTANDER NORIEGA | CONTRATACIÓN A HONORARIO PABLO SANTANDER NORIEGA DESDE 24 DE FEBRERO A DICIEMBRE 2020 DESARROLLO DE PROCESOS ESTUDIOS DE GESTIÓN SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DIAGNOSTICO LEVANTAMIENTO DE FUNCIÓNES PARA LA ASESORIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | 787,000 | |
| 215-21-03-000-000-000 | 30/10/2020 | FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ | CONTRATACIÓN A HONORARIO FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE RELACIONADOS A PROCESO DE LICITACIÓN ENCARGADA DE TRANPARENCIA MUNICIPAL | 489,431 | |
| 215-21-03-000-000-000 | 30/10/2020 | MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERA | CONTRATACIÓN A HONORARIO MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 APOYO ESPECIALIZADO PARA ADMINISTRACIÓN DISEÑO E EMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMATICA | 780,252 | |
| 215-21-03-000-000-000 | 30/10/2020 | RODRIGO BARRERA PACHECO | CONTRATACIÓN A HONORARIO RODRIGO BARRERA PACHECO DESDE 01 ENERO HASTA 31 DICIEMBRE 2020 APOYO EN ELABORACIÓN DE CUENTADE GESTIÓN | 920,641 | |
| 215-21-03-000-000-000 | 30/10/2020 | GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE | CONTRATACIÓN A HONORARIO DESDE 01 MARZO A 31 DE DICIEMBRE 2020 GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE APOYO TECNICO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MATERIAS MEDIO AMBIENTALES RELACIONADOS CON AREAS VERDES HIGIENE AMBIENTAL ASEO EMERGENCIA PROTECCIÓN CIVIL Y RECICLAJE | 500,000 | |
| 215-21-03-007-000-000 | 23/10/2020 | FERNANDA CARVAJAL AZOCAR | ALUMNO EN PRACTICA PAGO DESDE EL 24 DE AGOSTO HASTA SEPTIEMBRE 2020 | 60,002 | |
| 215-21-04-003-001-000 | 22/10/2020 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020 | 69,860 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 29/10/2020 | CERDA BARIAS LORENA TERESA | CONTRATACIÓN A HONORARIO LORENA CERDA BARRIAS DESDE ABRIL A SEPTIEMBRE 2020 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $547.848.- | 547,848 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 29/10/2020 | CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF | CONTRATACIÓN A HONORARIO CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO OPERADORA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 515,755 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 29/10/2020 | JEANNETTE CECILIA GONZALEZ LAGOS | CONTRATACIÓN A HONORARIO JEANNETTE CECILIA GONZALEZ LAGOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO COMUNITATIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 666,666 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 29/10/2020 | HECTOR SALAZAR ASENJO | CONTRATACIÓN A HONORARIO HECTOR SALAZAR ASENJO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,126,576 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 29/10/2020 | PAULA CAROLINA GONZALEZ SANDOVAL | CONTRATACIÓN A HONORARIO PAULA CAROLINA GONZALEZ SANDOVAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2020 PARA APOYO TÉCNICO PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 906,942 | |
| 215-21-04-004-000-000 | 29/10/2020 | LEONEL ALBERTO MARTINEZ CONTALVA | CONTRATACION A HONORARIO LEONEL ALBERTO MARTINEZ CONTALVA DESDE 01 AGOSTO A 31 DICIEMBRE 2020 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $515.755.- DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA | 515,755 | |
| 215-22-02-002-000-000 | 22/10/2020 | MANUEL OGANDO MEZA | POLERA PIQUE MANGA LARGA UNISEX PARA INSPECCION SANITARIA, CON O/C N°637 | 461,815 | |
| 215-22-04-003-000-000 | 12/06/2020 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | 500 LT ALCOHOL GEL ENV. 5 LT., 15 DISPENSADORES MURALES DE ALCOHOL GEL 1 LT., CON O/C N°374 | 2,975,000 | |
| 215-22-04-004-000-000 | 27/02/2020 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°134, FACT. 9050-9052 | 3,886,564 | |
| 215-22-04-005-000-000 | 08/10/2020 | MANUFACTURAS DE ARTICULOS DE GOMA LTDA | GUANTES DE LATEX ESTERIL PARA CENTRO DE ATENCION VETERINARIA, CON O/C N°632 | 150,479 |
Tabla 2 (página 2 · 23 filas)
| 215-22-04-005-000-000 | 08/10/2020 | COM. Y DISTRIB. MEDICA LTDA. | MASCARILLAS DESECHABLES PARA CENTRO DE ATENCION VETERINARIA, CON O/C N°633 | 70,097 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-005-000-000 | 26/10/2020 | REUTTER S.A. | PLANA QUIRURGICA (BATA ESTERIL) Y CUBRE CALZADO TELA GRUESA PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE ATENCION VETERINARIA, CON O/C N°586 | 266,858 | |
| 215-22-04-005-000-000 | 09/07/2020 | SOC. COM. MJ & TORRES LTDA. | 460 BUZOS DESECHABLES POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°2643 | 1,498,781 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | RENOVADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS, SILICONA, BQ LIMPIA PARABRISAS, SHAMPOO CON CERA, DESODORANTE AMBIENTAL VEHICULOS, ATOMIZADOR ALTA RESISTENCIA, PAÑO MICROFIBRA, COOLANT, AGUA VERDE PARA RADIADOR | 1,012,141 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 26/05/2020 | COMERCIAL OFICIMA SPA | 200 DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES AEROSOL PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE, CON O/C N°290 | 1,873,822 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 12/06/2020 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | 500 LT ALCOHOL GEL ENV. 5 LT., 15 DISPENSADORES MURALES DE ALCOHOL GEL 1 LT., CON O/C N°374 | 377,742 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 01/10/2020 | COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADA | GEL SANITIZANTE PARA MANOS, JABON C/ALCOHOL GEL 1 LT, CLOROS 1 LT, JABON TOCADOR LIQUIDO 5 LITROS POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°473 | 1,111,936 | |
| 215-22-04-009-000-000 | 22/01/2020 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | TONER PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°25 | 1,392,500 | |
| 215-22-04-010-000-000 | 13/10/2020 | JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ | TELA DIMENCIONADA (MATERIALES PARA CAMARA DE PLEBISCITO 2020), CON O/C N°640 | 1,709,149 | |
| 215-22-04-999-000-000 | 01/07/2020 | VARGAS & VARGAS LTDA. | KIT PROTECTOR DE AUTOS POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°405 | 1,237,314 | |
| 215-22-05-001-000-000 | 21/09/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD, CLIENTE CORPORATIVO Nº 976911 | 31,872 | |
| 215-22-05-001-000-000 | 21/09/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD, CLIENTE CORPORATIVO Nº 976911 | 11,649,840 | |
| 215-22-05-001-000-000 | 29/10/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO Nº 3306438 | 89,567 | |
| 215-22-05-001-000-000 | 29/10/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO Nº 3306438 | 806,488 | |
| 215-22-05-002-000-000 | 07/10/2020 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS Y PLAZAS CLIENTE CORPORATIVO Nº 1812639-7 | 967,313 | |
| 215-22-05-002-000-000 | 07/10/2020 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS Y PLAZAS CLIENTE CORPORATIVO Nº 1812639-7 | 3,972,277 | |
| 215-22-05-004-000-000 | 29/10/2020 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | CANCELA DESPACHO DE CARTAS CERTIFICADAS POR OFICINA DE PARTES PERIODO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 | 55,090 | |
| 215-22-05-007-000-000 | 29/07/2020 | GTD TELEDUCTOS S.A. | TRATO DIRECTO DECRETO N° 251 2412-346-SE20 | 2,938,842 | |
| 215-22-06-001-000-000 | 14/10/2020 | BASSI PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. | MANTENIMIENTO DE PORTON ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIMAO, EN EL ÁREA DE CARGA E INGRESO DE CAMIONES, CON O/C N°528 | 1,404,200 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 23/09/2020 | FINNING CHILE S.A. | BASE PALANCA UNIVERSAL DE AVANCE Y RETROCESO CONTROL GP-B PANTALLA, REPUESTO MINICARGADOR FRONTAL MARCA FINNING CAT MODELO 246 D PATENTE GZYX-43, CON O/C N°332 | 2,958,083 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 09/10/2020 | MOVIMIENTO SPA | NEUMATICOS DE MAQUINARIA ADVANCE L4A 12-16.5 (MINICARGADOR FRONTAL) CON INSTALACION Y BALANCEO INCLUIDA, CON O/C N°636 | 1,700,748 | |
| 215-22-06-999-000-000 | 16/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | CONTRATO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUOTA 6/6. O/CN°569. | 3,269,893 | |
| 215-22-06-999-000-000 | 14/04/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE REPOSICION INCLUYE INSTALACION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO CON NEPTUNO | 2,997,917 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 26/10/2020 | ECOGLOW SPA. | PASACALLES FISCALIZACION COVID-19, IMPRESOS MATERIAL TELA PVC, CON O/C N°592 | 472,097 |
Tabla 3 (página 3 · 21 filas)
| 215-22-07-002-000-000 | 26/10/2020 | Punto Grafix SPA | ADHESIVOS BRILLANTES Y SEMIBRILLANTES (AFICHES) INFORMACION PANDEMIA 2020, CON O/C N°651 | 243,058 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-07-002-000-000 | 26/10/2020 | Punto Grafix SPA | ADHESIVOS BRILLANTES Y SEMIBRILLANTES (AFICHES) PARA PLEBISCITO 2020, CON O/C N°650 | 243,058 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 10/03/2020 | ECOGLOW SPA. | PROMOCIONALES. | 1,204,714 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 26/10/2020 | ECOGLOW SPA. | PALETAS PLEBISCITO 2020 IMPRESIONES EN TELA PVC, CON O/C N°629 | 1,445,850 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 29/10/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES DE ENERO 2020 | 79,694,034 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 18/08/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES. ABRIL 2020 | 16,247,682 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO OCTUBRE, SEGUN D.A.570 DE 14.08.2019 | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES NOVIEMBRE 2019. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO MANUAL DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES MES DICIEMBRE 2019. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 10/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019 | 6,024,375 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 19,774,794 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 25/02/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2019 | 22,701,878 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 02/06/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2020. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/08/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2020. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 26/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS. ABRIL 2020 | 19,853,298 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 26/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS. ABRIL 2020 | 17,293,499 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 27/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS MARZO 2020 | 21,988,451 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 27/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS. MARZO 2020 | 19,153,354 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 27/08/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO MARZO 2020. | 7,420,000 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/08/2020 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES. SE OBLIGA AÑO 2020 (5 MESES) | 16,247,682 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 29/10/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, AÑO 2020 MES FEBRERO 2020 | 79,698,213 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/01/2020 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL, FERIA DIECIOCHERA 2019 O/C N° 2412-72-SE20 | 1,488,559 |
Tabla 4 (página 4 · 19 filas)
| 215-22-08-004-000-000 | 16/06/2020 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO POR PERIODO DE 2 MESES A CONTAR DEL 17 DE ENERO EN ADELANTE | 10,234,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-004-000-000 | 14/08/2020 | CAM CHILE SPA. | SERVICIO DE REPOSICION DE CABEZALES DE LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA | 2,426,138 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 28/09/2020 | CAM CHILE SPA. | DIFERENCIA EN VALORES | 460,966 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 02/07/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2020 | 10,234,000 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO.MES DICIEMBRE 2019 | 5,349,916 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 15/07/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | CONTROLADOR DE SEMAFORO | 10,002,655 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 09/09/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, OBLIGADO POR 9 MESES AÑO 2020 | 5,510,413 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 19/08/2020 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, DICIEMBRE 2019 | 9,533,685 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 13/10/2020 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, SE OBLIGA HASTA NOV. 2020 | 9,808,174 | |
| 215-22-08-011-000-000 | 08/09/2020 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO ANEXO CASINO OPCION 2 VALOR UNITARIO $2.599, PARA 385 PERSONAS PROGRAMA MUNICIPAL SEMANA DE LA MUJER (13 MARZO 2020), CON O/C N°351 | 1,000,600 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 22/10/2020 | FRANCISCO CONTALBA SEPULVEDA | RECONOCE SERVICIOS Y AUTORIZA PAGO A FRANCISCO CONTALBA | 1,806,534 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | CONVENIO MARCO COMPLEMENTA SALIDA DE BUSES DESDE EL 09 AL 31 DICIEMBRE 2019 | 6,525,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 29/10/2020 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA FERIA LIBRE Y PERSA SANTA MARTA | 1,677,900 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 20/08/2020 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS, PERSAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. SE OBLIGA DIC. 2019 A NOV. 2020. (36 MESES) | 3,045,210 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 20/08/2020 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE MULTIFUNCION RICH MP C 307 24 MESES ID. 1364283. COSTO FIJO TOTAL DE USD $2.507.33 IVA INCLUIDO EN 24 CUOTAS DE USD$104.47 IVA INCLUIDO. IMPRESIÓN VARIABLE A COLOR DE 108.000.- POR LOS 24 MESES, 4500 MENSUALES A UN COSTO DE 0.105 USD$ IVA INLCUIDO POR HOJA// IMPRESION VARIABLE A BLANCO Y NEGRO DE 24000 POR LOS 24 MESES, 1000 MENSUALES A UN COSTO DE 0.011 USD$IVA INCLUIDO POR HOJA. | 454,511 | |
| 215-22-09-006-000-000 | 24/06/2020 | ALFACOM INGENIERIA LTDA. | ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION (GABINETE HP, NOTEBOOK HP 450, IMPRESORA HP LASERJET, SERVICIO DE DESPACHO, ENTREGA Y RETIRO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, CON O/C N°211 | 2,213,400 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 16/01/2020 | SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA. | CONTRATACION DIRECTA CON SOCIEDAD SALUDINNOVA SPA PARA VOTACION ELECTRONICA COMPLETA, CON O/C N°1351 | 1,059,052 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 27/02/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 29 DE 36 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/03/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 30 DE 36 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/05/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. SE OBLIGA POR 8 MESES CUOTAS PENDIENTES (29 AL 36) | 3,550,960 |
Tabla 5 (página 5 · 22 filas)
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 31/36 MARZO 2020 | 3,550,960 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 33/36 MAYO 2020 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 34/36 JUNIO 2020 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 35/36 JULIO 2020 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 08/09/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. SE OBLIGA POR 8 MESES CUOTAS PENDIENTES (29 AL 36) | 3,550,960 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 03/03/2020 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. | FRAZADAS VENADO DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA, CON O/C N°202 | 1,023,400 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 20/05/2020 | COMERCIAL SOLO LIMPIO LIMITADA | 1000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°360 | 29,190,700 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 06/08/2020 | GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR | CASETAS DE 3 X 6 PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE EMERGENCIA, CON O/C N°513 | 3,213,000 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 14/08/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO, CON O/C N°308 | 9,997,370 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 24/08/2020 | COMERCIAL PLASTIVAL LTDA. | ROLLOS DE MANGA POLIETILENO TRANSPARENTE ABIERTA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA, CON O/C N°445 | 1,314,950 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/10/2020 | BARBARA GISELLE SOTO ALVARADO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/10/2020 | BASTIAN ESTEBAN GUTIERREZ MUÑOZ | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/10/2020 | GONZALO IGNACIO SAAVEDRA ORELLANA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/10/2020 | HUGO HERNAN UNZUETA FUENTES | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/10/2020 | KATHERINE ALEJANDRA GATICA CONCHA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/10/2020 | MARTIN NICOLAS ORMAZABAL PALMA | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/10/2020 | RICHARD EDUARDO PEREZ GALLARDO | PROG. AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | 70,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 20/05/2020 | COMERCIAL FENIX LTDA. | AJUARES COMPLETOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°363 | 1,994,559 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 03/03/2020 | TEXTILES ZAHR S.A. | 300 FRAZADAS DOBLE FAZ PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°192 | 1,098,211 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 12/03/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°230 | 6,815,398 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 07/05/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 500 CAJAS DE ALIMENTOS (BASICAS) PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°343 | 12,033,500 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/07/2020 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°415 | 3,382,532 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 06/10/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE AYUDA SOCIAL, CON O/C N°303 | 6,737,098 |
Tabla 6 (página 6 · 18 filas)
| 215-24-03-100-000-000 | 16/10/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (CHEQUE POR LOTE | 7,045,080 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-29-05-999-000-000 | 24/06/2020 | SOC. DE MANT. INTEGRAL ATMS Y SERV. AUTOMATIZACION | MODULO BLINDADO PARA CONTROLADOR DE SEMAFORO, CON O/C N°338 | 1,904,000 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 02/09/2020 | ECOGLOW SPA. | PANEL ARAÑA DE 2.5 POR 2, DE MATERIAL TEXTIL PARA ARMAR Y DESARMAR | 213,986 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 26/10/2020 | ECOGLOW SPA. | PANEL ARAÑA RETRACTIL, CON O/C N°624 | 524,790 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 09/10/2020 | NEOTOP LIMITADA | EQUIPO GPS SISTEMA GNSS, EQUIPO TECNICO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE PRECISION Y DESPLIEGUE DE RED GEODESICA COMUNAL, CON O/C N°8 | 7,604,100 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 09/01/2020 | SISTEMAS DE INSTRUMENTACION LIMITADA | SONOMETRO PARA IMPLEMENTACION OFICINA, CON O/C N°1194 | 3,345,364 | |
| 215-29-06-001-000-000 | 29/10/2020 | CINTEGRAL SISTEMAS S A | DISCO DURO EXTERNO MARCA TOSHIBA DE 2TB, CON O/C N°689 | 64,062 | |
| 215-29-07-001-000-000 | 12/06/2020 | MICROGEO S A | ACROBAT PRO, CREATIVE CLOUD FOR, PHOTOSHOP FOR PARA IMPLEMENTACION MUNICIPAL, CON O/C N°352 | 3,112,277 | |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/10/2020 | FELIPE ANDRES ULLOA MOLINA | CONTRATCIÓN A HONORARIO FELIPE ANDRES ULLOA MOLINA DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020 PARA LA ELAORACIÓN DE LEVANTAMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN PARA CONCRETAR EL DISEÑO Y LA POSTULACIÓN DE PROYECTO DE INTERES COMUNAL | 719,600 | |
| 215-31-02-004-000-000 | 06/10/2020 | JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ | 2 REDUCTORES DE VELOCIDAD DE ASFALTO, EN CALLE LAS ENCINAS ENTRE LOS ARAYANES Y SAN FRANCISCO, CON O/C N°358 | 1,428,000 | |
| 215-31-02-004-000-000 | 27/01/2020 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | REPARACION BACHES COMUNA DE LO PRADO. SERVICIO CORRESPONDIENTE DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2019 AL 15 DE ENERO 2020. | 8,675,100 | |
| 215-31-02-004-000-000 | 11/02/2020 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO DE PAGO FINAL DE LA OBRA ´REPARACION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO´ | 2,649,800 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | CENTRAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA VETERINARIA, CON O/C N°1297 | 1,505,231 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | OPCIONES S.A. | DESKTOP HP PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA, CON O/C N°1262 | 1,135,480 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...TRATO DIRECTO DECRETO N° 399 2412-569-SE19 | 3,269,893 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...TRATO DIRECTO DECRETO N° 399 2412-569-SE19 | 3,269,893 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 7,420,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JULIO 2019 | 5,349,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2019 | 5,349,916 |
Tabla 7 (página 7 · 6 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 5,349,916 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE OCTUBRE 2019 | 5,349,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE 2019 | 5,349,916 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | 52,402,132 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2018 | 52,402,132 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2020 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVICIO DE EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS DEL AÑO 2018, DEACUERDO DEC. ALC N°811- 21.11.2019 | 21,705,600 | |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 | 821,834,304 |