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Tabla 1 (página 1 (ocr) (texto) · 39 filas)

«$ MUNICIPALIDAD DE
O Huechuraba.
SECRETARÍAMUNICIPAL
APRUEBAMANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
BLICAS MUNICIPALIDAD DE
HUECHURABA.
HUECHURABA, 17.12.2025.
LA ALCALDÍA DECRETÓ HOY:
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: El
Oficio Ord. N*5032 de fecha 15.12.2025 de Alcaldía;lo dispuestoen la Ley N*18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades yen uso de lasfacultades que ésta
confiere.
DECRETO EXENTO N? 01/14504/2025.-
APRUÉBASE el MANUAL DE
PROCEDIMIENTOSDECOMPRAS PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE
HUECHURABA, dela Dirección de Administración yFinanzas, que a continuación se
indica:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRASPÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
1 INTRODUCCIÓN
Este Manual tiene por objetivodefinir el procedimiento general yestándar que deben
utilizar las diversasUnidadesde la Municipalidadintervinientes en los distintos
procesos de compra,para queexista una gestióneficiente, transparente y uniforme en
la adquisición de bienes y servicios necesarios parael cumplimiento de las funciones
municipales.
Asimismo, busca establecer lasetapas, responsabilidades y controles asociados a cada
fase del proceso decompra, en concordancia con lanormativa vigente en materia de
adquisiciones públicas, particularmente la Ley N*19.886 sobre Bases de los Contratos
Administrativos de Suministro yPrestación de Servicios y su Reglamento.
De esta forma, el presente Manual constituyeunaherramientade apoyo para los
funcionarios municipales, orientada a promover laprobidad,la transparencia, la
eficiencia en el gastopúblico yel cumplimiento delosprincipios que rigen la gestión de
compras del sector público.
En este documentose definenlas diferentes Unidades intervinientes en el proceso de
Compras Municipales, describiendo sus roles y funciones, teniendo como finalidad, que
todas ellas realicensu trabajocoordinadamente,evitando la duplicidad de funciones y
procurando que enlas acciones que sean desu competencia,las ejecuten con la
máxima eficiencia yeficacia, para responder oportunamente a los requerimientos de
compras.

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Su aplicacióny observancia seránde carácter obligatorio para todos/as los/as
funcionarios/asde La Municipalidadde Huechuraba,en donde se promoverá la
participación einclusión de todos/as.Para ello, se establecerán los mecanismos de
control internopara garantizar, como, asimismo, losmecanismos parapromover la
capacitación continua de los funcionarios/as y servidores públicos de esta repartición en
esta materia altamente sensible y estratégica para la Municipalidad.
Serán parte y complemento de esteManual, el Reglamento de ComprasPúblicas, el
Manual de Inventario, el Reglamento de InspectoresTécnicos, el Reglamento de
Custodia y Garantías y otros que guarden relación con las temáticas aquí expuestas.
ORGANIGRAMAS
2.1 Organigrama de La Municipalidadde Huechuraba,en conformidad alReglamento
N*2 y sus eventuales actualizaciones.
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
MNAESECRETARIA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓNMUNICIPAL CONTROL
FINANZAS
SERVICIOS doDIRECCIÓN DEDIRECCIÓN DE
TRASPASAD OSLo OPERACIONESMEDIO AMBIENTE ASEO . ORNA
TO

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2.3 Organigrama Oficina deGestiónde Proyectos dela Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN).
Po
ENCARGADO/A
á
pao,Pi
ANALISTA 1ANALISTA 2
eha AA
Los departamentos de Adquisiciones Municipal, de Educación y Salud, así como
la Oficina deGestión de Proyectosde la SECPLAN,tienen como misión gestionar
los procesosde comprasinstitucionales. Y seránlos únicos departamentos que
concentran laoperatividadde Mercado Publico, en cuanto a la publicación, gestión y
adjudicación de compras yemisiónde órdenes de compra
No obstante, que perfiles como la Administración,Gestión de Contratos, Auditor y
Acceso comoentes que tienen visualización de los procesos del portal, podrán estar
alojados en otras direcciones, pero no tendrán la facultad de manipular, alterar o
incidir en los procesos quese encuentren vigentes.
e Definiciónde los departamentos de Compra:
e Adquisiciones Municipal,Educación y Salud: Responsablesde ejecutar
losprocesos compras de Convenio Marco, Compra Ágil,Licitaciones
Públicas y Privadas, BajoMonto (comprasmenores a 3 UTM) y Tratos
Directos.
e Oficina de Gestión deProyectos deSECPLAN: Responsables de
ejecutar los procesos decompra de Licitaciones, Contrataciones Directas,

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eAdministrador institucional de Mercado Público: Será el
responsable de laAdministracióndel Sistema de Mercado Público y
de gestión sobrela plataformade compras, comola creación y
desactivación deusuarios (compradores y supervisores), la
modificación y actualización dela informacióninstitucional, y
supervisión del Plan Anual deCompras. Además, informará y
coordinará la comunicación interna emanada de laDirección de
Compras Públicas.
.2 Departamento deAdquisicionesMunicipal, Salud y
Educación
eJefe(a) Departamento deAdquisiciones: Responsable del proceso
de compras públicas, y deque éste se lleve a cabo de acuerdo a la
Ley y su Reglamento y lasdemásnormativas, tanto generales como
internas de la Municipalidad.
Lidera al equipoprofesional y administrativo, velando porque los
procesos de compra que son asignados a su Área,se ejecuten en
tiempo, en forma y encumplimiento a la normativa legal e
institucional vigente. Responsablede la gestión de indicadores y de
cualquier reporteque contribuya en la tomade decisiones
institucionales.
eAnalista de Compras: Ejecuta laasignación de requerimientos de
compras, realizala gestión dereclamos a travésde Mercado
Público. Colaboración directa con la Jefatura delDepartamento,
respecto del control de gestión y gestión de indicadores.
eOperador/a Comprador/aRevisay autoriza la compra de bienes y/o
servicios, verificando el cumplimiento de la normativaa través de la
documentaciónde respaldocorrespondiente,ejecutando la
publicación de procesos y/o gestionando el envíode órdenes de
compra a los proveedores.
eAnalista Legal:Revisiónde cumplimiento normativo de bases,
gestión de garantías y apoyo técnico en la redacción de actos
administrativos decompras
eEncargado/a dePago a Proveedores: Recibe, revisa y solicita la
recepción conforme de losdocumentos tributarios recibidos, hasta
su consiguiente envío a pago.
eAsistente depago:Realiza actividadesadministrativas
relacionadas conla gestión depagos apoyandola gestión y
seguimientos de los procesos de compra y gestión depago, llevados
a cabo en la Unidad.

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eApoyoadministrativo: Tramita documentos internos,apoya en las
PerfilAuditor
labores administrativasde la sección operativa,entre otras
actividadesde índole similar que requiera la jefatura.Responsable
de llevar einformar a quienrequiera latrazabilidad delas compras.
.3OficinadeGestión de Proyectos (SECPLAN)
eJefe(a)Oficina de Gestión de Proyectos: Responsable de los
procesos de compras públicas y contrataciones, liderando al equipo
profesional, velando porque los procesos de compra que son
asignadosa su Área, se ejecutenen tiempo, enforma y en
cumplimiento a la normativa legal e institucional vigente.
Analistasde Compras: Ejecuta la asignación de requerimientos de
compras,realiza la gestión de reclamos a travésde Mercado
Público. Colaboración directa con laJefatura delDepartamento,
respecto del control de gestión y gestión de indicadores.
FILES DEUSUARIOS - PORTAL MERCADO PÚBLICO
irección de Compras Públicasestableceperfiles de usuario destinados
enerar adecuadamente los procesos deCompras Públicas de una
tución. Dichosperfiles son:
MuPerfilAdministrador: Nombrado por el Jefe Superiorde la
Institución.Es responsablede:
Crear y desactivar Usuarios.
Crear y desactivar Unidades deCompra.
Modificar perfiles comprador y supervisor, y dedatos
básicos de la institución.
Poder ejercer el rolde Supervisores y Compradores.
Publicar el Plan Anual de Compras.
PerfilSupervisor
Crear, editar, publicar y adjudicar procesos de compra.
Crear, editar, enviarórdenes decompra, solicitar
cancelación y aceptar cancelación solicitada porel
proveedor de órdenes de compra.
PerfilOperador - Comprador
Crear y editar procesos de compra.
Crear y editar órdenes de compra al proveedor.
Consultar por procesos de adquisición, órdenes de compra,
usuarios, documentos tributarioselectrónicos, que se realizan
a través del sistemade toda organización.
PerfilAdministrador deContratos
Buscar, administrar,generar contratos y configurar alarmas
en el módulo de contratos.

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O) PerfilSupervisor de Contratos
-Buscar, generar y publicarcontratos.
-Generar alarmas en el módulo de contratos.
7. PerfilAbogado
-Uso ymanejo del Portal de compras públicas.
-Asesorar y velar por la legalidad de losprocesosde compra y
contratación pública de laorganización.
-Conocimiento acabado enla normativay juridicidad de
compras públicas.
8. PerfilObservador
-Consultar órdenesde compra y licitaciones publicadas por la
Institución.
-Revisar reportes delicitaciones y de órdenes de compra.
La Municipalidad de Huechuraba,tanto en sus Departamentos de
Adquisiciones, como en otras Unidades, consta delos siguientes usuarios
que interactúan enel proceso de compra de la Institución, identificando su
perfil correspondiente:
RELACIÓNCARGO -—PERFIL, DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONESY DE LICITACIONES
CargoPerfil
Jefe(a)Departamento de AdquisicionesAdministrador — Supervisor
Operadores - compradoresSupervisor
Jefe(a)de LicitaciónSECPLAAdministrador - Supervisor
AbogadoAbogado
AuditorAuditor
Funcionarios / Funcionarias de las distintasObservador
Direcciones de laMunicipalidad
3.3 ACREDITACIÓN DECOMPETENCIAS
Lascomprasycontrataciones públicasque realicela Municipalidad de
Huechuraba, son materializadas por funcionarios de la propia institución, los que
deben contarconlasdebidas acreditaciones de competencia en temas de
compras públicas,con el propósito de confirmar que aquellos queparticipan en
los procesos de adquisición de bienes y/o servicios poseen los conocimientos y
habilidades para ello, considerando aspectosnormativos yde gestión.
En los Departamentos de Adquisiciones, así como en elOficina de Gestión de
Proyectos, la acreditación de competenciases de carácter obligatoria para el
personal quecumpla la función decomprador y supervisor. Sin embargo,
aquellos que no tenganincidencia significativa, tal acreditación escategorizada
comodeseable.
La Municipalidad otorgará las facilidades para que los funcionarios accedan a las
capacitacionesnecesarias para obtener laacreditaciónde competencias y así
lograrel óptimodesarrollo de comprasy contrataciones. En el casode que algún
funcionario seinscribaen la pruebade acreditación decompetencias, pero no
asista, recibiráuna anotación de demérito, a excepción de aquellos casos
justificados porlicenciamédica, casofortuito o fuerza mayor. De esta forma, la
Dirección deGestiónde Personasdeberá incluir ensu PlanAnual, las
capacitacionespertinentes para laacreditación decompetencias de los
funcionarios.

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Corresponderá a los Departamentos de Adquisicionesy al Oficinade Gestión de
Proyectos, gestionar, ante la Dirección de Comprasy Contratación Pública, el
otorgamiento de los perfiles con surespectiva clave de ingreso, además de
llevar un registro único y actualizadode todo el personal Municipal que esté
registrado como usuario en el Sistemade Informaciónde MercadoPúblico.
La definición de los perfiles de usuario corresponderá a la Jefatura de los
Departamentos de Adquisiciones y deLicitaciones.
3.4 USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
La Municipalidad de Huechuraba debedesarrollar susprocesos deadquisiciones
y contrataciones, utilizando exclusivamente elPortal Mercado Público,
http://www.mercadopublico.cl/, sistema electrónicode compras públicas
habilitado al efecto, por la Dirección deCompras y Contratación Pública.
Sin perjuicio de lo anterior, se excluyen de dicho Sistema las siguientes
contrataciones:
Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM.,
independiente de ser publicadas o noen el sistemade información, requerirán
de 1 cotización.
Las contrataciones directas, inferiores a 100 UTM,con cargo alos recursos
destinados a operaciones menores (caja chica), siempre que el monto total de
dichos recursos haya sido aprobadopor resoluciónfundada y seajuste a las
instrucciones presupuestarias correspondientes.
Las contrataciones que se financien con gastos de representación, en
conformidad a la Ley de Presupuestos respectiva y a susinstrucciones
presupuestarias.
Los pagos por concepto de gastoscomunes o consumos básicos de agua
potable, electricidad, gas de cañería uotros similares,respecto delos cuales no
existían alternativas o sustitutos razonables.
PROCESO GENERAL DE COMPRASDE BIENES YSERVICIOS
Los Departamentos de Adquisiciones yel Oficina de Gestión de Proyectos, define
de manera general sus procesos decompras y contratación de bienes y/o
servicios a través del diagrama presentado a continuación, la que guarda relación
sustancial con el Reglamento de Compras Municipal;
Más adelante, se abordarán cada uno de estos procedimientosde manera
exhaustiva, y considerando sus particularidades.

Tabla 8 (página 9 (ocr) (texto) · 56 filas)

ón del gasto y Verificaciónde lso, yerimientos em anados de la Unidad té,cny geterminación del ofe"Ente a
a AACagonVo,
Cada Dirección formula ele
crrequerimiento, obtiene laldaades requirentes
definir el gasto delaautorización correspondienteEvaluación, evalúan las
compra y ely el Departamento deofertas en Mercado Público
Departamento deCompra publica y gestiona elconforme a las bases y
llamado a ofertar en Mercado
leci
disponibilidadde compra aplicable.mejor evaluado o más
Dunasconveniente para la
Municipalidad.
gestiónde pago
judicación, supervisión y reyisjg,,y seguimj;e
Recibida conforme la
prestación, seremite el acta
y la factura para que
Finanzas efectúe el pago
dentro de plazo, se hace
seguimiento de las facturas
para controlarel
cumplimientode los pagos.
Una vez adjudicada la
compra y reservados los
recursos, la unidad técnica
supervisa la ejecución del
contrato y, ante
incumplimientos aplicalas
medidas administrativas
pertinentes
Proceso General Compra de Bienesy Servicio
ERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y PLANDECOMPRAS
.1.1Plan de Compras
El Plan de Compras corresponde a la clasificación por rubrode los bienes
y/o servicios quela Municipalidad adquirirá eventualmente durante cada mes
del año presupuestario respectivo, determinandola Unidad deCompra y el
presupuesto de gasto formulado para ello.
La informacióncorrespondiente a cadarubro, será requerida a las
Direcciones dela Municipalidad duranteelproceso deformulación
presupuestaria, por lo tanto,la información consolidada se obtendrá a través
del informe elaborado porla SECPLA, unavezterminado el proceso de
formulación presupuestariacorrespondiente.
Estainformaciónserá revisada por el OficinadeGestión de Proyectos de la
SECPLA o a quien ella designe, será gestionado el actoadministrativo
correspondientey se procederá a su publicación,conforme alo exigido por
la Ley de Compras.
Paraplanificarlas compras habrá quehacer el levantamiento de
requerimientos yla programación de las compras,los mecanismos para
la obtención delos bienesy servicios; hacer el seguimientodel plan de
compras, esto significa guiar, controlar y transparentar las compras y gastos,
lo cual permite tomar medidas de correcciónoportunas, cuestión que incide
en laoptimización de procesos y de suresultados en eltiempo. Las
ventajas podrántraducirseen obtener comprasmás oportunas, mejores
precios, adecuar la distribución internadeltrabajo queconllevan los
procesos de compras, disminuir costosadministrativos, de inventario,
procesos de compra fallidos como las licitaciones desiertas o compras
urgentes que nopudieren satisfacerse.

Tabla 9 (página 10 (ocr) (texto) · 31 filas)

eCada Entidad podrá fundadamente modificar elPlan Anual de Compras y
Contrataciones en cualquier oportunidad, informando tales modificaciones en
el Sistema de Información.
eEl Reglamentodeterminarálos plazosparaelaborar elPlanAnual de
Compras, su contenido mínimo y los procedimientos necesariospara su
modificación, artículo 12 de laLey de Compras.
eEn caso de requerir la adquisición de un bien oservicio víaTratoDirecto art
71 números 1,3 y5 Decreto N*%661 , sobre1000UTM , y queno seencuentre
dentro del PAC,se deberá justificar en elacto administrativo que autoriza la
contratación los motivos por los que dichanecesidad pública a satisfacer no
pueden ser cubiertas por los bienes yservicios considerados en el Plan
Anual de Compras de la Municipalidad (artículo 80, Decreto N“661.)
4.1.2 DisponibilidadPresupuestaria
Todo requerimiento de compra públicadebe contarpreviamente con
disponibilidad presupuestaria. Dicha disponibilidad debe estar enmarcada en
el Plan Anual de Compras,elaborado a partir de los lineamientosdefinidos
por el Municipiodurante el proceso de formulación presupuestaria.
Requerimiento
de Compra
Fuente: Elaboración Propia: Proceso Generación Solicitud de Compra
Para ello, el Departamento dePresupuestojuntocon la solicitud de compra,
emite un Certificadode Disponibilidad Presupuestaria, firmadopor el Jefe(a) del
Departamento de Presupuesto.
Siel requerimiento de compra requiere presupuesto deaños futuros, el
Departamento dePresupuestodeberá gestionarla solicitud de compra, y
generar una disponibilidad queindique queserácargado alpresupuesto del
próximo año, asegurándose deresguardar los recursos una vez abierto el año
presupuestario.
Seprohíbe a cualquier unidadmunicipal iniciarun procesode compra con
prescindencia de disponibilidad.La inobservancia deesta obligación dará lugar a
lasresponsabilidades administrativas a quehayalugar, entendiendoque ello
infringe especialmente el Principio de ProbidadAdministrativa.

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4.2 DEFINICIÓN DEL REQUERIMIENTO
4.2.1 Gestión del Requerimientode Compra
Los requerimientosde compra se originan en las distintas Unidades Requirentes,
la elaboración delrequerimiento, así como la definición desu alcance, serán
determinados por dichas unidades yposteriormentepuestosen conocimiento de
las demás Unidades intervinientes, de acuerdo con sus ámbitos de competencia.
Antes de iniciar unprocedimiento decontratación sedeberáconsultar primero el
catálogo de Economía Circular yluego la tiendade Convenio Marco para
verificar la disponibilidad del bien oservicio objetodel requerimiento y de la
contratación pública.
Tener en consideración reunir datos sobre aspectos dela industria, para
comprender lo siguiente:
a Cómo funciona el mercado de suministro
a La dirección en la que sedirige el mercado
e La competitividad
e Proveedores claves dentro del mercado
Además y segúnsea la complejidad técnica y legal delrequerimiento, las
Unidades Requirentes podrán solicitar asesoría a las unidades especializadas.
En particular, aquellas solicitudesque requieranrevisiónpor parte de la
Dirección de Asesoría Jurídica.
Es importante mencionar que existen requerimientos especiales que serán
gestionados y enviados a las Unidades especializadas de la Municipalidad, como
por ejemplo:
e Los proyectosde obras y construcción, que deben sergestionados por la
SECPLA
e Los proyectos de comprade material einsumos médicos, que
correspondenal Departamentode Salud.
e Los requerimientos en materia de tecnología(computadores, software,
entre otros),que deben contar con el vistobueno yla supervisión del
Departamentode Informática.
e Los requerimientos de uniforme corporativo yropa detrabajo, que serán
canalizados ysolicitados por laDirección de Gestión delas Personas.
La centralización de las compras públicas permiteevitar laatomización de los
requerimientos, promoviendo el orden en su gestión y facilitando el control
efectivo y la trazabilidad de todas lascompras que diariamente se realizan en la
Municipalidad parala satisfacción desus múltiples necesidades.
4.2.2 Procedimiento operativopara licitaciones superiores a 5.000 UTM
Toda licitación cuyo monto superelas 5.000 UTMo quepor su complejidad
técnica lo amerite deberá iniciar suproceso con unanálisistécnico-económico
elaborado conformeal artículo 31 delReglamento deCompras.

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Este estudio incluirálevantamiento de precios, características técnicas, costos
4.2.2.3 RESPONSABLE PRINCIPAL
asociados y ciclo devida útil, privilegiando consultas públicasrealizadas a través
del sistema Mercado Público.Si lainformaciónno se obtienemediante ese
medio, podrá recurrirse a cotizaciones directas, dejando constancia formal de
ello en el expedientedel proceso.
Si fuese indispensable sostener reuniones conproveedores,éstas deberán
convocarse yregistrarse conformea lo exigido por laLey20.730 y su
reglamento.
Asimismo, previo a laelaboración de Bases, deberá estimarseel monto probable
de contratación.Si la adjudicación final supera el30% del monto estimado, el
acto adjudicatario deberá fundamentar la diferencia técnicay económica,
manteniendo losrespaldos paraeventual fiscalización.
4.2.2.1 OBJETIVO
Asegurar cumplimiento de losartículos 31 y 32del Reglamento, integrando
análisis previo,transparencia yfundamentacióneconómicaencontrataciones
municipales complejas o de altomonto.
4.2.2.2 ALCANCE
Aplicable a licitaciones públicas,privadas o tratosdirectos cuyo monto estimado
supere las 5.000UTM o que secalifiquen como dealta complejidad técnica.
Oficina de Gestión deProyectos/Direccion Requirente
4.2.2.4 Procedimiento paso a paso
PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADY ALCANCETÉCNICO
e Unidad requirentedescribe elbien/servicio, prestaciones esperadas,
estándares yciclode vida útil. '
Producto: Informepreliminarde requerimiento.
PASO 2: ESTUDIOTÉCNICO-ECONÓMICOPREVIO (ART. 31)
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADO
La Unidad de Adquisiciones coordina:
1. Consulta públicaen Mercado Público sobre precios y características

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2. Si no seobtiene informaciónsuficiente:
o Cotizaciones vía correo, páginas web, catálogos, comp
o Registroobligatorio del resultado en MercadoPúblico.
Reunionesinformativas con proveedores (sólo siimpresc
Si se requiere reunión técnica previa:
e La convocatoria se publica porMercado Público.
e Los proveedores deben registrarse en la plataforma L
e La reunión se debe registrar como audiencia de lobby
71/2014.
Producto:Informe de Estudio Técnico-Económico con:
e preciosde mercado,
e análisiscomparativo,
e requerimientos mínimos,
e ciclo devida útil,
e costos asociados,
e Eventuales conclusiones.
PASO 3:ESTIMACIÓN DEL MONTO (ART.32)
La Dirección Requirente ( y su especialista técnico) será
e Calcularel monto estimado delcontrato,
e justificasu origen (cotizaciones,consulta pública u otr
Producto:Informe de Estimacióndel Monto firmado por
PASO 4:DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
e Si existeestimación confiable> se aplica procedimie

Tabla 13 (página 14 (ocr) (texto) · 23 filas)

O Bases debendiseñarse con:
mayor concurrencia,
ampliación deplazos de presentación,
obligación degarantía de seriedad de la oferta (art.52).
PASO 5: ELABORACIÓNY PUBLICACIÓN DEBASES
Las Bases deben incorporar:
e Resumen delanálisis técnico-económico usado,
e monto estimado como referencia de evaluación,
e requisitos detransparenciaderivados de reunioneso consul
PASO 6: EVALUACIÓN YADJUDICACIÓN
e Se comparanresultados deevaluación versus monto estima
Si la adjudicación excede el30% del monto máximo:
e En el acto deadjudicación se debe justificar técnicay econó
diferencia.
e Se debe conservar el documento para auditoría (Contraloría
fiscalizadores)
PASO 7: ARCHIVO Y TRAZABILIDAD
Se incorpora enexpediente:
e Informe de requerimiento,
e Estudio técnico-económico,
e Cotizacionesdirectas o consultas públicas,
e Monto estimado y fundamentación,
e Certificados Ley 20.730 deeventuales reuniones,
e Fundamentossi superó el 30%.

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4.2.3 Unidades de Compra
Ejemplo: 2793 - 123—-CM25
La Municipalidadde Huechuraba realiza sus procesos de contratación de bienes
y servicios a través de laplataforma de Mercado Público,para lo cual tiene
asignado distintos códigos,que permiten diferenciar la Unidadde Compra. Estos
son:
. ÁreaMunicipal -Código:2793
e AreaEducación- Código:2791
. ÁreaSalud- Código:2792
Cada Unidad, algenerarun requerimientodecompra, leserá asignadaun
código, el cual identifica la Unidad de Compraque realiza la solicitud, el número
de operación y eltipo de compra junto con el año.
Dicha tipificaciónes la siguiente:
Unidad de Compra— N* de OperaciónTipo de Compra + Año
Teniendo en consideraciónla siguiente tipificación de los procesos de compra:
Licitación> a 5.000UTMLR
Órdenesde Comprapor Gran Compra,SE
Licitación
ConvenioMarcoCM
Contratación DirectaTD
Compra ÁgilAG
Licitación< 100 UTML1
Licitación> 100 y <1.000 UTMLE
Licitación> 1.000 y< 5.000 UTMLP
Es responsabilidad de cada Unidad requirentedefinir con elmáximo nivelde
detalle la necesidad que desea satisfacer. Asimismo, las características precisas
del bien y/o servicio que permitirá el cumplimento de las funciones a cubrir y dar
cumplimento alos objetivos y lineamientosplanteados.Para realizarun
requerimiento decompra,el encargado decada Unidad Requirente debe
seguir los siguientes pasos:
Contar con presupuesto disponible.
Solicitaruna cotización referencial.

Tabla 15 (página 16 (ocr) (texto) · 36 filas)

oCotización(es)del producto a adquirir.
.Bases Técnicas de Licitación oFicha de Compra Ágil.
9Cualquier otrodocumento quese estime conveniente.
Unidad requirente tieneinconvenientesen precisar su necesidad y las
as de bienes y/o servicios a través delos cuales han desatisfacerse,
á con la colaboración yasesoría permanente de los Departamentos de
iciones ylaOficina deGestión de Proyectos. Quienes estarán a su
ición paracolaborar activamente, tantoen las definicionespertinentes,
en la elaboración del requerimiento de compra respectivo.
deracionesatener en cuenta al momentode generar un requerimiento:
> La solicitud de compra debe identificar el tipo de compra.
. Debeser elaborada por rubro.
. Debeser elaborada en lamonedaque corresponda.
e Encaso que seanecesario hacerreferencia a marcasespecíficas,
debenadmitirse,entodocaso, bienes o servicios equivalentes de
otrasmarcas o genéricos
- Datos Solicitud de Compra
Solicitud de Compra
DatosEspecificación
ID de SolicitudNúmerode Solicitud de Compra _
FechaFecha deSolicitud de Solicitud
SolicitanteNombredel encargado de Unidad Requirente que
solicita
AprobadorNombredel Jefede Unidad Requirente que
autorizael gasto
MonedaDivisa depago (CLP, CLF, UTM, USD, EURO,
entre otros.)
Lin-Env.Númerode líneade envío
Art.Código del artículo
DescripciónDescripción del Artículo
CantidadNúmerode artículos solicitados
UMUnidad de Medida(OTH por defecto)
Pre.Precio Unitario c/IVA.
Total Lin.Valor total de la línea de solicitud
Importe TotalValor total de laslíneas de solicitud, con impuesto
Solicitudincluido
ComentariosCon información adicional, ya sea porlínea o

Tabla 16 (página 17 (ocr) (texto) · 27 filas)

4.2.4 Documentos que deben ser publicados
En Mercado Público
Para efectos detransparencia,los actos administrativos y susantecedentes
deberánser publicados o adjuntados en www.mercadopublico.cl, ybajo el ID del
portal Mercado Público de la compra correspondiente. De acuerdo al siguiente
detalley conformeal procedimiento de compra respectivo.
Licitación entre100 UTM y1.000 UTM
Bases
Anexos obligatorios, segúncorresponda en cada proceso.
Acta de Evaluación de Ofertas
Certificado de disponibilidadpresupuestaria, almomento de laadjudicación
Acto Administrativo de Adjudicación.
Acto Administrativo de Declaración Desierta, según corresponda.
Acto Administrativo Contrato, según corresponda
Licitación Mayor a 1.000 UTM
Bases Administrativas y Técnicas aprobadas mediante acto administrativo
Anexos obligatorios, según corresponda en cadaproceso.
Certificado dedisponibilidadpresupuestaria, al momento de la adjudicación.
Acta de Evaluación de Ofertas.
Acto Administrativo de Adjudicación.
Acto Administrativo de Declaración Desierta, según corresponda.
Acto Administrativo Contrato,según corresponda
ContratacionesDirectas deCarácter Excepcional
Acto administrativo que autoriza contratación.
Formulariode Término de Referencia
Cotización.
Declaración Jurada.
Certificadode Habilidad.

Tabla 17 (página 18 (ocr) (texto) · 34 filas)

. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
4.2.5 Bases y Bases Tipo
En virtud del DictamenE370752 / 2023,de 20 de julio de 2023, en relación a las
Bases Tipo de ChileCompra, dispone que: "Las autoridades yfuncionarios
deberán velar por la eficiente e idónea administración delos medios públicos y por
el debido cumplimientode la función pública, por lo que,en caso de existir Bases
Tipo y formularios bases, se hace obligatorio su uso”.
Por su parte, el Dictamen E510048 de2024 de la Contraloría Exime el uso de las
Bases Tipos, según lo siguiente: “Tampoco será exigibleel uso de lasBases Tipo
aprobadas por la Dirección ChileCompra si las estipulaciones que contienen no se
ajustan a las características de losproductos o servicios requeridos por la
respectiva entidad compradora, sea en los aspectos a evaluar u otros".
El Oficina de Gestión deProyectos, previo a la elaboración de basesde licitación,
deberá verificar si existen Bases Tipo aplicables al objetode contratación publicado
por ChileCompra.
En caso de existir Bases Tipo vigentes y pertinentes,el Oficina deGestión de
Proyectos deberá utilizarlas, resguardando su estructura, cláusulas, anexos y
condiciones esenciales.
Cuando la Oficina deGestión de Proyectos, en coordinación conla Unidad
Requirente, determine que las Bases Tipo no se adecúanal requerimiento —ya sea
técnica, operativa o jurídicamente— podrá prescindir de su utilización, siempre que:
e Se fundamente expresamente en documento técnico ojurídico, y
e Se acredite que la incompatibilidad afecta el diseño del proceso, loscriterios de
evaluación o la ejecución contractual.
La decisión de no utilizar Bases Tipodeberá ser formalmente registrada en el
expediente de compra, mediante informeo resolución fundada, indicando:
e La existencia de Bases Tipo aplicables,
e Las razones específicas de su inaplicabilidad,
e La referencia al Dictamen E510048 /2024 como sustento jurídico.
4.2.6 Habilidad para Ofertar y Contratar
Los proveedores inscritos en Mercado Público poseen lafacultad de ofertar sus
bienes y/o servicios. Sin embargo, lasentidades del Estado deben comprobar
que dichos proveedores se encuentren habilitados para contratarcon los
servicios públicos. Tal habilidadse puede comprobar enel sitio
www.mercadopublico.cl,mediante uncertificado emitido por tal organismo,

Tabla 18 (página 19 (ocr) (texto) · 37 filas)

acreditando quedicho proveedor se encuentra inscritoy habilitado para contratar
con esta entidad. En casocontrario, si elproveedor noestá inscrito, sele solicitará
una DeclaraciónSimple enla cual constate sucalidad de estar hábil para contratar.
Además, deberá presentarla escritura pública o designaciónde poderes donde
conste que el firmante seael representante legal de la empresa.
Es importantedestacarque ésta es la única manera dedeterminar que el
proveedor, seapersona natural, jurídica y/o unión temporal de proveedores
Sin perjuicio delo anterior,los Departamentosde Adquisiciones,Oficinade Gestión
de Proyectos y/o Dirección Jurídica estarán facultadaspara solicitar cualquier otro
antecedente pertinente para comprobar lahabilidad deloferente.
4.3 EVALUACIÓN
En esta etapa del procesode contratación serealiza elanálisisy la evaluación de
los antecedentes, documentos y ofertaspresentadaspor losproveedores. En
cuanto a la evaluación, sedeben establecer criterios cuantitativos y objetivos para
la decisión de adjudicar.
Las fases que predominanen el procesode evaluación, corresponde aun análisis
económico y técnico de los beneficios ycostos presentes yfuturosdel bien o
servicio en las distintas ofertas que fueronpresentadas.En cada criterio evaluador
se incluirá un puntaje mínimo de acuerdo alo proporcionadopor lasbases y/o
intención de compra.
4.3.1 ComisiónEvaluadora
Será obligatoriapara aquellas contratacionescuyo monto supere las 1.000 UTM y
estará compuesta por 3 funcionarios públicos comomínimo,ya seainternos o
externos a la Municipalidad. Asimismo,la entidad licitante tendrá lafacultad de
proveer servicios de asesoría de expertosen apoyo a laComisión Evaluadora.
La unidad requirente esquien debe proponer los integrantes de la comisión,
teniendo en cuenta las consideraciones profesionales ytécnicas.
Toda ComisiónEvaluadora debe ser publicada en elSistemade Información de
Compras y ContrataciónPública, con el finde transparentar el proceso y la
evaluación misma.
Para efectos de transparencia, la ComisiónEvaluadora debeestarcompuesta,
exclusivamentepor funcionarios del organismoque notengan conflictos de interés
con los oferentes que serán evaluados. Para tal caso, cada miembro de la
Comisión Evaluadora debe firmar la “Declaración deConflictode Interés”, en la
cual declara queno poseeningún vínculocon el proponente a evaluar
4.3.2 Criteriosde Evaluación
Tienen por objeto calificarla mejor oferta,deacuerdo alos criterios yparámetros
establecidos enlas bases,considerando lo siguiente:

Tabla 19 (página 20 (ocr) (texto) · 38 filas)

e Criterios técnicos y económicos, incorporandofactores o subfactores, si la
entidad lo necesitase, toda vez quedepende de la complejidad del bien y/o
servicio quese va a adquirir.
e Establecer ponderaciones de los criterios, factores y subfactores establecidos y
la modalidaddeasignación de puntajepara cadauno de ellos.
e Mecanismode solución para potenciales empatesal término dela evaluación.
Debe existirun mínimo de 2 criterios de evaluación.
Los aspectos aevaluar serán clasificadosde acuerdoa la materiacorrespondiente
y deberán estarexpresados en valor porcentual (%)y que su total deberá sumar
100%. Los criteriosmás utilizados en el proceso deevaluación deofertas son los
siguientes:
TABLA - CRITERIOS DE EVALUACIÓN FRECUENTES (SUGERIDOS)
CriteriosCriteriosCriteriosCriterios
EconómicosTécnicos Administrativos Sustentables
Precio.Calidad.Plazos deConsideraciones
entrega.medioambientales.
Recargos porAsistencia Cumplimientode | Eficiencia energética.
Flete.técnica yrequisitos
soporte. formales de la
Experiencia enoferta.Sello Mujer
proyectos
similares.
Metodología de
entrega.
Discapacidad, entre
otros.
4.3.4 Garantías
Es un instrumento financiero, que representa una caución a favor de quien lo emite.
Estas garantíasse consideran necesariaspara asegurar la seriedad de las ofertas,
fiel y oportuno cumplimiento de contrato yanticipo, que se efectuóentre la entidad
licitante y el proveedor correspondiente. Hay que tener en cuenta que la normativa
de compras públicaseliminó las restricciones a lostipos de garantías, de esta
forma los organismos compradores deben aceptar cualquier instrumento que
asegure el pagode la garantía de manerarápida y efectiva.
Dentro de los tiposde Garantía que cumplen conlo anteriormente descritos se
encuentran:
a) Certificados de Fianza, caracterizado por ser nominativo, no negociable y tener
mérito ejecutivo para su cobro, siendoposible quesea extendido a plazo o a la
vista y tengael carácter de irrevocable.

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b) Boletas deGarantías, documentoque garantizael cumplimiento de las
obligaciones de dinero y tiene como finalidad indemnizar en elcaso de no
cumplimiento de laobligación. Alemitir estedocumento, el banco se
compromete incondicionalmente asu pago conel sólo requerimiento del
beneficiario, debiendoser nominativoe intransferible.
c) Otros tiposde instrumentos de garantía son:
- Vale vista
- Póliza de garantía aprimer requerimiento y a la vista. Sólo garantiza montos en
UF.
- Póliza de garantía electrónica a primer requerimiento y a la vista. Sólo garantiza
montos enUF
La entidad licitante solicitará las garantías que estimeconveniente para garantizar
el fiel cumplimiento del contrato.
La Garantíade Fiel Cumplimiento es obligatoria solopara contratossuperiores a
1.000 UTM,por un monto fijo del 5%.Para montosinferiores, suexigencia es
excepcionaly debe fundarse en el riesgo específico de la contratación”, en
conformidadal nuevoartículo 11 dela Ley N” 19.886 y lo dispuesto por la
Contraloría enel Dictamen E456430/2024.
Los documentos en garantía deberán ser entregadosfísicamente enla Oficina de
Gestión de Proyectos, según lo establecido en las bases de licitación,contratación
directa o intención de compra.
Cada oferente deberá adjuntar a los documentos administrativos de laoferta, copia
del documento en garantía y comprobante de Correos de Chile, donde se
establezca fecha y horario de entrega, con el fin de determinar el cumplimiento del
plazo indicado en las bases de licitación,contrato o intención de compra.
Se podrán solicitar Garantías sobre el30% en lo relativo al Fiel Cumplimiento del
Contrato en forma excepcional sólo en los siguientes casos:
e Cuando elprecio dela oferta sea menor al 50% del precio del oferente que le
sigue y sus costos soninconsistentes,por lo que se puede suponerun riesgo, en
términos de calidad delos productos y/o servicios, al tener una ofertamucho más
baja que el resto del Mercado relevante, en estos casos si se podrá realizar la
contratación,dejando fundadamente laampliación dela garantía decumplimiento
del contrato, hasta por ladiferencia de precio con la oferta que le sigue.
e Cuando sejustifiqueen relación al valor de los bienes y servicioscontratados
para la entidad licitanteen caso de incumplimiento del adjudicatario,lo que debe
explicitarse en una resolución fundada,el monto fijado en todo caso no deberá
desincentivarla participación de oferentes
Además, de las garantías especificadasen la tabla anterior, se incluyen otras 2, las
que corresponden a: Garantía por Anticipo y Garantía de correctaejecución del
trabajo u obra. Esta última, asegura el correcto trabajorealizado, y será requerida
de acuerdo alo establecido en las basesde licitación oResolución detrato directo.

Tabla 21 (página 22 (ocr) (texto) · 34 filas)

4.4 ADJUDICACIÓN YGESTIÓN DECONTRATOS
4.4.1 Gestión de Contratos y Proveedores
La Gestión de Contratos tiene comopropósitoregularel procesode compra de
bienes o contrataciónde servicios entre la Municipalidady un proveedor.
Las contrataciones que requieren obligatoriamente deun contratocomo tal, son
aquellas cuyo montoes igual o superior a las1.000 UTM, detallando en él las
condiciones y regla que guíen el buendesarrollo del proceso de contratación y la
gestión adecuada de los bienes y/o servicios requeridos.
En aquellas comprasque sean inferiores a las1.000UTM, el requerimiento se
formalizará con la aceptación de la Orden de Compra, siempre y cuando se trate de
contrataciones de bienes y/o serviciosestándarde simple y objetivaespecificación
y se haya establecidoasí en las respectivas bases de licitación, de locontrario será
obligatorio generar uncontrato para adquisiciones mayores a 100 UTM e inferiores
a 1.000 UTM.
4.4.2 Gestión y Administraciónde Fichas de Contrato enel Portal de
Mercado Público
La Municipalidad, através del portal www.mercadopublico.cl, deberá gestionar
todos los contratosderivados deprocesosde adquisición, conforme a las
funcionalidades establecidas en elMódulo de Contratos dispuesto para los
organismos compradores del Estado.
El sistema permite laelaboración, edición, seguimiento y controlde las fichas
de contrato mediante las siguientes modalidades:
1. Elaboración deficha de contrato a partir de un IDde licitación
Permite generar la ficha del contrato utilizando los datos precargados de una
licitación pública o privada que se encuentre en estado adjudicada o readjudicada.
2. Elaboración de ficha de contratoa partirde unaOrden deCompra (OC)
Permite generar la ficha del contratoutilizandolos antecedentes deuna orden de
compra aceptada o recibida conforme, aplicable a contratacionespor Convenio
Marco, Grandes Compras o Tratos Directos.
3. Elaboración y edición de ficha decontratoa partirde la adjudicación de un
Convenio Marco (CM)
mite generar y actualizar la ficha del contrato originada desde una adjudicación de
venio Marco, incorporando las condiciones transversalesasociadas.
Asimismo, el Módulode Contratos dispone deherramientas de seguimiento y
control, entre ellas:

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e Contratosvigentesenla unidad.
e Último contrato publicado.
e Contratoscon sanción.
e Contratoscon sanciones solicitadas.
e Contratoscon sanciones aplicadas.
e Gestión degarantías,incluyendo garantías por vencer, vencidas y cobradas.
El sistema también incorpora un paneldereportabilidad, quepermiteconsolidar
información relevantepara la gestión contractual, tales como:
e Contratosvigentesenla dependencia.
e Monto total contratado.
e Monto ejecutado ala fecha.
e Contratoscon incumplimientos.
e Contratoscon hitosdepago incumplidos.
e Contratoscon sanciones en cualquiera desus etapas.
e Administradores decontrato y númerodecontratos asignados.
4.4.3 Responsables de la Gestióndelas Fichas de Contrato
Laadministración, actualización, seguimiento y cierre de cada ficha de contrato
registrada enel portaldeMercado Público será de responsabilidad exclusiva del
Inspector Técnico delServicio (ITS)o del Inspector Técnico de Obra (ITO),
según corresponda ala naturaleza del contrato.
Entre sus obligaciones se incluyen, al menos:
Completary manteneractualizada la fichadel contrato en todas sus etapas.
Registrar informaciónde avances, hitos depago, estados decumplimiento y
eventualesincumplimientos.
Gestionar y documentar la aplicacióndesanciones, cuandoproceda.
Administrar y monitorear las garantías asociadas, registrando su vigencia,
renovación, devolución o cobro.
Mantenerdisponible yactualizada toda lainformación requerida para la
transparencia activa ypara los procesos de auditoría y controlinterno.

Tabla 23 (página 24 (ocr) (texto) · 37 filas)

4,4,4 Contratode Suministro de BienesMuebles
Este tipo de contrato tiene por objeto lacompra o elarrendamiento, incluso con
opción de compra, de productos o bienesmuebles.
4.4.5 Contratode Suministro y Servicio
Este contrato es definido, según el Reglamento de Compras, como aquel mediante
el cual las entidades de la administracióndel estadoencomienden auna persona
natural o jurídica la ejecuciónde tareas, actividades ola elaboraciónde productos
intangibles. Sinembargo, lageneración de este contrato conlleva laidentificación
del tipo de servicios que se otorgarán. Éstos se clasifican de la siguiente manera:
e ServiciosGenerales: Aquellos queno requieren un desarrollo intelectual
intensivo,de carácter estándar, rutinario o decomún conocimiento en su
ejecución.
e ServiciosPersonales: Aquellos queen su ejecución demandan un intensivo
desarrollo intelectual.
e ServiciosPersonalesEspecializados: Su realización requiere de una
preparaciónprevia respecto a una ciencia, arte oactividad, de manera que el
proveedor resulte ser experto en el servicio que entrega, siendoimportante la
comprobadacompetenciatécnica parala ejecucióndel servicio requerido. Es el
caso de Anteproyectos deArquitecturao Urbanismo y proyectos de Arquitectura
y Urbanismo que consideren especialidades, proyectos de arte o diseño,
proyectos tecnológicos o de comunicaciones sin oferta estándar en el mercado,
asesorías especializadasen cienciasnaturales osociales, asistencia jurídica
especializada y la capacitación con especialidadesúnicas en el mercado, entre
otros.
e Servicios Habituales: Serequieren en forma permanente y con personal de
manera intensiva y directapara la prestación del servicio.
Las cláusulas del contrato seestablecende acuerdoa la Resolución/Decreto que
aprueba baseso que autorizael Trato o Contratación Directa.
El contrato conel proveedorse confeccionará en la Dirección de Asesoría Jurídica,
cuando se reciba la Resolución que aprueba la adjudicación de la licitación Pública,
o bien, cuandose autorice eltrato o contratación directa.
A continuación,el contratose envía alproveedor para su vistobueno y firma
respectiva, solicitando el envío de 3 ejemplares, junto con el documento en
garantía, si correspondiese. Una vez recibido el documento, éste será despachado
a la autoridad para su firma.
De las 3 copiasgeneradas, una queda enarchivo central, otra en elDepartamento
de Adquisiciones o la Oficinade Gestiónde Proyectos y la terceraen oficina de
partes para sudistribución alproveedor.

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4.5 GESTIÓN DEPAGO,RECLAMOS, CONTROL INTERNO Y EXTERNO
4.5.1 Recepciónconforme, Evaluación de Proveedor yPago.
Corresponde a laetapa final del proceso decompra de bienes y/o servicios, que
comienza con laactivación del proceso depago, mediantela solicitudde
Recepción Conforme
Esta recepciónconformeserá requeridapor el Jefe(a)de la Departamento de
Adquisiciones, oquien él(la) designe, através de documento alJefe(a) de la
Unidad Requirente, quien en un plazo máximo de 2días hábiles deberá dar
respuesta al requerimiento, con el fin de velar por el pago dentro de los 30 días
corridos desde emitido eldocumento tributario, en cumplimiento alo establecido
por la Ley de Compras, Artículo 79” bis desu Reglamento.
Existe un plazode 8 días corridos, pararealizar la reclamación (rechazo) de los
documentos tributarios, por esta razón esfundamental, para la correcta ejecución
el proceso de pago, el cumplimiento de losplazos indicados en el párrafo anterior,
por parte de la Unidad requirente.
En lo relativo alPago delos documentos tributarios, unavez recibidoel certificado
de recepción conforme através de documento enviadoa los Departamentos de
Adquisiciones, procederácon la revisión de antecedentesy formalización de envío
a pago
4.5.2 InventarioFísico
El proceso de inventario de bienes, se producirá cuando éstos sean recibidos por la
institución y serealicela recepción conforme del bien adquirido. La unidad
requirente, la que deberáquedar explícitamente indicadaen la respectiva solicitud
de compra.
La recepción de materiales, útiles o elementos se hará en lasdependencias
municipales quese indiquen en la ordende compra, bajo la responsabilidad del
funcionario quela suscribe, en señal deaceptación. Encasos excepcionales la
oficina de Bodega recepcionara materiales,útiles o elementos, pertenecientes a las
unidades requirentes, estos artículos si poseen características técnicas específicas,
estarán sujetosa la posterior revisión y lasunidades técnicamente competentes y
deberán emitir elcorrespondiente certificado de fiel cumplimiento.
La recepción deellos deberá ceñirse estrictamente a lo registrado en la Orden de
Compra, contratos y en lafactura o guía dedespacho.
La oficina de inventario tendrá a cargo lacustodia, registro de inventario y control
de los materiales, útil oelementos, registrados en lasdiferentesreparticiones
municipales. Estos activos serán de responsabilidad delfuncionariocuando estos
tengan relacióna materiales de uso yconsumo. Enel caso de los bienes
inventariables oactivosfijos será responsabilidad delJefe o Encargado de la
Unidad o Sección de losque tenga cargado aquellos bienes en las respectivas
hojas de registro.

Tabla 25 (página 26 (ocr) (texto) · 40 filas)

La Oficina deBodega resguardará los materiales, útiles o elementos de consumo
recibidos y deberán sercustodiados,registrados y controlados por los funcionarios
de la Bodega.
La entrega delos materiales, útilesoelementos de consumo, por parte de la
bodega, a lasdiferentes reparticionesmunicipales,se haráen un formulario
preimpreso y numerado,que incluirála firma del encargado y la del funcionario que
la recepciona en cada Dirección. Enesteformulario, se debe detallar la descripción
y cantidad demateriales, útiles o elementos. Los funcionarios de bodega deberán
mantener el inventario aldía de los materiales, útiles oelementos.
4.2.3 Control Interno yexterno de los procesos decompras públicas
Los procesosde compra y contrataciónregidos porla Ley deCompras, deben
ajustarse a ciertos principios, principalmente al de transparencia, probidad y
legalidad, porlo que todas las actividades que se realicen a partir de la precitada
Ley deberán tener presente dichos principios.
e Transparencia: La ley obliga alusode un sistema de información de acceso
público, loque permite conocertodos los procesos de compra realizados por
cualquier entidad regida por la Ley deCompras.
e Probidad:Conductafuncionariaintachable, desempeño honesto y leal de la
función o cargo.
e Legalidad:Todas lasentidades regidas por la Ley de Compras se encuentran
sometidas al derecho,ello significa que deben respetar las normas emanadas
del parlamento, perotambién todaslas otras disposicionesque integran el
sistema normativo.
Control Interno:
Será el ControlInterno (Dirección deControl) de La Municipalidad de Huechuraba,
a quien corresponderáel control de juridicidad preventivo delos procesos de
compras que lleve a cabo la Municipalidad, como, asimismo, la fiscalización ex post
de estos procesos segúnse establezca en su planificación interna y/o su demanda
imprevisible.
Todos los funcionariosdeberán quedara disposiciónde este Órgano de Control
Interno, cuando sea requerido de antecedentes y/o reuniones, en el marco de los
controles de juridicidad ex antes o expost referidos, supeditándose estrictamente a
los plazos y a los requerimientos queal efecto sean establecidospor dicha Unidad.
La inobservancia deesta obligacióndará lugar a lasresponsabilidades
administrativasque en cada caso se establezcan.
Control Externo:
Corresponde ala Contraloría Generaldela Repúblicaun rol de Entidad Superior de
Fiscalización en al ámbito, entre otros, del Derecho Administrativo de las Compras
Públicas, a través de cual controlay fiscaliza la actuación dela Administración
Pública a través de susfunciones,entre otros, enlos ámbitos de la Toma de
Razón, de la emisión deDictámenesy deAuditoría.

Tabla 26 (página 27 (ocr) (texto) · 39 filas)

Todos los funcionarios deberán quedar a disposición deeste Órgano de Control
Superior, cuando seanrequeridospor sus funcionarios deantecedentes y/o
reuniones, en el marcodel controlde juridicidad ex antesy expost que a dicha
Entidad corresponden,supeditándose estrictamente alosplazos y a los
requerimientos que al efectosean establecidos por ella.
Será obligación de losfuncionarios/as de La Municipalidadde Huechuraba,
preparar los antecedentes solicitados por Contraloría Generalde la República,
entregando y respondiendo fundaday oportunamente a través de la Dirección de
Asesoría Jurídica.
La inobservancia deestaobligación dará lugar alasresponsabilidades
administrativas que en cada caso seestablezcan.
4.2.4 Gestión de Reclamos
La realización de reclamos como tal,afecta a la transparencia que debe existir con
cada una de las comprasy/ocontrataciones que se llevena cabo. Es por ello, que
la propia DireccióndeCompras Públicas disponesu plataforma
www.mercadopublico.cl parala ejecución del reclamo.
Los reclamos que los proveedoresinterpongan en contrade laentidad licitante,
frente a las distintas faltas que el debido proceso presente,o bienpor algún tipo de
inconformidad que existaporparte de la institución, debenser generados a través
del formulario dispuestoparaello, enel cual se establecendos tipos de reclamos:
1) Irregularidades en el Proceso de Compra y 2) Pago no oportuno.
O Irregularidades enel proceso:Interpelación dirigidahaciala entidad licitante
respecto a ciertos aspectos dela contratación que afectenla transparencia y
probidad del proceso.
O. Pago No Oportuno: Cuando laentidad licitante no respeteel plazo de pago,
correspondiente atreinta díascorridos desde la recepciónde la factura de
cobro.
En caso de recibir un reclamo bajola tipología “Irregularidadesen el proceso de
compra”, el comprador oanalista decompras deberá dar respuesta en el plazo que
establece la norma, de 5díashábiles.
De acuerdo con el tenordelo expuesto por el reclamante, la Unidad de Compra
podrá solicitar información a la Unidad requirente para la formulación de respuesta.
En licitaciones superiores alas 1.000 UTM, el comprador deberá informar la
propuesta de respuestaal reclamoa la Comisión Evaluadoracon al menos 48
horas de anticipación al plazo.
Respecto a los reclamosque la Municipalidad interponga en contra de
proveedores, frente a incumplimiento de las condiciones previamente contratadas,
serán generados en la mismaplataforma de Mercado Público y validados mediante
acto administrativo.
5. MECANISMOS DE COMPRA Y SU PROCEDIMIENTO

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Selección delMecanismode Compra
v. Diálogo Competitivo deInnovación.
Las adquisiciones de bienes o contratacionesde servicios seránefectuadas a
través de lassiguientes modalidades:
a. Licitación oPropuesta Pública.
b. Licitación oPropuesta Privada.
c. Trato Directo o Contratación Excepcional Directa con Publicidad(comúnmente
denominados Trato o ContrataciónDirecta).
d. Procedimientos especiales de contratación:
¡. Compra Ágil.
li. Compra por Cotización.
li. Convenio Marco.- GranCompra
iv. Contratos para la Innovación.
vi. Subasta Inversa Electrónica.
5.1 Convenio Marco
Correspondeal primer procedimientode contratación que debe regir al momento
de requerir elsuministro debienes y/oserviciospara la institución, deacuerdo a las
condiciones pertinentes que establezca el propio convenio. Es por ello, que todas
las UnidadesRequirentesde suministro de bienes y deprestación deservicios, se
encuentran obligadas a revisar al tiempo derequeriruna compra,el Catálogo
Electrónico del Portal Mercado Público, con lafinalidadde constatar si el bien o
servicio requerido para satisfacer susnecesidades seencuentra disponible en el
Catálogo.
5.1.1 CONVENIO MARCO - GRANDES COMPRAS
Si el monto de la compra vía Convenio Marco es igual osuperior a 1.000 UTM, se
denomina “Gran Compra”.Esta modalidad implica que se debe comunicar, a través
del Sistemade Información, la intención decompraa todos losproveedores
adjudicadosen la respectiva categoría al que pertenece el bieno servicio a
adquirir.
La intención de compra debe conteneral menos:
Fecha de decisión de compra.
Requerimientos específicos del bieno servicio.
£ 6 «54 Cantidad.
Condiciones de entrega.
Criterios y ponderacionesaplicablespara laevaluación delas ofertas.

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Una observación importante es queel plazo estipulado para que los proveedores
presenten sus ofertasno deberá ser inferior a 10 días hábiles contados desde la
publicación de la intención de compra por partede la entidad estatal. Además, las
ofertas que se reciban serán evaluadas según los criterios yponderaciones
definidos en las basesde la licitación del Convenio Marco respectivo,en lo que sea
aplicable, no siendoposible agregar nuevoscriterios, salvo sise incorporan
subfactores de evaluación.
La evaluación de lasofertas serárealizada poruna Comisión Evaluadora, y se
refleja en un Informede Evaluacióncomparativo,el que debe ser firmado por todos
los integrantes de laComisión. Este Informe seadjuntará a la Orden de Compra
que se emita.
5.1.2 Acuerdo Complementario
Una vez seleccionada una ofertamediante elmecanismo de Gran Compra, el
Acuerdo Complementario será redactado en la Dirección de AsesoríaJurídica de la
Municipalidad de acuerdo a los términos establecidos en la Intención de Compra.
Posteriormente, se suscribirá el Acuerdo Complementario por ambaspartes, el que
será aprobado por resolución exenta.
El Acuerdo Complementario quese celebrecon el proveedorseleccionado,
comenzará a regiruna vez quese encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo apruebe.
Para garantizar la efectiva ejecución del Acuerdo Complementario,se solicitará al
proveedor la respectiva garantía defiel cumplimiento.
No obstante, y encarácter excepcional porrazones de buenservicio, las
prestaciones que sederiven de laejecución delAcuerdo Complementario que se
suscriba, podrán iniciarse con anterioridad a lafecha del acto administrativo que
aprueba el respectivoAcuerdo Complementario.
Sin perjuicio de lo anterior, el pagopor los productos adquiridos serealizará una
vez concluida la totaltramitación del acto administrativo aprobatorio. Asimismo,
dentro de este acuerdo complementario deberánestipularse las multas en caso de
incumplimiento de dicho acuerdo.
5.1.3 Condiciones más Ventajosas
Si la Municipalidadobtuviese condiciones más ventajosas acreditables y/o
demostrables con respecto a un bien o servicioque se encuentraen catálogo de
convenio marco, esta debe ser más de una,dejando evidenciatanto de las
condiciones obtenidas fuera del catálogo, como las existentes en el convenio
marco, en el acto administrativo respectivo.
5.1.4 Multas y Sanciones a Proveedores de Convenio Marco
Corresponden a amonestaciones dirigidas hacialos proveedores que de alguna u
otra manera incumplen aspectos del procesode compra o contratación. Éstas
deben estar establecidas en las bases de licitación o contratos, según corresponda
y con un tope determinado para cada situación. Sin embargo, para las compras vía
Convenio Marco se aplicarán las multas y sanciones establecidas enlas bases del
Convenio correspondiente, señaladas por la Dirección de Comprasy Contratación
Pública (DCCP).

Tabla 29 (página 30 (ocr) (texto) · 37 filas)

Las multas se aplican en base alos siguientespuntos:
o Al momento del pago, como un descuentoo directamente,si no
hubiesepagos pendientes.
Por cadadía de retraso.
Como unporcentajedel total no entregado.
Carta deaceptaciónde la multa que permite la rebaja del pago.
Algunas de las sanciones pueden ser:
» Cobro deGarantía por Fiel Cumplimiento de Contrato.
» Términoanticipadode Contrato.
Procedimiento De Compra Por Convenio Marco
OBJETIVO
El objetivo del procedimiento esdar a conocerla metodología a seguirpararealizar
el proceso de compras de bienes o serviciosa travésdel ConvenioMarco menor
1.000 UTM, en cumplimientoa la LeydeComprasPúblicas 19.886,como la
primera opción de compra parasatisfacerlas necesidades institucionales.
Es una modalidad de compramediantela cual nuestra institución podráadquirir
bienes y/o serviciospor un monto igual oinferior a1.000 UTM, costosasociados e
impuestos incluidos,de maneradinámicay expedita,a través del catálogo virtual
existente en la plataforma www.mercadopublico.cl.
Para los ConveniosMarco, deAseo e Higiene,Emergencias, Administración de
Beneficios, Computadores, Ferretería,Desarrollo de Software, Combustible y
Artículos de Escritorio y Papelería, el monto delacompra deberá sersuperior a 10
UTM, de lo contrario,la compraserá realizadaa través de Compra Ágil omenor a
3UTM.
ALCANCE
La administración del procedimiento se realiza a través de los Departamentos de
Adquisiciones y delOficina de GestióndeProyectos, consideratodacompra
institucional de bienes y/oservicios,menoroigual a 1.000UTM. Este
procedimiento se inicia con la asignacióndel requerimiento de compra a través de
la Unidad requirentey terminacon el envío yaceptación de la Orden deCompra
por parte del proveedor.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Para el presente procedimientose entenderácomorequerimiento de compra, la
solicitud de comprarecibida enlos DepartamentosdeAdquisiciones,aprobada por
el Administrador Municipal, con los productosy/oservicios queserequiere
contratar, indicando el ID de Convenio Marco paracada uno de ellos.
El Comprador(a) asignado recepciona lasolicituddecompra, revisay gestiona el
requerimiento.

Tabla 30 (página 31 (ocr) (texto) · 40 filas)

RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DEL REQUERIMIENTODE COMPRA
El comprador(a)recibe lasolicitud decompra, ingresa a la plataforma de Mercado
Público, verifica el o los ID de Convenio Marco de los bienes o servicios requeridos,
analiza la documentaciónde respaldoy efectúa la compra.
La solicitud decompradeberá indicar, ademásdel ID de Convenio Marco, el
nombre del proveedor aquien deseacomprar. Para efectos de despacho, deberá
indicar, nombre ynúmerode contacto,dirección ycorreo electrónico de la persona
que recibe el bieno servicio.
Si la solicitud decomprano cuenta con los respaldos necesariospara gestionar la
compra a travésde Convenio Marco, se realizará un primerrequerimiento de
antecedentes víacorreoelectrónicodirigido al Jefe de UnidadRequirente, con
copia al Directordel Áreaque dio origen a la necesidad.
En caso de no obtener respuesta, segestionará un documento dirigido al Director
de la UnidadRequirente, firmadopor el Jefe(a) de la Departamento de
Adquisiciones oa quieneste designe, solicitando los antecedentes faltantes e
informando un plazo máximo de cinco (5) díashábiles pararesponder, de lo
contrario la solicitud de compra será cancelada
GENERACIÓN ORDENDE COMPRAMERCADOPÚBLICO
El Comprador(a),procesa la Ordende Compraen la plataforma de Mercado
Público, ingresando elID de Convenio Marcoy seleccionando al proveedor
determinado porla Unidad Requirente. De esta acción se generaautomáticamente
el ID de la Ordende Compra.
Lo anterior daráorigende maneraautomáticaa la orden decompra, con la
información de productosy/o servicios precargada, de acuerdo alID de Convenio
Marco indicado en la solicitud de compra, quedando en estado “guardada”.
Para finalizar suproceso,el Comprador(a), procederá con el “envío a presupuesto”
del borrador dela ordende compra,quienes emitirán un obligado, el que será
devuelto a las áreas de compras.
REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y ENVÍODE LA ORDEN DE COMPRA AL
PROVEEDOR
El Jefe(a) de Adquisiciones o del Oficina de Gestión de Proyectos, en un plazo
máximo de dos (2) días,recibe, revisay compara los antecedentes de respaldo v/s
la información ingresadaen la orden de compra deMercado Público, verificando la
existencia y contenidos de la documentación.
Si presenta alguna falencia y/o error,el Jefe(a) deAdquisicioneso del Oficina de
Gestión de Proyectos devuelve al Comprador(a)los antecedentes de la compra,
indicando el olos errores a corregir. La actividad se repite hasta lograr
conformidad.
Si la emisión de la ordende compra realizada porel Comprador(a) es conforme, el
Jefe(a) de Adquisicioneso del Oficinade Gestiónde Proyectos autoriza y envía la
Orden de Compraal proveedor a través de la plataforma de Mercado Público.

Tabla 31 (página 32 (ocr) (texto) · 43 filas)

Jefe(a) de Adquisicioneso de la Oficinade Gestión de Proyectos, deberá
monitorear el estado de laorden de compraen Mercado Público. Siesta no es
aceptada duranteel plazode 24 horas, elSupervisor(a) deberágestionar con el
proveedor la aceptación o rechazo de la ordende compra.
Si la orden de compra es rechazada, el Jefe(a) de Adquisicioneso del Oficina de
Gestión de Proyectos devolverá losantecedentes delrequerimiento al
Departamento dePresupuesto, para desobligar el recurso y se comunicará la
unidad requirentepara generar un nuevoproceso enla plataformade Mercado
Público.
Si la orden de compra es aceptada, el Jefe(a) de Adquisicioneso del Oficina de
Gestión de Proyectos procederá a gestionarla Ordende Compra Interna en el
sistema CAS Institucional.
GENERACIÓN DE ORDENDE COMPRA INTERNA
Una vez enviadala Ordende Compra al proveedor, elJefe(a) de Adquisiciones o
del Oficina de Gestión de Proyectos crea laOrden de Compra Interna en el sistema
CAS Institucional.
La Unidad Requirente seránotificada sobre la gestiónde la solicitudde compra y
mediante la misma acción,se solicitará larecepciónconformey laconsiguiente
evaluación de proveedor.
Licitación Pública
Procedimiento decontratación que se efectuará cuando elbieny/o servicio
requerido no seencuentradisponible enConvenio Marco. Para ello, la Unidad
Requirente respectiva debeindicar claramente,en el requerimiento decompra, que
el bien y/o servicio no seencuentra en elCatálogo Electrónico;o bien, que los
bienes o serviciosexistentesno cumplen con las características solicitadas.
Este procedimiento administrativo es decarácter concursal, yse realiza previa
resolución fundada que lodisponga, medianteel cualla Municipalidad realiza un
llamado público através delSistema de Información Mercado Público,convocando
a los interesadospara que,sujetándose alasbases fijadas, formulenpropuestas,
de entre las cuales seleccionará y aceptarálamás conveniente.
De acuerdo al monto correspondiente a lacompra, laDCCP clasificala Licitación
Pública en cuatrotipos, los que se presentan en la siguiente Tabla:
TABLA - CLASIFICACIÓN DE LICITACIONES
Plazos mínimos entre el
ación (simbología Montollamado y recepción de las GarantíaSeriedad Gía Fiel Suscripción Comisión Evaluadora
referencial) (UTM)ofertas de laOfertaCumplimiento de Contrato dePropuaaa PAbIOSO
(Días corridos)y Privadas
Evaluador o Comisión
L1 Menor a 1005NoNo NoEvaluadora, según se trate de ofertas que
revistan gran
complejidad
Sí, salvo trate dese
iS-168 esde 100bienesoEvaluador o Comisión Evaluadora, según se
LE 100y0 menor a 10(5) -NoNo!A sesrivimcpiloesydetrate de ofertas que revistan gran

Tabla 32 (página 33 (ocr) (texto) · 35 filas)

LP20 (10)"NoSiSi Obligatoria
LR Desde 500030SiSisi Obligatoria
*De acuerdo conlo señaladoen el art.46del Reglamento, losplazos pueden ser
reducidos hastala mitad, enel evento quese tratede la contratación de bienes o
servicios de simple y objetiva especificación y que razonablemente conlleve un
esfuerzo menoren la preparación de ofertas, locual deberájustificarse en el
correspondienteDecreto de llamado a licitación.
**En las contrataciones iguales e inferioresa las 1.000 UTM, la Municipalidad podrá
fundadamenterequerir lapresentaciónde lagarantía defiel y oportuno
cumplimiento, en virtud delriesgo involucradoen la contratación, debiendo
justificarse en elcorrespondiente Decretode llamado a licitación. En caso de que
así se determine, las Basesde Licitacióndeberánestablecerel monto, plazo de
vigencia mínimoy si deben expresarse enpesos chilenos, Unidades de Fomento o
en otra monedao unidad reajustable.
5.2.1 Formulación de Bases
El Reglamento de Compras establece que,en el desarrollo de cada licitación debe
existir un documento debases, detallando los requisitos, condiciones y
especificacionesde los bienes y serviciosque sepretenden adquirir, por lo que
cada proveedordebe ajustarse a lo estipulado en lasbases.
El objetivo final del documento de bases es regular,en su totalidad, el Proceso de
Compras y, por ende, el contrato definitivoque se forje entre la entidad licitante y el
proveedor correspondiente.
“Análisis Técnico-Económico y Estudiode Mercado — Art. 31y 32 DS 661”
Toda elaboración de requerimiento técnico para gestionar una licitación pública
deberá contar con un análisis técnico-económico yestudio demercado, conforme
lo establece el Artículo 31 delReglamento661. LaUnidad Técnica debe obtener y
analizar información técnica,precios de mercado, costos asociados y ciclo de vida
de los bienes o servicios requeridos.
Este documentodeberá incluir como mínimo:
- Descripcióntécnica del bien, serviciou obra.
- Estudio deprecios y mercado, mediante: consulta públicaen el Sistema de
Información, o cotizaciones formalescon registro, catálogos, comparadores,
tarifas públicas u otras fuentes verificables.
- Análisis dela competencia disponibley riesgosdel mercado.
- Costos asociados y ciclode vida, cuando corresponda.
- Estimacióndel montode la contratación, con rangomínimo-promedio—

Tabla 33 (página 34 (ocr) (texto) · 36 filas)

-Fundamentos técnicos y económicos de la estimación (Art. 32).
-Justificación dediferencias cuando existanvariacionesrelevantes entre
montos históricos o de mercado.
-Respaldo documental completo.
Elanálisis deberá serfirmado yvalidado por la Unidad Técnica Correspondiente, el
Inspector Técnico delServicio (ITS) y el Director responsable.
Las unidades de Administracióny Finanzas, Control yAdministración Municipal no
cursarán licitaciones que no cumplan con lo anteriormente señalado.
Contenido mínimo de las Bases.
oRequisitos y condiciones quedebe cumplir el oferente para quesus ofertas sean
aceptadas.
oEspecificaciones genéricas de los bienes y/o servicios a contratar (sin hacer
referencia a marcas específicas, o bien, señalarlay agregar “o su equivalente y/o
similar”).
oEtapas y plazos delicitación:
: Plazos y modalidades de aclaración de bases.
. Entrega y apertura de ofertas.
: Evaluación de las ofertas.
. Adjudicacióny firma delContrato de Suministro y Servicio.
. Plazo de duración del Contrato.
oCondiciones, plazos y modoen que se materializan los pagoscorrespondientes
al producto y/o servicio estipulado en el contrato correspondiente.
oPlazo de entrega del bien y/oservicio.
oMonto de las garantías (Seriedad de la Oferta y/o FielCumplimiento, si
corresponde) exigidas por laEntidad Licitante, asícomo la forma y oportunidad
en que serán restituidas.
oCriterios objetivos utilizados para adjudicar.
oDefinir la suscripción de contrato o formalizar éstemediante orden de compra en
licitaciones menores a 1.000UTM.
oMedios de Acreditación deposibles saldos insolutos (Remuneraciones y
Cotizaciones) de parte de losproveedores.
oForma de designación de comisiones evaluadoras.
oMedidas y causales por incumplimiento de contratode parte delproveedor y sus
procedimientos deaplicación.
oMultas y sanciones.
Contenidos para ServiciosHabituales:
oCriterios relativos amejores condiciones laboralesy remuneraciones.

Tabla 34 (página 35 (ocr) (texto) · 38 filas)

o Aspectos queprohíben la subcontratación.
2. LicitaciónDesierta
deberá publicarse en el Sistema de Información.
o Criterios y ponderaciones en materia de impacto social.
o Otras condiciones que la Entidad Licitante estimeconvenientes
TABLA -TIPOS DEBASES
Bases Administrativas GeneralesDocumento que describe de manera general los
aspectos transversales de la contratación.
BasesAdministrativasDocumento que describe de maneraparticular los
Especialesaspectos de lacontratación: etapas, plazos, criterios
de evaluación, cláusulas del contrato y demás
aspectos administrativos de la adquisición.
Bases Técnicas (0)Documento que describe de manera general y/o
EspecificacionesTécnicasparticular las especificaciones,descripciones,
requisitos ydemáscaracterísticasdel bien y/o
servicio a contratar.
Bases TipoSe trata de cláusulas administrativasestandarizadas
tomadas de razón por la ContraloríaGeneral de la
República (CGR) yque han sido elaboradas por
ChileCompra.Su uso es obligatorio desde el 20 de
julio del año 2023 para todos aquellosrubros en que
existan BasesTipo disponibles.
5.2.2 Estado delos Procesos deLicitación.
Una licitación puede tener diferentes estados, dependiendo decómo se llev
cabo el proceso:
1. Adjudicación
Corresponde ala elección de la oferta más conveniente, es decir,la que obtuv
mayor puntajeen la evaluación respectiva,que cumplecon todos
requerimientosestablecidos en las bases y en lasespecificaciones técnicas.
adjudicación debe ser a travésde una resolución y/o decretoy deberá e
acompañada del Acta de Evaluación y/o cuadrocomparativo firmado, ade
Una licitación sedeclarará desierta cuando nose presenten ofertas, o bien, cua
las ofertas no resulten convenientes de acuerdo a los intereses dela Municipalid
Al declarar desierta una licitación,ésta debe ser fundamentada bajo una resolu
o decreto, la que deberá estar acompañada detodos los antecedentes respect
que den cuentade la razón de talacción.
3. Inadmisibilidad de la Oferta
Este estado seaplicará a los procesos de compra, cuando los requisitos que fue
establecidos enlas bases no fueron cumplidospor eloferente respectivo.

Tabla 35 (página 36 (ocr) (texto) · 32 filas)

4. LicitaciónRevocada
Una licitaciónpodrá ser revocada medianteresolución fundada enlos casos
establecidosenla Ley N* 19.880.
5. Readjudicación
Se aplicará en caso de que el proveedor que haya sido adjudicado presente alguna
de las siguientes situaciones:
- Decline asuscribir el contrato con la entidadlicitante.
- No aceptelaOrden de Compra.
- No entreguela garantía de fielcumplimientodel contrato enel plazo establecido.
- Cuando elproveedor no cumpla con los requisitos para contratar establecidos
en las bases.
- Sea inhábil para contratar.
Al presentarselas circunstanciasanteriores, laentidad adjudicará dentrode los 60
días corridoslalicitación al segundo oferente que le sigue enpuntaje deacuerdo a
la evaluacióndelas propuestas, yasí sucesivamente hasta adjudicar el proceso.
6. Guardada
Correspondealestado en que lalicitación aúnno está completa, por lo que permite
agregar modificaciones y editarla.
7. EnviadaaAutorizar paraPublicar
Acción en laque el analista encargado de lalicitación haceenvío efectivo de la
licitación a suSupervisor, para que este la apruebe y publique.
8. Autorizada para Publicar
Estado en elcual, el Supervisor acargo da visto bueno a la licitación, por lo que se
encuentra aptapara ser publicadaen el Portal.
9. Publicada
Correspondealestado en quela licitaciónse encuentraen el Portal y está
disponible pararecibir ofertas.
10. Cerrada
Aquel en queel tiempo parapresentar ofertas a la licitación haterminado,
impidiendo quelos proveedores continúen ofertando.
11. Autorizada para Adjudicación o Deserción
Estado en elcual la licitación se encuentra en condiciones deser adjudicada a uno
de los oferentes.Así como también, esta puedeser declaradadesierta.

Tabla 36 (página 37 (ocr) (texto) · 37 filas)

12. Eliminada
La licitación ha sido cancelada, por lo que no sepermite editar ni adjudicar.
13. Suspendida
Aplicación que tiene por objetivopermitir quela licitación adquierael estado de
suspendida.
Procedimiento Licitación Pública de los Departamentos de Adquisiciones
Objetivo y Alcance
El objetivo del procedimiento esdescribir lasactividades a seguirpara realizar
compras de productos y/o servicios a través deLicitación Pública superiores a 100
UTM hasta 1000 UTM, de baja complejidad.
Este procedimientoes aplicado por los Departamento de Adquisiciones, para todas
las compras requeridas por lasUnidades Requirentes de La Municipalidad de
Huechuraba. Se contempla desde la recepcióny revisión de la documentación del
requerimiento decompra hasta la preparación de la documentación para
Generación de Orden de Compra Interna o elcontrato que permitela gestión de
Pago. Incluyendo evaluación de ofertas y actosadministrativos respectivos para su
publicación y adjudicación y/oaquellos procesos implicadosenla licitación
propiamente tal.
Descripción deActividades
Para el presente procedimiento se entenderá como requerimientoa la solicitud de
compra proveniente de la unidadrequirente que esté aprobaday validada, (que
cuente con CDPy aprobación de CTAcuando corresponda) con las
especificaciones de los productosy/o servicios que solicita.
Recepción, Análisis del Requerimiento de Compra
El Jefe de Adquisiciones revisaráel requerimiento asignado y verificará que exista
el Certificado deDisponibilidadPresupuestaria (CDP), y aprobación del CTA
(cuando corresponda) y que el tipo de comprasea el adecuado.Acontinuación,
analizará la documentación de respaldo adjunta al requerimiento decompra, tales
como: Bases técnicas o Especificaciones Técnicas, propuestadecriterios de
evaluación, la necesidad de garantías, entre otros.
En caso de queno estén todos los documentos, o que éstosno estén en
condiciones para procesar el requerimiento, el Jefe(a) de Adquisiciones solicitará a
la Unidad Requirente medianteordinario, lascorrecciones o losantecedentes
faltantes, quedando el requerimiento en estado“PENDIENTE” hastaque disponga
de los documentosrequeridos. En caso de queel Unidad Requirenteno responda
en un plazo de 5días, Jefe(a)de Adquisiciones debe prepararunOrdinario, al
Director de la Unidad Requirenteindicando un nuevo plazo de 5 díaspara entregar
los antecedentes solicitados y quede no cumplirse la solicitud de compra esta será

Tabla 37 (página 38 (ocr) (texto) · 36 filas)

cancelada. Si ocurre esto último,el Jefe(a) de Adquisiciones genera un segundo
Ordinario que informa que la solicitud fue cancelada yrealiza lasgestiones para
que se efectúe dichacancelación.
El seguimiento de lacompra es responsabilidad dela Unidad Requirente
Creación de Bases Electrónicas en el Portal Mercado Público
Si contiene los antecedentes correspondientes, elcompradorcrea la Ficha
electrónica en el portal de Mercado Público y generaun N” ID para la licitación
según el tipo, completa los requerimientos mínimos y la deja en estado guardada
hasta disponer de laResolución que apruebe las basesrespectivas.
Resolución Aprueba Bases
Para licitacionesgestionadaspor el Departamento de Adquisiciones, el
Administrador Municipal elabora laResolución dellamado para quela licitación se
pueda subir al portal.
Revisión, Autorización y Publicación de Licitación
La Jefatura del Departamento deAdquisiciones,recibela resolución que aprueba
las bases y deriva alcomprador acargo de la compra.
Luego, el Comprador a cargo delrequerimiento de compra con sudocumentación
de respaldo, compara las bases electrónicas de lalicitación con el requerimiento de
compra y su documentación de respaldo revisando el detalle del producto, criterios
de evaluación, etapas y plazos de la licitación, antecedentes legales y requisitos
mínimos para ofertar, muestras,visitas en terreno,anexos y documentos de
garantía, si corresponde, y ajusta la sección“Etapas y Plazos” de la Ficha
Electrónica de licitación en el Portal Mercado Público. El mismo autoriza y publica
en el portal.
Entrega de Muestras y/o Visita a Terreno
En el caso de haber solicitado muestras, el Comprador a cargode la licitación
recepciona las muestras entregadas por los oferentes y contacta al usuario
requirente para coordinar su posterior evaluación.
En el caso de visitas a terreno, elComprador coordinacon el usuario requirente la
fecha y hora para visita de todoslos posibles proveedores. Anterior a la visita el
Comprador debe enviar el formato “Acta visita aTerreno” al usuario requirente,
donde el representante del proveedor ingresa su nombre, RUT de la empresa,
teléfono y firma (requisito de la licitación).
Las visitas a terrenodeben considerar las instrucciones generalesdictadas por el
Tribunal de Defensa de la LibreCompetencia,en elmarco delprocedimiento
caratulado "Solicitud de dictaciónde Instrucciones de CarácterGeneral sobre
contratos de obra pública licitadospor municipios",Rol NC N* 482-20.

Tabla 38 (página 39 (ocr) (texto) · 37 filas)

Aclaracionesy Respuesta a Consultas
Durante el plazo establecido en las bases de lalicitación,el Comprador revisa si
existen consultas en el foro del PortalMercadoPúblico. De existirconsultas, de
acuerdo a su naturaleza ocomplejidad,da respuesta inmediata o las deriva a la
contraparte técnica (UnidadRequirente).Recibidalas respuestas, el Comprador las
publica en el Portal.
En caso de queel usuariorequirente solicite realizar una aclaracióndel contenido
de las bases dela licitacióno ampliar losplazosde la licitación, unavez publicada,
debe solicitarlopor escrito al Jefe(a)de Adquisiciones,quien lo incorpora o
modifica en el Portal Mercado Público.
Cabe mencionar que la modificación defechasdel calendario sepuede realizar
sólo hasta antes de que cierre la licitación en elportal, y debe ser solicitado por el
Comprador indicando los motivos, previaResolución fundada y adjuntada al portal.
Apertura y Evaluaciónde Licitación
En el caso delas licitaciones entre 100y 1.000 UTM laaperturala realizará el
comprador.
En la apertura de la licitación, se revisanpara cada oferta laexistencia y validez de
la declaraciónde habilidad, como asímismoel Acta visita a terreno cuando
corresponda, además de laexistencia delos anexos solicitados. Cada oferta puede
ser aceptada orechazadadependiendosi cumple con los requisitossolicitados en
las bases de lalicitación, las cuales quedan registradas por el Comprador que se
encuentre a cargo de dicho proceso enel PortalMercado Público yen un acta de
apertura, estado(aceptadao rechazada)y observaciones siexisten.
Una vez realizada la apertura, el Compradorenviará vía Ordinario el acta de
apertura al usuario de la Unidad Requirente y laimpresiónde las ofertas, una vez
confeccionadoel cuadrode Evaluación,el Comprador retomara la licitación, y
según los criterios establecidos en las bases de la licitación,el Comprador revisará
los aspectos técnicos delcuadro, dentro deun plazode 2 días. El cuadro
comparativo yacta deadjudicacióncon laevaluación,señalando la oferta
adjudicada y debidamentefirmada por elDirectorde la Unidad Requirente.
Posteriormente,los Jefe(a)de Adquisiciones, enviaran a obligar lapropuesta de
adjudicación y luego será autorizado porel Administrador Municipal
Si no existen ofertas, el Portal MercadoPúblicodeclara automáticamente desierta
la licitación, porlo tanto, noexiste apertura.
En ambos casos, el Comprador debe volver a proceder este procedimiento, según
corresponda. Encaso de que el segundoproceso licitatoriose declare desierto, el
Comprador debe proceder a realizarla compra de acuerdo alprocedimiento
“Compras a través de tratodirecto”.

Tabla 39 (página 40 (ocr) (texto) · 35 filas)

Adjudicación de laLicitación
La Jefatura de la Departamento deAdquisiciones,recibe la resolución que aprueba
la adjudicación y deriva al comprador a cargo del requerimiento
Luego, el Compradora cargo del requerimiento de compra con sudocumentación
de respaldo, realizala adjudicación en el portal mercado público, ingresa los
documentos respaldo;resolución, acta evaluación,cuadro comparativo, certificado
presupuestario, adjudica la licitación en el portal,previarevisión yverificación de
los montos, CDP y antecedentes derespaldo parael efecto.
Elaboración, Envío de Ordende Compradel Portal alProveedor
Adjudicado
La orden de compraes generadaautomáticamente enel portal,el Comprador,
revisa y compara con el detallede la resolución, el requerimiento de compra,
cuadro comparativo yotros documentos de respaldo, luego la autoriza y envía al
proveedor para su aceptación a través del portalMercado Públicoe informa a la
unidad requirente. Los respaldos dela OC se encuentranen la Licitación, por tanto,
no son adjuntos en esta instancia.
Generación de Orden de Compra Interna (CAS)
La Orden de Comprainterna (CAS)es generada por el Comprador.Cuando ésta es
creada, se crea una hoja de Ruta con la siguiente información:
Orden de comprade mercado público
Orden de CompraInterno
Información del Proveedor
Monto
Cabe mencionar que,en caso derechazo de laordende compra por parte del
proveedor y existiendo otros oferentes, se procede a desobligar ya re-adjudicar,
considerando la segunda opción del cuadro comparativo,previa confirmación del
usuario de la UnidadRequirente, alprocedimientoantesmencionado, para realizar
un nuevo proceso deadjudicación de licitación (readjudicación). Sino existen otras
ofertas, el Compradordebe volvera proceder este procedimiento en coordinación
con la Unidad requirente.
Revisión y Aprobación de Orden de Compra Interna
Los Jefes (as) de Adquisiciones revisaran la ordende compra interna (CAS) v/s la
orden de compra del portal yla documentación derespaldo,en caso de
conformidad, y la entrega con su documentación alEncargado de Pagos.
En caso contrario, se devuelve alComprador, para quela corrijao adjunte los
documentos de respaldo faltantes ymodifique la orden decompra interna (CAS).

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Envío de Órdenes deCompraa Área de Logística Municipal
La Jefatura de Adquisiciones enviará la respectiva documentación (una vez
registrada por eláreade pagos)al Encargado delDepartamentode Logística
Municipal, quiense coordinará con la Unidad Requirente y el proveedor para
coordinar la entrega delbien o servicio.
Procedimiento Licitación Públicade SECPLAN
Objetivo y Alcance
El objetivo del procedimiento esdescribir las actividades a seguirpara realizar
compras de productos y/o serviciosa través de Licitación Pública superiores a 1000
UTM o compras de altacomplejidad.
Este procedimiento es aplicado porel Oficina de Gestión de Proyectos, para todas
las compras requeridaspor las Unidades Requirentes de La Municipalidad de
Huechuraba. Se contempla desdela recepción y revisión de la documentación del
requerimiento decompra hastala preparaciónde la documentación para
Generación del contratoy asignación de un ITS o unITO que gestionará el Pago o
los respectivos pagos.Incluyendola gestión del Contrato que debe realizarse a
través del portal, así como la gestión de los actos administrativos respectivos para
su publicación.
Recepción, Análisisdel Requerimiento de Compra
El Jefe de la Oficinade Gestiónde Proyectos revisará las Bases Técnicas o
EspecificacionesTécnicas, laaprobación delCTA y laDisponibilidad
Presupuestaria, para luego confeccionar las BasesAdministrativas Especiales, en
coordinación conla Unidad Requirente, estableciendo criterios de evaluación,
garantías de fiel cumplimiento lasque sobre 1000UTM son obligatorias y las de
seriedad de la oferta quesobre 5000 UTM son obligatorias.
En caso de queno estén todoslos documentos,o que éstosno estén en
condiciones paraprocesar el requerimiento, Jefede la Oficina de Gestión de
Proyectos solicitaa la Unidad Requirente medianteordinario las correcciones o los
antecedentes faltantes,quedandoel requerimientoenestado “PENDIENTE” hasta
que disponga de los documentos requeridos. En casode que el Unidad Requirente
no responda en unplazo de 5 días,Jefe del Oficinade Gestión de Proyectos debe
preparar un Ordinario,al Directorde la Unidad Requirente indicando un nuevo
plazo de 5 días para entregar los antecedentes solicitados y que de no cumplirse la
solicitud de compra será cancelada. Si ocurreesto último, el Jefe(a) de
Adquisiciones o del Oficina de Gestión de Proyectosgenera un segundo Ordinario
que informa quela solicitud fue cancelada y realiza las gestionespara que se
efectúe dicha cancelación.
El seguimiento dela compra es responsabilidad de laUnidad Requirente

Tabla 41 (página 42 (ocr) (texto) · 37 filas)

Creación de Bases Electrónicas en elPortal Mercado Público
Si contiene los antecedentes correspondientes, elcomprador crea la Ficha
electrónica en el portalde Mercadoblicoy generaun N* ID para la licitación
según el tipo, completa los requerimientos mínimos y la deja en estado guardada
hasta disponer de la Resolución queapruebelas basesrespectivas.
Resolución ApruebaBases
En el caso de las licitaciones elaboradasporla Oficinade Gestión deProyectos, el
Secretario Comunal dePlanificaciónsolicitaal Alcaldeaprobar Bases y llamar a
propuesta pública,lo quese materializamediante Decreto de llamado alcaldicio de
SECPLAN.
Revisión, Autorización y Publicaciónde Licitación
El Oficina de Gestión deProyectos,recibe el Decretoque apruebalas bases con
su documentaciónde respaldo, comparalasbases electrónicas de lalicitación con
el requerimiento de compra y su documentación de respaldo revisando el detalle
del producto, criterios deevaluación,etapasy plazos de la licitación,antecedentes
legales y requisitos mínimos para ofertar, muestras, visitas en terreno, anexos y
documentos de garantía,si corresponde,y ajusta la sección “Etapas yPlazos” de la
Ficha Electrónicade licitación enelPortal Mercado Público. Autorizando y
publicando en el portal.
Entrega de Muestrasy/o Visitaa Terreno
En el caso de haber solicitado muestras, elComprador a cargo de la licitación
recepciona las muestras entregadasporlos oferentes y contacta al usuario
requirente para coordinarsu posterior evaluación.
En el caso de visitas a terreno, el Compradorcoordinacon el usuario requirente la
fecha y hora paravisitade todos los posibles proveedores. Anteriora la visita el
Comprador debe enviarel formato“Acta visita a Terreno” al usuario requirente,
donde el representantedel proveedoringresa su nombre, RUT dela empresa,
teléfono y firma (requisitode la licitación).
Las visitas a terreno deben considerarlas instrucciones generales dictadas por el
Tribunal de Defensa dela Libre Competencia, en elmarco delprocedimiento
caratulado "Solicitud dedictacióndeInstrucciones de Carácter General sobre
contratos de obra públicalicitados por municipios", Rol NC N* 482-20.
Aclaraciones yRespuesta a Consultas
Durante el plazo establecido en lasbases de la licitación, el Comprador revisa si
existen consultas en elforo del PortalMercado Público. De existirconsultas, de
acuerdo a su naturalezao complejidad,darespuestainmediata o las deriva a la
contraparte técnica(Unidad Requirente).Recibida las respuestas, el Comprador las
publica en el Portal.

Tabla 42 (página 43 (ocr) (texto) · 39 filas)

En caso de queel usuariorequirente solicite realizar unaaclaracióndelcontenido
de las bases dela licitacióno ampliar losplazos de la licitación, unavezpublicada,
debe solicitarlopor escritoal Jefe(a) deAdquisiciones odel OficinadeGestión de
Proyectos, quien lo incorpora o modificaen el Portal Mercado Público.
Cabe mencionar que la modificación defechas del calendario sepuede realizar
sólo hasta antes de que cierre la licitación en el portal, ydebe ser solicitado por el
Comprador indicando los motivos, previaResolución fundada y adjuntadaal portal.
Apertura y Evaluaciónde Licitación
Apertura
El Oficina deGestión deProyectossolicitará coordinar la asistencia de un
representante de AsesoríaJurídica a la apertura electrónica de la licitación en caso
de que ésta seamayor a 1.000 UTM o dealta complejidad.
En la apertura de la licitación, se revisanpara cada ofertala existencia yvalidez de
la declaración de habilidady del documento de garantía de seriedaddela oferta, si
fue requerida;ésta última es requisito obligatorio para todas laslicitaciones
mayores a 5000 UTM,como así mismo el Actavisita a terreno cuando
corresponda, además de laexistencia delos anexos solicitados. Cada oferta puede
ser aceptada orechazadadependiendosi cumple con los requisitossolicitados en
las bases de lalicitación, las cuales quedan registradaspor el Comprador que se
encuentre a cargo de dicho proceso enel Portal Mercado Público yenun acta de
apertura, estado (aceptadao rechazada)y observacionessi existen.
Una vez realizada la apertura, el Comprador enviarávía Ordinarioel acta de
apertura al usuario de la Unidad Requirente y la impresión de las ofertas, para la
revisión de losantecedentes técnicos decada oferta.
Evaluación
Una vez realizada la revisión de la oferta técnica yconfeccionadoel informe
Técnico correspondiente,el Comprador retoma la licitación, y procederá a la
aplicación de los criterios establecidos en las bases de lalicitación,formulando un
Pre Informe deEvaluaciónque será remitido a la Comisión Evaluadora para su
revisión.
En el caso de las licitaciones superioresa 1.000 UTM debe ser evaluada por una
comisión de evaluación deal menos 3funcionarios públicos, designados en las
bases administrativas dela licitación,según lo establecido en el Art. 37 del
Reglamento deCompras Públicas.
Si no existen ofertas, el Portal MercadoPúblico declaraautomáticamente desierta
la licitación, porlo tanto, noexiste apertura.
En ambos casos, el Comprador debevolver a proceder en conformidad a este
procedimiento,según corresponda. En caso de que el segundo proceso licitatorio
se declare desierto, el Comprador podrá realizar la compra de acuerdo con el
procedimiento “Compras através de trato directo”.

Tabla 43 (página 44 (ocr) (texto) · 35 filas)

Adjudicación de la Licitación
La Oficina de Gestión de Proyectos recibe elDecreto Alcaldicio que adjudica la
propuesta de Secretaría Municipal y el analista responsable dela propuesta
procede a adjudicar mediante el Portal Mercado Público, ingresa losdocumentos
respaldo; Decreto, Informe deEvaluación, certificado dedisponibilidad
presupuestaria, yotros antecedentes de respaldo para el efecto.
Elaboración, Envío de Órdende Compra del Portal al Proveedor
Adjudicado
La orden de compra es generadaautomáticamente en elportal, el Comprador,
revisa y comparacon el detalle deldecreto, elrequerimientode compra, informe de
evaluación y otros documentos derespaldo, luego la autoriza y envíaal proveedor
para su aceptación a través delportal Mercado Públicoe informaa la unidad
requirente. Los respaldos de la OCse encuentran en la Licitación, portanto, no son
adjuntos en estainstancia.
Formalizacióndel Contrato eInicio deEjecución
Las licitacionesadjudicadas se formalizarán, según corresponda,mediante la
suscripción del contrato respectivoy la emisiónde la Orden de Compra a través del
sistema de compras públicas, de conformidadcon la normativa vigente.
El inicio del cómputo de los plazosde ejecución, entrega debienes oprestación de
servicios se determinará en función del tipode contratación, de acuerdo con los
siguientes hitos formales:
a) Adquisición de bienes:
El plazo de entrega de los bienes comenzará acontar desdela fechade aceptación
de la Orden de Compra por parte del proveedor en el sistema de compras públicas,
salvo que lasbases administrativas, técnicas o elcontratoestablezcan
expresamente unhito distinto.
b) Contrataciónde servicios:
El inicio de la ejecución del serviciose materializa mediantela suscripción del Acta
de Inicio del Servicio, la cual deberá ser firmada por las partes y dejar constancia
de la fecha efectiva de comienzo, sin perjuiciode lo establecido en elcontrato o en
las bases de la licitación.
c) Contrataciónde obras:
En el caso de contratos de obras, el inicio delos plazos deejecuciónse producirá
con la entregaformal del terreno al contratista, debidamentedocumentada
mediante el actacorrespondiente, salvo disposición expresaen contrario contenida
en las bases o enel contrato.

Tabla 44 (página 45 (ocr) (texto) · 33 filas)

Cuando la contratación debienes, servicios u obrasrequiera la aprobación del
Concejo Municipal por tratarse de montos superiores a500 UTM u otras causales
legales, la ejecución del contrato quedará sujeta, además, a la dictacióndel decreto
alcaldicio que formalice elacuerdo del Concejo, el cualconstituirá requisito previo
para el inicio delos plazoscontractuales.
Sin perjuicio delo anterior,el contrato respectivo podráestablecer unafecha cierta
y determinada para el inicio de la ejecución,entrega delos bienes o prestación del
servicio, la queprevalecerá sobre los hitos antes señalados, siempre que se
encuentre debidamente formalizada y sea coherente con la normativa aplicable.
5.3 LicitaciónPrivada
Se procederá arealizar una contratacióna través deLicitación Privada, previa
resolución fundada que autorice la procedencia de ésteen los casos señalados en
el artículo 8 dela Ley de Compras Públicas y artículo 65 y siguientes de su
Reglamento. Este tipo deconvocatoria será a través de invitaciónen que se
invitará a participar a los proveedores del rubro que se estime puedan estar
interesados en participar presentando ofertas, ello serágestionado porla unidad de
compras a cargo del proceso de licitación pública.
La Licitación Privada procede, con carácter de excepcional, si enla licitación
pública respectiva no se hubieren presentado interesados o las ofertas hubiesen
sido declaradasinadmisibles.
En tal situaciónprocederáprimero la licitación o propuesta privada y, encaso de no
encontrar nuevamente interesados, seráprocedentela contratación por trato
directo.
En los casos que proceda la licitación privada, segúnlo indicado en el párrafo
anterior, las Bases que sefijen en deberán ser las mismas que fueronutilizadas en
la licitación pública. Si lasBases son modificadas, deberá realizarsenuevamente
una licitación pública.
En esta modalidad de licitación, la invitacióndeberá enviarse a un mínimo de tres
posibles proveedores. La Entidad licitante podrá seguiradelante con elproceso de
licitación, aun cuando noexistan tres oferentes yse reciba solouna o dos
ofertas, o el resto de los invitados se excuseo no muestra interés en participar.
En esta clase de licitaciónse le aplicaránlas mismas normas contenidas en el
presente manual, en lo quecorresponde delas diferentes etapas de las licitaciones
públicas, salvo aquellas que por su naturaleza no procedan.

Tabla 45 (página 46 (ocr) (texto) · 30 filas)

5.4 Trato o Contratación Directa
Dirección de Control.
Si revisado el Catálogo de bienesy servicios de Convenio Marco, no se encuentran
los productos solicitados por lasUnidadesrequirentesrespectivas, éstas deberán
recurrir a la Licitación Pública como mecanismo generalde adquisiciones de bienes
y servicios. Sinperjuicio de lo anterior,podrán recurrir al Trato oContratación
Directa, cuando,luego de un estudio de los antecedentes relativos a la compra, se
determine que ellapuede ser realizada excepcionalmente y amparada en alguna
causal de trato directo
La concurrenciadelas causales de trato directo deberáser debidamente justificada
y fundadas porlaUnidad requirente, en losTérminosde Referencia,adjuntando
todos los antecedentes justificativos de lamisma. Sin embargo, la procedencia de
la causal de contratación directaquedarásupeditada ala previa autorización del
Administrador Municipal y, posteriormente,a la aprobación por parte dela
Proceso Contratación Trato Directo
* Aprobación de .Emisión
Trato Directo.E
(ActEL
de Compra
Proveedor
acepta Orden
de Compra
Envíode| |Recepción
Facturaadel Bien y/o
Contabilidad !servicio
Pago Proveedor
5.4.1 Documentos Mínimos a Solicitar:
- Solicitudde Compra.
- Formulario Términos de Referencia.
- Cotización actualizada.
El TratooContratación Directo procede, con carácter excepcional, en las

Tabla 46 (página 47 (ocr) (texto) · 70 filas)

RegulacnCausalesDocumentos Requeridos
Términos de Referencia
Art.71 N%1,enSi sólo existe un Proveedor del
Una Cotización
relaciónconbien y/o servicio
Certificado de Justificación
art.72 (art.8
Documentación que sustente la causal
bisletraa)de
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
la Ley)
Sobre 1.000 UTM,Intención deContratación
(publicada 5 días hábiles en el portal)
Deberá considerarsela siguiente regla especial:
Esta causal se podrá invocar siempreque no exista
un sustituto u otra alternativa razonable que permita
satisfacer de manerasimilar o equivalente la
necesidad pública requerida.
Asimismo, se podráinvocar la referida causal,
cumpliendo los requisitos establecidosen la Ley de
Compras y en elReglamento,cuando la
contratación de que se trate solo pueda realizarse
con proveedores que sean titulares de los
respectivos derechosde propiedad intelectual,
industrial, licencias, patentes y otros
Términos de Referencia
Art.71 N*2,enSi no hubiere interesados para
3 cotizaciones
relaciónconel suministrode bienes
Certificado de Justificación
art.73 (art.8muebles y/o la prestación de
bisletrab)deservicios, 0 las ofertasCertificado de Disponibilidad Presupuestaria
la Ley)hubiesen sidodeclaradasDecreto Alcaldicio quedeclare desierta la Licitación
Pública y Licitación Privada correspondiente por no
inadmisibles, siempre que se
encontrarse interesados
hubieranconcursado
Deberá considerarselo dispuesto en el art. 73,
previamente
teniendo presente quesi en cualquiera de estas
etapas, las Bases sonmodificadas, deberá llevarse
a cabo una nueva Licitación Pública.
Términos de Referencia
Art.71 N93,enEn casos deemergencia,
relaciónconurgencia o imprevisto, en queUna cotización
Certificado de Justificación
art.74 (art.8se requiera satisfacer una
bisletCertificado de Disponibilidad Presupuestaria
rac)denecesidad públicade manera
la Ley)impostergable, sinperjuicio deEn el decreto respectivo deberáprimeramente
las disposicionesespecialescalificarse la emergencia, urgencia e imprevisto
para casos desismos y
catástrofes contenidas en laDeberán considerarse las siguientes reglas
legislación pertinente.especiales:
a) La emergencia es aquella situaciónque describe
el literal b) del artículo2 de la ley N*21.364, que
establece el sistemanacional deprevención y
respuesta ante desastres, sustituye la Oficina
Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de
Prevención y Respuestas ante Desastres y adecúa
normas que indica.
b) La urgencia se refiere a aquella necesidad
apremiante, que solopuede ser satisfecha si se
obtiene la prestación requerida en elmenor tiempo
posible, y cuya falta deejecución generará perjuicios
en las personas, el funcionamiento olos bienes de
la Municipalidad.
c) El imprevisto es aquella circunstancia de hecho
externa y fortuita queno es posible resistir, y que
impide el normal funcionamiento de laMunicipalidad
que requiere la contratación.

Tabla 47 (página 48 (ocr) (texto) · 54 filas)

El Decreto Alcaldicio fundado que autorice la
contratación mediante esta causal deberá contener:
a) Los supuestos de hechoque justificanque, en
caso de no realizarse esta contratación en un plazo
breve, se generarían graves perjuiciosa las
personas o al funcionamientodel Estado lacomuna
de Huechuraba
b) Los motivosde porque no puede utilizarse otro
procedimiento decontratación para evitar que estos
perjuicios ocurran.
En los contratosque se suscriban justificados en
esta causal, el plazo para efectuar el suministro o
prestación del servicio deberá ser delimitado a los
supuestos de hecho que lo motivan.
71N'4 (art.Si se trata deservicios deTérminos de Referencia
bisletra d) |naturaleza confidencial o cuya|Una cotización
de la Ley)difusión pudiereafectar la|Certificado de DisponibilidadPresupuestaria
seguridad Ooel interés|Decreto Supremo que determine la naturaleza de la
nacional, determinados por ley|compra
. 71N*5, en |Cuando, por la magnitud ea PROA
lación conimportancia queimplica laCertificado de Justificación
dd Lo LenseEiCertificado de DisponibilidadPresupuestaria
laLey)Provesdor determinado debidoInforme de laUnidad Técnica Requirente que
contemple la verificación dela existenciade los
a la confianza yseguridad que
siguientes requisitos que deben concurrir conjunta y
se derivan desuexperiencia
copulativamentepara invocaresta causal:
comprobada enla provisión de
los bienesOserviciosa) Que se determine la existencia de un único
requeridos ynoexistieranProveedor conexperienciacomprobadaen la
otros proveedores queprovisión de losbienes y/oservicios requeridos, y
otorguen esa misma confianzaque otorgue seguridad y confianza.
y seguridad.
b) Deberá estimarse fundadamente que noexisten
otros proveedores capacesde ofrecer lamisma
seguridad y confianza requerida.
c) El productoy/o servicioa contratar debe ser
indispensable ynecesario para la continuidad del
servicio y fines de la Municipalidad.
d) Solo podrá aplicarseesta causal para
contrataciones superiores a las 1.000 UTM.
Igualmente, antes de acudiresta causal se deben
tener presente las siguienteslimitaciones:
a) No resultarámotivo suficiente para invocar esa
causal la sola circunstanciade que el Proveedor a
contratar seao haya sido proveedorade la
Municipalidad oque cuentecon experiencia previa
en el municipio.
b) La consideración dela experiencia debe
realizarse de manera proporcional al objeto de la
contratación.
c) La utilización de esta causal no supondráen caso
alguno una vulneración al principio de libre
concurrencia.

Tabla 48 (página 49 (ocr) (texto) · 58 filas)

No obstante, enlos contratos que sesuscriban
justificados en esta causal, el plazo para efectuar el
suministro y/o prestación del servicio deberá ser
delimitado a los supuestos de hecho que lofundan.
Los hechos, antecedentesy documentación que
configuran la concurrencia de estos requisitos deben
estar especificados y acreditados en laresolución
que autoriza el trato directo
Términos de Referencia
Cuando se trate de
Una cotización
adquisiciones inferiores a 30
UnidadesTributariasCertificado de Justificación
Certificado de DisponibilidadPresupuestaria
Mensuales y queprivilegien
Documentación que acrediteel cumplimiento de los
materias de altoimpacto
requisitos señalados en estacausal
social.
Deberá considerarse la siguiente regla especial:
La causal del numeral 6 delartículo 71 seaplicará a
adquisiciones que privilegian materiasde alto
impacto social,tales como el impulso a las
empresas de menor tamaño, incluidasaquellas
lideradas por mujeres, losProveedoreslocales, la
descentralización yla sustentabilidad ambiental.
Asimismo, se entenderá que las materias de alto
impacto social son aquellas que promueven el
desarrollo en losámbitossocial, económico o
ambiental, para elbienestarde las comunidades y el
equilibrio de los ecosistemas.
La Municipalidad deberá fundamentar enel Decreto
Alcaldicio queautoriceesta contratación el
cumplimiento de estos objetivos y que elprecio del
contrato responde a valores demercado,
considerando lasespeciales características que
motivan a la contratación.
Estas adquisicionesdeberánrealizarse
preferentemente con personas naturales,empresas
de menor tamaño Oproveedoreslocales,
fomentando prácticas queimpulsen lainclusión
social, el fortalecimiento dela economíalocal y la
sostenibilidad medioambiental.
Asimismo, se entiende queson materias de alto
impacto social aquellas querefieren al impulso a:
a) Las empresasde menor tamaño lideradas por
mujeres, en los términos definidos en elartículo 4
numeral 15 del Reglamento.
b) La descentralización, fomentando el
fortalecimiento delas economías locales y los
Proveedores locales.
c) La sustentabilidad ambiental, favoreciendo la
adquisición de bienes oservicios queincluyan
criterios sostenibles en su producción, uso o
disposición final, promoviendoprácticas
responsables con el medio ambiente.
La contratación directa por esta causal deberá
especificar que esta se enmarca en los objetivos de
alto impacto social.

Tabla 49 (página 50 (ocr) (texto) · 69 filas)

Art. 71 N%7 (art.8bis letra f) de la Ley)
Cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o característicasexcepcionales del
contrato que hagandel todo indispensable acudir a este procedimiento de contratación. Estos casos son:
Art. 71 N%7, a)Cuando se requiera la contratación deTérminos de Referencia
(art. 8 bis letraservicios o equipamiento accesorios, talesUna cotización
f) numeral 1?como bienes y/o servicios que debanCertificado de Justificación
de la Ley)necesariamente sercompatibles con|CertificadodeDisponibilidad
modelos, sistemas,equipamiento oO|Presupuestaria
infraestructura tecnológicapreviamente|Informe delaUnidad Técnica
adquirida por la respectivaMunicipalidad,|Requirente queacreditecompatibilidad
necesarios para la ejecuciónde un contrato|con modelos, sistemas oinfraestructura
previamente adjudicado,sinlos cuales se|previamente adquiridas
pueda afectar el correctofuncionamiento
de éste.
Art.71N*7,b)|Cuando el costo derecurrir a unTérminos de Referencia
Al menos una cotización
(art. 8 bis letraprocedimiento competitivo para laCaitificado de Justificación
f) numeral 2adquisición de servicios resulte+”Es
::CertificadodeDisponibilidad
de la Ley)desproporcionado desdeelpunto de vistaPresupuestaria
financiero o de utilizaciónde recursos|> vadro de evaluación delcosto a licitar
humanos y el monto totaldela contratación|;:
::incluyendo el porcentaje en relación
con
no supere las 100 Unidades Tributariasel monto toat ca ontalter
Mensuales. Para estosefectos, la
Municipalidad deberá elaborar un InformeSolo se debe aplicarestacausal cuando
donde justifique, en base aantecedentes
aslos costos de evaluación del proce
objetivos y comprobables,las razones|... a/ so dAe
' ASlicitación
finsean igualo superior al 35%
ancieras o de utilización de recursosdál monto total del contrato
humanos que acreditenel sobrecosto que,
en cada caso, se deba incurrir por el hecho
de llevar a cabounprocedimiento
competitivo paraefectuar la
correspondiente contratación, justificando
la desproporción en relación al costo del
bien o servicio que se vaa contratar.
Art. 71 N*7,c)|Cuando se requiera contratar un servicioAD AS
Al menos una cotización
(art. 8 bis letracuyo Proveedor necesiteunalto grado de
f) numeral 3”Certificado de Justificación
especialización en la materia objeto del
de la Ley)contrato y siempre quese refieran auc NOasA nibildad
aspectos fundamentalespara elona delaUnidad Támnica
cumplimiento de lasfunciones de lacuiraitatar |ificació
Municipálidad y quenopuedan: ser|" Sado AVOTICACIÓnN Y
realizados por personalde la propiavalidación de losrequisitos que exige la
Municipalidad, comolasconsultorías,causal quenvoca
asesorías (o) serviciosaltamente
especializadas, que versansobre temas
claves y estratégicos oquese encuentren
destinados a la ejecuciónde proyectos
específicos o singularesde docencia,
investigación o extensión.
Art.71 N*7,d)|Cuando pueda afectarse la seguridad eTémines de Refareribla
integridad personal delas autoridadesUna cotización
siendo necesario contratardirectamenteCertificadodeDisponibilidad
Presupuestaria
con un proveedor probadoque asegure
discCertificado de Justificación, indicando el
reción y confianza.
contrato que lamunicipalidad suscribió
con la empresa anteriormente, que
acredite la experiencia,confianza y
seguridad en laprovisiónde bienes o
servicios requeridosy señalando las
autoridades que se pretende proteger

Tabla 50 (página 51 (ocr) (texto) · 46 filas)

Términos de Referencia
Art. 71 N*7,e) | Cuandoelconocimiento públicoque
Una cotización
(art. 8 bis letra | generaría elprocesolicitatorio previoa la
Certificado de Justificación
f) numeral14? | contrataciónpudieraponer en serio riesgo
Certificado deDisponibilidad
de la Ley)el objeto y la eficaciade la contratación de
Presupuestaria
que se trata.
Informe emanadopor la Unidad
Técnica Requirente que dé cuenta del
riesgo asociado al público conocimiento
del proceso licitatorio
5.4.2 Publicidad del Trato Directoo Contratación Excepcional Directa
con Publicidad.
La Municipalidad deberá publicar enel Sistema de Información el Decreto
Alcaldicio que autorizael Trato Directo yla respectiva orden de compra,
dentro de unplazo de 24 horas, contados desde la dictación dela resolución
que apruebaelcontrato, la aceptación dela orden de compra o la total
tramitación del contrato,según sea el caso.La exigencia señalada en el inciso
anterior noseráaplicable a las causalesdispuestas en el numeral 4 del
artículo 71 del Reglamento.
Reglas especiales de publicidad del Trato Directo o Contratación Excepcional
Directa con Publicidad.
En contrataciones superiores a las 1.000UTM, que se justifiquen en las
causales 1y 5del artículo 71 delReglamento, la Municipalidad deberá
publicar su intención decontratar enel módulo habilitado enel Sistema de
Información.
La Municipalidaddeberán adjuntar, a lomenos, lo siguiente:
Los antecedentesbásicos del bien y/oservicio a adquirir;y
La identidad del proveedor con quien se desea contratar.
La intencióninformadaa través del módulo del Sistema de Información se
mantendrá publicada porun plazo de 5díashábiles para efectos de que otros
proveedorespuedansolicitar queserealice otro procedimiento de
contratación,porestimar que no se cumplen con los requisitos de la causal
invocada, aportando antecedentes alSistema de Informaciónpara acreditar
aquello.
Las solicitudesde losproveedoresy lasrespuestas de laMunicipalidad
quedarán registradas enel Sistema deInformación. Con estosantecedentes,
la Municipalidaddeberáponderar iniciar otroprocedimiento de contratación, o
bien, deberáexplicitar, en el correspondiente acto administrativo que autoriza
el Trato Directoy que aprueba el contrato, las circunstancias que justifican la
procedenciadelreferidomecanismo.
Tratándosedelnumeral3 del artículo71 del Reglamento, laMunicipalidad
deberá publicaren la sección habilitada en el Sistema de Información y en su
página web,lossiguientes antecedentes:

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1. El Decreto Alcaldicioque autorizael Trato Directo oContratación
Excepcional Directa con Publicidad, y que aprueba el contrato, silo hay.
2. Larespectiva orden de compra dentrode las 24 horas desde la dictación
del Decreto Alcaldicio, la aceptación dela ordende compra o la total
tramitación del contrato, según sea el caso.
La decisión de laMunicipalidad de perseverar enel Trato Directo o
Contratación Excepcional Directa con Publicidad de los numerales 1 y 5 del
artículo 71, que hubiere recibido solicitudes de otros proveedores, podrá ser
reclamada por el proveedorque se considere afectado, a través de los
recursos administrativos de la ley N” 19.880 y/o a través dela acción del
numeral 1 del artículo24 de laLey de Compras.
En los casos señalados enlos numerales 1, 3 y5 del artículo 71 del
reglamento, cuandola contratación superelas 1.000UTM, laMunicipalidad
deberá acompañaral Decreto Alcaldicioque autoriza el Trato Directo y
aprueba su contrato, un informe técnicodonde seconsigne efectiva y
documentalmente lascircunstancias de hecho que justifican la procedencia de
la causal, el que deberá sersuscrito por las unidadestécnicasinvolucradas
en el proceso de contratacióny que deberáconsignar las razones por las que
dicha necesidad pública a satisfacer no puede ser cubierta porlos bienes y/o
servicios considerados en el Plan Anual deCompras.
Se deberán respetarlas reglas de garantías de fiel yoportunocumplimiento
dispuesta en el artículo 11 dela Ley de Compras.
En estos procedimientos de contratación se deberá dar íntegrocumplimiento
a los deberes establecidos en el artículo12 bis de laLey deCompras; en
especial, a la obligación delpersonal que participedel procedimiento de
contratación o deejecucióncontractualde realizaruna declaración de
patrimonio e intereses, en laforma establecida en el mencionado artículo y el
artículo 13 del reglamento.
En ningún caso y enningunacircunstanciala Unidad Requirenteo funcionario
municipal, podrá solicitarle aun proveedoro a un tercero, la realización de un
servicio o adquirirun bien, sin antescontar con el respectivo acto
administrativo que autorice la contratación.El incumplimientoacreditado de
esta norma acarrearáresponsabilidad administrativa correspondiente.
El Decreto Alcaldiciodeberá contener a lo menos lo siguiente:
a. Antecedentes tenidos ala vista que sustentan lacontratación indicada
(Necesidad de la contratación, su descripción detallada; causalinvocada y su
fundamentación; documentosque acreditenla causal).
b. Datos del proveedor (nombre de la persona naturalo jurídica(empresa) u
otro, RUT, representante legal, dirección).
c. Bien o servicio acontratardescribiendodetalladamente el lugar donde se
prestará el servicio ose destinará el bien,detalle técnico del bien y para que
se ocupará o el objeto del servicio a prestar.

Tabla 52 (página 53 (ocr) (texto) · 34 filas)

d. Precio (dicho preciodebe serexpresado conlos impuestosincluidos
cuando esto corresponda)
e. Forma y condiciones depago
f. Vigencia delcontrato,renovacionesy prórrogas. Deberá indicarse si se
permitirán aumentos de montos o plazos.
g. Plazo y condiciones de entrega delosbienes adquiridos, o de ejecución de
la prestación de los servicios
h. Garantía delbien o servicio a contratar si correspondiere.
I. Aplicación demultas, sicorresponde.
j. Distribución de cuentascontablesaimputar, conforme lo señalado en el
respectivo Informe de Imputación.
k. Designar a unInspector Técnico del contrato
|, Cláusula de control de pagos, yaseapor prestación de servicios de trato
sucesivo y adquisición debienes enmodalidad desuministro. Estacláusula
debe ser incorporada a todos aquellos contratos que tengan más de un solo
pago siendo unade las obligaciones del supervisor del contrato (gestión de
contrato).
5.4.3 Tramitación del Decreto Alcaldicio
Una vez elaborado el Decreto Alcaldiciode Trato oContratación Directa, éste
deberá ser remitido a laDireccióndeControl para su revisión, visación y
aprobación, disponiendo esta últimade2 días hábiles administrativos para
cumplir su cometido. Enel casoque, durantela revisión sedetecten
observaciones aldocumento, éste serádevuelto ala unidad requirente para
su respectiva subsanación,y procedera una nueva revisión por parte de la
Dirección de Control, contando nuevamente con el mismo plazo indicado en el
párrafo anterior.
Asimismo, la unidad a quien le esdevuelto el borrador de decreto deberá
subsanar las observaciones planteadas y tramitar a la brevedad dicho
proyecto corregido.
Una vez aprobado el borrador deDecreto Alcaldicio por la Dirección de
Control, éste deberá serfirmado por el Alcalde oAdministradorMunicipal
(según sea el caso) y Secretario Municipal.
Con todo, el Decreto Alcaldicio deberá ser publicado en el portal deMercado
Público, por losDepartamentos de Adquisiciones oel Oficina de Gestión de
Proyectos, en unplazo máximo de 24horas contadas desde su dictación.

Tabla 53 (página 54 (ocr) (texto) · 39 filas)

5.4.4 Formalización de la contratación porTrato Directo
Para formalizar las adquisicionesde bienesy servicios regidas por la Ley
N*19.886, se requerirá la suscripción de uncontrato, salvo lasadquisiciones
menores a 100 UTM,las cualespodrán formalizarse mediantela emisión de
la orden de compra yla aceptación de éstapor parte del proveedor. Y, de la
misma forma podrán formalizarselas adquisiciones cuyo montosea inferior a
1.000 UTM, cuandose trate debienes oservicios estándarde simple y
objetiva especificación y lo que será determinado de acuerdo con la
información provista por el Requirente de la Compra.
5.4.5 Normas supletorias.
Lasnormas aplicables a la Licitación Pública y a la Licitación Privada se
aplicarán al Trato Directo o Contratación Excepcional Directa con Publicidad,
entodo aquello queatendida lanaturalezadel Trato o Contratación Directa
seaprocedente.
Además, para la emisión de la Orden de Compra, los proveedores deberán
entregar todos los antecedentes solicitadospara su contratación y suscrito el
Contrato, cuando ésteproceda.
Según lo dispuesto enel art.117del Reglamento, en caso de que una Orden
deCompra no hayasido aceptada, la Municipalidad podrásolicitar su
rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24
horas desde dicha solicitud.
LaOrden de Compra debe ser emitidapor cada procesode compra,
renovación, prórroga,aumento demontos deun contrato, o ejecución de una
opción de compra, segúncorresponda. Además, debe emitirse
oportunamente dentrodel plazo estipulado en las Bases o en laresolución de
Adjudicación o en el contrato, según corresponda.
5.4.6 Términos de Referencia
Sibien correspondea un instrumentono obligatorio enla normativa
actualmente vigente,servirá como un documento de apoyo ycontrol a la
gestión de compras,cuando excepcionalmente se requiera lacontratación
directa de bienes y/oservicios.La Unidadrequirente deberácompletar el
formulario de Término de Referencia quehan de regular lascondiciones
administrativas, comerciales y técnicas por parte de la Municipalidad, y
adjuntar las cotizaciones de rigor.La UnidadRequirente deberáinformar en el
documento, al menoslos siguientes datos:
- Nombre del producto y/o servicio.
- Monto.
- CaracterísticasTécnicas del bien y/o servicio.
- Fundamento dela contratación.
- Fecha, nombredel responsable y firmarespectiva.

Tabla 54 (página 55 (ocr) (texto) · 38 filas)

Estos Términos de Referencia, deberán adjuntarse al requerimiento de
compra generado
5.4.7 Declaración Jurada
Para todacontratación directa, independiente de la naturalezay monto, será
necesarioadjuntar la respectiva declaración jurada, en cumplimiento al
artículo N*4, inciso sexto,de la Ley de Compras Públicas.
COMPRA ÁGIL
Procedimiento de compra debienes y servicios por montomenor a100 UTM,"La
Compra Ágil deberá dirigirseexclusivamente a Empresas de Menor Tamaño y
proveedores locales. Solo si no se recibenofertas de estos, se podrá adjudicar a
otros proveedores”, conforme al artículo 56de la Ley N” 19.886, modificado por la
Ley N* 21.634”.a través de laplataformade Mercado Público, previa solicitud de,
al menos, trescotizaciones realizadas através del referido Sistema, pudiendo
llevarse a cabo la contratación, aunquese hubiese obtenido un número de
cotizaciones inferior a ese límite.
Si la Municipalidad no seleccionara al Proveedor que hayapresentado la oferta de
menor precio,deberá fundamentar dichadecisión en la respectiva Orden de
Compra.
Este tipo de compra deberá realizarse, porregla general, con empresas de menor
tamaño y proveedores locales.Para lo anterior, el Sistemade Información permitirá
la notificación de solicitudes decotizaciónsolo a este grupo de proveedores. Si no
se hubiese recibido cotizaciónalguna, deacuerdo a las especificaciones fijadas,
por parte de una empresade menor tamaño o Proveedor local, el Sistema
habilitará a la Municipalidad para notificar excepcionalmente, por esemismo medio,
a los proveedores que no cumplan conesas características, sinque requiera
realizar una nueva solicitud decotizacionesa través del Sistema de Información.
En este casoel fundamentodel tratoo la contratación directase referirán
únicamente al monto de ésta,por lo queno se requerirála dictación del Decreto
Alcaldicio que autoriza la procedencia delTrato o Contratación Directa, bastando
con la emisióny posterior aceptación de la orden decomprapor parte del
proveedor. Así,según lo dispuesto en el art. 98 del Reglamento, elprocedimiento
de Compra Ágilno requerirá ladictación deun acto administrativo, bastando con la
emisión y posterior aceptaciónde la Ordende Compra por parte del Proveedor.
A este procedimiento no le será aplicablela obligación deconsulta en el Catálogo
de ConveniosMarco, establecida en losartículos 29 y85 del Reglamento, sin
perjuicio de locual, el Departamento deAdquisicionesigualmente verificará la
existencia de uno o más Convenios Marcos vigentes asociados al bien o servicio
que se pretendecontratar, y, en caso de existir uno aplicable, se optará por la vía
que ofrezcan lascondiciones más ventajosas.

Tabla 55 (página 56 (ocr) (texto) · 38 filas)

En tal caso, las condiciones más ventajosas se entenderán referidas al menor
precio del bien y/o servicio,el que quedará consignado en la respectiva orden de
compra, debiendo, el Departamento de Adquisiciones,mantener losantecedentes
respectivos, en donde conste lacomparación de precios, para su revisión y control
posterior, cuando sea procedente. Lo anterior de conformidad con lajurisprudencia
administrativa sobre la materia de la Contraloría General de la República.
Procedimiento de CompraÁgil
OBJETIVO
El objetivo del procedimiento esdar a conocer la metodología a seguir para realizar
el proceso de compra debienes y/o servicios denominada "CompraÁgil", el cual
considera las adquisicionesinstitucionales menores a100 UTM.
Es una modalidad de compra mediante la cual La Municipalidad de Huechuraba
podrá adquirir bienes y/o servicios por un monto igualo inferior a 100 UTM, costos
asociados e impuestos incluidos, de manera dinámica y expedita, obteniendo las
cotizaciones para dicho requerimiento, a través de la plataforma de Compra Ágil en
www.mercadopublico.cl.
ALCANCE
La administración del procedimiento se realiza a través del Departamento de
Adquisiciones y consideratodacompra institucional debienes y/o servicios, menor
o igual a 100 UTM. Este procedimiento se inicia con laasignación delrequerimiento
de compra a través de la UnidadRequirente, el Comprador(a) realizala gestión de
compra y el proceso termina con el envío de la Ordenal proveedora través de la
Plataforma de Mercado Públicoy la aceptación de éste.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Para el presente procedimientose entenderá comorequerimientode compra, la
solicitud de compra recibida en el Departamento deAdquisiciones a través un
requerimiento, aprobadoporel Director de la Unidad Requirente, con las
especificaciones de los productos y/o servicios que serequiere contratar.
El comprador(a) asignadorecepciona la solicitud decompra, revisay gestiona el
requerimiento, según la descripción que se presenta acontinuación.
RECEPCIÓN Y ANÁLISISDELREQUERIMIENTO DECOMPRA
El comprador(a) recibe lasolicitud de compra, verifica que los bienes o servicios
requeridos no se encuentrendisponibles en Convenio Marco, analiza la
documentación de respaldoy efectúa la compra.
Si bien, las cotizacionesde este proceso se realizan a través del sistema de
información de Compra Agil en www.mercadopublico.cl, la solicitud de compra
deberá estar acompañadade una cotización referencial, la cual deberá especificar
las características del bieno servicio y servirá de basepara la estimación inicial del
gasto a ejecutar.

Tabla 56 (página 57 (ocr) (texto) · 44 filas)

La solicitud de compradeberá indicar,contacto, dirección de despacho, número de
notificación a los proveedores del rubro correspondiente.
contacto y correo electrónico de la persona que recibeel bien o servicio.
Si la solicitud de compra no cuenta con los respaldosnecesarios para gestionar la
Compra Ágil, se realizará un primerrequerimientode antecedentes vía correo
electrónico dirigido a laJefatura de laUnidad Requirente, con copiaa la Jefatura
del Área de Compras yJefe Administrativo y/o encargado de la compra del Unidad
Requirente que dio origen a la necesidad.
En caso de no obtenerrespuesta, segestionará un Ordinario dirigidoal Director de
la Unidad Requirente, firmado por la Jefatura de la Departamento deAdquisiciones
o a quien este designe, solicitandolos antecedentesfaltantes e informando un
plazo máximo de cinco(5) días hábiles para responder, de lo contrario la solicitud
de compra será cancelada
GENERACIÓN DE LACOTIZACIÓNEN MERCADO PÚBLICO.
El Comprador(a) contará con un plazo máximo de untres (3) díashábiles desde
asignado el requerimiento, para generar la cotización de Compra Ágil en la
plataforma de MercadoPúblico y su posterior envío a supervisión.
El comprador(a) deberá ingresar los datos generalesde la cotización, tales como:
nombre de la cotización, descripción yfecha de cierre.Además, deberá incluir en la
solicitud de cotización antecedentes obligatorios,tales como:dirección de
despacho, plazo de entrega, nombre de contacto, teléfono y correo electrónico.
Terminado el procesode publicaciónde la cotización,Mercado Publico envía una
CUADRO RESUMEN YSELECCIÓNDE PROVEEDOR
Terminadas las 24 horas de publicación de la CompraÁgil en Mercado Público, el
comprador(a) tendrá acceso al listadode proveedoresque enviaron cotizaciones. Y
enviará vía correo electrónico al encargado de la compra de la Unidad requirente,
con el siguiente texto:
Estimados,
Junto con saludar y esperando que seencuentren bien, solicito el favor de evaluar
las ofertas presentadasen Mercado Público vía Compra Ágil, correspondiente al --
o LLAMADO de lacompra denominada "” requerida por su unidad.
En este proceso, se deberá priorizarla oferta económicamente másconveniente,
en caso de que dichaoferta no cumpla con los requerimientos establecidos, se
deberá analizar las siguientes opciones disponibles hasta identificarla propuesta
que mejor se ajustea las especificaciones solicitadas. Asimismo,se requiere
justificar debidamente,por este medio, el motivo porel cual la primera oferta u
ofertas han sido descartadas, ademásde informar cuáles el proveedor que cumple
con los requisitos establecidos para laadjudicación.
EN EL PRIMER LLAMADO SOLO PUEDEN PARTICIPAR LAS EMPRESAS DE
MENOR TAMAÑO. EN EL CASO DE QUE NINGUNA COTIZACIÓN CUMPLA
CON LOS REQUERIDO, SE DEBEN JUSTIFICARCADA UNADE ESTOS
INCUMPLIMIENTOSPARA DECLARAR INADMISIBLES LASOFERTAS.
ASIMISMO, SE PUEDE SOLICITARAMPLIAR LA CONVOCATORIA A TODOS
LOS PROVEEDORESY LEVANTARUN SEGUNDOLLAMADO, ELCUAL ESTÁ
ORIENTADO A EMPRESAS DE MAYOR TAMAÑO.

Tabla 57 (página 58 (ocr) (texto) · 39 filas)

Si no se reciben ofertas en el plazo de24 horas, elcomprador(a)procederá a
extender el plazo deoferta en 24 horas adicionales, através de laplataforma de
Mercado Público. Sinuevamente no sereciben ofertas, el comprador(a) tomará
contacto vía correo electrónico con el usuario de la Unidad Requirente, con copia al
Director.
La unidad requirenteanalizará las ofertas,generará uncuadro resumen de ofertas
o un correo y adjuntará las especificaciones técnicas,en caso quecorresponda.
Luego, procederá alenvío de la información, a través de correo electrónico, con
copia a la Jefaturadel Departamentode Compras, indicandocuando es la
selección de proveedor.
GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA MERCADO PÚBLICO
El comprador(a), una vez recibida la selección delproveedor realizada por la
Jefatura del de laUnidad requirente,procederá aidentificar elnombre del
proveedor en la Compra Ágil correspondiente y seleccionará la opción “emitir orden
de compra”.
Esta acción dará origen de manera automática a la orden de compra, con la
información de productos y/o servicios precargada, deacuerdo a lo requerido en la
solicitud de cotización, quedando en estado “guardada”.
Para finalizar su proceso, el comprador(a),procederácon el “envío apresupuesto”
del borrador de la orden de compra para su obligación.
REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y ENVÍO DELA ORDENDE COMPRAAL
PROVEEDOR
El Departamento deAdquisiciones, en un plazo máximo de dos (2)días, recibe,
revisa y compara losantecedentes de respaldo v/s lainformación ingresada en la
orden de compra deMercado Público, verificando la existencia y contenidos de la
documentación.
Si la emisión de la orden de compra realizada por elComprador/aes conforme,
autoriza y envía la Orden de Compra alproveedor através de laplataforma de
Mercado Público, monitoreando el estado de la orden de compraen Mercado
Público. Si esta no esaceptada durante elplazo de 24horas, el Comprador deberá
gestionar con el proveedor la aceptación orechazo dela orden de compra.
Si la orden de compra es rechazada, elJefe del Departamento deAdquisiciones
enviara un correo a laUnidad Requirente,para seleccionar al siguiente proveedor o
bien para generaruna nueva cotización de Compra Ágil en laplataforma de
Mercado Público.
Si la orden de compra es aceptada, se procederá a gestionar la Orden de Compra
Interna en el sistemaCAS Institucional.
GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRAINTERNA
Una vez enviada la Orden de Compra al proveedor, elComprador creará la Orden
de Compra Interna enel sistema CAS Institucional. .

Tabla 58 (página 59 (ocr) (texto) · 35 filas)

La Jefatura de Adquisiciones enviará la respectiva documentación (una vez
registrada por elárea de pagos) alEncargado del Departamentode Logística
Municipal, quiense coordinará conla Unidad Requirente y el proveedor para
coordinar la entrega del bien o servicio.
5.6 Compra por Cotización
La Compra por Cotización es unprocedimientodonde la Municipalidad puede
abrir un espaciode negociación con los proveedores, con unmínimo de 3
cotizaciones previas, sin la concurrencia de losrequisitos señalados para la
licitación o propuesta pública, ni parala propuesta privada.
El procedimiento de compra por cotización procederácuando:
1. Se trate de contratos que correspondan a la resolución o terminación de un
contrato que hayadebido resolverse o terminarseanticipadamentepor falta de
cumplimiento delcontratante u otrascausales y cuyo remanenteno supere las
1.000 UTM.
2. Se trate de convenios de prestación de servicios por celebrarcon personas
jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional.
La o las circunstancias que justifican la aplicación del referidoprocedimiento
deberán constar en el respectivo actoadministrativo fundado.
5.7 Contratos para la Innovación
El Contrato para laInnovación es unprocedimiento competitivo de contratación que
tiene por objeto la adquisición de bienes o la contratación de servicios para la
satisfacción de una necesidad o laresolución deun problema respecto de los
cuales no existenproductos o servicios adecuados odisponibles en elmercado.
Este procedimiento estará compuesto, a lo menos, por las siguientes fases:
exploratoria; convocatoria y selección;ejecución, desarrollo y financiamiento de los
proyectos; conclusión del procedimiento; y evaluación.
Se deberán cumplir con las instrucciones obligatorias de la Direcciónde Compras;
y con los lineamientos contenidos enla Política de Compra Pública de Innovación,
en conformidad a la Ley de Compra ydemás normativa aplicable.
5.8 Diálogo Competitivo de Innovación
El Diálogo Competitivo de innovación es el procedimiento competitivo de
contratación paradar satisfacción auna necesidadpública compleja, aplicable en
aquellos casos enque es imprescindible realizar undiálogo o debate estructurado
que permita conocer con suficienteprecisión lasespecificacionestécnicas de
bienes o serviciosdisímiles disponibles en el mercado y adaptarlastécnicamente
para satisfacer la necesidad planteada.

Tabla 59 (página 60 (ocr) (texto) · 36 filas)

Se convocará a losoferentes, afin de que participen enel procedimiento objeto del
presente párrafo. En las Bases de licitación se determinará:
1) Los requisitos que deben cumplir los proveedores.
2) La necesidad pública compleja que serequiera solucionar o elproblema a
resolver, para la cual los oferentes deberán presentar una propuesta desolución.
3) Las distintas fases que tendráel procedimiento de contratación.
4) Los criterios deevaluación para la preselección departicipantes en el diálogo,
las condiciones para el diálogo y la negociación, los pagos, si procediere, las
garantías, si existieran, las condiciones de término decontrato y la integración de
las comisiones, según corresponda.
5) Las condicionesmínimas que deberán cumplirse, una vez finalizado el proceso
de diálogo, para que se procedaa la fase depresentación de ofertas definitivas
6) La exigencia a los proveedores que hayanrecibido pagos de realizarrendiciones
de gastos, en virtuddel número4 precedente.
Cualquier oferentepodrá participar en respuesta a la convocatoria, adjuntando a su
oferta original la información necesaria parala preselección.
Solo podrán participar en la segunda fase los proveedores invitados por la
Municipalidad, quehayan sidopreseleccionados enla primera fase. Se podrá
limitar el número de candidatos idóneos preseleccionados que seráninvitados a
participar en la segunda fase delprocedimiento. Al preseleccionar a loscandidatos,
el municipio deberá aplicar loscriterios deevaluaciónestablecidos en las bases,
relativos a la capacidad e idoneidad de los candidatos para proveerla solución
propuesta, y la idoneidad de sus propuestasde solución a la necesidad pública en
cuestión.
Solo los proveedores preseleccionados a losque se invite tras evaluar la
información solicitada podrán participar en lafase de diálogos.
Se desarrollará una instancia de diálogo bilateral o debate estructurado con
los oferentes preseleccionados,que permita conocercon suficiente precisión las
especificaciones técnicas de bienes o servicios disímiles disponibles enel mercado
y adaptarlas técnicamente parasatisfacer lanecesidadplanteada. De esta manera,
podrán determinarlos medios más idóneospara satisfacer sus necesidades. En el
transcurso de estediálogo, podrán debatirsetodos losaspectos de lacontratación
con los proveedores. Durante eldiálogo, la Municipalidad deberá garantizar a todos
los proveedores untrato no discriminatorio.
Los diálogos competitivos podrán desarrollarseen fases sucesivas a fin de
reducir el númerode soluciones que hayan de examinarse durantela fase de
diálogo, aplicando los criterios de adjudicación indicados en las Bases.

Tabla 60 (página 61 (ocr) (texto) · 41 filas)

Esteprocedimiento estará exceptuado de la prohibición contemplada en el
artículo 35 ter de la Ley de Compras, exclusivamenterespecto de lacomunicación
entre los oferentes preseleccionados y los funcionarios que participan del proceso
de Adjudicación. Con todo, las comunicaciones deberán realizarse en el marco de
la instancia de negociación, en conformidad alas reglas definidas en las Bases.
La Municipalidad deberá designar una comisión a cargo de lacoordinación,
control y seguimiento deldiálogo con losproveedores,conformada alo menos por
tres integrantes, siempreen número impar,que esténespecialmentecalificados en
la materia.
Deberán levantarse actas y respaldos documentados que den cuenta del
desarrollo delos diálogos, las que deberán mantenerse disponibles para su
revisión y control posterior por parte de la correspondiente Entidad fiscalizadora.
La Municipalidadpodrá estableceren las Bases la procedencia de pagos
para los proveedores participantes eneldiálogo. Los proveedores que hayan
recibido losreferidos pagos deberánreportar a laMunicipalidad,a través del
Sistema de Información, la rendición delosgastos, debiendo indicarlos medios de
verificación yacompañarlos antecedentes de respaldoque correspondan.
Durante el diálogo, la Municipalidad no podrá entregara uno o más
proveedores,informaciónque pueda otorgarles ventajas con respecto a los otros.
La Municipalidad no revelará a los demásproveedores las soluciones propuestas
que le comuniquen los otros proveedoresparticipantesen el diálogo.
La Municipalidadcontinuará desarrollando eldiálogo con losproveedores,
hasta que esté en condiciones de darloporcerrado ydeterminar lasolución o las
soluciones que puedan responder a sus necesidades. Deberá informar de ello a
todos los proveedores participantes en eldiálogo.
Trashaber declarado cerradoel diálogo y haber informadode ello a los
demás proveedores, la Municipalidad invitará a aquellos oferentes que continuarán
dentro del proceso hastala última etapa, basadas enlas solucionespresentadas
durante la fase de diálogo. Las ofertasdeberán incorporar todos los elementos
requeridos ynecesarios para la implementación de lasolución, pudiendo aclararse
O precisarsesu contenido,a solicitud dela Municipalidad.
La Municipalidadevaluará las ofertasrecibidasde acuerdo con los criterios
de evaluación establecidos en las Bases, que seránprecisados para la etapa de
ofertas definitivas a partir de los resultados de losdiálogos. Lasofertas serán
evaluadas por una comisión de al menos tres funcionarios municipales, o quienes
hayan sidocontratadospara tales efectos. Excepcionalmente, yde manera
fundada, podrán integraresta comisión personas ajenas a la Administración y
siempre en un número inferior a los funcionarios que laintegran.
Se podrán llevar a cabonegociacionesconel Proveedor que hayapresentado la
oferta más conveniente, en virtud de loscriterios de evaluación y del resultado de la
fase de diálogo, siempreque ello no implique alterarel contenido esencial de los
servicios requeridos y dela respectiva oferta.

Tabla 61 (página 62 (ocr) (texto) · 34 filas)

5.9 Subasta Inversa Electrónica
El proceso especial de Subasta Inversa Electrónica resulta aplicable en la
adquisición debienes y/o servicios estandarizadosde objetivaespecificación que
no se encuentren disponiblesa través de los Convenios Marco vigentes, y se
desarrollará envarias etapas, atravésde un proceso electrónicorepetitivo.
En caso de que se opte pordesarrollareste procedimiento, se deberáindicar tanto
en el llamadocomo en las respectivasBases, quela adquisición se sujetará a las
reglas de lasubasta inversaelectrónica. Asimismo, deberán describirse los
requerimientosexigidos a losoferentes para calificar como participantes de las
rondas subsecuentes. Se podrárequerir a los oferentes garantías deseriedad de
su participaciónen la subasta, en conformidad a lo establecido en las Bases.
Una vez recibidas las ofertas, la Municipalidaddeberá realizar laevaluación
completa de las ofertas técnicas y administrativas,de acuerdocon los criterios y
ponderacionesestablecidosenlas Bases, cumpliendo con los plazosestablecidos
en estas.
Se declarará admisibles a las ofertas que cumplancon los criterios decalificación
establecidos en las Bases,comprendiendo los requisitos deidoneidad de los
oferentes, así como las especificaciones técnicas del bien y/o servicio requerido.
En las Bases se determinaráa lo menos:
1) Los criteriosde evaluacióny los requerimientosexigidos alos oferentes para
calificar a la subasta, así comolas especificacionesde los bienes y/o servicios que
se quieren contratar.
2) Las etapasy plazos delproceso,incluyendo los plazos para laevaluación y
calificación delos proveedoresque participarán enla subasta,para el inicio de la
subasta, para el cierre de lasubasta y para la adjudicación.
3) Las reglasasociadas alasubasta,incluyendoel porcentaje dedescuento o
monto mínimoa ofertar u otras condiciones, en conformidadal artículo 103 del
Reglamento.
4) La fórmula automatizada de evaluación de las ofertas durantela subasta.
5) El monto delas garantíasrequeridas,si existieran.
La Municipalidad invitará simultáneamente a travésdel Sistemade Información a
todos los proveedores quehayan resultado admisibles en la etapa previa de
evaluación y calificación, afinde queparticipen en la subastaelectrónica. Para
estos efectos,deberá informaren elSistema deInformaciónel resultado de la
evaluación y calificación.

Tabla 62 (página 63 (ocr) (texto) · 38 filas)

La Dirección deCompras comunicará al municipio, la informaciónrelativa a los
valores máximoso mínimos que utilizará en sus procesos.
En la invitación, se indicará lafecha y hora para la subasta, en conformidad a las
Bases. Para estos efectos, sedeberá considerar un plazorazonable, el cual no
podrá ser inferiora 2 días hábiles ni superiora 10 días hábiles, contados desde el
envío de la invitación.
En las Bases y en la invitación se informarán las reglas asociadasa la subasta,
tales como el porcentaje de descuento mínimoa ofertar o monto mínimo de rebaja
a ofertar en comparación a laoferta más ventajosa en laronda previa o el valor
máximo indicadou otras condiciones. Adicionalmente, en las Bases y en la
invitación deberáinformarse lafórmula automatizada de evaluación de las ofertas,
que se utilizará para la reclasificación automática de las ofertas en función de los
nuevos precios, revisados a labaja, o de losnuevos valores que mejoren la oferta
u otras condiciones.
Salvo que la oferta más ventajosa se determine únicamente en base al precio
ofertado, esta fórmula incorporará la ponderación de todoslos criterios fijados para
determinar la oferta más ventajosa, tal como se haya establecido en las Bases.
El proceso de subasta podrá desarrollarseen una omás fases sucesivas,
estableciéndose en las respectivas Bases la fecha y horasde apertura y cierre de
cada una de ellas.En todo caso, bien se desarrolle la subasta en unúnico período
o en fases sucesivas, la clasificación de las ofertas seefectuaráde manera
automática por parte del Sistema de Información y Gestión deCompras y
Contrataciones del Estado.
A lo largo de cadafase de la subasta, y de manera continua e instantánea, deberá
informarse a todos los oferentes, como mínimo, la información queles permita
conocer su respectiva posiciónen cada momento.
Adicionalmente, ysi así se haindicado en lasrespectivas Bases, se informarán los
precios ofertadospor los competidores, tiempos de despacho u otracaracterística
objetiva utilizada en la subasta,el número de participantes en la subasta, o la oferta
que se encuentraen primera posición.
En ningún caso,podrá revelarse la identidadde los otrosoferentesmientras se
desarrolle la subasta electrónica.
El municipio realizará el cierrede la subastaen la fechay hora informada en la
invitación, en conformidad a los plazos establecidos en lasBases. LaDirección de
Compras podrá establecer enlas Políticas yCondicionesde Uso del Sistema de
Información otrasmodalidadespara el cierre de la subasta, tales como:
1) El cierre se producirá cuando no se recibannuevos precios u otras condiciones
determinadas conforme a la ley, durante elplazo informado en las respectivas
Bases, contado desde la recepción de la últimaoferta.

Tabla 63 (página 64 (ocr) (texto) · 36 filas)

2) El cierre se producirá cuandoconcluyael númerode rondas de subasta
previamente indicado en las respectivas Bases.
Concluida la subasta electrónica, la Municipalidad adjudicará el contrato al oferente
que haya ganadola subasta, mediante ladictación delcorrespondiente acto
administrativo, el que deberá ser publicado enel Sistema deInformación.
Se podrá requeriral Adjudicatariogarantíade fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, en conformidad a las Bases.
5.10 COMPRASY CONTRATACIONES EXCLUIDAS DE LEYN* 19.886
Existen contratosque quedan excluidos dela aplicaciónde la Ley de Compras
Públicas, tales como:
e Contratación depersonal de laAdministración delEstadoreguladas por
estatutos especiales.
e Convenios realizados entre organismos públicos.
e Contratos efectuados conforme aprocedimiento específico deun organismo
internacional, asociados a créditoso aportes que éste otorgue.
e Contratos relacionados con lacompraventa y transferencia de valores
negociables u otros instrumentos financieros.
e Contratos afectos a ejecución y concesión de obras públicas.
e Contratos que traten sobre material de guerra.
Además podrán efectuarse fuera delSistemade Información:
a) Las contrataciones de bienes y/oservicios cuyos montos sean inferiores a 3
UTM.
b) Los tratos directos o contrataciones excepcionales directascon publicidad,
inferiores a 100 UTM, con cargo a los recursos destinadosa operaciones menores
(caja chica), siempre que el monto total de dichos recursoshaya sido aprobado por
resolución fundada y se ajuste alas instruccionespresupuestarias
correspondientes.
c) Los pagos porconcepto de gastos comunes o consumos básicos de agua
potable, electricidad, gas de cañeríau otrossimilares, respecto de los cuales no
existan alternativaso sustitutos razonables.
Finalmente, la Municipalidad velará porresguardarque losprocesos de
contratación se desarrollen con eficiencia yeficacia, proponiendo medidas para
disminuir los costosadministrativos de transacción de los procesosde compra y de
gestión de contratos.
En este marco, sefomentará la estandarización y simplificación documental, que
reduzcan los tiempos de redacción yrevisión,junto con la adopciónde un lenguaje
claro que facilite lacomunicación entre las distintas unidades intervinientes.

Tabla 64 (página 65 (ocr) (texto) · 20 filas)

De igual modo,se continuará promoviendo la digitalización y el uso deplataformas
electrónicas quepermitan elregistro, trazabilidad y aprobación de cada etapa.
Por otro lado, sepromoverála planificaciónestratégica de las compras, velando porque
el Plan Anualde Compras oriente los procesos de adquisición, favorezca la
programación oportuna y la agrupación derequerimientos.
Se incentiva la capacitaciónfocalizada delos equipos operativos y la incorporación de
herramientas degestión quepermitan optimizar tanto los procesos de adquisición como
la administracióncontractual.
:ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANS-
CRIBASE el presente iaa los departamentos municipales y, hecho, ARCHIVESE.
ELY DUQUEILLALOBOS
¿SECRETARIAMUNICIPAL(S)
* Control
TRANSGCRITO A:
Alcaldía
- Adm. Municipal
- Control
- Jurídico
- DAF
- Central de DocumentaciónIng. N*6878/
D.E.N*01/4504 de fecha 17.12.2025 (correo electrónico)