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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 18 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2019
CuentaFechaNombreGlosaMonto DevengadoN° de Factura o documento
215-22-04-001-000-00001/02/2019ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADALICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE2,642,69347165
215-22-04-001-000-00011/02/2019IGESTEC COMERCIALIZADORA LTDA.500 RESMAS PAPEL CARTA MULTIUSO .1,706,47814188
215-22-04-004-000-00020/02/2019ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA.VACUNA ANTIRRABICA USO VETERINARIO , VACUNA COTUPLE, VACUNA TRIPLE1,679,88691
215-22-04-004-000-00022/02/2019SOC. COM. AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDAVACUNAS TRIPLE, SEXTUPE Y ANTIRRABICAS PARA "MASCOTA PROTEGIDA"1,561,2807577
215-22-04-004-000-00025/02/2019ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA.MEDICAMENTO PARA USO CLINICO DE ATENCION VETERINARIA1,389,65167840
215-22-04-005-000-00007/02/2019COMERCIAL KENDALL CHILE LTDASUTURAS PARA USO CLINICO DEL CENTRO DE ATENCION VETERINARIA1,257,354OC 57
215-22-07-002-000-00003/01/2019DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE FOTOCOPIADO JUAN MANUEL MUNOZDIARIO LO PRADO .-3,619,980849
215-22-08-001-000-00009/01/2019SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A.RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, MAYO 201871,378,7305459
215-22-08-001-000-00009/01/2019NUCLEO PAISAJISMO S.A. .SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES NOVIEMBRE 20197,420,0005761
215-22-08-001-000-00009/01/2019K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES SEPTIEMBRE 201818,764,471129947
215-22-08-001-000-00009/01/2019K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, MES SEPTIEMBRE 201816,345,050115790
215-22-08-001-000-00009/01/2019K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES OCTUBRE 201821,045,652130161
215-22-08-001-000-00009/01/2019K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, MES OCTUBRE 201818,332,104115957
215-22-08-001-000-00017/01/2019SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASEVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 201816,106,9001722
215-22-08-001-000-00017/01/2019SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2018 .-16,106,9001781
215-22-08-001-000-00017/01/2019SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2018 .-16,106,9001843
215-22-08-001-000-00023/01/2019SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A.RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, JUNIO 201871,378,7305489

Tabla 2 (página 2 · 18 filas)

215-22-08-001-000-00023/01/2019SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE SEPTIEMBRE 20187,140,0005814
215-22-08-001-000-00028/01/2019SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A.SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO DE FERIAS LIBRES MES DE JULIO 201871,378,7305601
215-22-08-001-000-00031/01/2019K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 201820,544,543130369
215-22-08-001-000-00031/01/2019K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201817,895,607116125
215-22-08-001-000-00006/02/2019NUCLEO PAISAJISMO S.A. .SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DICIEMBRE 20187,420,0005779
215-22-08-001-000-00015/02/2019SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE ENERO 2019 .-16,106,9001909
215-22-08-002-000-00017/01/2019SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 201845,586,044129
215-22-08-002-000-00017/01/2019SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201845,586,044130
215-22-08-002-000-00031/01/2019SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 201845,586,044150
215-22-08-002-000-00020/02/2019SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201946,771,282158
215-22-08-003-000-00011/01/2019INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 201871,162,7825358
215-22-08-003-000-00011/01/2019INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201872,387,0445396
215-22-08-003-000-00014/01/2019INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.SERVICIO DE DESMALEZADO 2018-2019 COMUNA DE LO PRADO3,595,8835431
215-22-08-003-000-00029/01/2019SILVANA ROSA LAURENT DOMINGUEZ CONTRUCCION Y SERVICIOS CHILE E.I.R.L.SERVICIO DE PODA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 20189,996,00062
215-22-08-003-000-00004/02/2019INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 201871,962,9535430
215-22-08-003-000-00008/02/2019SILVANA ROSA LAURENT DOMINGUEZ CONTRUCCION Y SERVICIOS CHILE E.I.R.L.SERVICIO DE PODA MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 20199,996,00068
215-22-08-003-000-00015/02/2019INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.SERVICIO DE DESMALEZADO EN LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 20194,951,9775443
215-22-08-003-000-00020/02/2019INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201971,962,9535440
215-22-08-004-000-00015/01/2019ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE N°1560591-K, SERV. DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 20187,834,32019473499

Tabla 3 (página 3 · 17 filas)

215-22-08-004-000-00015/01/2019ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE N°1560591-K, SERV. DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 20187,858,82519608003
215-22-08-005-000-00022/01/2019AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 20185,216,22938024
215-22-08-005-000-00020/02/2019AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 20195,334,65339175
215-22-08-006-000-00022/01/2019MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOSSERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20189,596,51762
215-22-08-006-000-00022/01/2019MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOSSERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20186,268,92076
215-22-08-011-000-00017/01/2019FARO PRODUCCIONES SPASERVICIO DE PROD. ARTISTICA ´´ 34 ANIVERSARIO COMUNAL 2018 ´´8,000,0002
215-22-08-011-000-00001/02/2019VICENTE MAURIZZIO DE NICOLA FLORESSERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA 34° ANIVERSARIO COMUNAL DE LO PRADO5,680,000468
215-22-08-011-000-00001/02/2019MONICA DEL CARMEN JARA SOTOARRIENDO DE LUGAR RECREACIONAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y ONCE), PARA 2.227.-, PERSONAS CON ACCESO A PISCINA AL AIRE LIBRE, AREAS VERDE, JUEGOS, DEPENDENCIAS EN GENERAL37,054,118466
215-22-08-999-000-00016/01/2019SOC. COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA.SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRONICO EN FERIAS NAVIDEÑAS 20184,799,99967
215-22-09-003-000-00006/02/2019CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A.SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y MINICARGADOR FRONTAL MES DE DICIEMBRE 20184,099,550115
215-22-09-003-000-00031/01/2019CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A.SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y MINICARGADOR FRONTAL MES DE NOVIEMBRE 20184,099,550109
215-22-09-003-000-00022/01/2019DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZARRIENDO DE BUSES PARA EL DIA 7 Y 8 DE ENERO DEL 2018 PARA PROGRAMA TURISMO SOCIAL 20183,482,7841782
215-22-09-003-000-00022/01/2019DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZARRIENDO DE BUSES PARA PROG. TURISMO SOCIAL 201810,448,3521745
215-22-09-003-000-00025/01/2019CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A.SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y MINICARGADOR FRONTAL MES DE OCTUBRE 20184,099,550106
215-22-09-004-000-00011/02/2019SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDAARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES DE ENERO 2019 (DEL 01 AL 31)5,000,38079542
215-22-09-004-000-00013/02/2019SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDAARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS NAVIDEÑAS DE LA COMUNA DE LO PRADO9,389,10078778
215-22-09-999-000-00009/01/2019CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°16 DE 36.-3,550,96025371
215-22-09-999-000-00018/02/2019CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°17 DE 363,550,96025847

Tabla 4 (página 4 · 21 filas)

215-24-01-007-000-00028/02/2019FUNDACION VIVIENDAAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE LA SRA ZULENA BOBADILLA BUSTO, APORTE PARA ADQUIRIR MEDIAGUA DE 3*6343,850D. EXENTO 515
215-24-01-007-000-00028/02/2019SALDIVIA BERGMANN MARIA ELENAAPORTE MUNICIPAL A FAVOR DE BERTA DEL CARMEN QUINTANA SAN MARTIN, APORTE PARA CANCELAR UN MES DE ARRIENDO150,000D. EXENTO 542
215-24-01-007-000-00028/02/2019ORTOPEDIC Y CIA. LTDA.APORTE MUNICIPAL A FAVOR DE ISABEL DEL CARMEN SAEZ VALENZUELA APORTE PARA CANCELAR CARGADOR DE BATERIA DE SILLA DE RUEDAS ELECTRICA79,000D. EXENTO 541
215-24-01-007-000-00022/02/2019SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDACOMPRA ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL: LECHE EN POLVO, ARROZ, TALLARINES, POROTOS, ACEITE, TARRO DE JUREL NATURAL, CAJAS DE TE, SEMOLA Y AZUCAR6,340,20017829
215-31-02-004-000-00018/02/2019servicios viales analia bravo astudillo e.i.r.lFACTURA CORRESPONDIENTE PROVISION E INSTALACION DE 22 LOMOS DE TORO14,211,337412
215-31-02-004-000-00003/01/2019SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDAESTADO PAGO N°4 Y FINAL CORRESPONDIENTE ´´REPARACION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO´´ .-505,0001515
215-34-07-000-000-00014/01/2019SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2018 .-16,106,9001578
215-34-07-000-000-00014/01/2019SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2018 .-16,106,9001649
215-34-07-000-000-00014/01/2019CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°08 DE 363,550,96021328
215-34-07-000-000-00014/01/2019CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°09 DE 363,550,96021814
215-34-07-000-000-00014/01/2019CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°10 DE 363,550,96022362
215-34-07-000-000-00014/01/2019CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°11 DE 363,550,96022846
215-34-07-000-000-00014/01/2019CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°12 DE 363,550,96023326
215-34-07-000-000-00014/01/2019CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°13 DE 363,550,96023824
215-34-07-000-000-00014/01/2019CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°14 DE 36.3,550,96024319
215-34-07-000-000-00014/01/2019CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°15 DE 363,550,96024833
215-34-07-000-000-00014/01/2019SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A.RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, ABRIL 201871,378,7305286/ N.C.570
215-34-07-000-000-00014/01/2019SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE ABRIL 20187,140,0005287
215-34-07-000-000-00014/01/2019SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE MAYO 20187,140,0005397
215-34-07-000-000-00014/01/2019SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE JUNIO 20187,140,0005490
215-34-07-000-000-00014/01/2019SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE JULIO 20187,140,0005603
215-34-07-000-000-00014/01/2019SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE, MES DE AGOSTO 20187,140,0005715

Tabla 5 (página 5 · 22 filas)

215-34-07-000-000-00014/01/2019SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A.ASEO DE FERIA TEMPORAL, (FERIAS NAVIDEÑAS AÑO 2017)6,881,0625788
215-34-07-000-000-00014/01/2019SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A.ASEO FERIA TEMPORAL, (FERIA CRIOLLA AÑO 2018)868,1765493
215-34-07-000-000-00014/01/2019ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, JUNIO 20187,821,73219335992
215-34-07-000-000-00014/01/2019ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, MAYO 20187,798,56119204577
215-34-07-000-000-00014/01/2019ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, ABRIL 20187,777,33919071299
215-34-07-000-000-00014/01/2019ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, MARZO 20187,766,47018937729
215-34-07-000-000-00014/01/2019ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.PROVISION E INSTALACION DE LUMUNARIAS CON MANTENCION A TODO EVENTO, FEBRERO 20187,754,03218805042
215-34-07-000-000-00014/01/2019K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MARZO 201821,253,212128659
215-34-07-000-000-00014/01/2019K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, MARZO 201818,512,902114823
215-34-07-000-000-00014/01/2019K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ME ABRIL 201819,863,085128897
215-34-07-000-000-00014/01/2019K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 201817,302,013115000
215-34-07-000-000-00014/01/2019K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES MAYO 201820,793,118129108
215-34-07-000-000-00014/01/2019K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MAYO 201818,112,131115160
215-34-07-000-000-00014/01/2019K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES JUNIO 201819,316,041129307
215-34-07-000-000-00014/01/2019K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, MES JUNIO 201816,825,503115321
215-34-07-000-000-00014/01/2019K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES JULIO 201818,803,392129516
215-34-07-000-000-00014/01/2019K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, MES JULIO 201816,378,953115481
215-34-07-000-000-00014/01/2019PAISARQ LTDA.MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE NOVIEMBRE 201751,528,038497
215-34-07-000-000-00014/01/2019PAISARQ LTDA.MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE DICIEMBRE 201751,528,038509
215-34-07-000-000-00014/01/2019PAISARQ LTDA.MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 201852,402,132519
215-34-07-000-000-00014/01/2019MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOSSERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20186,039,36950
215-34-07-000-000-00014/01/2019AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JULIO 20185,216,22937081
215-34-07-000-000-00014/01/2019AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 20185,216,22937268

Tabla 6 (página 6 · 7 filas)

215-34-07-000-000-00014/01/2019AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 20185,216,22937422
215-34-07-000-000-00014/01/2019AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES OCTUBRE 20185,216,22937591
215-34-07-000-000-00014/01/2019AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES NOVIEMBRE 20185,216,22937763
215-34-07-000-000-00014/01/2019PAISARQ LTDA.MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 201852,402,132534
215-34-07-000-000-00014/01/2019PAISARQ LTDA.MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 201852,402,132545
215-34-07-000-000-00014/01/2019K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES AGOSTO 201819,429,919129744
215-34-07-000-000-00014/01/2019K.D.M. S.A.DISPOSICION DE RESIDUOS, MES AGOSTO 201816,924,698115640
1,824,133,234