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Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 30/12/2022 | |||
| Código validación | CmYyUK4wR | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 2 (página 4 · 5 filas)
| Firmad o electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombr e | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 30/12/2022 | |||
| Código validación | CmYyUK5Oy | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 3 (página 5 · 5 filas)
| Firmad o electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombr e | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 30/12/2022 | |||
| Código validación | CmYyUK6ia | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 4 (página 6 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 30/12/2022 | |||
| Código validación | HXJ4kg2QG | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 5 (página 7 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 30/12/2022 | |||
| Código validación | HXJ4kg2ZJ | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 6 (página 11 · 11 filas)
| Término | Concepto |
|---|---|
| SIE | Superintendencia de Educación |
| DEP | Dirección de Educación Pública |
| SEP | Subvención Escolar Preferencial |
| FAEP | Fondo de Apoyo a la Educación Pública |
| PIE | Programa de Integración Escolar |
| RBD | Rol de Base de Datos |
| SIE | Superintendencia de Educación |
| SEREMI | Secretaria Ministerial Regional de Educación de la Región Metropolitana |
| AS | Sistema de Acreditación de Saldos |
| RCB | Registro de Cuentas Bancarias |
| PME | Plan de Mejoramiento Educativo |
Tabla 7 (página 26 · 11 filas)
| N° | Nombre | Objetivo | Número de cuenta contable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | |||||
| Corriente | |||||
| Fondos Propios Educación | Recepción de recursos por: Subvención | 111-03-08 Fondos propios educa ción | |||
| General, BRP (bonificación de reconocimiento | |||||
| profesional), Tramo Concentración, | |||||
| mantenimiento, SNED (Sistema Nacional de | |||||
| Evaluación de Desempeño), Pro-retención, PIE, | |||||
| licencias médicas y pago de compromisos tales | |||||
| como: consumos básicos, proveedores | |||||
| (insumos, útiles, muebles), remuneraciones, | |||||
| honorarios e indemnizaciones. |
Tabla 8 (página 26 · 1 filas)
| Número de cuenta |
|---|
| contable |
Tabla 9 (página 26 · 2 filas)
| 111-03-08 |
|---|
| Fondos propios |
| educa ción |
Tabla 10 (página 26 · 1 filas)
| Fondos Propios |
|---|
| Educación |
Tabla 11 (página 27 · 23 filas)
| N° | Nombre | Objetivo | Número de cuenta contable | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | |||||||||
| Corriente | |||||||||
| Fondos | Recepción de recursos Programa HPV2 de | 111-03-09 | |||||||
| Especiales | JUNAEB y pago de compromisos proveedores, | Fondos especiales | |||||||
| Educación | remuneraciones y honorarios. | educación | |||||||
| Jardines Infantiles | Recepción de recursos JUNJI y pago de | 111-03-10 | |||||||
| Educación | compromisos proveedores y remuneraciones. | Jardines infantiles | |||||||
| Programa | Recepción de recursos PIE y pago de | 111-03-11 | |||||||
| Integración | compromisos: proveedores, remuneraciones y | Programa | |||||||
| Escolar | honorarios. | integración escolar | |||||||
| Subvención Escolar Preferencial, SEP | Recepción de recursos SEP y pago de compromisos: proveedores, remuneraciones, honorarios e indemnizaciones | 111-03-12 | |||||||
| Subvención | |||||||||
| escolar | |||||||||
| preferencial | |||||||||
| Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP | Recepción de recursos FAEP y pago de compromisos: Proveedores, remuneraciones, honorarios e indemnizaciones | 111-03-13 | |||||||
| Fondo de apoyo a | |||||||||
| la educación | |||||||||
| pública | |||||||||
| Remuneraciones Educación | Pago de remuneraciones, honorarios, | 111-03-14 Remuneraciones educación | |||||||
| indemnizaciones y finiquitos de: Subvención | |||||||||
| general, SEP, FAEP, PIE y HPV. | |||||||||
| Adicionalmente informa que salen DP de las | |||||||||
| cuentas corrientes de origen |
Tabla 12 (página 27 · 1 filas)
| Número de cuenta |
|---|
| contable |
Tabla 13 (página 27 · 2 filas)
| Subvención |
|---|
| Escolar |
| Preferencial, SEP |
Tabla 14 (página 27 · 2 filas)
| Recepción de recursos SEP y pago de |
|---|
| compromisos: proveedores, remuneraciones, |
| honorarios e indemnizaciones |
Tabla 15 (página 27 · 2 filas)
| Fondo de Apoyo a |
|---|
| la Educación |
| Pública, FAEP |
Tabla 16 (página 27 · 2 filas)
| Recepción de recursos FAEP y pago de |
|---|
| compromisos: Proveedores, remuneraciones, |
| honorarios e indemnizaciones |
Tabla 17 (página 27 · 2 filas)
| 111-03-14 |
|---|
| Remuneraciones |
| educación |
Tabla 18 (página 27 · 1 filas)
| Remuneraciones |
|---|
| Educación |
Tabla 19 (página 28 · 4 filas)
| N° cuenta contable | Nombre de la cuenta | N° cuenta corriente | Saldos contables al 31-12-2018 $ | Saldos contables al 31-12-2019 $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111-03-03 | Remuneraciones N Bco. Stgo. | 2.016.818 | 2.016.818 | |||
| 111-03-04 | Cta. Bco. DES. N° | -749.832 | -749.832 | |||
| 111-03-05 | Bco.Stgo. N° | 6.773.712 | 6.773.712 | |||
| Total | 8.040.698 | 8.040.698 |
Tabla 20 (página 30 · 5 filas)
| La municipalidad deberá aclarar los saldos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de arrastres de los períodos 2018 y 2019, por $8.040.698, correspondiente a 3 | |||||||
| cuentas contables asociadas a las cuentas corrientes Nos | , | , y | |||||
| , los que tendrán que ser acreditados a través del Sistema de | |||||||
| Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la | |||||||
| recepción del presente documento. |
Tabla 21 (página 31 · 7 filas)
| Período | Subvención | Monto en acreditación de saldos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo por acreditar $ | Saldo acreditado $ | Saldos no acreditados $ | Estado Acreditación de Saldos | ||
| 2020 | Subvención Escolar Preferencial | 4.208.451.750 | 564.883.435 | 3.643.568.315 | Acreditación parcial |
| Pro-retención | 31.182.092 | 31.182.092 | 0 | Acreditación total | |
| Programa Integración Escolar | 3.935.879.437 | 2.858.533 | 3.933.020.904 | Acreditación parcial | |
| Subvención General | 7.770.708.391 | 140.989.399 | 7.629.718.992 | Acreditación parcial | |
| Fondo de Apoyo a la Educación Pública 2020 | 973.893.681 | 973.893.681 | 0 | Acreditación total | |
| Fondo de Apoyo a la Educación Pública 2019 | 501.554.649 | 501.554.649 | 0 |
Tabla 22 (página 32 · 3 filas)
| Período | Subvención | Monto en acreditación de saldos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo por acreditar $ | Saldo acreditado $ | Saldos no acreditados $ | Estado Acreditación de Saldos | ||
| Fondo de Apoyo a la Educación Pública 2018 | 182.098.534 | 182.098.534 | 0 | ||
| Total | 17.603.768.534 | 2.397.460.323 | 15.206.308.211 |
Tabla 23 (página 33 · 5 filas)
| N° Cta. Cte. | Subvención | Saldo por acreditar Superintendencia de Educación $ | Confirmación saldo bancario DEM El Bosque 31-12-2020 $ | Diferencia $ |
|---|---|---|---|---|
| Subvención Escolar Preferencial, SEP | 3.643.568.315 | 564.883.435 | 3.078.684.880 | |
| Programa de Integración Escolar | 3.933.020.904 | 2.858.533 | 3.930.162.371 | |
| Subvención General | 7.629.718.992 | 44.464.180 | 7.585.254.812 | |
| Total | 15.206.308.211 | 612.206.148 | 14.594.102.063 | |
| Fondo Apoyo a la Educación Pública, FAEP | 0 | 1.236.543.454 |
Tabla 24 (página 34 · 6 filas)
| N° Cta. Cte. | Nombre cuenta | Saldo por acreditar Superintendencia de Educación | Dirección de Educación Municipal | Diferencia $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo por acreditar $ | Confirmación bancaria al 31/12/2020 $ | Total $ | ||||
| Subvención Escolar Preferencial SEP | 3.643.568.315 | 2.236.357.771 | 564.883.435 | 2.801.241.206 | -842.327.109 | |
| Fondo Apoyo a la Educación Pública FAEP | 0 | 325.796.086 | 1.236.543.454 | 1.562.339.540 | 1.562.339.54 0 | |
| Programa Integración Escolar PIE | 3.933.020.904 | 1.620.451.037 | 2.858.533 | 1.623.309.570 | - 2.309.711.33 4 | |
| Subvención General | 7.629.718.992 | 9.074.294.483 | 44.464.180 | 9.118.758.663 | 1.489.039.67 1 | |
| Total | 15.206.308.211 | 13.256.899.377 | 1.848.749.602 | 15.105.648.979 | -100.659.232 |
Tabla 25 (página 37 · 5 filas)
| Año | Ingresos subvención SEP | ||
|---|---|---|---|
| Ingresos del Período Superintendencia $ | Liquidación SEP Comunidad Escolar $ | Ingresos percibidos en cartola $ | |
| 2018 | 2.689.163.090 | 2.689.163.090 | 3.254.336.500 |
| 2019 | 2.805.164.954 | 2.805.164.954 | 3.177.164.954 |
| 2020 | 2.544.932.361 | 2.544.932.361 | 2.558.955.144 |
| Total | 8.039.260.405 | 8.039.260.405 | 8.990.456.598 |
Tabla 26 (página 37 · 5 filas)
| Año | Ingresos subvención FAEP | ||
|---|---|---|---|
| Ingresos del Periodo Superintendencia $ | Ingresos según convenio $ | Ingresos percibidos en cartola $ | |
| 2018 | 1.196.037.000 | 1.196.037.000 | 1.340.132.249 |
| 2019 | 1.243.818.437 | 1.243.818.437 | 1.330.052.686 |
| 2020 | 1.103.013.104 | 1.103.013.104 | 1.094.722.274 |
| Total | 3.542.868.541 | 3.542.868.541 | 3.764.907.209 |
Tabla 27 (página 39 · 7 filas)
| Fecha operación | Devolución ingreso desde cuenta N° del $ | Ingresos a cuenta N° $ | N° Cuenta corriente origen destino $ | Nombre cuenta | N° Cartola | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | 120.000.000 | - | FAEP | ||||||
| 03/09/2018 | - | 120.000.000 | |||||||
| 10/12/2018 | - | 100.000.000 | |||||||
| 21/12/2018 | 183.081.000 | - | Jardines Infantiles Educación | ||||||
| 21/12/2018 | - | 183.081.000 | |||||||
| 21/12/2018 | 282.000.000 | - | Fondos Propios de Educación | ||||||
| 27/12/2018 | - | 282.000.000 |
Tabla 28 (página 39 · 10 filas)
| Fecha operación | Devolución desde cuenta N° $ | Ingresos a cuenta N° $ | N° Cuenta corriente | N° Cartola |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | 20.000.000 | - | Jardines Infantiles Educación | 34 |
| 25/03/2019 | 5.000.000 | - | 49 | |
| 28/03/2019 | 162.000.000 | - | 52 | |
| 16/05/2019 | - | 20.000.000 | 77 | |
| 16/05/2019 | - | 5.000.000 | 77 | |
| 27/09/2019 | 182.000.000 | - | 150 | |
| 30/09/2019 | - | 182.000.000 | 151 | |
| 26/12/2019 | - | 165.000.000 | 198 | |
| 26/12/2019 | 3.000.000 | - | 198 | |
| 29/05/2019 | 210.000.000 | - | Fondos Propios de Educación | 82 |
Tabla 29 (página 41 · 3 filas)
| Año | Monto total proveniente de otras cuentas corrientes $ |
|---|---|
| 2018 | 120.000.000 |
| 2020 | 70.000.000 |
| Total | 190.000.000 |
Tabla 30 (página 42 · 1 filas)
| Período | Ingresos año 2020 Superintendencia de Educación -convenio colaboración- $ | Ingresos año 2020 Comunidad Escolar y Municipalidad de El Bosque $ | Diferencia $ |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10.177.886.960 | 10.517.931.059 | 340.044.099 |
Tabla 31 (página 45 · 5 filas)
| Año | Gastos subvención SEP | |
|---|---|---|
| Gastos rendidos a la Superintendencia $ | Desembolsos en Cartola Bancaria $ | |
| 2018 | 3.068.322.104 | 3.539.098.266 |
| 2019 | 3.138.901.161 | 3.652.050.769 |
| 2020 | 910.774.860 | 2.526.765.440 |
| Total | 7.117.998.125 | 9.717.914.475 |
Tabla 32 (página 45 · 5 filas)
| Año | Gastos subvención FAEP | |
|---|---|---|
| Gastos rendidos a la Superintendencia $ | Desembolsos en Cartola Bancaria $ | |
| 2018 | 844.085.573 | 1.218.347.742 |
| 2019 | 845.465.066 | 869.090.130 |
| 2020 | 547.868.240 | 953.129.264 |
| Total | 2.237.418.879 | 3.040.567.136 |
Tabla 33 (página 46 · 4 filas)
| Año | Traspasos de fondos a la cta. cte. de Remuneraciones $ | Rendición de gastos en remuneraciones a la Superintendencia de Educación $ | Diferencia $ |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.789.853.873 | 1.791.888.260 | -2.034.387 |
| 2019 | 2.009.118.805 | 2.026.398.613 | -17.279.808 |
| 2020 | 2.051.091.767 | 365.959.593 | 1.685.132.174 |
| Total | 5.850.064.445 | 4.184.246.466 | 1.665.817.979 |
Tabla 34 (página 47 · 10 filas)
| Año | Fecha del traspaso | N° cartola bancaria | N° y nombre de la cuenta corriente de destino | Fecha contabilización | Monto $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27/02/2019 | - Jardines Infantiles Educación | 27/02/2019 | 20.000.000 | |||
| 2019 | 25/03/2019 | - Jardines Infantiles Educación | 25/03/2019 | 5.000.000 | |||
| 2019 | 28/03/2019 | - Jardines Infantiles Educación | 28/03/2019 | 162.000.000 | |||
| 2019 | 29/05/2019 | - Fondos Propios Educación | 29/05/2019 | 210.000.000 | |||
| 2019 | 27/09/2019 | - Jardines Infantiles Educación | 27/09/2019 | 182.000.000 | |||
| 2019 | 26/12/2019 | - Jardines Infantiles Educación | 26/12/2019 | 3.000.000 | |||
| 2018 | 29/08/2018 | - FAEP | 29/08/2018 | 120.000.000 | |||
| 2018 | 21/12/2018 | - Jardines Infantiles Educación | 21/12/2018 | 183.081.000 | |||
| 2018 | 21/12/2018 | - Fondos Propios Educación | 21/12/2018 | 282.000.000 | |||
| Total | 1.167.081.000 |
Tabla 35 (página 48 · 7 filas)
| Año | Traspasos desde el FAEP a cuenta corriente N° | Rendición | Diferencia $ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneraciones a la | |||||||||||
| SIE | |||||||||||
| $ | |||||||||||
| 2018 | 509.885.466 | 361.473.829 | 148.411.637 | ||||||||
| 2019 | 398.746.148 | 389.937.813 | 8.808.335 | ||||||||
| 2020 | 513.334.537 | 269.302.711 | 244.031.826 | ||||||||
| Total | 1.421.966.151 | 1.020.714.353 | 401.251.798 |
Tabla 36 (página 48 · 1 filas)
| Traspasos desde el FAEP a | |
|---|---|
| cuenta corriente N° |
Tabla 37 (página 48 · 1 filas)
| Diferencia |
|---|
| $ |
Tabla 38 (página 49 · 13 filas)
| Año | Fecha del traspaso | N° | N° y nombre de la | N° Comprobante | Fecha | Monto $ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cartola | cuenta corriente de | registro | |||||||||||||||
| bancaria | destino | contable | |||||||||||||||
| 2018 | 03/09/2018 | - | 555 | 03/09/2018 | 120.000.000 | ||||||||||||
| Subvención Escolar | |||||||||||||||||
| Preferencial (SEP) | |||||||||||||||||
| 2018 | 10/12/2018 | - | 959 | 10/12/2018 | 100.000.000 | ||||||||||||
| Subvención Escolar | |||||||||||||||||
| Preferencial (SEP) | |||||||||||||||||
| 2019 | 23/12/2019 | - Fondos | 1429 | 23/12/2019 | 50.000.000 | ||||||||||||
| Propios Educación | |||||||||||||||||
| 2019 | 23/12/2019 | - Fondos | 1429 | 23/12/2019 | 20.000.000 | ||||||||||||
| Propios Educación | |||||||||||||||||
| Total | 290.000.000 |
Tabla 39 (página 49 · 1 filas)
| Fecha del |
|---|
| traspaso |
Tabla 40 (página 49 · 1 filas)
| N° |
|---|
| Comprobante |
Tabla 41 (página 49 · 1 filas)
| Monto |
|---|
| $ |
Tabla 42 (página 50 · 19 filas)
| En cuanto a lo advertido en la letra a.2) de | ||||
|---|---|---|---|---|
| los puntos 6.1 y 6.2, el municipio tendrá que aclarar los recursos que no han sido | ||||
| devueltos a las cuentas bancarias de la SEP y FAEP, por las cantidades de | ||||
| $210.000.000 y $100.000.000, toda vez que se advirtió que fueron transferidos a las | ||||
| cuentas bancarias Nos | Fondos Propios Educación y | Subvención | ||
| Escolar Preferencial, en los períodos 29 de mayo de 2019 y 10 de diciembre de 2018, | ||||
| respectivamente, todo ello, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la | ||||
| recepción del presente informe, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo | ||||
| CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente | ||||
| documento. De no concretarse el requerimiento, esta Entidad de Control, remitirá los | ||||
| antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines | ||||
| que en derecho corresponda. | ||||
| Asimismo, en lo sucesivo, esa entidad | ||||
| municipal deberá administrar los recursos provenientes desde el Ministerio de | ||||
| Educación en la finalidad educativa específica fijada por la respectiva normativa | ||||
| legal, utilizando la cuenta corriente única habilitada para tales efectos, a fin de | ||||
| cautelar el uso adecuado de los haberes, en cumplimiento de lo señalado en el | ||||
| artículo 33 bis de la citada ley N° 20.550, y lo indicado en la jurisprudencia de la | ||||
| Contraloría General, contenida en los dictámenes Nos 56.373, de 2011 y 42.653, de | ||||
| 2012. |
Tabla 43 (página 52 · 2 filas)
| en el plazo de 60 días hábiles, | |
|---|---|
| contado desde la recepción del presente informe, por medio del Sistema de | |
| Seguimiento y Apoyo CGR. |
Tabla 44 (página 55 · 4 filas)
| Período de Subvención | SEREMI de Educación | Superintendencia | Diferencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos REM (*) $ | Otros gastos (*) $ | Gastos REM $ | Otros gastos (**) $ | Gastos REM $ | Otros gastos $ | |
| FAEP 2018 | 207.621.942 | 956.187.840 | 15.298.927 | 998.639.539 | 192.323.015 | -42.451.699 |
| FAEP 2019 | 330.979.161 | 159.119.946 | 335.530.375 | 406.733.413 | -4.551.214 | -247.613.467 |
| FAEP 2020 | 325.796.082 | 104.398.131 | 44.275.046 | 84.844.377 | 281.521.036 | 19.553.754 |
Tabla 45 (página 56 · 3 filas)
| Fecha transferencia de fondos | N° Factura | Nombre Proveedor | RUT N° | Concepto Gasto | Monto $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | 33 | Romo Montecino Ricardo Enrique | 12.251.XXX-X | Adquisición de artículos de protección, higienización y artículos de aseo en contexto de la emergencia sanitaria COVID-19 | 12.220.110 |
| 10/11/2020 | 184474 | Computación Integral S.A. | 96.689.XXX-X | Adquisición de 10 licencias office home and business 2019 | 1.802.673 |
| Total | 14.022.783 |
Tabla 46 (página 62 · 8 filas)
| Cuenta corriente | Confirmación banco | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° Cta. Cte. | Cuenta Contable | Nombre de la cuenta contable (*) | 31/12/2018 $ | 31/12/2019 $ | 31/12/2020 $ |
| 111-03-08 | Fondos Propios Educación | 147.260.693 | 333.917.465 | 44.464.180 | |
| 111-03-09 | Fondos Especiales Educación | 11.186.975 | 55.001.378 | 68.291.820 | |
| 111-03-11 | Programa Integración Escolar | 160.932.379 | 188.637.318 | 2.858.533 | |
| 111-03-12 | Subv. Esc. Pref. SEP | 993.594.970 | 526.583.795 | 564.883.435 | |
| 111-03-13 | Fdo. Apoyo a la Educ. Públ. | 703.987.888 | 1.094.950.444 | 1.236.543.454 | |
| 111-03-14 | Remuneraciones Educación | 483.535.133 | 530.098.740 | 480.418.901 | |
| Total | 2.500.498.038 | 2.729.189.140 | 2.397.460.323 |
Tabla 47 (página 68 · 10 filas)
| Asimismo, ese municipio deberá remitir | |
|---|---|
| copia del acto administrativo que instruye la investigación sumaria a la Unidad de | |
| Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República, en el plazo de 15 | |
| días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, debiendo informar | |
| de sus resultados a dicha unidad, una vez finalizado aquel, y, en su caso, remitir a | |
| registro el acto administrativo que aplique una medida disciplinaria, conforme a lo | |
| previsto en el artículo 53 de la ley N° 18.695 y al oficio circular N° 15.700, de 2012 | |
| de la Contraloría General, lo que deberá ser informado a esta II Contraloría Regional | |
| Metropolitana por las unidades responsables, a través del Sistema de Seguimiento | |
| y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del | |
| presente informe. |
Tabla 48 (página 71 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | VIVIAN AVILA FIGUEROA |
| Cargo: | Jefa de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 30/12/2022 |
Tabla 49 (página 72 · 21 filas)
| N° | RBD5 | Nombre del Establecimiento |
|---|---|---|
| 1 | 9687 | Liceo Christa Mc Auliffe |
| 2 | 9688 | Liceo Juan Gómez Millas |
| 3 | 9698 | Escuela Básica Aviadores |
| 4 | 9702 | Escuela Básica Mario Arce Gatica |
| 5 | 9713 | Complejo Educacional Felipe Herrera Lane |
| 6 | 9714 | Escuela Básica José Martí |
| 7 | 9715 | Escuela Básica Villa Santa Elena |
| 8 | 9717 | Escuela Ciudad De Lyon |
| 9 | 9718 | Escuela Básica Paul Harris |
| 10 | 9721 | Escuela Nemesio Antúnez |
| 11 | 9728 | Escuela Diferencial para Niños Sordos |
| 12 | 10553 | Escuela Marcial Martínez Ferrari |
| 13 | 10555 | Escuela Básica Base El Bosque |
| 14 | 10557 | Escuela General Alberto A. Bachelet Martínez |
| 15 | 10559 | Escuela Bernardo Leighton |
| 16 | 10561 | Escuela Claudio Arrau León |
| 17 | 10568 | Escuela Orlando Letelier |
| 18 | 10572 | Liceo Fray Luis Beltrán |
| 19 | 10573 | Centro Educacional Matías Cousiño |
| 20 | 12251 | Colegio Batalla de La Concepción |
| 21 | 24822 | Esc. Bas. Pdte. Salvador Allende G. |
Tabla 50 (página 73 · 13 filas)
| Rendición de Cuentas Subvención | Año | Total ingresos | Total gastos | Saldos por acreditar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicial $ | Ingresos del Periodo $ | Otros ingresos $ | Gasto Remune- raciones $ | Otros gastos $ | Saldo acreditado $ | Saldo no acreditado $ | ||
| Subvención Escolar Preferencial | 2018 | 2.720.252.481 | 2.689.163.090 | 208.861.060 | 1.665.614.748 | 1.402.707.356 | 993.594.970 | 1.556.359.557 |
| 2019 | 2.549.954.527 | 2.805.164.954 | 248.001.444 | 1.857.374.491 | 1.281.526.670 | 1.111.683.913 | 1.352.535.851 | |
| 2020 (*) | 2.496.734.806 | 2.544.932.361 | 77.559.443 | 212.806.132 | 697.968.728 | 564.883.435 | 3.643.568.315 | |
| Programa Integración Escolar | 2018 | 2.351.138.046 | 1.296.181.914 | - | 1.027.166.313 | 59.468.294 | 160.932.379 | 2.399.752.974 |
| 2019 | 2.560.685.353 | 1.450.699.775 | 129.258.699 | 1.344.688.537 | 151.454.693 | 256.876.120 | 2.387.624.477 | |
| 2020 (*) | 2.644.500.597 | 1.438.966.833 | - 21.097.571 | 71.598.015 | 54.892.407 | 2.858.533 | 3.933.020.904 | |
| Subvención General | 2018 | 282.117.149 | 8.936.942.806 | 686.751.434 | 8.780.302.351 | 1.106.071.258 | - | 19.437.780 |
| 2019 | - | 9.658.982.127 | 846.800.000 | 9.112.751.353 | 1.327.280.247 | 65.750.527 | - | |
| 2020 (*) | 65.750.527 | 9.283.332.067 | 828.804.366 | 1.250.177.430 | 1.157.001.139 | 140.989.399 | 7.629.718.992 | |
| Fondo de Apoyo a la Educación Pública | 2018 | 352.109.666 | 1.196.037.000 | - | 313.491.604 | 530.606.433 | 704.048.629 | - |
| 2019 | 704.048.629 | 1.243.818.437 | - | 338.813.898 | 506.651.168 | 1.102.402.000 | - | |
| 2020 (*) | 1.102.402.000 | 1.103.013.104 | - | 56.290.450 | 491.577.790 | 1.657.546.864 | - |
Tabla 51 (página 74 · 24 filas)
| N° | RBD | Establecimientos | Subvenciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General $ | SEP $ | PIE $ | Pro-retención $ | FAEP $ | Total por RBD $ | |||
| 1 | 9687 | Liceo Christa Mc Auliffe | 420.130.006 | 2.623.729 | 72.787.817 | - | 17.810.181 | 593.351.733 |
| 2 | 9688 | Liceo Juan Gómez Millas | 618.201.599 | 68.395.135 | 85.027.218 | - | 24.326.108 | 795.950.060 |
| 3 | 9698 | Escuela Básica Aviadores | 358.850.868 | 93.250.533 | 52.299.059 | - | 13.900.633 | 518.301.093 |
| 4 | 9702 | Escuela Básica Mario Arce Gatica | 338.139.233 | 92.805.619 | 76.786.734 | - | 13.031.850 | 520.763.436 |
| 5 | 9713 | Complejo Educacional Felipe Herrera Lane | 430.336.104 | 55.074.250 | 83.618.579 | - | 18.244.581 | 587.273.514 |
| 6 | 9714 | Escuela Básica José Martí | 373.737.519 | 65.309.977 | 45.655.108 | - | 14.335.028 | 499.037.632 |
| 7 | 9715 | Escuela Básica Villa Santa Elena | 350.010.574 | 73.273.327 | 45.683.255 | - | 12.597.449 | 481.564.605 |
| 8 | 9717 | Escuela Ciudad De Lyon | 346.199.053 | 84.445.126 | 102.396.093 | - | 13.900.633 | 546.940.905 |
| 9 | 9718 | Escuela Básica Paul Harris | 365.034.192 | 85.312.341 | 93.480.754 | - | 13.466.238 | 557.293.525 |
| 10 | 9721 | Escuela Nemesio Antúnez | 328.252.637 | 90.913.056 | 68.880.737 | - | 12.597.449 | 500.643.879 |
| 11 | 9728 | 597 Anne Sullivan | 275.622.959 | 0 | 0 | - | 10.425.468 | 286.048.427 |
| 12 | 10553 | Escuela Marcial Martínez Ferrari | 543.690.896 | 136.867.687 | 110.331.372 | - | 22.154.134 | 813.044.089 |
| 13 | 10555 | Escuela Básica Base El Bosque | 486.647.513 | 118.846.707 | 82.515.072 | - | 19.113.370 | 707.122.662 |
| 14 | 10557 | Escuela General Alberto A. Bachelet Martínez | 352.466.256 | 140.987.122 | 0 | - | 13.900.633 | 507.354.011 |
| 15 | 10559 | Escuela Bernardo Leighton | 310.275.493 | 92.883.856 | 63.558.486 | - | 12.597.449 | 479.315.284 |
| 16 | 10561 | Escuela Claudio Arrau León | 311.980.278 | 79.324.630 | 70.803.595 | - | 13.031.843 | 475.140.346 |
| 17 | 10568 | Escuela Orlando Letelier | 304.737.319 | 89.882.026 | 48.887.384 | - | 13.900.633 | 457.407.362 |
| 18 | 10572 | 766 Fray Luis Beltrán | 205.035.739 | 0 | 41.844.219 | - | 9.556.690 | 256.436.648 |
| 19 | 10573 | Centro Educacional Matías Cousiño | 341.518.240 | 48.879.340 | 55.029.509 | - | 13.466.238 | 458.893.327 |
| 20 | 12251 | Colegio Batalla De La Concepción | 494.948.059 | 104.665.637 | 92.625.109 | - | 20.416.555 | 712.655.360 |
| 21 | 24822 | Esc. Bas. Pdte. Salvador Allende G. | 437.307.137 | 152.030.812 | 109.513.035 | - | 16.941.396 | 715.792.380 |
| 22 | AC | DEM Central | 7.993.121.674 | 480.586.791 | 218.727.902 | 41.230.032 | 6.081.527 | 1.827.799.061 |
| Total | 15.986.243.348 | 2.156.357.701 | 1.620.451.037 | 41.230.032 | 325.796.086 | 13.298.129.339 |
Tabla 52 (página 75 · 8 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha operación | Desembolsos desde cuenta N° $ | Ingresos a cuenta N° $ | N° Cuenta corriente origen destino $ | Nombre cuenta | N° Cartola | Fecha | N° Comprobante | Glosa | Monto $ | ||||
| 29/08/2018 | 120.000.000 | - | FAEP | 29/08/2018 | 554 | Traspaso de fondos en calidad de préstamo | 120.000.000 | ||||||
| 03/09/2018 | - | 120.000.000 | 03/09/2018 | 555 | Devolución de préstamo | 120.000.000 | |||||||
| 10/12/2018 | - | 100.000.000 | 10/12/2018 | 959 | Traspaso de fondos devolución préstamo desde cta. Cte. 519 a 501 | 100.000.000 | |||||||
| 21/12/2018 | 183.081.000 | - | Jardines Infantiles Educación | 21/12/2018 | 1023 | Préstamo jardines infantiles, pago de sueldos, aguinaldos y término de conflicto | 183.081.000 | ||||||
| 21/12/2018 | - | 183.081.000 | 21/12/2018 | 1025 | Devolución préstamo SEP jardines infantiles | 183.081.000 | |||||||
| 21/12/2018 | 282.000.000 | - | Fondos Propios de Educación | 21/12/2018 | 1036 | Préstamo fondos propios para pago de aguinaldo y término de conflicto | 282.000.000 | ||||||
| 27/12/2018 | - | 282.000.000 | 27/12/2018 | 1038 | Devolución préstamo SEP | 282.000.000 |
Tabla 53 (página 76 · 33 filas)
| Detalle de | Monto | Febrero $ | Marzo $ | Abril $ | Mayo $ | Junio $ | Julio $ | Agosto $ | Septiembre $ | Octubre $ | Noviembre $ | Diciembre $ | Total $ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ingresos año | Enero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subvención | 6.713.100.831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | 528.986.927 | 577.012.765 | 576.205.304 | 563.846.487 | 564.359.448 | 535.328.410 | 569.890.664 | 571.837.885 | 571.758.373 | 569.225.323 | 571.126.067 | 513.523.178 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BRP | 1.537.873.414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134.388.200 | 132.168.983 | 125.373.107 | 120.655.749 | 120.064.719 | 124.593.598 | 127.790.749 | 132.253.797 | 130.279.428 | 129.056.588 | 131.784.683 | 129.463.813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramo | 341.280.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.613.511 | 30.332.616 | 27.341.822 | 26.039.189 | 25.890.040 | 26.514.301 | 29.137.582 | 29.140.548 | 29.229.992 | 31.078.381 | 29.549.895 | 29.412.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentración | 300.829.741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.928.984 | 23.272.570 | 24.998.817 | 23.749.225 | 23.157.018 | 24.480.171 | 25.327.258 | 25.446.058 | 25.482.363 | 26.599.356 | 25.880.679 | 25.507.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNED | - | 94.114.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 23.882.445 | - | - | 23.316.501 | - | - | 23.457.987 | - | - | 23.457.987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADECO | - | 4.562.868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 2.281.434 | - | - | - | 1.140.717 | 1.140.717 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bono | 42.927.948 | 42.928.264 | - | - | 11.945.967 | - | - | - | 48.488 | - | - | - | 7.850.667 | ||||||||||||||||||||||||||||
| desempeño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laboral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros tramos | 9.543.401 | - | .543.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bono especial | 223.475.208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 211.248.696 | - | - | - | 3.937.102 | - | - | - | 4.174.860 | - | 4.114.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonos | - | 164.474.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacaciones | - | 164.474.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gratuidad | - | - | 110.600.581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 105.442.521 | - | - | - | - | 4.263.900 | 894.160 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentración | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.107.907 | - | - | 13.080.916 | 21.188.823 | ||||||||||||||||||||||||||||
| alumnos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prioritarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bono rentas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.480.645 | 4.480.645 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MINIMAS LEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20883, ART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 760.845.570 | 1.190.982.155 | 883.244.016 | 734.290.650 | 745.417.192 | 740.451.517 | 752.146.253 | 758.678.288 | 792.628.438 | 762.169.385 | 759.482.041 | 743.040.661 | 9.623.376.166 |
Tabla 54 (página 76 · 1 filas)
| Febrero |
|---|
| $ |
Tabla 55 (página 76 · 1 filas)
| Marzo |
|---|
| $ |
Tabla 56 (página 76 · 1 filas)
| Abril |
|---|
| $ |
Tabla 57 (página 76 · 1 filas)
| Mayo |
|---|
| $ |
Tabla 58 (página 76 · 1 filas)
| Junio |
|---|
| $ |
Tabla 59 (página 76 · 1 filas)
| Julio |
|---|
| $ |
Tabla 60 (página 76 · 1 filas)
| Agosto |
|---|
| $ |
Tabla 61 (página 76 · 1 filas)
| Septiembre |
|---|
| $ |
Tabla 62 (página 76 · 1 filas)
| Octubre |
|---|
| $ |
Tabla 63 (página 76 · 1 filas)
| Noviembre |
|---|
| $ |
Tabla 64 (página 76 · 1 filas)
| Diciembre |
|---|
| $ |
Tabla 65 (página 76 · 1 filas)
| Total |
|---|
| $ |
Tabla 66 (página 77 · 15 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 10/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 43.295 | 3 | 10/01/2018 | dp 3-12-1-2-4-11-2450 (17)-5 pago de planillas suplementarias de sueldos personal de educación | 43.295 |
| 10/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.098.229 | 3 | 10/01/2018 | dp 3-12-1-2-4-11-2450 (17)-5 pago de planillas suplementarias de sueldos personal de educación | 1.098.229 |
| 12/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 127.922 | 4 | 12/01/2018 | dp 17 y 2147 (2017) paga planilla suplementaria sueldos - honorarios personal educación | 127.922 |
| 19/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 300.000 | 7 | 19/01/2018 | dp 30 y 26 pago primera cuota de desempeño laboral y honorario mes dic 2017 | 300.000 |
| 30/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 64.765.939 | 12 | 30/01/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 64.765.939 |
| 30/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 11.973.711 | 12 | 30/01/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 11.973.711 |
| 30/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 104.276 | 12 | 30/01/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 104.276 |
| 30/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.378.054 | 12 | 30/01/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 2.378.054 |
| 30/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 43.841.808 | 12 | 30/01/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 43.841.808 |
| 30/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.294.982 | 12 | 30/01/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 2.294.982 |
| 30/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 876.375 | 12 | 30/01/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 876.375 |
| 30/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 13.966.459 | 12 | 30/01/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 13.966.459 |
| 02/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 301.391 | 44 | 02/02/2018 | dp 176 paga finiquito a | 301.391 |
| 07/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 120.299 | 29 | 07/02/2018 | dp 189 finiquito por termino de contrato | 120.299 |
Tabla 67 (página 78 · 16 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 08/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.197.086 | 39 | 08/02/2018 | dp 205 cancela suplementaria sueldos líquidos e imposiciones enero | 2.197.086 |
| 15/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 173.461 | 67 | 15/02/2018 | dp 241 paga finiquito a nombre de | 173.461 |
| 27/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 876.375 | 12 | 27/02/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 876.375 |
| 27/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 352.697 | 72 | 27/02/2018 | dp 257-258-264-282-283-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299- 300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-321-322-323 pago de sueldos y honorarios personal municipal | 352.697 |
| 27/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 63.558.873 | 72 | 27/02/2018 | dp 257-258-264-282-283-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299- 300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-321-322-323 pago de sueldos y honorarios personal municipal | 63.558.873 |
| 27/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.624.918 | 72 | 27/02/2018 | dp 257-258-264-282-283-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299- 300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-321-322-323 pago de sueldos y honorarios personal municipal | 14.624.918 |
| 27/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.412.606 | 72 | 27/02/2018 | dp 257-258-264-282-283-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299- 300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-321-322-323 pago de sueldos y honorarios personal municipal | 2.412.606 |
| 27/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.294.982 | 12 | 27/02/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 2.294.982 |
| 27/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 101.716 | 72 | 27/02/2018 | dp 257-258-264-282-283-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299- 300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-321-322-323 pago de sueldos y honorarios personal municipal | 101.716 |
| 27/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 10.864.461 | 72 | 27/02/2018 | dp 257-258-264-282-283-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299- 300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-321-322-323 pago de sueldos y honorarios personal municipal | 10.864.461 |
| 27/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 43.340.126 | 72 | 27/02/2018 | dp 257-258-264-282-283-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299- 300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-321-322-323 pago de sueldos y honorarios personal municipal | 43.340.126 |
| 09/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 146.178 | 105 | 09/03/2018 | dp 336-337-343-356 pago de planillas suplementarias y honorarios personal de educación | 146.178 |
| 09/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.042.000 | 105 | 09/03/2018 | dp 336-337-343-356 pago de planillas suplementarias y honorarios personal de educación | 3.042.000 |
| 09/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 339.660 | 105 | 09/03/2018 | dp 336-337-343-356 pago de planillas suplementarias y honorarios personal de educación | 339.660 |
| 22/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.133.575 | 140 | 22/03/2018 | dp 375 paga finiquito personal educación | 1.133.575 |
Tabla 68 (página 79 · 17 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 28/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 237.389 | 145 | 28/03/2018 | dp 421-437-438-439-474-458-469-475-419-422-435-436-446-447-456-470-440- 441-442*-443-444-445-448-449-450-451-452-453-461-465 pago de sueldos y honorarios personal educación | 237.389 |
| 28/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 876.375 | 12 | 28/03/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 876.375 |
| 28/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.756.232 | 145 | 28/03/2018 | dp 421-437-438-439-474-458-469-475-419-422-435-436-446-447-456-470-440- 441-442*-443-444-445-448-449-450-451-452-453-461-465 pago de sueldos y honorarios personal educación | 2.756.232 |
| 28/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.959.545 | 145 | 28/03/2018 | dp 421-437-438-439-474-458-469-475-419-422-435-436-446-447-456-470-440- 441-442*-443-444-445-448-449-450-451-452-453-461-465 pago de sueldos y honorarios personal educación | 1.959.545 |
| 28/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 66.356.263 | 145 | 28/03/2018 | dp 421-437-438-439-474-458-469-475-419-422-435-436-446-447-456-470-440- 441-442*-443-444-445-448-449-450-451-452-453-461-465 pago de sueldos y honorarios personal educación | 66.356.263 |
| 28/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 9.561.339 | 145 | 28/03/2018 | dp 421-437-438-439-474-458-469-475-419-422-435-436-446-447-456-470-440- 441-442*-443-444-445-448-449-450-451-452-453-461-465 pago de sueldos y honorarios personal educación | 9.561.339 |
| 28/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 113.220 | 145 | 28/03/2018 | dp 421-437-438-439-474-458-469-475-419-422-435-436-446-447-456-470-440- 441-442*-443-444-445-448-449-450-451-452-453-461-465 pago de sueldos y honorarios personal educación | 113.220 |
| 28/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 13.394.577 | 145 | 28/03/2018 | dp 421-437-438-439-474-458-469-475-419-422-435-436-446-447-456-470-440- 441-442*-443-444-445-448-449-450-451-452-453-461-465 pago de sueldos y honorarios personal educación | 13.394.577 |
| 28/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 28.949.800 | 145 | 28/03/2018 | dp 421-437-438-439-474-458-469-475-419-422-435-436-446-447-456-470-440- 441-442*-443-444-445-448-449-450-451-452-453-461-465 pago de sueldos y honorarios personal educación | 28.949.800 |
| 11/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.530.125 | 188 | 11/04/2018 | dp 529-534-531-532-536-530-533-535 pago de suplementarias personal de educación | 1.530.125 |
| 11/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 25.091 | 188 | 11/04/2018 | dp 529-534-531-532-536-530-533-535 pago de suplementarias personal de educación | 25.091 |
| 11/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 6.710 | 188 | 11/04/2018 | dp 529-534-531-532-536-530-533-535 pago de suplementarias personal de educación | 6.710 |
| 12/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 453.510 | 196 | 12/04/2018 | dp 543-544-545 paga finiquitos | 453.510 |
| 12/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.588.440 | 196 | 12/04/2018 | dp 543-544-545 paga finiquitos | 3.588.440 |
| 16/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 347.628 | 205 | 16/04/2018 | dp 562 pago finiquito personal educación | 347.628 |
| 27/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 101.227 | 211 | 27/04/2018 | dp 680-681-682-683-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709- 710-711-712-713-714-715-717-721-722-723-724-725-726-727-728-729 paga | 101.227 |
Tabla 69 (página 80 · 14 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| sueldos - honorarios personal educación y traspaso solicitado a jardines de licencias médicas según memo 800/1087/2018 | ||||||
| 27/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 155.999 | 211 | 27/04/2018 | dp 680-681-682-683-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709- 710-711-712-713-714-715-717-721-722-723-724-725-726-727-728-729 paga sueldos - honorarios personal educación y traspaso solicitado a jardines de licencias médicas según memo 800/1087/2018 | 155.999 |
| 27/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 34.823.331 | 211 | 27/04/2018 | dp 680-681-682-683-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709- 710-711-712-713-714-715-717-721-722-723-724-725-726-727-728-729 paga sueldos - honorarios personal educación y traspaso solicitado a jardines de licencias médicas según memo 800/1087/2018 | 34.823.331 |
| 27/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 876.375 | 12 | 27/04/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 876.375 |
| 27/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 13.736.573 | 211 | 27/04/2018 | dp 680-681-682-683-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709- 710-711-712-713-714-715-717-721-722-723-724-725-726-727-728-729 paga sueldos - honorarios personal educación y traspaso solicitado a jardines de licencias médicas según memo 800/1087/2018 | 13.736.573 |
| 27/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 10.156.699 | 211 | 27/04/2018 | dp 680-681-682-683-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709- 710-711-712-713-714-715-717-721-722-723-724-725-726-727-728-729 paga sueldos - honorarios personal educación y traspaso solicitado a jardines de licencias médicas según memo 800/1087/2018 | 10.156.699 |
| 27/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 68.743.976 | 211 | 27/04/2018 | dp 680-681-682-683-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709- 710-711-712-713-714-715-717-721-722-723-724-725-726-727-728-729 paga sueldos - honorarios personal educación y traspaso solicitado a jardines de licencias médicas según memo 800/1087/2018 | 68.743.976 |
| 27/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.111.822 | 211 | 27/04/2018 | dp 680-681-682-683-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709- 710-711-712-713-714-715-717-721-722-723-724-725-726-727-728-729 paga sueldos - honorarios personal educación y traspaso solicitado a jardines de licencias médicas según memo 800/1087/2018 | 3.111.822 |
| 27/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.064.977 | 211 | 27/04/2018 | dp 680-681-682-683-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709- 710-711-712-713-714-715-717-721-722-723-724-725-726-727-728-729 paga sueldos - honorarios personal educación y traspaso solicitado a jardines de licencias médicas según memo 800/1087/2018 | 2.064.977 |
| 02/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 830.250 | 212 | 02/05/2018 | dp 734-735 paga honorarios personal educación | 830.250 |
| 07/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 703.182 | 213 | 07/05/2018 | dp 745-746-748-749-757-758 paga finiquitos e imposiciones personal educación | 703.182 |
| 07/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.029.197 | 213 | 07/05/2018 | dp 745-746-748-749-757-758 paga finiquitos e imposiciones personal educación | 1.029.197 |
| 10/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 189.925 | 231 | 10/05/2018 | dp 760-759-762 finiquitos | 189.925 |
Tabla 70 (página 81 · 17 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 10/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 166.438 | 231 | 10/05/2018 | dp 760-759-762 finiquitos | 166.438 |
| 10/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 208.288 | 231 | 10/05/2018 | dp 760-759-762 finiquitos | 208.288 |
| 10/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 946.977 | 235 | 10/05/2018 | dp 770 suplementaria sueldo e imposiciones abril | 946.977 |
| 10/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 329.568 | 233 | 10/05/2018 | dp 771 planilla suplementaria sueldos e imposiciones abril sep | 329.568 |
| 30/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 36.495.241 | 290 | 30/05/2018 | dp 828-829-830-832-833-834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847- 849-850-851-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-873 paga sueldos y honorarios personal educación | 36.495.241 |
| 30/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 876.375 | 12 | 30/05/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 876.375 |
| 30/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 71.252.250 | 290 | 30/05/2018 | dp 828-829-830-832-833-834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847- 849-850-851-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-873 paga sueldos y honorarios personal educación | 71.252.250 |
| 30/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 296.456 | 290 | 30/05/2018 | dp 828-829-830-832-833-834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847- 849-850-851-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-873 paga sueldos y honorarios personal educación | 296.456 |
| 30/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.060.941 | 290 | 30/05/2018 | dp 828-829-830-832-833-834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847- 849-850-851-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-873 paga sueldos y honorarios personal educación | 2.060.941 |
| 30/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 360.000 | 290 | 30/05/2018 | dp 828-829-830-832-833-834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847- 849-850-851-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-873 paga sueldos y honorarios personal educación | 360.000 |
| 30/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 13.168.268 | 290 | 30/05/2018 | dp 828-829-830-832-833-834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847- 849-850-851-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-873 paga sueldos y honorarios personal educación | 13.168.268 |
| 30/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 9.276.188 | 290 | 30/05/2018 | dp 828-829-830-832-833-834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847- 849-850-851-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-873 paga sueldos y honorarios personal educación | 9.276.188 |
| 30/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 830.250 | 212 | 30/05/2018 | dp 734-735 paga honorarios personal educación | 830.250 |
| 31/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.342.390 | 291 | 31/05/2018 | dp 848 paga honorarios personal educación | 2.342.390 |
| 11/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.478.281 | 312 | 11/06/2018 | dp 891 paga finiquito personal educación | 2.478.281 |
| 12/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 213.921 | 323 | 12/06/2018 | dp911-912 finiquito correspondientes | 213.921 |
Tabla 71 (página 82 · 17 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 12/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 226.821 | 323 | 12/06/2018 | dp911-912 finiquito correspondientes | 226.821 |
| 13/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 469.973 | 341 | 13/06/2018 | dp 905-907-902-904-906-903-918 paga planillas suplementarias y honorarios personal de educación | 469.973 |
| 13/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 502.619 | 341 | 13/06/2018 | dp 905-907-902-904-906-903-918 paga planillas suplementarias y honorarios personal de educación | 502.619 |
| 26/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 346.000 | 400 | 26/06/2018 | dp 955-956-959-957-958 pago de finiquitos personal educación | 346.000 |
| 26/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 158.586 | 400 | 26/06/2018 | dp 955-956-959-957-958 pago de finiquitos personal educación | 158.586 |
| 28/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 10.379.812 | 412 | 28/06/2018 | dp 965-966-967-968-969-970-971-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985- 986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1001-1003-1007- 1012-1015 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 10.379.812 |
| 28/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 72.734.273 | 412 | 28/06/2018 | dp 965-966-967-968-969-970-971-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985- 986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1001-1003-1007- 1012-1015 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 72.734.273 |
| 28/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.342.276 | 412 | 28/06/2018 | dp 965-966-967-968-969-970-971-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985- 986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1001-1003-1007- 1012-1015 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 3.342.276 |
| 28/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 876.375 | 12 | 28/06/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 876.375 |
| 28/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.081.620 | 412 | 28/06/2018 | dp 965-966-967-968-969-970-971-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985- 986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1001-1003-1007- 1012-1015 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 2.081.620 |
| 28/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 294.831 | 412 | 28/06/2018 | dp 965-966-967-968-969-970-971-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985- 986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1001-1003-1007- 1012-1015 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 294.831 |
| 28/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.326.895 | 412 | 28/06/2018 | dp 965-966-967-968-969-970-971-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985- 986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1001-1003-1007- 1012-1015 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 14.326.895 |
| 28/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 360.000 | 290 | 28/06/2018 | dp 828-829-830-832-833-834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847- 849-850-851-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-873 paga sueldos y honorarios personal educación | 360.000 |
| 28/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 34.693.743 | 412 | 28/06/2018 | dp 965-966-967-968-969-970-971-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985- 986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1001-1003-1007- 1012-1015 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 34.693.743 |
| 28/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 830.250 | 212 | 28/06/2018 | dp 734-735 paga honorarios personal educación | 830.250 |
| 03/07/2018 | CARGO POR TRANSF DE | 199.192 | 413 | 03/07/2018 | dp 1000-1002-1013-1014 de finiquitos de personal educación | 199.192 |
Tabla 72 (página 83 · 14 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| FONDOS AUTOSERVICIO | ||||||
| 12/07/2018 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 222.782 | 439 | 12/07/2018 | dp 1068-1073-1069-1070-1071-1072 pago de planillas suplementarias de educación | 222.782 |
| 12/07/2018 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 549.454 | 439 | 12/07/2018 | dp 1068-1073-1069-1070-1071-1072 pago de planillas suplementarias de educación | 549.454 |
| 30/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.342.276 | 412 | 30/07/2018 | dp 965-966-967-968-969-970-971-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985- 986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1001-1003-1007- 1012-1015 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 3.342.276 |
| 30/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 830.250 | 212 | 30/07/2018 | dp 734-735 paga honorarios personal educación | 830.250 |
| 30/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.813.651 | 468 | 30/07/2018 | dp 1155-1156-1158-1159-1161-1162-1163-1164-1166-1169-1170-1173-1176- 1178-1157-1177-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1208-1160-1168-1171-1172- 1174-1179-1180-1207-1165-1167-1175-1181-1188-1206 sueldos y honorarios | 14.813.651 |
| 30/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.115.784 | 468 | 30/07/2018 | dp 1155-1156-1158-1159-1161-1162-1163-1164-1166-1169-1170-1173-1176- 1178-1157-1177-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1208-1160-1168-1171-1172- 1174-1179-1180-1207-1165-1167-1175-1181-1188-1206 sueldos y honorarios | 2.115.784 |
| 30/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 275.520 | 468 | 30/07/2018 | dp 1155-1156-1158-1159-1161-1162-1163-1164-1166-1169-1170-1173-1176- 1178-1157-1177-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1208-1160-1168-1171-1172- 1174-1179-1180-1207-1165-1167-1175-1181-1188-1206 sueldos y honorarios | 275.520 |
| 30/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 292.890 | 468 | 30/07/2018 | dp 1155-1156-1158-1159-1161-1162-1163-1164-1166-1169-1170-1173-1176- 1178-1157-1177-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1208-1160-1168-1171-1172- 1174-1179-1180-1207-1165-1167-1175-1181-1188-1206 sueldos y honorarios | 292.890 |
| 30/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 11.322.543 | 468 | 30/07/2018 | dp 1155-1156-1158-1159-1161-1162-1163-1164-1166-1169-1170-1173-1176- 1178-1157-1177-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1208-1160-1168-1171-1172- 1174-1179-1180-1207-1165-1167-1175-1181-1188-1206 sueldos y honorarios | 11.322.543 |
| 30/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 876.375 | 12 | 30/07/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 876.375 |
| 30/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 36.206.705 | 468 | 30/07/2018 | dp 1155-1156-1158-1159-1161-1162-1163-1164-1166-1169-1170-1173-1176- 1178-1157-1177-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1208-1160-1168-1171-1172- 1174-1179-1180-1207-1165-1167-1175-1181-1188-1206 sueldos y honorarios | 36.206.705 |
| 30/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 74.219.533 | 468 | 30/07/2018 | dp 1155-1156-1158-1159-1161-1162-1163-1164-1166-1169-1170-1173-1176- 1178-1157-1177-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1208-1160-1168-1171-1172- 1174-1179-1180-1207-1165-1167-1175-1181-1188-1206 sueldos y honorarios | 74.219.533 |
Tabla 73 (página 84 · 20 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 30/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 221.400 | 468 | 30/07/2018 | dp 1155-1156-1158-1159-1161-1162-1163-1164-1166-1169-1170-1173-1176- 1178-1157-1177-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1208-1160-1168-1171-1172- 1174-1179-1180-1207-1165-1167-1175-1181-1188-1206 sueldos y honorarios | 221.400 |
| 02/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.125.755 | 480 | 02/08/2018 | dp 1219 paga finiquito personal educación | 4.125.755 |
| 03/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 166.050 | 487 | 03/08/2018 | dp 1215 - 1217 paga honorarios personal educación | 166.050 |
| 03/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 879.232 | 487 | 03/08/2018 | dp 1215 - 1217 paga honorarios personal educación | 879.232 |
| 07/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 501.840 | 505 | 07/08/2018 | dp 1216-1220-1224 paga honorarios personales de educación | 501.840 |
| 07/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 36.900 | 505 | 07/08/2018 | dp 1216-1220-1224 paga honorarios personales de educación | 36.900 |
| 07/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 321.818 | 505 | 07/08/2018 | dp 1216-1220-1224 paga honorarios personales de educación | 321.818 |
| 08/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 271.793 | 508 | 08/08/2018 | dp 1235-1236-1233-1234-1222 finiquitos, honorarios y suplementarias educaciones | 271.793 |
| 08/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 134.983 | 508 | 08/08/2018 | dp 1235-1236-1233-1234-1222 finiquitos, honorarios y suplementarias educaciones | 134.983 |
| 09/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 261.852 | 511 | 09/08/2018 | dp 1256 y 1257 correspondiente a planillas suplementarias personal de educación | 261.852 |
| 10/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 54.742 | 513 | 10/08/2018 | dp 1247-1258-1251-1246-1244-1245-1249-1254 paga honorarios personales municipal | 54.742 |
| 10/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.607.555 | 513 | 10/08/2018 | dp 1247-1258-1251-1246-1244-1245-1249-1254 paga honorarios personales municipal | 1.607.555 |
| 10/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 142.128 | 513 | 10/08/2018 | dp 1247-1258-1251-1246-1244-1245-1249-1254 paga honorarios personales municipal | 142.128 |
| 10/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 86.993 | 513 | 10/08/2018 | dp 1247-1258-1251-1246-1244-1245-1249-1254 paga honorarios personales municipal | 86.993 |
| 13/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 11.307 | 517 | 13/08/2018 | dp 1275 y 1274 pago de aporte patronal | 11.307 |
| 13/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.702 | 517 | 13/08/2018 | dp 1275 y 1274 pago de aporte patronal | 4.702 |
| 20/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 138.375 | 518 | 20/08/2018 | dp 1284 honorarios junio julio agosto 2018 | 138.375 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 76.886.085 | 553 | 29/08/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | 76.886.085 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 879.232 | 487 | 29/08/2018 | dp 1215 - 1217 paga honorarios personal educación | 879.232 |
Tabla 74 (página 85 · 13 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 36.976.618 | 553 | 29/08/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | 36.976.618 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 15.690.803 | 553 | 29/08/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | 15.690.803 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.212.936 | 553 | 29/08/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | 2.212.936 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.800.000 | 553 | 29/08/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | 1.800.000 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 498.150 | 553 | 29/08/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | 498.150 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 876.375 | 12 | 29/08/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 876.375 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 196.248 | 553 | 29/08/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | 196.248 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 12.189.957 | 553 | 29/08/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | 12.189.957 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 830.250 | 212 | 29/08/2018 | dp 734-735 paga honorarios personal educación | 830.250 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 221.400 | 468 | 29/08/2018 | dp 1155-1156-1158-1159-1161-1162-1163-1164-1166-1169-1170-1173-1176- 1178-1157-1177-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1208-1160-1168-1171-1172- 1174-1179-1180-1207-1165-1167-1175-1181-1188-1206 sueldos y honorarios | 221.400 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 360.000 | 290 | 29/08/2018 | dp 828-829-830-832-833-834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847- 849-850-851-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-873 paga sueldos y honorarios personal educación | 360.000 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 295.307 | 553 | 29/08/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- | 295.307 |
Tabla 75 (página 86 · 17 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | ||||||
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.342.276 | 412 | 29/08/2018 | dp 965-966-967-968-969-970-971-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985- 986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1001-1003-1007- 1012-1015 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 3.342.276 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 236.160 | 553 | 29/08/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | 236.160 |
| 03/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.107.000 | 565 | 03/09/2018 | dp 1415 paga honorarios personal educación | 1.107.000 |
| 04/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 110.700 | 566 | 04/09/2018 | dp 1423-1424 pago de honorarios | 110.700 |
| 04/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 295.200 | 566 | 04/09/2018 | dp 1423-1424 pago de honorarios | 295.200 |
| 10/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 110.700 | 566 | 10/09/2018 | dp 1423-1424 pago de honorarios | 110.700 |
| 10/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.805.071 | 623 | 10/09/2018 | dp 1444-1434-1450-1439 pago de sueldos, honorarios y finiquitos personal educación | 2.805.071 |
| 12/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 623.712 | 627 | 12/09/2018 | dp 1445-1446-1449 planillas suplementarias sueldos líquidos e imposiciones agosto 2018 | 623.712 |
| 12/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 406.621 | 627 | 12/09/2018 | dp 1445-1446-1449 planillas suplementarias sueldos líquidos e imposiciones agosto 2018 | 406.621 |
| 12/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 292.208 | 627 | 12/09/2018 | dp 1445-1446-1449 planillas suplementarias sueldos líquidos e imposiciones agosto 2018 | 292.208 |
| 14/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.251.495 | 631 | 14/09/2018 | dp 1483-1484-1485-1486 pago de finiquitos personal | 2.251.495 |
| 27/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 16.274.101 | 643 | 27/09/2018 | dp 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565-1603-1612-1652- 1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606-1614-1618-1653-1656-1590-1591- 1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610- 1605 pago sueldos y honorarios personal de educación | 16.274.101 |
| 27/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.617.332 | 643 | 27/09/2018 | dp 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565-1603-1612-1652- 1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606-1614-1618-1653-1656-1590-1591- 1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610- 1605 pago sueldos y honorarios personal de educación | 3.617.332 |
| 27/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 141.750 | 643 | 27/09/2018 | dp 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565-1603-1612-1652- 1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606-1614-1618-1653-1656-1590-1591- 1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610- 1605 pago sueldos y honorarios personal de educación | 141.750 |
| 27/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 498.150 | 553 | 27/09/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- | 498.150 |
Tabla 76 (página 87 · 15 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | ||||||
| 27/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 360.000 | 290 | 27/09/2018 | dp 828-829-830-832-833-834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847- 849-850-851-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-873 paga sueldos y honorarios personal educación | 360.000 |
| 27/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.214.115 | 643 | 27/09/2018 | dp 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565-1603-1612-1652- 1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606-1614-1618-1653-1656-1590-1591- 1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610- 1605 pago sueldos y honorarios personal de educación | 2.214.115 |
| 27/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 13.215.421 | 643 | 27/09/2018 | dp 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565-1603-1612-1652- 1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606-1614-1618-1653-1656-1590-1591- 1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610- 1605 pago sueldos y honorarios personal de educación | 13.215.421 |
| 27/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 37.052.068 | 643 | 27/09/2018 | dp 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565-1603-1612-1652- 1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606-1614-1618-1653-1656-1590-1591- 1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610- 1605 pago sueldos y honorarios personal de educación | 37.052.068 |
| 27/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 55.350 | 643 | 27/09/2018 | dp 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565-1603-1612-1652- 1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606-1614-1618-1653-1656-1590-1591- 1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610- 1605 pago sueldos y honorarios personal de educación | 55.350 |
| 27/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 924.991 | 643 | 27/09/2018 | dp 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565-1603-1612-1652- 1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606-1614-1618-1653-1656-1590-1591- 1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610- 1605 pago sueldos y honorarios personal de educación | 924.991 |
| 27/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 75.947.070 | 643 | 27/09/2018 | dp 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565-1603-1612-1652- 1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606-1614-1618-1653-1656-1590-1591- 1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610- 1605 pago sueldos y honorarios personal de educación | 75.947.070 |
| 01/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 295.200 | 566 | 01/10/2018 | dp 1423-1424 pago de honorarios | 295.200 |
| 04/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 338.412 | 671 | 04/10/2018 | dp 1669-1670-1671-1692-1693 paga finiquitos y honorarios personal educación | 338.412 |
| 04/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 112.804 | 671 | 04/10/2018 | dp 1669-1670-1671-1692-1693 paga finiquitos y honorarios personal educación | 112.804 |
| 05/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 530.721 | 672 | 05/10/2018 | dp 1696-1701-1699-1698-1704-1697-1700-1694-1702-1703, cancela planilla suplementaria educación | 530.721 |
| 05/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 187.127 | 672 | 05/10/2018 | dp 1696-1701-1699-1698-1704-1697-1700-1694-1702-1703, cancela planilla suplementaria educación | 187.127 |
| 05/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 113.538 | 672 | 05/10/2018 | dp 1696-1701-1699-1698-1704-1697-1700-1694-1702-1703, cancela planilla suplementaria educación | 113.538 |
Tabla 77 (página 88 · 14 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 10/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 110.700 | 566 | 10/10/2018 | dp 1423-1424 pago de honorarios | 110.700 |
| 10/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.107.000 | 565 | 10/10/2018 | dp 1415 paga honorarios personal educación | 1.107.000 |
| 11/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.000 | 681 | 11/10/2018 | dp 1741-1742-1743, cancela planilla suplementaria mes de septiembre 2018 sectores docentes y diferencia en aportes patronales personal dem del mes de agosto 2018 según decreto de pago n° 1445 | 3.000 |
| 12/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 430.500 | 682 | 12/10/2018 | dp 1747, cancela finiquito a | 430.500 |
| 18/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 92.918 | 691 | 18/10/2018 | dp 1750 paga honorarios personal educación | 92.918 |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 37.645.929 | 704 | 30/10/2018 | dp 1808-1811-1812-1821-1830-1837-1840-1841-1809-1810-1814-1822-1825- 1828-1838-1839-1842-1813-1815-1816-1817-1819-1823-1824-1826-1827-1831- 1833-1834-1835-1836-1818-1820-1832-1829, pago de sueldos y honorarios mes de octubre 2018 área educación | 37.645.929 |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 55.350 | 643 | 30/10/2018 | dp 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565-1603-1612-1652- 1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606-1614-1618-1653-1656-1590-1591- 1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610- 1605 pago sueldos y honorarios personal de educación | 55.350 |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 92.250 | 704 | 30/10/2018 | dp 1808-1811-1812-1821-1830-1837-1840-1841-1809-1810-1814-1822-1825- 1828-1838-1839-1842-1813-1815-1816-1817-1819-1823-1824-1826-1827-1831- 1833-1834-1835-1836-1818-1820-1832-1829, pago de sueldos y honorarios mes de octubre 2018 área educación | 92.250 |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 425.930 | 704 | 30/10/2018 | dp 1808-1811-1812-1821-1830-1837-1840-1841-1809-1810-1814-1822-1825- 1828-1838-1839-1842-1813-1815-1816-1817-1819-1823-1824-1826-1827-1831- 1833-1834-1835-1836-1818-1820-1832-1829, pago de sueldos y honorarios mes de octubre 2018 área educación | 425.930 |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 36.900 | 505 | 30/10/2018 | dp 1216-1220-1224 paga honorario personal de educación | 36.900 |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 17.553.027 | 704 | 30/10/2018 | dp 1808-1811-1812-1821-1830-1837-1840-1841-1809-1810-1814-1822-1825- 1828-1838-1839-1842-1813-1815-1816-1817-1819-1823-1824-1826-1827-1831- 1833-1834-1835-1836-1818-1820-1832-1829, pago de sueldos y honorarios mes de octubre 2018 área educación | 17.553.027 |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 295.231 | 704 | 30/10/2018 | dp 1808-1811-1812-1821-1830-1837-1840-1841-1809-1810-1814-1822-1825- 1828-1838-1839-1842-1813-1815-1816-1817-1819-1823-1824-1826-1827-1831- 1833-1834-1835-1836-1818-1820-1832-1829, pago de sueldos y honorarios mes de octubre 2018 área educación | 295.231 |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 360.000 | 290 | 30/10/2018 | dp 828-829-830-832-833-834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847- 849-850-851-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-873 paga sueldos y honorarios personal educación | 360.000 |
Tabla 78 (página 89 · 14 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.208.610 | 704 | 30/10/2018 | dp 1808-1811-1812-1821-1830-1837-1840-1841-1809-1810-1814-1822-1825- 1828-1838-1839-1842-1813-1815-1816-1817-1819-1823-1824-1826-1827-1831- 1833-1834-1835-1836-1818-1820-1832-1829, pago de sueldos y honorarios mes de octubre 2018 área educación | 2.208.610 |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 13.403.479 | 704 | 30/10/2018 | dp 1808-1811-1812-1821-1830-1837-1840-1841-1809-1810-1814-1822-1825- 1828-1838-1839-1842-1813-1815-1816-1817-1819-1823-1824-1826-1827-1831- 1833-1834-1835-1836-1818-1820-1832-1829, pago de sueldos y honorarios mes de octubre 2018 área educación | 13.403.479 |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 76.919.143 | 704 | 30/10/2018 | dp 1808-1811-1812-1821-1830-1837-1840-1841-1809-1810-1814-1822-1825- 1828-1838-1839-1842-1813-1815-1816-1817-1819-1823-1824-1826-1827-1831- 1833-1834-1835-1836-1818-1820-1832-1829, pago de sueldos y honorarios mes de octubre 2018 área educación | 76.919.143 |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.375.860 | 711 | 30/10/2018 | dp 1876-1874-1878-1873-1881-1877-1875, pago de sueldos e imposiciones sector docente mes de septiembre 2018 y, honorarios mes de octubre 2018, educación | 3.375.860 |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 55.350 | 643 | 30/10/2018 | dp 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565-1603-1612-1652- 1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606-1614-1618-1653-1656-1590-1591- 1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610- 1605 pago sueldos y honorarios personal de educación | 55.350 |
| 30/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 876.375 | 12 | 30/10/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 876.375 |
| 08/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 830.250 | 212 | 08/11/2018 | dp 734-735 paga honorarios personal educación | 830.250 |
| 08/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 55.350 | 643 | 08/11/2018 | dp 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565-1603-1612-1652- 1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606-1614-1618-1653-1656-1590-1591- 1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610- 1605 pago sueldos y honorarios personal de educación | 55.350 |
| 08/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 166.050 | 487 | 08/11/2018 | dp 1215 - 1217 paga honorarios personal educación | 166.050 |
| 08/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 221.400 | 468 | 08/11/2018 | dp 1155-1156-1158-1159-1161-1162-1163-1164-1166-1169-1170-1173-1176- 1178-1157-1177-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1208-1160-1168-1171-1172- 1174-1179-1180-1207-1165-1167-1175-1181-1188-1206 sueldos y honorarios | 221.400 |
| 08/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 112.804 | 671 | 08/11/2018 | dp 1669-1670-1671-1692-1693 paga finiquitos y honorarios personal educación | 112.804 |
| 08/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 295.200 | 566 | 08/11/2018 | dp 1423-1424 pago de honorarios | 295.200 |
| 08/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 338.412 | 671 | 08/11/2018 | dp 1669-1670-1671-1692-1693 paga finiquitos y honorarios personal educación | 338.412 |
Tabla 79 (página 90 · 16 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 08/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 107.213 | 737 | 08/11/2018 | dp 1896-1894-1893-1889-1890-1895-1897, cancela honorarios sep, mes de septiembre y octubre 2018, y, programa plan lector comunal, mes de julio, agosto, septiembre y octubre 2018 | 107.213 |
| 08/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 498.150 | 553 | 08/11/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | 498.150 |
| 09/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 227.343 | 751 | 09/11/2018 | dp 1912, cancela suplementaria mes de octubre 2018 dem | 227.343 |
| 12/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.657 | 754 | 12/11/2018 | dp 1946-1956-1948-1955-1953-1947, cancela finiquitos y honorarios del mes de septiembre y octubre 2018 | 57.657 |
| 12/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 166.050 | 487 | 12/11/2018 | dp 1215 - 1217 paga honorarios personal educación | 166.050 |
| 12/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.107.000 | 565 | 12/11/2018 | dp 1415 paga honorarios personal educación | 1.107.000 |
| 12/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 112.804 | 671 | 12/11/2018 | dp 1669-1670-1671-1692-1693 paga finiquitos y honorarios personal educación | 112.804 |
| 16/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.600.000 | 763 | 16/11/2018 | dp 1971, cancela honorarios meses de agosto y septiembre 2018, sep, educación | 3.600.000 |
| 20/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 55.350 | 643 | 20/11/2018 | dp 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565-1603-1612-1652- 1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606-1614-1618-1653-1656-1590-1591- 1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610- 1605 pago sueldos y honorarios personal de educación | 55.350 |
| 22/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 166.050 | 487 | 22/11/2018 | dp 1215 - 1217 paga honorarios personal educación | 166.050 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 360.000 | 290 | 29/11/2018 | dp 828-829-830-832-833-834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847- 849-850-851-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-873 paga sueldos y honorarios personal educación | 360.000 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 876.375 | 12 | 29/11/2018 | dp 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159- 160-161-162-163-166-167-168-169-171-172-173-174-175-177 pago de sueldos y honorarios personal de educación | 876.375 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.208.505 | 894 | 29/11/2018 | dp 2070-2071-2072-2073-2074-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084- 2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098- 2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112- 2113-2114-2115-2116-2117-2119 sueldos y honorarios educación | 2.208.505 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 440.955 | 894 | 29/11/2018 | dp 2070-2071-2072-2073-2074-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084- 2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098- 2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112- 2113-2114-2115-2116-2117-2119 sueldos y honorarios educación | 440.955 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 498.150 | 553 | 29/11/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- | 498.150 |
Tabla 80 (página 91 · 14 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | ||||||
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 830.250 | 212 | 29/11/2018 | dp 734-735 paga honorarios personal educación | 830.250 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 37.906.157 | 894 | 29/11/2018 | dp 2070-2071-2072-2073-2074-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084- 2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098- 2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112- 2113-2114-2115-2116-2117-2119 sueldos y honorarios educación | 37.906.157 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 166.050 | 487 | 29/11/2018 | dp 1215 - 1217 paga honorarios personal educación | 166.050 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.591.360 | 894 | 29/11/2018 | dp 2070-2071-2072-2073-2074-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084- 2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098- 2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112- 2113-2114-2115-2116-2117-2119 sueldos y honorarios educación | 3.591.360 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 107.213 | 737 | 29/11/2018 | dp 1896-1894-1893-1889-1890-1895-1897, cancela honorarios sep, mes de septiembre y octubre 2018, y, programa plan lector comunal, mes de julio, agosto, septiembre y octubre 2018 | 107.213 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 17.719.678 | 894 | 29/11/2018 | dp 2070-2071-2072-2073-2074-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084- 2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098- 2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112- 2113-2114-2115-2116-2117-2119 sueldos y honorarios educación | 17.719.678 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 295.306 | 894 | 29/11/2018 | dp 2070-2071-2072-2073-2074-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084- 2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098- 2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112- 2113-2114-2115-2116-2117-2119 sueldos y honorarios educación | 295.306 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 13.643.577 | 894 | 29/11/2018 | dp 2070-2071-2072-2073-2074-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084- 2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098- 2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112- 2113-2114-2115-2116-2117-2119 sueldos y honorarios educación | 13.643.577 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 295.200 | 566 | 29/11/2018 | dp 1423-1424 pago de honorarios | 295.200 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 75.752.758 | 894 | 29/11/2018 | dp 2070-2071-2072-2073-2074-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084- 2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098- 2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112- 2113-2114-2115-2116-2117-2119 sueldos y honorarios educación | 75.752.758 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 166.050 | 487 | 29/11/2018 | dp 1215 - 1217 paga honorarios personal educación | 166.050 |
| 29/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 451.216 | 894 | 29/11/2018 | dp 2070-2071-2072-2073-2074-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084- 2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098- 2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112- 2113-2114-2115-2116-2117-2119 sueldos y honorarios educación | 451.216 |
Tabla 81 (página 92 · 13 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 07/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 165.549 | 951 | 07/12/2018 | dp 2155- 2156 pago de finiquitos | 165.549 |
| 11/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 221.400 | 468 | 11/12/2018 | dp 1155-1156-1158-1159-1161-1162-1163-1164-1166-1169-1170-1173-1176- 1178-1157-1177-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1208-1160-1168-1171-1172- 1174-1179-1180-1207-1165-1167-1175-1181-1188-1206 sueldos y honorarios | 221.400 |
| 11/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 384.084 | 966 | 11/12/2018 | dp 2162-2163-2167-2154-2153-2158-2152-2168, pago de sueldos, suplementarias y honorarios de educación | 384.084 |
| 21/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 78.506.295 | 1024 | 21/12/2018 | dp 2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279- 2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293- 2308, cancela sueldos líquidos, imposiciones, bonos y aguinaldos, correspondientes al mes de diciembre 2018 de educación | 78.506.295 |
| 21/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.126.153 | 1024 | 21/12/2018 | dp 2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279- 2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293- 2308, cancela sueldos líquidos, imposiciones, bonos y aguinaldos, correspondientes al mes de diciembre 2018 de educación | 14.126.153 |
| 21/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 305.505 | 1024 | 21/12/2018 | dp 2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279- 2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293- 2308, cancela sueldos líquidos, imposiciones, bonos y aguinaldos, correspondientes al mes de diciembre 2018 de educación | 305.505 |
| 21/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 17.303.389 | 1024 | 21/12/2018 | dp 2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279- 2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293- 2308, cancela sueldos líquidos, imposiciones, bonos y aguinaldos, correspondientes al mes de diciembre 2018 de educación | 17.303.389 |
| 21/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 39.180.387 | 1024 | 21/12/2018 | dp 2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279- 2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293- 2308, cancela sueldos líquidos, imposiciones, bonos y aguinaldos, correspondientes al mes de diciembre 2018 de educación | 39.180.387 |
| 21/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.245.546 | 1024 | 21/12/2018 | dp 2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279- 2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293- 2308, cancela sueldos líquidos, imposiciones, bonos y aguinaldos, correspondientes al mes de diciembre 2018 de educación | 2.245.546 |
| 24/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.107.000 | 565 | 24/12/2018 | dp 1415 paga honorarios personal educación | 1.107.000 |
| 26/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 451.216 | 894 | 26/12/2018 | dp 2070-2071-2072-2073-2074-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084- 2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098- 2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112- 2113-2114-2115-2116-2117-2119 sueldos y honorarios educación | 451.216 |
| 26/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.107.000 | 565 | 26/12/2018 | dp 1415 paga honorarios personal educación | 1.107.000 |
Tabla 82 (página 93 · 17 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 26/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.808.072 | 1034 | 26/12/2018 | dp 2327-2318-2317-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2328-2329, pago de honorarios, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre 2018 de educación | 2.808.072 |
| 26/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 813.067 | 1034 | 26/12/2018 | dp 2327-2318-2317-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2328-2329, pago de honorarios, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre 2018 de educación | 813.067 |
| 26/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 906.154 | 1034 | 26/12/2018 | dp 2327-2318-2317-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2328-2329, pago de honorarios, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre 2018 de educación | 906.154 |
| 26/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 147.600 | 1034 | 26/12/2018 | dp 2327-2318-2317-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2328-2329, pago de honorarios, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre 2018 de educación | 147.600 |
| 26/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 360.000 | 290 | 26/12/2018 | dp 828-829-830-832-833-834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847- 849-850-851-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-873 paga sueldos y honorarios personal educación | 360.000 |
| 26/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 36.900 | 505 | 26/12/2018 | dp 1216-1220-1224 paga honorarios personales de educación | 36.900 |
| 26/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 147.600 | 1034 | 26/12/2018 | dp 2327-2318-2317-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2328-2329, pago de honorarios, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre 2018 de educación | 147.600 |
| 26/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 295.200 | 566 | 26/12/2018 | dp 1423-1424 pago de honorarios | 295.200 |
| 27/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 498.150 | 553 | 27/12/2018 | dp 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350- 1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368-1369-1370-1381-1384-1385-1387- 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411- 1412-1413 pago de sueldos y honorarios de educación | 498.150 |
| 28/12/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 5.400.000 | 1037 | 28/12/2018 | dp 2336 Y 2337 paga honorarios personal educación | 5.400.000 |
| 04/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 110.700 | 2 | 04/01/2019 | dp 2360-2361-2362-2363, cancela honorarios mes de diciembre 2018 educación | 110.700 |
| 04/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 830.250 | 2 | 04/01/2019 | dp 2360-2361-2362-2363, cancela honorarios mes de diciembre 2018 educación | 830.250 |
| 04/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 107.213 | 2 | 04/01/2019 | dp 2360-2361-2362-2363, cancela honorarios mes de diciembre 2018 educación | 107.213 |
| 04/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 55.350 | 2 | 04/01/2019 | dp 2360-2361-2362-2363, cancela honorarios mes de diciembre 2018 educación | 55.350 |
| 11/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 55.350 | 2 | 11/01/2019 | dp 2360-2361-2362-2363, cancela honorarios mes de diciembre 2018 educación | 55.350 |
| 11/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 110.700 | 2 | 11/01/2019 | dp 2360-2361-2362-2363, cancela honorarios mes de diciembre 2018 educación | 110.700 |
Tabla 83 (página 94 · 17 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 28/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 26.240.832 | 30 | 28/01/2019 | traspaso por dp 195 e. sueldos líquidos e imposiciones enero 2019 dem | 26.240.832 |
| 28/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 440.844 | 33 | 28/01/2019 | dp 201, cancela sueldos líquidos e imposiciones, mes de enero 2019 de educación | 440.844 |
| 29/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 76.273.953 | 38 | 29/01/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 76.273.953 |
| 29/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.279.281 | 38 | 29/01/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 2.279.281 |
| 29/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 305.610 | 38 | 29/01/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 305.610 |
| 29/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.782.224 | 38 | 29/01/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 2.782.224 |
| 29/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 515.586 | 38 | 29/01/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 515.586 |
| 29/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 39.357.762 | 38 | 29/01/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 39.357.762 |
| 29/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 859.309 | 38 | 29/01/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 859.309 |
| 29/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.886.126 | 38 | 29/01/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 2.886.126 |
| 01/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 305.532 | 40 | 01/02/2019 | traspaso por dp 247-245 primera cuota bono desempeño y honorarios de enero | 305.532 |
| 08/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 116.752 | 42 | 08/02/2019 | dp 262-263-269-270 pago de honorarios y suplementaria | 116.752 |
| 15/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 110.965 | 64 | 15/02/2019 | dp 286-303-304-305-306 paga honorarios y finiquitos | 110.965 |
| 15/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 233.504 | 64 | 15/02/2019 | dp 286-303-304-305-306 paga honorarios y finiquitos | 233.504 |
| 15/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 485.683 | 64 | 15/02/2019 | dp 286-303-304-305-306 paga honorarios y finiquitos | 485.683 |
| 19/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 203.793 | 65 | 19/02/2019 | dp 310-311-309-312 pago de finiquitos | 203.793 |
Tabla 84 (página 95 · 16 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 21/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.782.224 | 38 | 21/02/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 2.782.224 |
| 21/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 305.532 | 40 | 21/02/2019 | traspaso por dp 247-245 primera cuota bono desempeño y honorarios de enero | 305.532 |
| 21/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 110.965 | 64 | 21/02/2019 | dp 286-303-304-305-306 paga honorarios y finiquitos | 110.965 |
| 21/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 116.752 | 42 | 21/02/2019 | dp 262-263-269-270 pago de honorarios y suplementaria | 116.752 |
| 27/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 515.586 | 38 | 27/02/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 515.586 |
| 27/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 303.564 | 84 | 27/02/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 303.564 |
| 27/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.560.621 | 84 | 27/02/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 1.560.621 |
| 27/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.749.749 | 84 | 27/02/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 14.749.749 |
| 27/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 907.048 | 84 | 27/02/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 907.048 |
| 27/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 75.355.395 | 84 | 27/02/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 75.355.395 |
| 27/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 499.500 | 84 | 27/02/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 499.500 |
| 27/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.145.745 | 84 | 27/02/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 1.145.745 |
| 27/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 39.483.367 | 84 | 27/02/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 39.483.367 |
| 27/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 23.147.095 | 84 | 27/02/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 23.147.095 |
| 05/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.000.000 | 93 | 05/03/2019 | dp 385, pago de honorarios programa sep, correspondiente al mes de febrero 2019, dem | 1.000.000 |
Tabla 85 (página 96 · 14 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 06/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 583.760 | 127 | 06/03/2019 | dp 396-397, pago de honorarios, correspondientes al mes de febrero 2019, educación | 583.760 |
| 06/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 859.309 | 38 | 06/03/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 859.309 |
| 08/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 495.946 | 131 | 08/03/2019 | dp 420-421-408-410-411-413-414-415-419, cancela suplementaria del mes de febrero 2019, finiquitos, sector dem, y cancela honorarios, correspondientes al mes de diciembre 2018, del proceso de revaluación 2018. | 495.946 |
| 28/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 29.933.345 | 252 | 28/03/2019 | dp 484-486-488-500-512-518-520-491-493-494-495-498-501-502-503-504-505- 506-507-508-509-492-497-499-510-511-515-519-513-514-516-517, cancela sueldos y honorarios mes de marzo 2019 educación | 29.933.345 |
| 28/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.359.308 | 252 | 28/03/2019 | dp 484-486-488-500-512-518-520-491-493-494-495-498-501-502-503-504-505- 506-507-508-509-492-497-499-510-511-515-519-513-514-516-517, cancela sueldos y honorarios mes de marzo 2019 educación | 1.359.308 |
| 28/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.395.141 | 252 | 28/03/2019 | dp 484-486-488-500-512-518-520-491-493-494-495-498-501-502-503-504-505- 506-507-508-509-492-497-499-510-511-515-519-513-514-516-517, cancela sueldos y honorarios mes de marzo 2019 educación | 1.395.141 |
| 28/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 74.395.758 | 252 | 28/03/2019 | dp 484-486-488-500-512-518-520-491-493-494-495-498-501-502-503-504-505- 506-507-508-509-492-497-499-510-511-515-519-513-514-516-517, cancela sueldos y honorarios mes de marzo 2019 educación | 74.395.758 |
| 28/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 11.591.903 | 252 | 28/03/2019 | dp 484-486-488-500-512-518-520-491-493-494-495-498-501-502-503-504-505- 506-507-508-509-492-497-499-510-511-515-519-513-514-516-517, cancela sueldos y honorarios mes de marzo 2019 educación | 11.591.903 |
| 28/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 515.586 | 38 | 28/03/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 515.586 |
| 28/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 305.740 | 252 | 28/03/2019 | dp 484-486-488-500-512-518-520-491-493-494-495-498-501-502-503-504-505- 506-507-508-509-492-497-499-510-511-515-519-513-514-516-517, cancela sueldos y honorarios mes de marzo 2019 educación | 305.740 |
| 28/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.052.793 | 252 | 28/03/2019 | dp 484-486-488-500-512-518-520-491-493-494-495-498-501-502-503-504-505- 506-507-508-509-492-497-499-510-511-515-519-513-514-516-517, cancela sueldos y honorarios mes de marzo 2019 educación | 2.052.793 |
| 28/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 24.277.151 | 252 | 28/03/2019 | dp 484-486-488-500-512-518-520-491-493-494-495-498-501-502-503-504-505- 506-507-508-509-492-497-499-510-511-515-519-513-514-516-517, cancela sueldos y honorarios mes de marzo 2019 educación | 24.277.151 |
| 29/03/2019 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 810.000 | 254 | 29/03/2019 | dp 526, pago de honorarios sep, correspondiente al mes de marzo 2019 | 810.000 |
Tabla 86 (página 97 · 15 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 11/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.782.224 | 38 | 11/04/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 2.782.224 |
| 11/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.185.269 | 280 | 11/04/2019 | dp 558-556-530-529-554-557-555, pago de honorarios y planilla suplementaria de educación, correspondiente al mes de marzo 2019 | 2.185.269 |
| 11/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 337.183 | 280 | 11/04/2019 | dp 558-556-530-529-554-557-555, pago de honorarios y planilla suplementaria de educación, correspondiente al mes de marzo 2019 | 337.183 |
| 12/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 525.539 | 286 | 12/04/2019 | dp 559-561-566-560-562-565, cancela planilla suplementaria de educación, correspondiente al mes de marzo 2019 | 525.539 |
| 12/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.141.726 | 286 | 12/04/2019 | dp 559-561-566-560-562-565, cancela planilla suplementaria de educación, correspondiente al mes de marzo 2019 | 3.141.726 |
| 26/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 501.166 | 306 | 26/04/2019 | dp 626-623-625-625, pago finiquitos de educación | 501.166 |
| 29/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 499.999 | 364 | 29/04/2019 | dp 602-603-609-611-612-634-643-645-647-650-654-605-606-607-608-613-614- 615-616-617-618-619-620-621-622-610-631-648-630-632-633-635-636-637-638- 639-646-655-644-649-653, cancela sueldos y honorarios correspondientes al mes de abril 2019 educación | 499.999 |
| 29/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.149.105 | 364 | 29/04/2019 | dp 602-603-609-611-612-634-643-645-647-650-654-605-606-607-608-613-614- 615-616-617-618-619-620-621-622-610-631-648-630-632-633-635-636-637-638- 639-646-655-644-649-653, cancela sueldos y honorarios correspondientes al mes de abril 2019 educación | 14.149.105 |
| 29/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 23.352.037 | 364 | 29/04/2019 | dp 602-603-609-611-612-634-643-645-647-650-654-605-606-607-608-613-614- 615-616-617-618-619-620-621-622-610-631-648-630-632-633-635-636-637-638- 639-646-655-644-649-653, cancela sueldos y honorarios correspondientes al mes de abril 2019 educación | 23.352.037 |
| 29/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 515.586 | 38 | 29/04/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 515.586 |
| 29/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 810.000 | 254 | 29/04/2019 | dp 526, pago de honorarios sep, correspondiente al mes de marzo 2019 | 810.000 |
| 29/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.782.224 | 38 | 29/04/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 2.782.224 |
| 29/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 38.943.134 | 364 | 29/04/2019 | dp 602-603-609-611-612-634-643-645-647-650-654-605-606-607-608-613-614- 615-616-617-618-619-620-621-622-610-631-648-630-632-633-635-636-637-638- 639-646-655-644-649-653, cancela sueldos y honorarios correspondientes al mes de abril 2019 educación | 38.943.134 |
| 29/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.285.000 | 364 | 29/04/2019 | dp 602-603-609-611-612-634-643-645-647-650-654-605-606-607-608-613-614- 615-616-617-618-619-620-621-622-610-631-648-630-632-633-635-636-637-638- 639-646-655-644-649-653, cancela sueldos y honorarios correspondientes al mes de abril 2019 educación | 3.285.000 |
Tabla 87 (página 98 · 17 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 29/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 859.309 | 38 | 29/04/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 859.309 |
| 29/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.052.793 | 252 | 29/04/2019 | dp 484-486-488-500-512-518-520-491-493-494-495-498-501-502-503-504-505- 506-507-508-509-492-497-499-510-511-515-519-513-514-516-517, cancela sueldos y honorarios mes de marzo 2019 educación | 2.052.793 |
| 29/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.383.912 | 364 | 29/04/2019 | dp 602-603-609-611-612-634-643-645-647-650-654-605-606-607-608-613-614- 615-616-617-618-619-620-621-622-610-631-648-630-632-633-635-636-637-638- 639-646-655-644-649-653, cancela sueldos y honorarios correspondientes al mes de abril 2019 educación | 1.383.912 |
| 29/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 73.477.348 | 364 | 29/04/2019 | dp 602-603-609-611-612-634-643-645-647-650-654-605-606-607-608-613-614- 615-616-617-618-619-620-621-622-610-631-648-630-632-633-635-636-637-638- 639-646-655-644-649-653, cancela sueldos y honorarios correspondientes al mes de abril 2019 educación | 73.477.348 |
| 29/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 305.623 | 364 | 29/04/2019 | dp 602-603-609-611-612-634-643-645-647-650-654-605-606-607-608-613-614- 615-616-617-618-619-620-621-622-610-631-648-630-632-633-635-636-637-638- 639-646-655-644-649-653, cancela sueldos y honorarios correspondientes al mes de abril 2019 educación | 305.623 |
| 30/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 187.844 | 373 | 30/04/2019 | dp 658-660-642-656-657-640-641, cancela honorarios, correspondientes al mes de marzo y abril 2019, y pago de finiquitos de educación | 187.844 |
| 02/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 5.318.538 | 379 | 02/05/2019 | dp 663, cancela finiquito a nombre de de educación | 5.318.538 |
| 08/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 392.099 | 409 | 08/05/2019 | dp 680-678-679, cancela honorarios mes de marzo y abril 2019, correspondientes al programa sep y pie | 392.099 |
| 09/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 458.838 | 412 | 09/05/2019 | dp- 681, 684, 685, 686, 683, 682, 687, 688, 689, cancela suplementaria sueldos correspondientes al mes de abril 2019 | 458.838 |
| 09/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 248.064 | 412 | 09/05/2019 | dp- 681, 684, 685, 686, 683, 682, 687, 688, 689, cancela suplementaria sueldos correspondientes al mes de abril 2019 | 248.064 |
| 09/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 907.710 | 413 | 09/05/2019 | dp- 693, 691, 694, 690, 692, cancela planilla suplementaria, correspondiente al mes de abril 2019 | 907.710 |
| 09/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 272.763 | 413 | 09/05/2019 | dp- 693, 691, 694, 690, 692, cancela planilla suplementaria, correspondiente al mes de abril 2019 | 272.763 |
| 24/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 458.296 | 423 | 24/05/2019 | dp 714-713-716-726, cancela honorarios, correspondientes al mes de abril 2019, y cancela finiquito a nombre de | 458.296 |
| 29/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.876.361 | 442 | 29/05/2019 | dp 757, cancela finiquito a nombre de de educación | 2.876.361 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 374.497 | 445 | 30/05/2019 | dp 737, cancela finiquito a nombre de de educación | 374.497 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 988.500 | 446 | 30/05/2019 | dp 740, cancela finiquito a nombre de de educación | 988.500 |
Tabla 88 (página 99 · 12 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 38.406.643 | 447 | 30/05/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 38.406.643 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 515.586 | 38 | 30/05/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 515.586 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.274.025 | 447 | 30/05/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 14.274.025 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.466.255 | 447 | 30/05/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 1.466.255 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 840.213 | 447 | 30/05/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 840.213 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 306.099 | 447 | 30/05/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 306.099 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 810.000 | 254 | 30/05/2019 | dp 526, pago de honorarios sep, correspondiente al mes de marzo 2019 | 810.000 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 30/05/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 74.837.501 | 447 | 30/05/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 74.837.501 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.782.224 | 38 | 30/05/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 2.782.224 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.642.500 | 447 | 30/05/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 1.642.500 |
Tabla 89 (página 100 · 15 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.052.793 | 252 | 30/05/2019 | dp 484-486-488-500-512-518-520-491-493-494-495-498-501-502-503-504-505- 506-507-508-509-492-497-499-510-511-515-519-513-514-516-517, cancela sueldos y honorarios mes de marzo 2019 educación | 2.052.793 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 171.861 | 447 | 30/05/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 171.861 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 859.309 | 38 | 30/05/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 859.309 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 24.084.465 | 447 | 30/05/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 24.084.465 |
| 30/05/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 114.574 | 447 | 30/05/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 114.574 |
| 03/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 5.723.028 | 449 | 03/06/2019 | dp 785-792, cancela finiquitos de educación | 5.723.028 |
| 03/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.953.700 | 449 | 03/06/2019 | dp 785-792, cancela finiquitos de educación | 1.953.700 |
| 03/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 171.861 | 447 | 03/06/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 171.861 |
| 11/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 377.233 | 541 | 11/06/2019 | dp 812-816-815-814, cancela planilla suplementaria sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019 | 377.233 |
| 11/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 114.574 | 447 | 11/06/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 114.574 |
| 11/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 690.098 | 533 | 11/06/2019 | dp 826, cancela finiquito a nombre de de educación | 690.098 |
| 11/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.928.626 | 538 | 11/06/2019 | dp 822-825-828-823-824, cancela finiquitos, correspondientes a educación | 1.928.626 |
| 11/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 92.871 | 538 | 11/06/2019 | dp 822-825-828-823-824, cancela finiquitos, correspondientes a educación | 92.871 |
| 11/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 296.600 | 538 | 11/06/2019 | dp 822-825-828-823-824, cancela finiquitos, correspondientes a educación | 296.600 |
Tabla 90 (página 101 · 12 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 14/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 14/06/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 27/06/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 840.213 | 447 | 27/06/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 840.213 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 305.881 | 610 | 27/06/2019 | dp 860-863-868-872-874-876-880-881-902-903-904-909-913-914-915-861-862- 864-869-870-873-877-878-879-882-917-867-905-907-871-875-912-885-886-887- 888-889-890-891-895-896-897-898-899-900-901, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de junio 2018 de educación | 305.881 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 171.861 | 447 | 27/06/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 171.861 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 114.574 | 447 | 27/06/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 114.574 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 114.574 | 447 | 27/06/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 114.574 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 810.000 | 254 | 27/06/2019 | dp 526, pago de honorarios sep, correspondiente al mes de marzo 2019 | 810.000 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 114.574 | 447 | 27/06/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 114.574 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 24.347.700 | 610 | 27/06/2019 | dp 860-863-868-872-874-876-880-881-902-903-904-909-913-914-915-861-862- 864-869-870-873-877-878-879-882-917-867-905-907-871-875-912-885-886-887- 888-889-890-891-895-896-897-898-899-900-901, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de junio 2018 de educación | 24.347.700 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 515.586 | 38 | 27/06/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 515.586 |
Tabla 91 (página 102 · 13 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 74.793.002 | 610 | 27/06/2019 | dp 860-863-868-872-874-876-880-881-902-903-904-909-913-914-915-861-862- 864-869-870-873-877-878-879-882-917-867-905-907-871-875-912-885-886-887- 888-889-890-891-895-896-897-898-899-900-901, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de junio 2018 de educación | 74.793.002 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 87.667 | 610 | 27/06/2019 | dp 860-863-868-872-874-876-880-881-902-903-904-909-913-914-915-861-862- 864-869-870-873-877-878-879-882-917-867-905-907-871-875-912-885-886-887- 888-889-890-891-895-896-897-898-899-900-901, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de junio 2018 de educación | 87.667 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 859.309 | 38 | 27/06/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 859.309 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.491.453 | 610 | 27/06/2019 | dp 860-863-868-872-874-876-880-881-902-903-904-909-913-914-915-861-862- 864-869-870-873-877-878-879-882-917-867-905-907-871-875-912-885-886-887- 888-889-890-891-895-896-897-898-899-900-901, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de junio 2018 de educación | 1.491.453 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.712.816 | 610 | 27/06/2019 | dp 860-863-868-872-874-876-880-881-902-903-904-909-913-914-915-861-862- 864-869-870-873-877-878-879-882-917-867-905-907-871-875-912-885-886-887- 888-889-890-891-895-896-897-898-899-900-901, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de junio 2018 de educación | 14.712.816 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.052.793 | 252 | 27/06/2019 | dp 484-486-488-500-512-518-520-491-493-494-495-498-501-502-503-504-505- 506-507-508-509-492-497-499-510-511-515-519-513-514-516-517, cancela sueldos y honorarios mes de marzo 2019 educación | 2.052.793 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 13.956.925 | 610 | 27/06/2019 | dp 860-863-868-872-874-876-880-881-902-903-904-909-913-914-915-861-862- 864-869-870-873-877-878-879-882-917-867-905-907-871-875-912-885-886-887- 888-889-890-891-895-896-897-898-899-900-901, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de junio 2018 de educación | 13.956.925 |
| 27/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.782.224 | 38 | 27/06/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 2.782.224 |
| 05/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.642.500 | 447 | 05/07/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 1.642.500 |
| 05/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 401.009 | 651 | 05/07/2019 | dp 955-949-952-954-948-950-951-953, cancela honorarios mes de abril, mayo y junio 2019 de educación | 401.009 |
| 05/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 114.574 | 447 | 05/07/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 114.574 |
| 05/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 114.574 | 447 | 05/07/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- | 114.574 |
Tabla 92 (página 103 · 15 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | ||||||
| 10/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 511.301 | 658 | 10/07/2019 | dp 973-975-976-977-978-979-980-974, cancelas planillas suplementarias, correspondientes a sueldos del mes de junio 2019 educación | 511.301 |
| 11/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 63.922 | 692 | 11/07/2019 | dp 997-998, cancela finiquitos de educación | 63.922 |
| 11/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 351.183 | 692 | 11/07/2019 | dp 997-998, cancela finiquitos de educación | 351.183 |
| 23/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 796.970 | 758 | 23/07/2019 | dp 1068 paga finiquito | 796.970 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 10.602 | 767 | 29/07/2019 | dp 1165-1170-1166-1169-1168-1172-1171-1173-1174-1175-1176, cancela finiquitos de educación | 10.602 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 72.850 | 767 | 29/07/2019 | dp 1165-1170-1166-1169-1168-1172-1171-1173-1174-1175-1176, cancela finiquitos de educación | 72.850 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 69.001 | 767 | 29/07/2019 | dp 1165-1170-1166-1169-1168-1172-1171-1173-1174-1175-1176, cancela finiquitos de educación | 69.001 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 90.244 | 767 | 29/07/2019 | dp 1165-1170-1166-1169-1168-1172-1171-1173-1174-1175-1176, cancela finiquitos de educación | 90.244 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 23.780.931 | 766 | 29/07/2019 | dp 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103- 1104-1105-1106-1107-1108-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134- 1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148- 1149-1152-1155-1156-1157, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 de educación | 23.780.931 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 305.878 | 766 | 29/07/2019 | dp 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103- 1104-1105-1106-1107-1108-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134- 1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148- 1149-1152-1155-1156-1157, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 de educación | 305.878 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.642.500 | 447 | 29/07/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 1.642.500 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.387.845 | 766 | 29/07/2019 | dp 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103- 1104-1105-1106-1107-1108-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134- 1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148- 1149-1152-1155-1156-1157, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 de educación | 1.387.845 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 859.309 | 38 | 29/07/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 859.309 |
Tabla 93 (página 104 · 12 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 39.389.624 | 766 | 29/07/2019 | dp 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103- 1104-1105-1106-1107-1108-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134- 1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148- 1149-1152-1155-1156-1157, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 de educación | 39.389.624 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 74.904.918 | 766 | 29/07/2019 | dp 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103- 1104-1105-1106-1107-1108-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134- 1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148- 1149-1152-1155-1156-1157, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 de educación | 74.904.918 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 29/07/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 810.000 | 254 | 29/07/2019 | dp 526, pago de honorarios sep, correspondiente al mes de marzo 2019 | 810.000 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 401.009 | 651 | 29/07/2019 | dp 955-949-952-954-948-950-951-953, cancela honorarios mes de abril, mayo y junio 2019 de educación | 401.009 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 29/07/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.782.224 | 38 | 29/07/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 2.782.224 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 907.048 | 84 | 29/07/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 907.048 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.145.745 | 84 | 29/07/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 1.145.745 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 840.213 | 447 | 29/07/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 840.213 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.072.391 | 766 | 29/07/2019 | dp 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103- 1104-1105-1106-1107-1108-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134- 1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148- 1149-1152-1155-1156-1157, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 de educación | 14.072.391 |
Tabla 94 (página 105 · 16 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 31/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.000.309 | 771 | 31/07/2019 | dp 1193-1204-1194-1192-1192-1195, cancela honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 y honorarios de educación | 3.000.309 |
| 31/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.442.477 | 771 | 31/07/2019 | dp 1193-1204-1194-1192-1192-1195, cancela honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 y honorarios de educación | 1.442.477 |
| 31/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.062.703 | 771 | 31/07/2019 | dp 1193-1204-1194-1192-1192-1195, cancela honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 y honorarios de educación | 4.062.703 |
| 06/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 06/08/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 06/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 06/08/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 08/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 389.331 | 800 | 08/08/2019 | dp 1266-1274-1273-1275-1276-1265, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 | 389.331 |
| 08/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 605.586 | 800 | 08/08/2019 | dp 1266-1274-1273-1275-1276-1265, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 | 605.586 |
| 12/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 25.092 | 808 | 12/08/2019 | dp 1281-1280-1278-1284-1277-1279, cancelas planillas suplementaria y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 de educación | 25.092 |
| 13/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.411.796 | 836 | 13/08/2019 | dp 1304-1305, cancela suplementaria, correspondiente al mes de julio 2019 y pago de finiquito a nombre de de educación | 1.411.796 |
| 23/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 85.665 | 869 | 23/08/2019 | dp 1372-1373, cancela finiquitos a nombre de y , de educación | 85.665 |
| 23/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 893.200 | 869 | 23/08/2019 | dp 1372-1373, cancela finiquitos a nombre de y s, de educación | 893.200 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 114.574 | 447 | 29/08/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 114.574 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 859.309 | 38 | 29/08/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 859.309 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 305.900 | 884 | 29/08/2019 | dp 1366-1367-1394-1397-1410-1424-1425-1431-1433-1434-1435-1437-1438- 1446-1448-1449-1477-1427-1428-1414-1415-1416-1417-1429-1439-1450-1451- 1452-1453-1454-1455-1456-1457-1422-1430-1440-1442-1443-1393-1395-1398- 1399-1400-1418-1419-1420-1421-1423-1426-1432-1436-1441-1444-1445-1447- 1396, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de agosto 2019 de educación | 305.900 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 74.623.770 | 884 | 29/08/2019 | dp 1366-1367-1394-1397-1410-1424-1425-1431-1433-1434-1435-1437-1438- 1446-1448-1449-1477-1427-1428-1414-1415-1416-1417-1429-1439-1450-1451- | 74.623.770 |
Tabla 95 (página 106 · 10 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 1452-1453-1454-1455-1456-1457-1422-1430-1440-1442-1443-1393-1395-1398- 1399-1400-1418-1419-1420-1421-1423-1426-1432-1436-1441-1444-1445-1447- 1396, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de agosto 2019 de educación | ||||||
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.145.745 | 84 | 29/08/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 1.145.745 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.153.983 | 884 | 29/08/2019 | dp 1366-1367-1394-1397-1410-1424-1425-1431-1433-1434-1435-1437-1438- 1446-1448-1449-1477-1427-1428-1414-1415-1416-1417-1429-1439-1450-1451- 1452-1453-1454-1455-1456-1457-1422-1430-1440-1442-1443-1393-1395-1398- 1399-1400-1418-1419-1420-1421-1423-1426-1432-1436-1441-1444-1445-1447- 1396, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de agosto 2019 de educación | 14.153.983 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 840.213 | 447 | 29/08/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 840.213 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.642.500 | 447 | 29/08/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 1.642.500 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 213.336 | 884 | 29/08/2019 | dp 1366-1367-1394-1397-1410-1424-1425-1431-1433-1434-1435-1437-1438- 1446-1448-1449-1477-1427-1428-1414-1415-1416-1417-1429-1439-1450-1451- 1452-1453-1454-1455-1456-1457-1422-1430-1440-1442-1443-1393-1395-1398- 1399-1400-1418-1419-1420-1421-1423-1426-1432-1436-1441-1444-1445-1447- 1396, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de agosto 2019 de educación | 213.336 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 23.884.481 | 884 | 29/08/2019 | dp 1366-1367-1394-1397-1410-1424-1425-1431-1433-1434-1435-1437-1438- 1446-1448-1449-1477-1427-1428-1414-1415-1416-1417-1429-1439-1450-1451- 1452-1453-1454-1455-1456-1457-1422-1430-1440-1442-1443-1393-1395-1398- 1399-1400-1418-1419-1420-1421-1423-1426-1432-1436-1441-1444-1445-1447- 1396, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de agosto 2019 de educación | 23.884.481 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 810.000 | 254 | 29/08/2019 | dp 526, pago de honorarios sep, correspondiente al mes de marzo 2019 | 810.000 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 191.105 | 884 | 29/08/2019 | dp 1366-1367-1394-1397-1410-1424-1425-1431-1433-1434-1435-1437-1438- 1446-1448-1449-1477-1427-1428-1414-1415-1416-1417-1429-1439-1450-1451- 1452-1453-1454-1455-1456-1457-1422-1430-1440-1442-1443-1393-1395-1398- 1399-1400-1418-1419-1420-1421-1423-1426-1432-1436-1441-1444-1445-1447- 1396, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de agosto 2019 de educación | 191.105 |
Tabla 96 (página 107 · 11 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 506.666 | 884 | 29/08/2019 | dp 1366-1367-1394-1397-1410-1424-1425-1431-1433-1434-1435-1437-1438- 1446-1448-1449-1477-1427-1428-1414-1415-1416-1417-1429-1439-1450-1451- 1452-1453-1454-1455-1456-1457-1422-1430-1440-1442-1443-1393-1395-1398- 1399-1400-1418-1419-1420-1421-1423-1426-1432-1436-1441-1444-1445-1447- 1396, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de agosto 2019 de educación | 506.666 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 39.572.533 | 884 | 29/08/2019 | dp 1366-1367-1394-1397-1410-1424-1425-1431-1433-1434-1435-1437-1438- 1446-1448-1449-1477-1427-1428-1414-1415-1416-1417-1429-1439-1450-1451- 1452-1453-1454-1455-1456-1457-1422-1430-1440-1442-1443-1393-1395-1398- 1399-1400-1418-1419-1420-1421-1423-1426-1432-1436-1441-1444-1445-1447- 1396, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de agosto 2019 de educación | 39.572.533 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 605.586 | 800 | 29/08/2019 | dp 1266-1274-1273-1275-1276-1265, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 | 605.586 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 907.048 | 84 | 29/08/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 907.048 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 29/08/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 401.009 | 651 | 29/08/2019 | dp 955-949-952-954-948-950-951-953, cancela honorarios mes de abril, mayo y junio 2019 de educación | 401.009 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 74.750 | 884 | 29/08/2019 | dp 1366-1367-1394-1397-1410-1424-1425-1431-1433-1434-1435-1437-1438- 1446-1448-1449-1477-1427-1428-1414-1415-1416-1417-1429-1439-1450-1451- 1452-1453-1454-1455-1456-1457-1422-1430-1440-1442-1443-1393-1395-1398- 1399-1400-1418-1419-1420-1421-1423-1426-1432-1436-1441-1444-1445-1447- 1396, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de agosto 2019 de educación | 74.750 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.732.453 | 884 | 29/08/2019 | dp 1366-1367-1394-1397-1410-1424-1425-1431-1433-1434-1435-1437-1438- 1446-1448-1449-1477-1427-1428-1414-1415-1416-1417-1429-1439-1450-1451- 1452-1453-1454-1455-1456-1457-1422-1430-1440-1442-1443-1393-1395-1398- 1399-1400-1418-1419-1420-1421-1423-1426-1432-1436-1441-1444-1445-1447- 1396, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de agosto 2019 de educación | 1.732.453 |
| 09/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 171.861 | 447 | 09/09/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 171.861 |
| 16/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 199.817 | 1008 | 16/09/2019 | dp 1603-1604-1607-1606 pago de finiquitos | 199.817 |
Tabla 97 (página 108 · 12 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 24/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 24/09/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 39.412.202 | 1028 | 27/09/2019 | dp 1642-1668-1670-1671-1673-1674-1675-1687-1691-1695-1696-1698-1641- 1645-1651-1669-1672-1677-1681-1683-1684-1686-1690-1697-1652-1685-1688- 1676-1678-1680-1689-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663- 1664-1665-1666-1667. | 39.412.202 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 27/09/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.984.968 | 1028 | 27/09/2019 | dp 1642-1668-1670-1671-1673-1674-1675-1687-1691-1695-1696-1698-1641- 1645-1651-1669-1672-1677-1681-1683-1684-1686-1690-1697-1652-1685-1688- 1676-1678-1680-1689-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663- 1664-1665-1666-1667. | 1.984.968 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 859.309 | 38 | 27/09/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 859.309 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 171.861 | 447 | 27/09/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 171.861 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.154.620 | 1028 | 27/09/2019 | dp 1642-1668-1670-1671-1673-1674-1675-1687-1691-1695-1696-1698-1641- 1645-1651-1669-1672-1677-1681-1683-1684-1686-1690-1697-1652-1685-1688- 1676-1678-1680-1689-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663- 1664-1665-1666-1667. | 14.154.620 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 114.574 | 447 | 27/09/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 114.574 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.736.125 | 1028 | 27/09/2019 | dp 1642-1668-1670-1671-1673-1674-1675-1687-1691-1695-1696-1698-1641- 1645-1651-1669-1672-1677-1681-1683-1684-1686-1690-1697-1652-1685-1688- 1676-1678-1680-1689-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663- 1664-1665-1666-1667. | 1.736.125 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.098.079 | 1028 | 27/09/2019 | dp 1642-1668-1670-1671-1673-1674-1675-1687-1691-1695-1696-1698-1641- 1645-1651-1669-1672-1677-1681-1683-1684-1686-1690-1697-1652-1685-1688- 1676-1678-1680-1689-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663- 1664-1665-1666-1667. | 2.098.079 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 83.903 | 1028 | 27/09/2019 | dp 1642-1668-1670-1671-1673-1674-1675-1687-1691-1695-1696-1698-1641- 1645-1651-1669-1672-1677-1681-1683-1684-1686-1690-1697-1652-1685-1688- | 83.903 |
Tabla 98 (página 109 · 14 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 1676-1678-1680-1689-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663- 1664-1665-1666-1667. | ||||||
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 810.000 | 254 | 27/09/2019 | dp 526, pago de honorarios sep, correspondiente al mes de marzo 2019 | 810.000 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 80.137.823 | 1028 | 27/09/2019 | dp 1642-1668-1670-1671-1673-1674-1675-1687-1691-1695-1696-1698-1641- 1645-1651-1669-1672-1677-1681-1683-1684-1686-1690-1697-1652-1685-1688- 1676-1678-1680-1689-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663- 1664-1665-1666-1667. | 80.137.823 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 605.586 | 800 | 27/09/2019 | dp 1266-1274-1273-1275-1276-1265, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 | 605.586 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 22.647.060 | 1028 | 27/09/2019 | dp 1642-1668-1670-1671-1673-1674-1675-1687-1691-1695-1696-1698-1641- 1645-1651-1669-1672-1677-1681-1683-1684-1686-1690-1697-1652-1685-1688- 1676-1678-1680-1689-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663- 1664-1665-1666-1667. | 22.647.060 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 305.947 | 1028 | 27/09/2019 | dp 1642-1668-1670-1671-1673-1674-1675-1687-1691-1695-1696-1698-1641- 1645-1651-1669-1672-1677-1681-1683-1684-1686-1690-1697-1652-1685-1688- 1676-1678-1680-1689-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663- 1664-1665-1666-1667. | 305.947 |
| 30/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 840.213 | 447 | 30/09/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 840.213 |
| 30/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.642.500 | 447 | 30/09/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 1.642.500 |
| 30/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 460.627 | 1030 | 30/09/2019 | dp 1703-1711-1715-1716-1712-1717-1701-1718-1702-1713-1714, cancela honorarios correspondientes al mes de septiembre 2019 | 460.627 |
| 04/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 04/10/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 04/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 420.106 | 1065 | 04/10/2019 | dp 1736-1719, cancela honorarios, correspondientes al mes de septiembre 2019 | 420.106 |
| 10/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 10/10/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 11/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 899.999 | 1081 | 11/10/2019 | dp 1738-1764, cancela finiquito a nombre de y pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre 2019 | 899.999 |
Tabla 99 (página 110 · 12 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 17/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 167.653 | 1123 | 17/10/2019 | dp 1840, cancela finiquito correspondiente a de educación | 167.653 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 572.872 | 1139 | 29/10/2019 | dp 1864-1866-1870-1871-1872-1874-1891-1901-1904-1908-1909-1812-1913- 1914-1915-1865-1867-1868-1869-1873-1875-1879-1884-1890-1899-1903-1906- 1910-1877-1878-1881-1882-1883-1886-1888-1889-1892-1893-1894-1895-1896- 1897-1880-1887-1898-1900-1885-1902-1905-1907-1911-1916, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de octubre 2019 | 572.872 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 39.481.439 | 1139 | 29/10/2019 | dp 1864-1866-1870-1871-1872-1874-1891-1901-1904-1908-1909-1812-1913- 1914-1915-1865-1867-1868-1869-1873-1875-1879-1884-1890-1899-1903-1906- 1910-1877-1878-1881-1882-1883-1886-1888-1889-1892-1893-1894-1895-1896- 1897-1880-1887-1898-1900-1885-1902-1905-1907-1911-1916, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de octubre 2019 | 39.481.439 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.145.745 | 84 | 29/10/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 1.145.745 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 605.586 | 800 | 29/10/2019 | dp 1266-1274-1273-1275-1276-1265, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 | 605.586 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 23.052.551 | 1139 | 29/10/2019 | dp 1864-1866-1870-1871-1872-1874-1891-1901-1904-1908-1909-1812-1913- 1914-1915-1865-1867-1868-1869-1873-1875-1879-1884-1890-1899-1903-1906- 1910-1877-1878-1881-1882-1883-1886-1888-1889-1892-1893-1894-1895-1896- 1897-1880-1887-1898-1900-1885-1902-1905-1907-1911-1916, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de octubre 2019 | 23.052.551 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.642.500 | 447 | 29/10/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 1.642.500 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 229.148 | 1071 | 29/10/2019 | dp 1757-1755-1744-1745-1739-1743-1740-1746-1741-1754-1756-1742, cancela finiquito, planilla suplementaria mes de septiembre 2019 y honorarios correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre 2019 | 229.148 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 80.389.768 | 1139 | 29/10/2019 | dp 1864-1866-1870-1871-1872-1874-1891-1901-1904-1908-1909-1812-1913- 1914-1915-1865-1867-1868-1869-1873-1875-1879-1884-1890-1899-1903-1906- 1910-1877-1878-1881-1882-1883-1886-1888-1889-1892-1893-1894-1895-1896- 1897-1880-1887-1898-1900-1885-1902-1905-1907-1911-1916, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de octubre 2019 | 80.389.768 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 27.226.557 | 1139 | 29/10/2019 | dp 1864-1866-1870-1871-1872-1874-1891-1901-1904-1908-1909-1812-1913- 1914-1915-1865-1867-1868-1869-1873-1875-1879-1884-1890-1899-1903-1906- 1910-1877-1878-1881-1882-1883-1886-1888-1889-1892-1893-1894-1895-1896- 1897-1880-1887-1898-1900-1885-1902-1905-1907-1911-1916, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de octubre 2019 | 27.226.557 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 810.000 | 254 | 29/10/2019 | dp 526, pago de honorarios sep, correspondiente al mes de marzo 2019 | 810.000 |
Tabla 100 (página 111 · 12 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.777.016 | 1139 | 29/10/2019 | dp 1864-1866-1870-1871-1872-1874-1891-1901-1904-1908-1909-1812-1913- 1914-1915-1865-1867-1868-1869-1873-1875-1879-1884-1890-1899-1903-1906- 1910-1877-1878-1881-1882-1883-1886-1888-1889-1892-1893-1894-1895-1896- 1897-1880-1887-1898-1900-1885-1902-1905-1907-1911-1916, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de octubre 2019 | 2.777.016 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 907.048 | 84 | 29/10/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 907.048 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 315.509 | 1139 | 29/10/2019 | dp 1864-1866-1870-1871-1872-1874-1891-1901-1904-1908-1909-1812-1913- 1914-1915-1865-1867-1868-1869-1873-1875-1879-1884-1890-1899-1903-1906- 1910-1877-1878-1881-1882-1883-1886-1888-1889-1892-1893-1894-1895-1896- 1897-1880-1887-1898-1900-1885-1902-1905-1907-1911-1916, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de octubre 2019 | 315.509 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 859.309 | 38 | 29/10/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 859.309 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.155.258 | 1139 | 29/10/2019 | dp 1864-1866-1870-1871-1872-1874-1891-1901-1904-1908-1909-1812-1913- 1914-1915-1865-1867-1868-1869-1873-1875-1879-1884-1890-1899-1903-1906- 1910-1877-1878-1881-1882-1883-1886-1888-1889-1892-1893-1894-1895-1896- 1897-1880-1887-1898-1900-1885-1902-1905-1907-1911-1916, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de octubre 2019 | 14.155.258 |
| 08/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 08/11/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 08/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 133.888 | 1169 | 08/11/2019 | dp 1957-1955-1952-1950-1949-1954-1956-1953-1947, cancela suplementaria y honorarios del mes de octubre 2019 y cancela finiquito a nombre de de educación | 133.888 |
| 08/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 299.696 | 1169 | 08/11/2019 | dp 1957-1955-1952-1950-1949-1954-1956-1953-1947, cancela suplementaria y honorarios del mes de octubre 2019 y cancela finiquito a nombre de s de educación | 299.696 |
| 11/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 51.903 | 1198 | 11/11/2019 | dp 1958, cancela suplementaria, correspondiente a sueldos del mes de octubre 2019 | 51.903 |
| 13/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 13/11/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 21/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 21/11/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
Tabla 101 (página 112 · 11 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 21/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 299.802 | 1245 | 21/11/2019 | dp 1978 -1979, cancela finiquitos a nombre de y , de educación | 299.802 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.145.745 | 84 | 28/11/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 1.145.745 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 80.404.455 | 1248 | 28/11/2019 | dp 2001-2003-2004-2007-2010-2012-2013-2016-2021-2024-2104-2111-2113- 2126-2002-2006-2009-2011-2014-2015-2017-2018-2019-2020-2101-2102-2103- 2114-2117-2005-2008-2112-2125-2022-2023-2105-2127-2128-2093-2094-2095- 2096-2097-2098-2099-2100-2106-2107-2108-2109-2110-2124, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de noviembre 2019, pago de tutela laboral de | 80.404.455 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.777.016 | 1139 | 28/11/2019 | dp 1864-1866-1870-1871-1872-1874-1891-1901-1904-1908-1909-1812-1913- 1914-1915-1865-1867-1868-1869-1873-1875-1879-1884-1890-1899-1903-1906- 1910-1877-1878-1881-1882-1883-1886-1888-1889-1892-1893-1894-1895-1896- 1897-1880-1887-1898-1900-1885-1902-1905-1907-1911-1916, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de octubre 2019 | 2.777.016 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 229.148 | 1071 | 28/11/2019 | dp 1757-1755-1744-1745-1739-1743-1740-1746-1741-1754-1756-1742, cancela finiquito, planilla suplementaria mes de septiembre 2019 y honorarios correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre 2019 | 229.148 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 572.872 | 1139 | 28/11/2019 | dp 1864-1866-1870-1871-1872-1874-1891-1901-1904-1908-1909-1812-1913- 1914-1915-1865-1867-1868-1869-1873-1875-1879-1884-1890-1899-1903-1906- 1910-1877-1878-1881-1882-1883-1886-1888-1889-1892-1893-1894-1895-1896- 1897-1880-1887-1898-1900-1885-1902-1905-1907-1911-1916, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de octubre 2019 | 572.872 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 306.166 | 1248 | 28/11/2019 | dp 2001-2003-2004-2007-2010-2012-2013-2016-2021-2024-2104-2111-2113- 2126-2002-2006-2009-2011-2014-2015-2017-2018-2019-2020-2101-2102-2103- 2114-2117-2005-2008-2112-2125-2022-2023-2105-2127-2128-2093-2094-2095- 2096-2097-2098-2099-2100-2106-2107-2108-2109-2110-2124, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de noviembre 2019, pago de tutela laboral de | 306.166 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 39.985.903 | 1248 | 28/11/2019 | dp 2001-2003-2004-2007-2010-2012-2013-2016-2021-2024-2104-2111-2113- 2126-2002-2006-2009-2011-2014-2015-2017-2018-2019-2020-2101-2102-2103- 2114-2117-2005-2008-2112-2125-2022-2023-2105-2127-2128-2093-2094-2095- 2096-2097-2098-2099-2100-2106-2107-2108-2109-2110-2124, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de noviembre 2019, pago de tutela laboral de | 39.985.903 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 859.309 | 38 | 28/11/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 859.309 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.155.258 | 1139 | 28/11/2019 | dp 1864-1866-1870-1871-1872-1874-1891-1901-1904-1908-1909-1812-1913- 1914-1915-1865-1867-1868-1869-1873-1875-1879-1884-1890-1899-1903-1906- | 14.155.258 |
Tabla 102 (página 113 · 13 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 1910-1877-1878-1881-1882-1883-1886-1888-1889-1892-1893-1894-1895-1896- 1897-1880-1887-1898-1900-1885-1902-1905-1907-1911-1916, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de octubre 2019 | ||||||
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 23.110.775 | 1248 | 28/11/2019 | dp 2001-2003-2004-2007-2010-2012-2013-2016-2021-2024-2104-2111-2113- 2126-2002-2006-2009-2011-2014-2015-2017-2018-2019-2020-2101-2102-2103- 2114-2117-2005-2008-2112-2125-2022-2023-2105-2127-2128-2093-2094-2095- 2096-2097-2098-2099-2100-2106-2107-2108-2109-2110-2124, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de noviembre 2019, pago de tutela laboral de | 23.110.775 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.642.500 | 447 | 28/11/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 1.642.500 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 907.048 | 84 | 28/11/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 907.048 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 28/11/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 605.586 | 800 | 28/11/2019 | dp 1266-1274-1273-1275-1276-1265, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 | 605.586 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 810.000 | 254 | 28/11/2019 | dp 526, pago de honorarios sep, correspondiente al mes de marzo 2019 | 810.000 |
| 29/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 171.861 | 447 | 29/11/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 171.861 |
| 09/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 36.009 | 1310 | 09/12/2019 | dp 2176-2180-2179-2181-2178-2177, pago planillo suplementaria, correspondiente al mes de noviembre 2019 de educación | 36.009 |
| 13/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 13/12/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 23/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.229.396 | 1413 | 23/12/2019 | dp 2294, pago de finiquito a nombre de de educación | 2.229.396 |
| 23/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 305.866 | 1421 | 23/12/2019 | dp 2255-2257-2259-2260-2264-2265-2267-2268-2270-2271-2274-2281-2295- 2299-2258-2263-2275-2276-2277-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290- 2291-2292-2293-2278-2279-2256-2261-2269-2272-2273-2280-2282-2296-2298- 2254-2262, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de 12/2019 | 305.866 |
Tabla 103 (página 114 · 12 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 23/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 572.872 | 1139 | 23/12/2019 | dp 1864-1866-1870-1871-1872-1874-1891-1901-1904-1908-1909-1812-1913- 1914-1915-1865-1867-1868-1869-1873-1875-1879-1884-1890-1899-1903-1906- 1910-1877-1878-1881-1882-1883-1886-1888-1889-1892-1893-1894-1895-1896- 1897-1880-1887-1898-1900-1885-1902-1905-1907-1911-1916, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de octubre 2019 | 572.872 |
| 23/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 810.000 | 254 | 23/12/2019 | dp 526, pago de honorarios sep, correspondiente al mes de marzo 2019 | 810.000 |
| 23/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 40.348.385 | 1421 | 23/12/2019 | dp 2255-2257-2259-2260-2264-2265-2267-2268-2270-2271-2274-2281-2295- 2299-2258-2263-2275-2276-2277-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290- 2291-2292-2293-2278-2279-2256-2261-2269-2272-2273-2280-2282-2296-2298- 2254-2262, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de 12/2019 | 40.348.385 |
| 23/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.966.313 | 1421 | 23/12/2019 | dp 2255-2257-2259-2260-2264-2265-2267-2268-2270-2271-2274-2281-2295- 2299-2258-2263-2275-2276-2277-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290- 2291-2292-2293-2278-2279-2256-2261-2269-2272-2273-2280-2282-2296-2298- 2254-2262, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de 12/2019 | 1.966.313 |
| 23/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 80.400.542 | 1421 | 23/12/2019 | dp 2255-2257-2259-2260-2264-2265-2267-2268-2270-2271-2274-2281-2295- 2299-2258-2263-2275-2276-2277-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290- 2291-2292-2293-2278-2279-2256-2261-2269-2272-2273-2280-2282-2296-2298- 2254-2262, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de 12/2019 | 80.400.542 |
| 23/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 605.586 | 800 | 23/12/2019 | dp 1266-1274-1273-1275-1276-1265, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de julio 2019 | 605.586 |
| 23/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 22.727.579 | 1421 | 23/12/2019 | dp 2255-2257-2259-2260-2264-2265-2267-2268-2270-2271-2274-2281-2295- 2299-2258-2263-2275-2276-2277-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290- 2291-2292-2293-2278-2279-2256-2261-2269-2272-2273-2280-2282-2296-2298- 2254-2262, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de 12/2019 | 22.727.579 |
| 23/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.157.819 | 1421 | 23/12/2019 | dp 2255-2257-2259-2260-2264-2265-2267-2268-2270-2271-2274-2281-2295- 2299-2258-2263-2275-2276-2277-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290- 2291-2292-2293-2278-2279-2256-2261-2269-2272-2273-2280-2282-2296-2298- 2254-2262, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de 12/2019 | 14.157.819 |
| 23/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.731.158 | 1421 | 23/12/2019 | dp 2255-2257-2259-2260-2264-2265-2267-2268-2270-2271-2274-2281-2295- 2299-2258-2263-2275-2276-2277-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290- 2291-2292-2293-2278-2279-2256-2261-2269-2272-2273-2280-2282-2296-2298- 2254-2262, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de 12/2019 | 1.731.158 |
| 24/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.642.500 | 447 | 24/12/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 1.642.500 |
| 24/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 24/12/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
Tabla 104 (página 115 · 15 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 24/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 24/12/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 26/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.145.745 | 84 | 26/12/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 1.145.745 |
| 26/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 810.703 | 1435 | 26/12/2019 | dp 2303-2321-2323-2322-2320-2319-2304-2326, pago de honorarios, correspondientes a los meses de julio y agosto, noviembre y diciembre 2019 de educación | 810.703 |
| 26/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 907.048 | 84 | 26/12/2019 | dp 329-333-335-336-338-359-360-361-330-331-332-339-341-355-357-337-340- 358-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-356, pago de sueldos, correspondientes al mes de febrero 2019, dem | 907.048 |
| 26/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 859.309 | 38 | 26/12/2019 | dp 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219- 220-221-222-223-224-225-226-227-230-231-242, cancela sueldos y honorarios mes de enero 2019, educación | 859.309 |
| 26/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 447 | 26/12/2019 | dp 736-751-776-738-742-745-747-749-752-753-754-755-762-768-790-791-739- 741-743-744-746-748-750-756-758-765-766-787-788-789-763-764-769-778-786- 767-770-771-772-773-774-775-777-779-780-781-782-783-784, cancela sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2019, de educación | 57.287 |
| 02/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 171.861 | 2 | 02/01/2020 | dp 2348-2343-2344-2345-2346-2342-2340-2337-2338-2339-2341-2336, pago de aguinaldo de navidad y bono especial del mes de diciembre 2019, dp 2308, pago de honorarios correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2019 | 171.861 |
| 02/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 4 | 02/01/2020 | dp 2359-2357-2358, pago de honorarios, correspondientes al mes de diciembre 2019 | 57.287 |
| 03/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 114.574 | 5 | 03/01/2020 | dp 2360-2361-2363-2364, pago de sueldos y honorarios del mes de diciembre 2019, dp 2362, pago de honorarios, correspondientes a los meses de octubre y noviembre 2019 | 114.574 |
| 09/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 36.013 | 12 | 09/01/2020 | dp 3-8-4-5-7-2-6, pago suplementaria y honorarios, correspondientes al mes de diciembre 2019, dp 10, pago retiro docente ley 20822 a sra. y sra. de educación | 36.013 |
| 09/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 57.287 | 4 | 09/01/2020 | dp 2359-2357-2358, pago de honorarios, correspondientes al mes de diciembre 2019 | 57.287 |
| 13/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 149.090 | 22 | 13/01/2020 | dp 24-23, pago de planilla suplementaria, correspondiente a sueldos del mes de diciembre 2019, educación | 149.090 |
| 14/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 56.809 | 46 | 14/01/2020 | dp 25-27-34-26, pago de honorarios, correspondientes al mes de diciembre 2019 de educación | 56.809 |
| 16/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 144.508 | 49 | 16/01/2020 | dp 35-12-11-36, pago de finiquitos de educación | 144.508 |
Tabla 105 (página 116 · 16 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 21/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 56.809 | 46 | 21/01/2020 | dp 25-27-34-26, pago de honorarios, correspondientes al mes de diciembre 2019 de educación | 56.809 |
| 27/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 54.644 | 79 | 27/01/2020 | dp 83-84, pago de honorarios, correspondientes a los meses de diciembre 2019 y enero 2020 de educación | 54.644 |
| 29/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.380.307 | 91 | 29/01/2020 | dp 90-89-91, pago de honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 2.380.307 |
| 29/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.071.000 | 91 | 29/01/2020 | dp 90-89-91, pago de honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 1.071.000 |
| 30/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.468.273 | 97 | 30/01/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 1.468.273 |
| 30/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.494.712 | 97 | 30/01/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 3.494.712 |
| 30/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.095.833 | 97 | 30/01/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 1.095.833 |
| 30/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 84.188.234 | 97 | 30/01/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 84.188.234 |
| 30/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 44.048.380 | 97 | 30/01/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 44.048.380 |
| 30/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 411.400 | 97 | 30/01/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 411.400 |
| 30/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.136.039 | 97 | 30/01/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 1.136.039 |
| 30/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.136.197 | 97 | 30/01/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 1.136.197 |
| 30/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 28.314.377 | 97 | 30/01/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 28.314.377 |
| 30/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.781.024 | 97 | 30/01/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 1.781.024 |
| 30/01/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 899.489 | 97 | 30/01/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 899.489 |
Tabla 106 (página 117 · 16 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 26/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 600.000 | 219 | 26/02/2020 | dp 189 - 188 honorarios febrero | 600.000 |
| 26/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.136.197 | 97 | 26/02/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 1.136.197 |
| 27/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 535.500 | 233 | 27/02/2020 | dp 198 203 204 197 196 195 194 193 191 190 205 182 192 185 186 183 184 206 sueldos febrero | 535.500 |
| 27/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 8.645.316 | 233 | 27/02/2020 | dp 198 203 204 197 196 195 194 193 191 190 205 182 192 185 186 183 184 206 sueldos febrero | 8.645.316 |
| 27/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 27.264.587 | 240 | 27/02/2020 | dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215-219-220-208-200-201- 216-211 sueldos y honorarios, más regularizaciones por modificación dp y error digitación feb 2020 | 27.264.587 |
| 27/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 81.734.042 | 240 | 27/02/2020 | dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215-219-220-208-200-201- 216-211 sueldos y honorarios, más regularizaciones por modificación dp y error digitación feb 2020 | 81.734.042 |
| 27/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.784.735 | 240 | 27/02/2020 | dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215-219-220-208-200-201- 216-211 sueldos y honorarios, más regularizaciones por modificación dp y error digitación feb 2020 | 1.784.735 |
| 27/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 42.883.981 | 240 | 27/02/2020 | dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215-219-220-208-200-201- 216-211 sueldos y honorarios, más regularizaciones por modificación dp y error digitación feb 2020 | 42.883.981 |
| 27/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.380.307 | 91 | 27/02/2020 | dp 90-89-91, pago de honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 2.380.307 |
| 27/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.468.273 | 97 | 27/02/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 1.468.273 |
| 27/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 600.539 | 240 | 27/02/2020 | dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215-219-220-208-200-201- 216-211 sueldos y honorarios, más regularizaciones por modificación dp y error digitación feb 2020 | 600.539 |
| 27/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 495.833 | 240 | 27/02/2020 | dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215-219-220-208-200-201- 216-211 sueldos y honorarios, más regularizaciones por modificación dp y error digitación feb 2020 | 495.833 |
| 27/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 314.336 | 240 | 27/02/2020 | dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215-219-220-208-200-201- 216-211 sueldos y honorarios, más regularizaciones por modificación dp y error digitación feb 2020 | 314.336 |
| 27/02/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 899.489 | 97 | 27/02/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 899.489 |
| 02/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.050.041 | 235 | 02/03/2020 | dp 224-225, pago de finiquitos | 1.050.041 |
Tabla 107 (página 118 · 13 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 02/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 6.498 | 235 | 02/03/2020 | dp 224-225, pago de finiquitos | 6.498 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 142.648 | 392 | 27/03/2020 | dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279- 280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297- 298-299-303-304-307-308-309-310-311, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 142.648 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 600.000 | 219 | 27/03/2020 | dp 189 - 188 honorarios febrero | 600.000 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 132.061.440 | 392 | 27/03/2020 | dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279- 280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297- 298-299-303-304-307-308-309-310-311, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 132.061.440 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 899.489 | 97 | 27/03/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 899.489 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 28.843.830 | 392 | 27/03/2020 | dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279- 280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297- 298-299-303-304-307-308-309-310-311, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 28.843.830 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 26.277.404 | 392 | 27/03/2020 | dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279- 280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297- 298-299-303-304-307-308-309-310-311, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 26.277.404 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.546.556 | 392 | 27/03/2020 | dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279- 280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297- 298-299-303-304-307-308-309-310-311, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 1.546.556 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 8.164.361 | 392 | 27/03/2020 | dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279- 280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297- 298-299-303-304-307-308-309-310-311, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 8.164.361 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 897.344 | 392 | 27/03/2020 | dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279- 280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297- 298-299-303-304-307-308-309-310-311, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 897.344 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.380.307 | 91 | 27/03/2020 | dp 90-89-91, pago de honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 2.380.307 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 74.286.278 | 392 | 27/03/2020 | dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279- 280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297- 298-299-303-304-307-308-309-310-311, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 74.286.278 |
Tabla 108 (página 119 · 19 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.136.197 | 97 | 27/03/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 1.136.197 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 600.539 | 240 | 27/03/2020 | dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215-219-220-208-200-201- 216-211 sueldos y honorarios, más regularizaciones por modificación dp y error digitación feb 2020 | 600.539 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 495.833 | 240 | 27/03/2020 | dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215-219-220-208-200-201- 216-211 sueldos y honorarios, más regularizaciones por modificación dp y error digitación feb 2020 | 495.833 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.468.273 | 97 | 27/03/2020 | dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107- 108-109-110-114-120-121-125-92-93-95-113-115-116-122-123-128, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 1.468.273 |
| 06/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 326.671 | 430 | 06/04/2020 | dp 335-336-337-338-339-340-341-323-324-325-326-334-333-321-332-322 pago de asignaciones y finiquitos | 326.671 |
| 06/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.183.826 | 430 | 06/04/2020 | dp 335-336-337-338-339-340-341-323-324-325-326-334-333-321-332-322 pago de asignaciones y finiquitos | 3.183.826 |
| 06/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 7.554.456 | 430 | 06/04/2020 | dp 335-336-337-338-339-340-341-323-324-325-326-334-333-321-332-322 pago de asignaciones y finiquitos | 7.554.456 |
| 09/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.626.726 | 435 | 09/04/2020 | dp 354-357-361-355-360-356-362 pago de planillas suplementarias | 1.626.726 |
| 09/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 249.244 | 435 | 09/04/2020 | dp 354-357-361-355-360-356-362 pago de planillas suplementarias | 249.244 |
| 13/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 58.676 | 443 | 13/04/2020 | dp 358-351-353, pago de sueldos correspondientes al mes de marzo 2020 y pago de finiquitos | 58.676 |
| 13/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.897.497 | 443 | 13/04/2020 | dp 358-351-353, pago de sueldos correspondientes al mes de marzo 2020 y pago de finiquitos | 2.897.497 |
| 15/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.715.787 | 445 | 15/04/2020 | dp 363-364-365-367-368-369, pago de finiquitos de educación | 1.715.787 |
| 15/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 490.988 | 445 | 15/04/2020 | dp 363-364-365-367-368-369, pago de finiquitos de educación | 490.988 |
| 15/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 5.067.651 | 445 | 15/04/2020 | dp 363-364-365-367-368-369, pago de finiquitos de educación | 5.067.651 |
| 15/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.517.771 | 445 | 15/04/2020 | dp 363-364-365-367-368-369, pago de finiquitos de educación | 3.517.771 |
| 15/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 116.912 | 445 | 15/04/2020 | dp 363-364-365-367-368-369, pago de finiquitos de educación | 116.912 |
| 15/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 633.500 | 445 | 15/04/2020 | dp 363-364-365-367-368-369, pago de finiquitos de educación | 633.500 |
| 29/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 542.791 | 482 | 29/04/2020 | dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393- 394-395-396-397-398-399-400-401-402-405-406-407-408-409-410-411-412, | 542.791 |
Tabla 109 (página 120 · 15 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | ||||||
| 29/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 73.301.599 | 482 | 29/04/2020 | dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393- 394-395-396-397-398-399-400-401-402-405-406-407-408-409-410-411-412, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 73.301.599 |
| 29/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 7.943.027 | 482 | 29/04/2020 | dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393- 394-395-396-397-398-399-400-401-402-405-406-407-408-409-410-411-412, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 7.943.027 |
| 29/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.728.751 | 482 | 29/04/2020 | dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393- 394-395-396-397-398-399-400-401-402-405-406-407-408-409-410-411-412, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 1.728.751 |
| 29/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 36.722.603 | 482 | 29/04/2020 | dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393- 394-395-396-397-398-399-400-401-402-405-406-407-408-409-410-411-412, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 36.722.603 |
| 29/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 7.580.638 | 482 | 29/04/2020 | dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393- 394-395-396-397-398-399-400-401-402-405-406-407-408-409-410-411-412, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 7.580.638 |
| 29/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 26.650.255 | 482 | 29/04/2020 | dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393- 394-395-396-397-398-399-400-401-402-405-406-407-408-409-410-411-412, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 26.650.255 |
| 05/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 104.426 | 503 | 05/05/2020 | dp 403-404, pago de finiquitos, correspondientes a funcionarias de educación | 104.426 |
| 05/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 6.186.449 | 503 | 05/05/2020 | dp 403-404, pago de finiquitos, correspondientes a funcionarias de educación | 6.186.449 |
| 08/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 124.657 | 556 | 08/05/2020 | dp 439-436-437-438-440, pago de planillas suplementarias y honorarios del mes de abril 2020 | 124.657 |
| 08/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 133.850 | 557 | 08/05/2020 | dp 429-427-428, pago de finiquitos | 133.850 |
| 22/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 273.357 | 638 | 22/05/2020 | dp 451-452, pago de finiquitos | 273.357 |
| 25/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 12.592.390 | 674 | 25/05/2020 | dp 459 y 460 de finiquitos | 12.592.390 |
| 28/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 411.541 | 703 | 28/05/2020 | dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466-467-468-469-470-471- 474-481-483-485-486-495-500-480-482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, | 411.541 |
Tabla 110 (página 121 · 14 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | ||||||
| 28/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 73.071.312 | 703 | 28/05/2020 | dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466-467-468-469-470-471- 474-481-483-485-486-495-500-480-482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | 73.071.312 |
| 28/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 7.580.638 | 482 | 28/05/2020 | dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393- 394-395-396-397-398-399-400-401-402-405-406-407-408-409-410-411-412, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 7.580.638 |
| 28/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.371.737 | 703 | 28/05/2020 | dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466-467-468-469-470-471- 474-481-483-485-486-495-500-480-482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | 4.371.737 |
| 28/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 24.159.224 | 703 | 28/05/2020 | dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466-467-468-469-470-471- 474-481-483-485-486-495-500-480-482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | 24.159.224 |
| 28/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.546.712 | 703 | 28/05/2020 | dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466-467-468-469-470-471- 474-481-483-485-486-495-500-480-482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | 1.546.712 |
| 28/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 34.124.969 | 703 | 28/05/2020 | dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466-467-468-469-470-471- 474-481-483-485-486-495-500-480-482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | 34.124.969 |
| 03/06/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.064.497 | 729 | 03/06/2020 | dp 501, pago de finiquito a nombre de educación | 2.064.497 |
| 09/06/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 503.467 | 753 | 09/06/2020 | dp 515-512-511-514-513, pago de planillas suplementarias, correspondientes al mes de mayo 2020. dp 508 y 509, pago de finiquitos | 503.467 |
| 09/06/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 69.780 | 753 | 09/06/2020 | dp 515-512-511-514-513, pago de planillas suplementarias, correspondientes al mes de mayo 2020. dp 508 y 509, pago de finiquitos | 69.780 |
| 11/06/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 91.783 | 771 | 11/06/2020 | dp 516, pago de planilla suplementaria, correspondiente a sueldos del mes de mayo 2020 de educación | 91.783 |
| 24/06/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.794.737 | 821 | 24/06/2020 | dp 542-543-545-544, pago finiquitos de educación | 1.794.737 |
| 26/06/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.371.737 | 703 | 26/06/2020 | dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466-467-468-469-470-471- 474-481-483-485-486-495-500-480-482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | 4.371.737 |
Tabla 111 (página 122 · 13 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 26/06/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 34.166.020 | 835 | 26/06/2020 | dp 547-548-549-550-551-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565- 566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583, pago de sueldos y honoraros, correspondientes al mes de junio 2020 de educación | 34.166.020 |
| 26/06/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 73.068.572 | 835 | 26/06/2020 | dp 547-548-549-550-551-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565- 566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583, pago de sueldos y honoraros, correspondientes al mes de junio 2020 de educación | 73.068.572 |
| 26/06/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 7.580.638 | 482 | 26/06/2020 | dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393- 394-395-396-397-398-399-400-401-402-405-406-407-408-409-410-411-412, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 7.580.638 |
| 26/06/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.316.055 | 835 | 26/06/2020 | dp 547-548-549-550-551-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565- 566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583, pago de sueldos y honoraros, correspondientes al mes de junio 2020 de educación | 1.316.055 |
| 26/06/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 542.017 | 835 | 26/06/2020 | dp 547-548-549-550-551-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565- 566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583, pago de sueldos y honoraros, correspondientes al mes de junio 2020 de educación | 542.017 |
| 26/06/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 23.780.123 | 835 | 26/06/2020 | dp 547-548-549-550-551-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565- 566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583, pago de sueldos y honoraros, correspondientes al mes de junio 2020 de educación | 23.780.123 |
| 08/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 336.721 | 882 | 08/07/2020 | dp 593-594-592, pago planilla suplementaria, correspondiente al mes de junio 2020 de educación | 336.721 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 8.060 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 8.060 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 41.108 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 41.108 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 266.531 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 266.531 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 146.124 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 146.124 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.783.537 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 1.783.537 |
Tabla 112 (página 123 · 14 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 110.484 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 110.484 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 133.650 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 133.650 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 114.048 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 114.048 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 140.778 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 140.778 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 87.318 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 87.318 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 73.062 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 73.062 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 42.768 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 42.768 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.807.504 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 1.807.504 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 7.580.638 | 482 | 30/07/2020 | dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393- 394-395-396-397-398-399-400-401-402-405-406-407-408-409-410-411-412, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 7.580.638 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 23.945.906 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 23.945.906 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 16.038 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 16.038 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 35.036.312 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 35.036.312 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.860 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 4.860 |
Tabla 113 (página 124 · 16 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 110.484 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 110.484 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 160.380 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 160.380 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 137.214 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 137.214 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 96.228 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 96.228 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 383.255 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 383.255 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 935.204 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 935.204 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 19.602 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 19.602 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.425.533 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 4.425.533 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 75.089.290 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 75.089.290 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 75.087 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 75.087 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 92.664 | 1047 | 30/07/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 92.664 |
| 31/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 43.197 | 1048 | 31/07/2020 | dp 668-670-671-672-673-674-675-676 imposiciones retroactivas | 43.197 |
| 31/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 43.197 | 1048 | 31/07/2020 | dp 668-670-671-672-673-674-675-676 imposiciones retroactivas | 43.197 |
| 31/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 533.128 | 1048 | 31/07/2020 | dp 668-670-671-672-673-674-675-676 imposiciones retroactivas | 533.128 |
| 31/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 43.197 | 1048 | 31/07/2020 | dp 668-670-671-672-673-674-675-676 imposiciones retroactivas | 43.197 |
Tabla 114 (página 125 · 16 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 31/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 533.128 | 1048 | 31/07/2020 | dp 668-670-671-672-673-674-675-676 imposiciones retroactivas | 533.128 |
| 31/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 533.128 | 1048 | 31/07/2020 | dp 668-670-671-672-673-674-675-676 imposiciones retroactivas | 533.128 |
| 31/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 533.128 | 1048 | 31/07/2020 | dp 668-670-671-672-673-674-675-676 imposiciones retroactivas | 533.128 |
| 31/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 43.197 | 1048 | 31/07/2020 | dp 668-670-671-672-673-674-675-676 imposiciones retroactivas | 43.197 |
| 13/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 159.006 | 1158 | 13/08/2020 | dp 691-693-692 pago suplementarias | 159.006 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 41.108 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 41.108 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.425.534 | 1225 | 28/08/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 4.425.534 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 19.602 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 19.602 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 76.793.506 | 1225 | 28/08/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 76.793.506 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 42.768 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 42.768 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.586.647 | 1225 | 28/08/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 1.586.647 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.860 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 4.860 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 260.172 | 1225 | 28/08/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 260.172 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 279.005 | 1225 | 28/08/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 279.005 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 16.038 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 16.038 |
Tabla 115 (página 126 · 14 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 96.228 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 96.228 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 142.560 | 1225 | 28/08/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 142.560 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 8.060 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 8.060 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.813.276 | 1225 | 28/08/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 1.813.276 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 87.318 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 87.318 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 110.484 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 110.484 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 73.062 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 73.062 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 75.087 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 75.087 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 7.580.638 | 482 | 28/08/2020 | dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393- 394-395-396-397-398-399-400-401-402-405-406-407-408-409-410-411-412, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 7.580.638 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 217.404 | 1225 | 28/08/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 217.404 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 383.255 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 383.255 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 146.124 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 146.124 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 24.164.401 | 1225 | 28/08/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 24.164.401 |
Tabla 116 (página 127 · 15 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 35.417.722 | 1225 | 28/08/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 35.417.722 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 133.650 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 133.650 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 149.688 | 1225 | 28/08/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 149.688 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 110.484 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 110.484 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 78.408 | 1225 | 28/08/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 78.408 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.783.537 | 1047 | 28/08/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 1.783.537 |
| 04/09/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.004.781 | 1301 | 04/09/2020 | dp 760-761-762-763pago imposiciones retroactivas | 1.004.781 |
| 04/09/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.002.900 | 1301 | 04/09/2020 | dp 760-761-762-763pago imposiciones retroactivas | 1.002.900 |
| 04/09/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.002.597 | 1301 | 04/09/2020 | dp 760-761-762-763pago imposiciones retroactivas | 1.002.597 |
| 04/09/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.002.900 | 1301 | 04/09/2020 | dp 760-761-762-763pago imposiciones retroactivas | 1.002.900 |
| 09/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 158.298 | 1312 | 09/09/2020 | dp 779-780-781-782 pagos retroactivos | 158.298 |
| 09/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 158.298 | 1312 | 09/09/2020 | dp 779-780-781-782 pagos retroactivos | 158.298 |
| 09/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 158.298 | 1312 | 09/09/2020 | dp 779-780-781-782 pagos retroactivos | 158.298 |
| 09/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE | 158.298 | 1312 | 09/09/2020 | dp 779-780-781-782 pagos retroactivos | 158.298 |
Tabla 117 (página 128 · 12 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| FONDOS AUTOSERVICIO | ||||||
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 66.177 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 66.177 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 73.062 | 1047 | 29/09/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 73.062 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 492.340 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 492.340 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 16.038 | 1047 | 29/09/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 16.038 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 149.688 | 1225 | 29/09/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 149.688 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 2.380.307 | 91 | 29/09/2020 | dp 90-89-91, pago de honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 2.380.307 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 110.484 | 1047 | 29/09/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 110.484 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 382.769 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 382.769 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 186.666 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 186.666 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE | 19.602 | 1047 | 29/09/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 19.602 |
Tabla 118 (página 129 · 12 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| FONDOS AUTOSERVICIO | ||||||
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 356.400 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 356.400 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 41.108 | 1047 | 29/09/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 41.108 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 1.805.835 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 1.805.835 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 4.860 | 1047 | 29/09/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 4.860 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 1.788.883 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 1.788.883 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 78.408 | 1225 | 29/09/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 78.408 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 1.128.392 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 1.128.392 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 42.768 | 1047 | 29/09/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 42.768 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 24.304.633 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 24.304.633 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE | 133.650 | 1047 | 29/09/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 133.650 |
Tabla 119 (página 130 · 12 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| FONDOS AUTOSERVICIO | ||||||
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 96.228 | 1047 | 29/09/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 96.228 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 35.335.286 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 35.335.286 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 105.138 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 105.138 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 4.425.534 | 1225 | 29/09/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 4.425.534 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 8.060 | 1047 | 29/09/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 8.060 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 146.124 | 1047 | 29/09/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 146.124 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 5.900.331 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 5.900.331 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 203.148 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 203.148 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 270.095 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 270.095 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE | 110.484 | 1047 | 29/09/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 110.484 |
Tabla 120 (página 131 · 14 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| FONDOS AUTOSERVICIO | ||||||
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 75.395.899 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 75.395.899 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 165.726 | 1450 | 29/09/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 165.726 |
| 09/10/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 826.840 | 1560 | 09/10/2020 | dp 871 planilla suplementaria | 826.840 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 41.108 | 1047 | 29/10/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 41.108 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.805.516 | 1636 | 29/10/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 1.805.516 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 42.768 | 1047 | 29/10/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 42.768 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 185.328 | 1636 | 29/10/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 185.328 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 23.441.419 | 1636 | 29/10/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 23.441.419 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 96.228 | 1047 | 29/10/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 96.228 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 96.228 | 1047 | 29/10/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 96.228 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 270.095 | 1450 | 29/10/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 270.095 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 133.650 | 1047 | 29/10/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 133.650 |
Tabla 121 (página 132 · 14 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 75.381.672 | 1636 | 29/10/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 75.381.672 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 228.096 | 1636 | 29/10/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 228.096 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 73.062 | 1047 | 29/10/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 73.062 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.788.883 | 1450 | 29/10/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 1.788.883 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 8.060 | 1047 | 29/10/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 8.060 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 382.769 | 1450 | 29/10/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 382.769 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.872.647 | 1636 | 29/10/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 2.872.647 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.860 | 1047 | 29/10/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 4.860 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.108.866 | 1636 | 29/10/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 1.108.866 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 41.386.370 | 1636 | 29/10/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 41.386.370 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.425.535 | 1636 | 29/10/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 4.425.535 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 66.177 | 1450 | 29/10/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 66.177 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 197.802 | 1636 | 29/10/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 197.802 |
Tabla 122 (página 133 · 14 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 16.038 | 1047 | 29/10/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 16.038 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 5.900.331 | 1450 | 29/10/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 5.900.331 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 146.124 | 1047 | 29/10/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 146.124 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 78.408 | 1225 | 29/10/2020 | dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719-722-723-724-725- 728-750-755-726-727-734-739-740-741-742-743-745-746-748-749-753-754-732- 744 pago de sueldos y honorarios | 78.408 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 101.574 | 1636 | 29/10/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 101.574 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 101.574 | 1636 | 29/10/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 101.574 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 19.602 | 1047 | 29/10/2020 | dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647- 648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 sueldos y honorarios | 19.602 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 165.726 | 1450 | 29/10/2020 | dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822-823-824-825-826-827- 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845- 846-847-848 de sueldos y honorarios | 165.726 |
| 09/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 752.280 | 1726 | 09/11/2020 | dp 938-939-940, pago de planillas suplementarias, correspondientes al mes de octubre 2020 | 752.280 |
| 27/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 544.193 | 1850 | 27/11/2020 | dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975-977-979-980-981-982- 983-984-985-986-1002-1003-1008-1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992- 995-998-1005-1009-1011-1014-987-988-990-976, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 544.193 |
| 27/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.392.356 | 1850 | 27/11/2020 | dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975-977-979-980-981-982- 983-984-985-986-1002-1003-1008-1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992- 995-998-1005-1009-1011-1014-987-988-990-976, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 4.392.356 |
| 27/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 718.273 | 1850 | 27/11/2020 | dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975-977-979-980-981-982- 983-984-985-986-1002-1003-1008-1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992- 995-998-1005-1009-1011-1014-987-988-990-976, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 718.273 |
| 27/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.532.569 | 1850 | 27/11/2020 | dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975-977-979-980-981-982- 983-984-985-986-1002-1003-1008-1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992- | 3.532.569 |
Tabla 123 (página 134 · 12 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 995-998-1005-1009-1011-1014-987-988-990-976, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | ||||||
| 27/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 36.238.300 | 1850 | 27/11/2020 | dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975-977-979-980-981-982- 983-984-985-986-1002-1003-1008-1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992- 995-998-1005-1009-1011-1014-987-988-990-976, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 36.238.300 |
| 27/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 23.603.353 | 1850 | 27/11/2020 | dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975-977-979-980-981-982- 983-984-985-986-1002-1003-1008-1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992- 995-998-1005-1009-1011-1014-987-988-990-976, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 23.603.353 |
| 27/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.872.647 | 1636 | 27/11/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 2.872.647 |
| 27/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.649.489 | 1850 | 27/11/2020 | dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975-977-979-980-981-982- 983-984-985-986-1002-1003-1008-1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992- 995-998-1005-1009-1011-1014-987-988-990-976, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 1.649.489 |
| 27/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 74.207.123 | 1850 | 27/11/2020 | dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975-977-979-980-981-982- 983-984-985-986-1002-1003-1008-1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992- 995-998-1005-1009-1011-1014-987-988-990-976, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 74.207.123 |
| 27/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.645.084 | 1850 | 27/11/2020 | dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975-977-979-980-981-982- 983-984-985-986-1002-1003-1008-1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992- 995-998-1005-1009-1011-1014-987-988-990-976, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 1.645.084 |
| 29/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 66.937 | 2003 | 29/12/2020 | dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087- 1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101- 1102-1106-1107-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 66.937 |
| 29/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.872.647 | 1636 | 29/12/2020 | dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902-912-919-923-922- 929-896-897-898-899-900-901-903-904-905-907-911-913-914-918-893-906-915- 916-924-925 de sueldos y honorarios | 2.872.647 |
| 29/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 73.360.868 | 2003 | 29/12/2020 | dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087- 1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101- 1102-1106-1107-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 73.360.868 |
| 29/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.338.507 | 2003 | 29/12/2020 | dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087- 1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101- 1102-1106-1107-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 4.338.507 |
Tabla 124 (página 135 · 9 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto mayor (*) | Monto $ |
| 29/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.168.273 | 2003 | 29/12/2020 | dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087- 1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101- 1102-1106-1107-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 2.168.273 |
| 29/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.131.519 | 2003 | 29/12/2020 | dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087- 1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101- 1102-1106-1107-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 3.131.519 |
| 29/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 23.747.601 | 2003 | 29/12/2020 | dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087- 1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101- 1102-1106-1107-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 23.747.601 |
| 29/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 35.126.302 | 2003 | 29/12/2020 | dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087- 1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101- 1102-1106-1107-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 35.126.302 |
| 29/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 544.060 | 2003 | 29/12/2020 | dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087- 1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101- 1102-1106-1107-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 544.060 |
| 29/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.645.301 | 2003 | 29/12/2020 | dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087- 1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101- 1102-1106-1107-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119, pago de sueldos y honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 1.645.301 |
| 29/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 600.539 | 240 | 29/12/2020 | dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215-219-220-208-200-201- 216-211 sueldos y honorarios, más regularizaciones por modificación dp y error digitación feb 2020 | 600.539 |
| Total | 5.850.064.445 | 5.850.064.445 |
Tabla 125 (página 136 · 16 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 19/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 50.000.000 | 9 | 19/01/2018 | TRASPASO DE FONDOS SOLICITADO CON MAIL POR EDUCACIÓN Y FALTANTE DE TF SEGUN DP 2339 MES DIC | 50.000.000 |
| 30/01/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 102.082.656 | 12 | 30/01/2018 | DP 143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155- 156-157-158-159-160-161-162-163-166-167-168-169-171-172- 173-174-175-177 PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS PERSONAL DE EDUCACIÓN | 102.082.656 |
| 27/02/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 96.768.006 | 72 | 27/02/2018 | DP 257-258-264-282-283-288-289-290-291-292-293-294-295- 296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309- 310-311-321-322-323 PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS PERSONAL MUNICIPAL | 96.768.006 |
| 23/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 8.768.226 | 141 | 23/03/2018 | DP 401 PAGA FINIQUITO PERSONAL EDUCACIÓN | 8.768.226 |
| 29/03/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.227.606 | 144 | 29/03/2018 | DP 472 PAGA FINIQUITO PERSONAL EDUCACIÓN | 2.227.606 |
| 12/04/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 9.074.972 | 196 | 12/04/2018 | DP 543-544-545 PAGA FINIQUITOS | 9.074.972 |
| 25/05/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.524.100 | 255 | 25/05/2018 | DP 802-820-821-822 PAGA HONORARIOS Y FINIQUITOS PERSONAL EDUCACIÓN | 2.524.100 |
| 14/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 15.081.693 | 352 | 14/06/2018 | DP 922 Y 923 PAGA FINIQUITOS PERSONAL EDUCACIÓN | 15.081.693 |
| 14/06/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 472.677 | 352 | 14/06/2018 | DP 922 Y 923 PAGA FINIQUITOS PERSONAL EDUCACIÓN | 472.677 |
| 03/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 8.167.317 | 413 | 03/07/2018 | DP 1000-1002-1013-1014 DE FINIQUITOS DE PERSONAL EDUCACIÓN | 8.167.317 |
| 03/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.783.032 | 413 | 03/07/2018 | DP 1000-1002-1013-1014 DE FINIQUITOS DE PERSONAL EDUCACIÓN | 2.783.032 |
| 05/07/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.856.240 | 420 | 05/07/2018 | DP 1046 y 1047 PAGO DE FINIQUITOS PERSONAL EDUCACIÓN | 2.856.240 |
| 29/08/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 115.647.807 | 553 | 29/08/2018 | DP 1279-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347- 1348-1349-1350-1351-1352-1359-1360-1361-1362-1363-1368- 1369-1370-1381-1384-1385-1387-1388-1389-1390-1391-1392- 1393-1394-1395-1401-1403-1404-1405-1410-1411-1412-1413 PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS DE EDUCACIÓN | 115.647.807 |
| 27/09/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 91.974.135 | 643 | 27/09/2018 | DP 1567-1568-1577-1601-1607-1611-1615-1631-1657-1565- 1603-1612-1652-1654-1655-1566-1569-1570-1571-1604-1606- 1614-1618-1653-1656-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596- 1597-1598-1599-1600-1609-1613-1617-1608-1610-1605 PAGO SUELDOS Y HONORARIOS PERSONAL DE EDUCACIÓN | 91.974.135 |
| 10/10/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 799.999 | 680 | 10/10/2018 | DP1723-1731-1724-1739, CANCELA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 | 799.999 |
Tabla 126 (página 137 · 15 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 29/10/2018 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 387.000 | 702 | 29/10/2018 | DP 1805 PAGO DE HONORARIOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 387.000 |
| 20/11/2018 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 270.000 | 831 | 20/11/2018 | DP 2013-2014-1967, CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2018 | 270.000 |
| 14/01/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 540.000 | 6 | 14/01/2019 | DP 17 E. PAGA HONORARIO DE NOV. | 540.000 |
| 19/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.637.028 | 65 | 19/02/2019 | DP 310-311-309-312 PAGO DE FINIQUITOS | 4.637.028 |
| 27/02/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 16.234.249 | 74 | 27/02/2019 | DP 377, PAGO FINIQUITO A , DEM | 16.234.249 |
| 25/03/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.403.010 | 201 | 25/03/2019 | DP 455-464-463-456, PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 DE EDUCACIÓN | 1.403.010 |
| 26/04/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 12.382.235 | 306 | 26/04/2019 | DP 626-623-625-625, PAGO FINIQUITOS DE EDUCACIÓN | 12.382.235 |
| 07/06/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 12.062.644 | 527 | 07/06/2019 | DP 803 PAGA FINIQUITO | 12.062.644 |
| 05/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 712.908 | 651 | 05/07/2019 | DP 955-949-952-954-948-950-951-953, CANCELA HONORARIOS MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019 DE EDUCACIÓN | 712.908 |
| 19/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 288.000 | 746 | 19/07/2019 | DP 1055-996-1054 HONORARIOS | 288.000 |
| 29/07/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 763.830 | 766 | 29/07/2019 | DP 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100- 1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1126-1127-1128- 1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139- 1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1152- 1155-1156-1157, CANCELA SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 DE EDUCACIÓN | 763.830 |
| 29/08/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 763.830 | 766 | 29/08/2019 | DP 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100- 1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1126-1127-1128- 1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139- 1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1152- 1155-1156-1157, CANCELA SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 DE EDUCACIÓN | 763.830 |
| 24/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.700.000 | 1019 | 24/09/2019 | DP 1633-1638-1640, CANCELA HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 DE EDUCACIÓN | 1.700.000 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 763.830 | 766 | 27/09/2019 | DP 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100- 1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1126-1127-1128- 1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139- 1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1152- 1155-1156-1157, CANCELA SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 DE EDUCACIÓN | 763.830 |
Tabla 127 (página 138 · 8 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 112.805.264 | 1028 | 27/09/2019 | DP 1642-1668-1670-1671-1673-1674-1675-1687-1691-1695- 1696-1698-1641-1645-1651-1669-1672-1677-1681-1683-1684- 1686-1690-1697-1652-1685-1688-1676-1678-1680-1689-1654- 1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665- 1666-1667. | 112.805.264 |
| 27/09/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 218.173.897 | 1028 | 27/09/2019 | DP 1642-1668-1670-1671-1673-1674-1675-1687-1691-1695- 1696-1698-1641-1645-1651-1669-1672-1677-1681-1683-1684- 1686-1690-1697-1652-1685-1688-1676-1678-1680-1689-1654- 1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665- 1666-1667. | 218.173.897 |
| 07/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 150.000 | 1071 | 07/10/2019 | DP 1757-1755-1744-1745-1739-1743-1740-1746-1741-1754- 1756-1742, CANCELA FINIQUITO, PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2019 Y HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 | 150.000 |
| 07/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 8.823.232 | 1071 | 07/10/2019 | DP 1757-1755-1744-1745-1739-1743-1740-1746-1741-1754- 1756-1742, CANCELA FINIQUITO, PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2019 Y HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 | 8.823.232 |
| 29/10/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 763.830 | 766 | 29/10/2019 | DP 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100- 1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1126-1127-1128- 1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139- 1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1152- 1155-1156-1157, CANCELA SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 DE EDUCACIÓN | 763.830 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 763.830 | 766 | 28/11/2019 | DP 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100- 1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1126-1127-1128- 1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139- 1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1152- 1155-1156-1157, CANCELA SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 DE EDUCACIÓN | 763.830 |
| 28/11/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.730.701 | 1248 | 28/11/2019 | DP 2001-2003-2004-2007-2010-2012-2013-2016-2021-2024- 2104-2111-2113-2126-2002-2006-2009-2011-2014-2015-2017- 2018-2019-2020-2101-2102-2103-2114-2117-2005-2008-2112- 2125-2022-2023-2105-2127-2128-2093-2094-2095-2096-2097- 2098-2099-2100-2106-2107-2108-2109-2110-2124, CANCELA SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES | 1.730.701 |
Tabla 128 (página 139 · 11 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| DE NOVIEMBRE 2019, PAGO DE TUTELA LABORAL DE | ||||||
| 23/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.530.000 | 1421 | 23/12/2019 | DP 2255-2257-2259-2260-2264-2265-2267-2268-2270-2271- 2274-2281-2295-2299-2258-2263-2275-2276-2277-2283-2284- 2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2278-2279- 2256-2261-2269-2272-2273-2280-2282-2296-2298-2254-2262, PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE 12/2019 | 1.530.000 |
| 23/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 763.830 | 766 | 23/12/2019 | DP 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100- 1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1126-1127-1128- 1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139- 1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1152- 1155-1156-1157, CANCELA SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 DE EDUCACIÓN | 763.830 |
| 26/12/2019 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 990.000 | 1435 | 26/12/2019 | DP 2303-2321-2323-2322-2320-2319-2304-2326, PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE EDUCACIÓN | 990.000 |
| 16/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.905.960 | 330 | 16/03/2020 | DP 253-254, PAGO DE FINIQUITOS | 3.905.960 |
| 16/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 20.712.109 | 330 | 16/03/2020 | DP 253-254, PAGO DE FINIQUITOS | 20.712.109 |
| 24/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 19.363.212 | 375 | 24/03/2020 | DP 262-261, PAGO FINIQUITOS DE EDUCACIÓN | 19.363.212 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.338.750 | 392 | 27/03/2020 | DP 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275- 276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289- 290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303-304-307-308- 309-310-311, PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. Y PAGO DE FINIQUITOS | 1.338.750 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 833.211 | 392 | 27/03/2020 | DP 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275- 276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289- 290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303-304-307-308- 309-310-311, PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. Y PAGO DE FINIQUITOS | 833.211 |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 7.060.781 | 392 | 27/03/2020 | DP 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275- 276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289- 290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303-304-307-308- 309-310-311, PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. Y PAGO DE FINIQUITOS | 7.060.781 |
Tabla 129 (página 140 · 16 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 27/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 9.270.560 | 392 | 27/03/2020 | DP 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275- 276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289- 290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303-304-307-308- 309-310-311, PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. Y PAGO DE FINIQUITOS | 9.270.560 |
| 31/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 64.457 | 421 | 31/03/2020 | DP 318, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. DP 315-316-317, PAGO DE FINIQUITOS DE EDUCACIÓN | 64.457 |
| 31/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 102.487 | 421 | 31/03/2020 | DP 318, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. DP 315-316-317, PAGO DE FINIQUITOS DE EDUCACIÓN | 102.487 |
| 31/03/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 207.280 | 421 | 31/03/2020 | DP 318, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. DP 315-316-317, PAGO DE FINIQUITOS DE EDUCACIÓN | 207.280 |
| 06/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 286.341 | 430 | 06/04/2020 | DP 335-336-337-338-339-340-341-323-324-325-326-334-333- 321-332-322 PAGO DE ASIGNACIONES Y FINIQUITOS | 286.341 |
| 06/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 6.434.435 | 430 | 06/04/2020 | DP 335-336-337-338-339-340-341-323-324-325-326-334-333- 321-332-322 PAGO DE ASIGNACIONES Y FINIQUITOS | 6.434.435 |
| 06/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.157.636 | 430 | 06/04/2020 | DP 335-336-337-338-339-340-341-323-324-325-326-334-333- 321-332-322 PAGO DE ASIGNACIONES Y FINIQUITOS | 1.157.636 |
| 06/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.288.199 | 430 | 06/04/2020 | DP 335-336-337-338-339-340-341-323-324-325-326-334-333- 321-332-322 PAGO DE ASIGNACIONES Y FINIQUITOS | 1.288.199 |
| 15/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 207.280 | 421 | 15/04/2020 | DP 318, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. DP 315-316-317, PAGO DE FINIQUITOS DE EDUCACIÓN | 207.280 |
| 15/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 667.898 | 445 | 15/04/2020 | DP 363-364-365-367-368-369, PAGO DE FINIQUITOS DE EDUCACIÓN | 667.898 |
| 15/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 188.729 | 445 | 15/04/2020 | DP 363-364-365-367-368-369, PAGO DE FINIQUITOS DE EDUCACIÓN | 188.729 |
| 29/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 833.211 | 392 | 29/04/2020 | DP 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275- 276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289- 290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303-304-307-308- 309-310-311, PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. Y PAGO DE FINIQUITOS | 833.211 |
| 30/04/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.268.000 | 483 | 30/04/2020 | DP 374 PAGO DE FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A 1era. CUOTA, DE EDUCACIÓN | 1.268.000 |
| 25/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 9.012.000 | 674 | 25/05/2020 | DP 459 Y 460 DE FINIQUITOS | 9.012.000 |
| 28/05/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 833.211 | 392 | 28/05/2020 | DP 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275- 276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289- | 833.211 |
Tabla 130 (página 141 · 11 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303-304-307-308- 309-310-311, PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. Y PAGO DE FINIQUITOS | ||||||
| 26/06/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 833.211 | 392 | 26/06/2020 | DP 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275- 276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289- 290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303-304-307-308- 309-310-311, PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. Y PAGO DE FINIQUITOS | 833.211 |
| 15/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.100.000 | 907 | 15/07/2020 | DP 615-616, PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 DE EDUCACIÓN | 2.100.000 |
| 15/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.500.000 | 907 | 15/07/2020 | DP 615-616, PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 DE EDUCACIÓN | 1.500.000 |
| 30/07/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 833.211 | 392 | 30/07/2020 | DP 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275- 276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289- 290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303-304-307-308- 309-310-311, PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. Y PAGO DE FINIQUITOS | 833.211 |
| 25/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 14.982.265 | 1200 | 25/08/2020 | DP 710 PAGA FINIQUITO | 14.982.265 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 125.866.303 | 1225 | 28/08/2020 | DP 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719- 722-723-724-725-728-750-755-726-727-734-739-740-741-742- 743-745-746-748-749-753-754-732-744 PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS | 125.866.303 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 199.929.779 | 1225 | 28/08/2020 | DP 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719- 722-723-724-725-728-750-755-726-727-734-739-740-741-742- 743-745-746-748-749-753-754-732-744 PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS | 199.929.779 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 700.000 | 1225 | 28/08/2020 | DP 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719- 722-723-724-725-728-750-755-726-727-734-739-740-741-742- 743-745-746-748-749-753-754-732-744 PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS | 700.000 |
| 28/08/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 833.211 | 392 | 28/08/2020 | DP 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275- 276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289- 290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303-304-307-308- 309-310-311, PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. Y PAGO DE FINIQUITOS | 833.211 |
Tabla 131 (página 142 · 15 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 16/09/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 700.000 | 1225 | 16/09/2020 | DP 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752-719- 722-723-724-725-728-750-755-726-727-734-739-740-741-742- 743-745-746-748-749-753-754-732-744 PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS | 700.000 |
| 29/09/2020 | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 833.211 | 392 | 29/09/2020 | DP 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275- 276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289- 290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303-304-307-308- 309-310-311, PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. Y PAGO DE FINIQUITOS | 833.211 |
| 02/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 131.497 | 1473 | 02/10/2020 | DP 850-851 | 131.497 |
| 02/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 110.029 | 1473 | 02/10/2020 | DP 850-851 | 110.029 |
| 14/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.500.000 | 907 | 14/10/2020 | DP 615-616, PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 DE EDUCACIÓN | 1.500.000 |
| 14/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.500.000 | 907 | 14/10/2020 | DP 615-616, PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 DE EDUCACIÓN | 1.500.000 |
| 14/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.500.000 | 907 | 14/10/2020 | DP 615-616, PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 DE EDUCACIÓN | 1.500.000 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 833.211 | 392 | 29/10/2020 | DP 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275- 276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289- 290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303-304-307-308- 309-310-311, PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. Y PAGO DE FINIQUITOS | 833.211 |
| 29/10/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.795.692 | 1636 | 29/10/2020 | DP 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895-902- 912-919-923-922-929-896-897-898-899-900-901-903-904-905- 907-911-913-914-918-893-906-915-916-924-925 DE SUELDOS Y HONORARIOS | 1.795.692 |
| 17/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 9.309.658 | 1807 | 17/11/2020 | DP 964-965, PAGO FINIQUITOS DE EDUCACIÓN | 9.309.658 |
| 17/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 24.380.664 | 1807 | 17/11/2020 | DP 964-965, PAGO FINIQUITOS DE EDUCACIÓN | 24.380.664 |
| 27/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.500.000 | 907 | 27/11/2020 | DP 615-616, PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 DE EDUCACIÓN | 1.500.000 |
| 27/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.500.000 | 907 | 27/11/2020 | DP 615-616, PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 DE EDUCACIÓN | 1.500.000 |
| 27/11/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 833.211 | 392 | 27/11/2020 | DP 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275- 276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289- | 833.211 |
Tabla 132 (página 143 · 13 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303-304-307-308- 309-310-311, PAGO DE SUELDOS Y HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. Y PAGO DE FINIQUITOS | ||||||
| 03/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.500.000 | 907 | 03/12/2020 | DP 615-616, PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 DE EDUCACIÓN | 1.500.000 |
| 17/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 4.592.528 | 1932 | 17/12/2020 | DP 1060-1063-1064-1059-1058-1057, PAGO DE FINIQUITOS, CORRESPONDIENTES A EDUCACIÓN | 4.592.528 |
| 17/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.160.248 | 1932 | 17/12/2020 | DP 1060-1063-1064-1059-1058-1057, PAGO DE FINIQUITOS, CORRESPONDIENTES A EDUCACIÓN | 3.160.248 |
| 17/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 6.987.588 | 1932 | 17/12/2020 | DP 1060-1063-1064-1059-1058-1057, PAGO DE FINIQUITOS, CORRESPONDIENTES A EDUCACIÓN | 6.987.588 |
| 17/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 3.862.978 | 1932 | 17/12/2020 | DP 1060-1063-1064-1059-1058-1057, PAGO DE FINIQUITOS, CORRESPONDIENTES A EDUCACIÓN | 3.862.978 |
| 17/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.947.136 | 1932 | 17/12/2020 | DP 1060-1063-1064-1059-1058-1057, PAGO DE FINIQUITOS, CORRESPONDIENTES A EDUCACIÓN | 1.947.136 |
| 21/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 2.962.008 | 1938 | 21/12/2020 | DP 1056-1067-1068 PAGA FINIQUITOS | 2.962.008 |
| 21/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 6.987.588 | 1932 | 21/12/2020 | DP 1060-1063-1064-1059-1058-1057, PAGO DE FINIQUITOS, CORRESPONDIENTES A EDUCACIÓN | 6.987.588 |
| 21/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 1.460.352 | 1938 | 21/12/2020 | DP 1056-1067-1068 paga finiquitos | 1.460.352 |
| 29/12/2020 | Transfer a MUNICIPALIDAD | 833.211 | 392 | 29/12/2020 | DP 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275- 276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289- 290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303-304-307-308- 309-310-311, pago de sueldos y honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 833.211 |
| Total | 1.421.966.151 | 1.421.966.151 |
Tabla 133 (página 144 · 17 filas)
| F.Com. | Rut N° | Nombre (*) | Tipo Documento | N° Documento | Fecha | Monto $ | Egreso N° | Glosa (*) | Decreto | Nº Cheque o Transfer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | 96980410-7 | Cloneworks S.A. | Factura | 112 | 22/09/2016 | 283.101 | 85 | Cancela Servicio de Fotocopiadoras | 6 | : | ||
| 31/01/2018 | 77683370-3 | Espex Ingeniería Limitada | Factura | 3108 | 24/11/2017 | 103.728 | 144 | Adquisición Termolaminadora | 120 | : | ||
| 15/02/2018 | Factura | 561 | 17/01/2018 | 212.534 | 289 | Adquisición de artículos Deportivos | 236 | : | ||||
| 07/03/2018 | 77006620-4 | Miranda Selle Computación Ltda. | Factura | 131488 | 16/06/2017 | 152.227 | 380 | Revalida Cheque Caduco N° D.P N°1091 de fecha 23/06/2017 | 325 | : | ||
| 07/03/2018 | Factura | 495 | 17/10/2017 | 996.130 | 381 | Revalida Cheque Caduco N° D.P N°2018 con fecha 21/11/2017 | 326 | : | ||||
| 22/03/2018 | 76023573-3 | Sociedad Flores y Hernández Ltda. | Factura | 14209 | 27/02/2018 | 181.927 | 441 | Compra de Tóner | 383 | : | ||
| 02/04/2018 | 76428894-7 | Magens SpA | Factura | 240 | 06/03/2018 | 161.481 | 497 | Adquisición artículos de Oficina | 404 | : | ||
| 09/04/2018 | 96882140-7 | Melman S.A. | Factura | 41627 | 31/01/2018 | 189.190 | 541 | Adquisición de Escritorio | 494 | : | ||
| 13/04/2018 | 78318630-6 | Soc. de Transportes Bus Service Ltda. | Factura | 3118 | 10/05/2017 | 349.650 | 594 | Cancela Arriendo de Bus | 384 | : | ||
| 13/04/2018 | 78318630-6 | Soc. de Transportes Bus Service Ltda. | Factura | 3123 | 10/05/2017 | 220.150 | 595 | Cancela Arriendo de Bus | 385 | : | ||
| 13/04/2018 | 78318630-6 | Soc. de Transportes Bus Service Ltda. | Factura | 3121 | 29/12/2015 | 395.250 | 596 | Cancela Arriendo de Transporte Escuela Base El Bosque (Horcón) | 386 | : | ||
| 13/04/2018 | 78318630-6 | Soc. de Transportes Bus Service Ltda. | Factura | 3119 | 10/05/2017 | 462.500 | 597 | Arriendo de vehículo | 387 | : | ||
| 13/04/2018 | 78318630-6 | Soc. de Transportes Bus Service Ltda. | Factura | 3122 | 10/03/2018 | 185.000 | 598 | Cancela Arriendo de Bus | 389 | : | ||
| 13/04/2018 | 78318630-6 | Soc. de Transportes Bus Service Ltda. | Factura | 3120 | 04/01/2016 | 777.000 | 599 | Cancela Arriendo de Bus Escuela Bernardo Leighton | 390 | : | ||
| 20/04/2018 | 76426266-2 | Comercial Ofimat Ltda. | Factura | 542 | 29/11/2017 | 565.488 | 641 | Revalidación por Cheque Caduco N Dp N°2382 21/12/2017 | 572 | : | ||
| 23/04/2018 | 76287803-8 | Distribuidora de Productos de Limpieza I | Factura | 948 | 28/02/2018 | 56.573 | 655 | Materiales de Aseo | 594 | : | ||
| 27/04/2018 | 96909950-0 | Abatte Productos Para Oficina S.A. | Factura | 27184 | 19/03/2018 | 110.859 | 699 | Adquisición de Materiales de Oficina | 648 | : |
Tabla 134 (página 145 · 17 filas)
| F.Com. | Rut N° | Nombre (*) | Tipo Documento | N° Documento | Fecha | Monto $ | Egreso N° | Glosa (*) | Decreto | Nº Cheque o Transfer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | 76175868-3 | Servicios y Productos Fomento Lector Ges | Factura | 325 | 01/03/2018 | 511.760 | 707 | Adquisición de Material Didáctico | 618 | |||
| 08/05/2018 | 76395665-2 | Artec SpA | Factura | 2141 | 19/04/2018 | 33.952 | 781 | Adquisición de 6 Mouse | 751 | |||
| 16/05/2018 | 76235755-0 | Fab. y Arm. Héctor Hernández Eirl | Factura | 1408 | 12/04/2018 | 781.118 | 823 | Cancela adquisición de Sillas | 779 | |||
| 16/05/2018 | 76398896-1 | Artika SpA | Factura | 1992 | 06/11/2017 | 25.470 | 825 | Revalidación Cheque Caduco N Dp N°2395 de fecha 21/12/2017 | 782 | |||
| 30/05/2018 | 76023573-3 | Sociedad Flores y Hernández Ltda. | Factura | 14857 | 16/05/2018 | 81.287 | 879 | Adquisición de Tóner | 827 | |||
| 04/07/2018 | 76148628-4 | Sociedad Comercial Seri Limitada | Factura | 2659 | 13/06/2018 | 119.000 | 1068 | Compra de Cinta Aisladora | 1011 | |||
| 04/07/2018 | 96726970-0 | Chilemat Spa. | Factura | 2779691 | 15/06/2018 | 793.230 | 1070 | Cable de Red | 1010 | |||
| 13/07/2018 | 78335240-0 | Bus Service Ltda. | Factura | 249 | 29/05/2018 | 840.735 | 1116 | Servicio de Reparación y Mantención de Bus Dirección de Educación | 1021 | |||
| 03/08/2018 | 78810260-7 | Soc. de Inversiones e Inmobiliaria G&P L | Factura | 1691 | 11/07/2018 | 1.059.649 | 1274 | Coffe Break, Almuerzo, Implementos de Conferencia | 1209 | |||
| 10/08/2018 | Factura | 26 | 01/08/2018 | 780.000 | 1293 | Arriendo de Vehículo Placa Patente , Mes de julio 2018 | 1253 | |||||
| 10/08/2018 | Factura | 41 | 31/07/2018 | 780.000 | 1291 | Arriendo se Vehículo Placa Patente , Mes de julio 2018 | 1255 | |||||
| 11/09/2018 | 78810260-7 | Soc. de Inversiones e Inmobiliaria G&P L | Factura | 1710 | 07/08/2018 | 3.167.869 | 1491 | Servicio de alimentación para 112 Personas - Padem 2019 | 1426 | |||
| 30/09/2018 | 76293470-1 | Carrasco e Hijos Limitada | Factura | 4826 | 14/08/2018 | 206.917 | 1653 | Adquisición de Materiales de Insumos Computacionales | 1646 | |||
| 30/09/2018 | 77807670-5 | Sociedad de Inversiones Antar Limitada | Factura | 8255 | 03/09/2018 | 76.384 | 1659 | Útiles de Aseo | 1642 | |||
| 30/09/2018 | 84261700-6 | Alfonso Ortega e Hijos Ltda. | Factura | 7331 | 16/08/2018 | 416.576 | 1679 | Compra de Leche | 1572 | |||
| 30/09/2018 | 76508234-k | Comercial Enerfit. | Factura | 743 | 30/08/2018 | 329.484 | 1700 | Premios | 1630 | |||
| 04/10/2018 | 76167771-3 | Soluciones Didácticas Ltda. | Factura - NC | 1894 - 124 | 10/09/2018 | 543.683 | 1728 | Adquisición de Artículos Deportivos | 1674 |
Tabla 135 (página 146 · 16 filas)
| F.Com. | Rut N° | Nombre (*) | Tipo Documento | N° Documento | Fecha | Monto $ | Egreso N° | Glosa (*) | Decreto | Nº Cheque o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | 76293314-4 | Sociedad Comercial Ludus Ltda. | Factura | 1169 | 12/09/2018 | 113.663 | 1749 | Adquisición de Materiales de Enseñanza | 1690 | ||
| 10/10/2018 | 76175868-3 | Servicios y Productos Fomento Lector Ges | Factura | 453 | 24-09-20018 | 79.768 | 1791 | Adquisición de Materiales de Enseñanza | 1736 | ||
| 25/10/2018 | 76058118-6 | Comercializadora de Muebles Hp Ltda. | Factura | 8240 | 04/09/2018 | 570.486 | 1827 | Adquisición de Sillas | 1793 | ||
| 25/10/2018 | Factura | 8953 | 21/08/2018 | 87.500 | 1842 | Cancela adquisición De Loza, Vasos, Bandejas, Cucharas, Etc. | 1781 | ||||
| 06/11/2018 | Factura | 536 | 26/09/2018 | 558.419 | 1916 | Compra de 24 Alfombras Polipropileno | 1863 | ||||
| 14/11/2018 | 76214568-5 | Comercial Carlos Pino Espinoza E.I.R. L. | Factura | 454 | 09/10/2018 | 331.035 | 1981 | Adquisición de Batidoras | 1936 | ||
| 22/11/2018 | 76131929-9 | Sociedad Comercial Infostore. | Factura | 9937 | 04/10/2018 | 210.263 | 2053 | Adquisición de Monitor | 2027 | ||
| 22/11/2018 | 96872110-0 | Comercial Climabest Ltda. | Factura | 4328 | 28/09/2018 | 237.478 | 2056 | Adquisición de Mobiliario | 2046 | ||
| 22/11/2018 | 77018060-0 | Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda. | Factura | 7623 | 28/09/2018 | 110.035 | 2068 | Adquisición de Mesa de reunión | 2028 | ||
| 20/12/2018 | 78884190-6 | Haydee Vidal y Cía. Ltda. | Factura | 24935 | 18/11/2018 | 297.500 | 2264 | Compra De Papel Multipropósito | 2221 | ||
| 20/12/2018 | 89293800-8 | Librería Rey-Ser y Compañía Ltda. | Factura | 5932 | 31/10/2018 | 196.463 | 2266 | Adquisición de Materiales de Escritorio | 2230 | ||
| 10/01/2019 | Factura | 39 | 03/09/2019 | 780.000 | 12 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente - mes de diciembre 2018. | 14 | ||||
| 12/03/2019 | Factura | 52 | 01/03/2019 | 799.920 | 502 | Arriendo de vehículo Placa Patente mes de febrero 2019 | 436 | ||||
| 10/04/2019 | Factura | 54 | 02/04/2019 | 839.916 | 612 | Cancela Arriendo de Vehículo Placa Patente - mes de marzo 2019. | 547 | ||||
| 30/05/2019 | Factura | 55 | 02/05/2019 | 519.948 | 810 | Arriendo de Vehículo Placa Patente mes de abril de 2019 | 760 | ||||
| 11/06/2019 | Factura | 56 | 03/06/2019 | 839.916 | 885 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente - mes de mayo 2019. | 819 |
Tabla 136 (página 147 · 12 filas)
| F.Com. | Rut N° | Nombre (*) | Tipo Documento | N° Documento | Fecha | Monto $ | Egreso N° | Glosa (*) | Decreto | Nº Cheque o Transfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | Factura | 57 | 01/07/2019 | 799.920 | 1058 | Cancela Arriendo de Vehículo Placa Patente - mes de junio 2019. | 1034 | |||||||
| 13/08/2019 | Factura | 58 | 02/08/2019 | 879.912 | 1332 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente - mes de julio 2019. | 1312 | |||||||
| 11/09/2019 | Factura | 59 | 02/09/2019 | 839.916 | 1548 | Arriendo de vehículo Placa Patente mes de agosto 2019. | 1541 | |||||||
| 11/10/2019 | Factura | 60 | 01/10/2019 | 719.928 | 1802 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente - mes de septiembre 2019. | 1767 | |||||||
| 13/11/2019 | Factura | 61 | 04/11/2019 | 891.022 | 2020 | Arriendo de vehículo Placa Patente mes de octubre de 2019 | 1962 | |||||||
| 09/12/2019 | Factura | 63 | 02/12/2019 | 799.920 | 2214 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente mes de noviembre 2019. | 2174 | |||||||
| 10/01/2019 | Factura | 45 | 03/01/2019 | 909.990 | 5 | Cancela arriendo de vehículo placa patente - mes de diciembre 2018. | 13 | |||||||
| 12/03/2019 | Factura | 47 | 01/03/2019 | 799.920 | 497 | Arriendo de vehículo Placa Patente , mes de febrero 2019 | 435 | |||||||
| 10/04/2019 | Factura | 49 | 01/04/2019 | 839.916 | 589 | Cancela Arriendo de Vehículo Placa Patente mes de marzo 2019. | 546 | |||||||
| 13/08/2019 | Factura | 51 | 01/08/2019 | 439.956 | 1313 | Cancela Arriendo de Vehículo Placa Patente - mes de julio 2019. | 1313 | |||||||
| 11/09/2019 | Factura | 52 | 02/09/2019 | 839.916 | 1547 | Arriendo de vehículo Placa Patente - mes de agosto 2019. | 1542 | |||||||
| 10/10/2019 | Factura | 53 | 02/10/2019 | 719.928 | 1798 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente | 1770 |
Tabla 137 (página 148 · 12 filas)
| F.Com. | Rut N° | Nombre (*) | Tipo Documento | N° Documento | Fecha | Monto $ | Egreso N° | Glosa (*) | Decreto | Nº Cheque o Transfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mes de septiembre 2019. | ||||||||||||||
| 14/11/2019 | Factura | 54 | 04/11/2019 | 879.912 | 2022 | Arriendo de vehículo Placa Patente mes de octubre de 2019 | 1965 | |||||||
| 12/12/2019 | Factura | 55 | 03/12/2019 | 799.920 | 2232 | Arriendo de vehículo Placa Patente de noviembre de 2019 | 2217 | |||||||
| 13/08/2019 | Factura | 1 | 01/08/2019 | 599.940 | 1331 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente - mes de julio 2019. | 1314 | |||||||
| 10/01/2019 | Factura | 48 | 02/01/2019 | 974.985 | 13 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente 6 - mes de diciembre 2018. | 15 | |||||||
| 21/02/2019 | Factura | 49 | 01/02/2019 | 1.079.892 | 378 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente - mes de enero 2019 | 319 | |||||||
| 12/03/2019 | Factura | 50 | 01/03/2019 | 999.900 | 501 | Arriendo de vehículo Placa Patente , mes de febrero 2019 | 437 | |||||||
| 10/04/2019 | Factura | 51 | 01/04/2019 | 1.039.896 | 615 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente - mes de marzo 2019. | 545 | |||||||
| 20/05/2019 | Factura | 53 | 07/05/2019 | 697.708 | 784 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente - mes de abril 2019. | 711 | |||||||
| 11/06/2019 | Factura | 54 | 03/06/2019 | 1.195.436 | 886 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente - mes de mayo 2019. | 820 | |||||||
| 15/07/2019 | Factura | 55 | 01/07/2019 | 1.146.552 | 1059 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente - mes de junio 2019. | 1036 | |||||||
| 13/08/2019 | Factura | 56 | 01/08/2019 | 1.093.224 | 1333 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente | 1311 |
Tabla 138 (página 149 · 15 filas)
| F.Com. | Rut N° | Nombre (*) | Tipo Documento | N° Documento | Fecha | Monto $ | Egreso N° | Glosa (*) | Decreto | Nº Cheque o Transfer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - mes de julio 2019 | |||||||||||
| 11/09/2019 | Factura | 57 | 02/09/2019 | 928.796 | 1551 | Arriendo de vehículo Placa Patente mes de agosto de 2019 | 1538 | ||||
| 11/10/2019 | Factura | 58 | 01/10/2019 | 808.808 | 1803 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente - mes de septiembre 2019. | 1766 | ||||
| 13/11/2019 | Factura | 59 | 04/11/2019 | 968.792 | 2021 | Arriendo de vehículo Placa Patente mes de octubre de 2019 | 1961 | ||||
| 09/12/2019 | Factura | 65 | 02/12/2019 | 888.800 | 2215 | Cancela Arriendo de vehículo Placa Patente mes de noviembre 2019. | 2173 | ||||
| 20/12/2019 | Factura | 3810 | 04/10/2019 | 55.930 | 2300 | Adquisición de 1 Plastificadora | 2210 | ||||
| 24/05/2019 | 76040251-6 | Gabutti Importaciones Ltda. | Factura | 225 | 04/05/2019 | 119.000 | 795 | Mantención y Reparación del Minibús Ppu | 721 | ||
| 16/12/2019 | 76040251-6 | Gabutti Importaciones Ltda. | Factura | 263 | 07/10/2019 | 732.683 | 2265 | Reparación y Mantención de Furgón Placa Patente | 2212 | ||
| 04/12/2019 | 76093253-1 | Distribuidora Multimarca Ltda. | Factura | 6284 | 05/11/2019 | 151.174 | 2157 | Adquisición Cuadernos | 2051 | ||
| 10/04/2019 | 76321496-6 | Sateprop Spa | Factura | 1339 | 28/02/2019 | 86.606 | 587 | Adquisición de Computador | 543 | ||
| 12/12/2019 | 76321496-6 | Sateprop Spa | Factura | 2497 | 17/10/2019 | 298.479 | 2249 | Compra De Materiales De Oficina Proyecto Mejoramiento Educativo Pme 2019 Mem. 800/2920/2019 | 2191 | ||
| 16/12/2019 | 76367430-4 | Soc. Comercial Forteza y Compañía | Factura | 12266 | 22/11/2019 | 744.672 | 2261 | Adquisición de Computador | 2228 | ||
| 09/08/2019 | 76428315-5 | Mt Diseño Spa. | Factura | 1180 | 08/07/2019 | 107.360 | 1209 | Adquisición de Cámara de Video | 1161 | ||
| 15/10/2019 | 76583192-k | Air Cold Climatización e Ingeniería de S | Factura | 981 | 30/04/2019 | 249.900 | 1824 | Compra de 1 Aire Acondicionado | 1759 | ||
| 12/06/2019 | 76593297-1 | Advance Capacitaciones Ltda. | Factura | 111 | 16/05/2019 | 690.000 | 901 | Capacitación Fiscalización Ley Sep | 807 |
Tabla 139 (página 150 · 14 filas)
| F.Com. | Rut N° | Nombre (*) | Tipo Documento | N° Documento | Fecha | Monto $ | Egreso N° | Glosa (*) | Decreto | Nº Cheque o Transfer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | 76799430-3 | Comercializadora Sp Digital Ltda. | Factura | 127732 | 26/11/2019 | 251.990 | 2293 | Adquisición de Monitor y Licencia | 2205 | ||
| 20/12/2019 | 077557520- 4 | Origo Ediciones y Comunicaciones Limitad | Factura | 105195 | 25/11/2019 | 38.651 | 2301 | Adquisición de Libros | 2222 | ||
| 13/02/2019 | Bus Service Ltda. | Factura | 284 | 25/01/2019 | 1.470.126 | 338 | Mantención y Reparación de Bus Ppu | 271 | |||
| 23/07/2019 | 88983600-8 | Gtd Teleductos S.A. | Factura | 1052980 | 22/02/2019 | 3.286.155 | 1066 | Cancela servicio de internet - mes de febrero 2019. | 1056 | ||
| 21/08/2019 | 88983600-8 | Gtd Teleductos S.A. | Factura | 1064037 | 05/05/2019 | 3.286.155 | 1395 | Enlace de Datos y Servicios de Acceso a Internet mes de abril de 2019 | 1357 | ||
| 21/08/2019 | 88983600-8 | Gtd Teleductos S.A. | Factura | 1059315 | 05/04/2019 | 3.286.155 | 1396 | Enlace de Datos y Servicios de Acceso a Internet mes de marzo de 2019 | 1358 | ||
| 17/12/2019 | 89293800-8 | Librería Rey-Ser y Compañía Ltda. | Factura | 9005 | 30/10/2019 | 39.116 | 2288 | Adquisición de Pizarra y Clips | 2237 | ||
| 31/12/2019 | 93183000-7 | Santillana del Pacifico Sa De Ediciones | Factura | 176131 | 26/07/2019 | 1.003.432 | 2377 | Adquisición de Libros | 2306 | ||
| 31/12/2019 | 93183000-7 | Santillana del Pacifico Sa de Ediciones | Factura | 177873 | 04/10/2019 | 59.364 | 2378 | Compra de Insumos para Plan de Mejoramiento Educativo 2019 Escuela Aviadores | 2311 | ||
| 11/07/2019 | 96504550-3 | Tecnodata S.A. | Factura | 59177 | 31/05/2019 | 294.192 | 1055 | Arriendo de Impresoras Multifuncional mes de abril de 2019 | 964 | ||
| 07/08/2019 | 96504550-3 | Tecnodata S.A. | Factura | 46147 | 31/01/2019 | 991.923 | 1160 | Arriendo de Impresoras Multifuncional diciembre 2018 y enero 2019 | 965 | ||
| 07/08/2019 | 96504550-3 | Tecnodata S.A. | Factura | 41707 | 15/11/2018 | 1.376.333 | 1161 | Arriendo Implementación y Mantenimiento de Programas Computacionales mes de septiembre, octubre y noviembre de 2018 | 962 | ||
| 22/08/2019 | 96504550-3 | Tecnodata S.A. | Factura | 50623 | 20/06/2019 | 185.179 | 1413 | Servicio de Impresión y Fotocopiado Cuota 6 de 36 mes de mayo de 2019 | 1356 | ||
| 22/08/2019 | 96504550-3 | Tecnodata S.A. | Factura | 54046 | 22/07/2019 | 82.550 | 1414 | Cancela Servicio de Impresión y Fotocopiado - mes de junio 2019 | 1359 |
Tabla 140 (página 151 · 14 filas)
| F.Com. | Rut N° | Nombre (*) | Tipo Documento | N° Documento | Fecha | Monto $ | Egreso N° | Glosa (*) | Decreto | Nº Cheque o Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | 96504550-3 | Tecnodata S.A. | Factura | 47140 | 28/02/2019 | 398.015 | 1825 | Servicio de Fotocopiado - meses de febrero y marzo 2019. | 1598 | |
| 15/10/2019 | 96504550-3 | Tecnodata S.A. | Factura | 55008 | 20/08/2019 | 1.496.614 | 1826 | Cancela Servicio de Fotocopiado - mes de julio | 1630 | |
| 04/11/2019 | 96504550-3 | Tecnodata S.A. | Factura | 56356 | 26/09/2019 | 427.047 | 1952 | Servicio de Fotocopiado mes de agosto de 2019 | 1861 | |
| 22/11/2019 | 96504550-3 | Tecnodata S.A. | Factura | 57164 | 23/10/2019 | 304.571 | 2038 | Servicio de Impresión y Fotocopiado mes de septiembre de 2019 | 1980 | |
| 16/12/2019 | 96504550-3 | Tecnodata S.A. | Factura | 58175 | 20/11/2019 | 465.504 | 2267 | Servicio de Impresión y Fotocopiado mes de octubre de 2019 | 2216 | |
| 07/03/2019 | Mapfre Compañía de Seguros Generales | Factura | 745759 | 08/05/2017 | 16.900 | 469 | Revalidación Cheque Caduco N° Dp N°21 11/01/2018 | 389 | ||
| 04/12/2019 | 96661420-k | Servicios Computacionales Global Sa | Factura | 101521 | 07/11/2019 | 133.418 | 2144 | Adquisición de 2 Unidades de Almacenamiento | 2087 | |
| 04/12/2019 | 96721280-6 | Gtd Telesat S.A. | Factura | 1085270 | 06/09/2019 | 2.228.299 | 2154 | Cancela Enlaces de Datos y Servicios de Internet mes de junio y julio 2019 | 1989 | |
| 04/12/2019 | 96721280-6 | Gtd Telesat S.A. | Factura | 1085271 | 06/09/2019 | 2.228.299 | 2154 | Cancela Enlaces de Datos y Servicios de internet mes de junio y julio 2019 | 1989 | |
| 23/01/2020 | 76021154-0 | Comercial e Industrial Bracace Ltda. | Factura | 4805 | 28/12/2019 | 4.187.800 | 101 | Adquisición de Estante y Diario Mural - Escuela Batalla de La Concepción. | 47 | |
| 24/03/2020 | 76293503-1 | Ecoffice Computación Ltda. | Factura | 1860 | 23/10/2017 | 125.088 | 296 | Revalida Cheque Caduco N° Dp N° 2262 de fecha 13/12/2017. | 230 | |
| 05/05/2020 | 79619240-2 | Francisco Rodríguez Productora de Seguro | Factura | 1915701 | 30/01/2020 | 277.450 | 447 | Contratación de Seguros de Bs. Muebles, Inmuebles, Vehículos, Robo, Equipo Móvil y Responsabilidad Civil | 415 | |
| 22/05/2020 | 76196881-5 | Comercializadora Newpaint Ltda. | Factura | 7861 | 28/04/2020 | 653.875 | 481 | Adquisición de 100 Bidones de jabón Glicerina Covid-19 | 444 | |
| Total | 77.935.022 |
Tabla 141 (página 152 · 17 filas)
| F.Com. | Rut N° | Nombre | Tipo Documento | N° Documento | Fecha | Monto $ | N° Egreso | Glosa | Rendido Subvención | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | Factura | 3618 | 28/08/2019 | 306.244 | 1819 | adquisición d Copas | PIE | ||||
| 09/08/2019 | Factura | 1075 | 17/07/2019 | 523.145 | 1199 | Adquisición de artículos Deportivos | Pro-retención | ||||
| 11/07/2019 | Factura | 5092 | 19/06/2019 | 484.568 | 1049 | Adquisición de Pendrive | PIE | ||||
| 09/12/2019 | Factura | 2265 | 03/10/2019 | 354.412 | 2216 | Adquisición de Arcos Baby Futbol | PIE | ||||
| 28/10/2019 | Factura | 245 | 13/09/2019 | 681.275 | 1891 | Servicio de Arriendo Pantalla Led y amplificación | Pro-retención | ||||
| 21/01/2019 | 76051425-K | Sociedad Opcionpro Ltda. | Factura | 389 | 13/11/2018 | 1.041.250 | 138 | Arriendo De Toldos | Pro-retención | ||
| 18/01/2019 | 76201267-7 | Espacio Bipolar Comunicaciones Limitada | Factura | 2194 | 28/12/2018 | 271.199 | 82 | Materiales | Pro-retención | ||
| 12/09/2019 | 76274505-4 | Mella Y Monardes Ingeniería Ltda. | Factura | 1237 | 04/07/2019 | 778.998 | 1579 | Adquisición de Materiales de Enseñanza | PIE | ||
| 09/08/2019 | 76292976-7 | Comercializadora Todotablet SpA | Factura | 6374 | 10/07/2019 | 157.864 | 1223 | Adquisición de Tóner | Pro-retención | ||
| 08/08/2019 | 76293470-1 | Carrasco e Hijos Limitada | Factura | 5692 | 21/06/2019 | 1.783.067 | 1167 | Adquisición de Laptop | PIE | ||
| 12/08/2019 | 76338953-7 | Comercializadora Chiletecnológico Ltda. | Factura | 1418 | 09/07/2019 | 135.740 | 1259 | Adquisición de Tóner | Pro-retención | ||
| 08/08/2019 | 76420863-3 | Comercializadora Neumaclick SpA. | Factura | 5918 | 05/07/2019 | 47.100 | 1188 | Adquisición de Equipamiento Deportivo | PIE | ||
| 07/03/2019 | 76508234-K | Comercial Enerfit. | Factura | 1129 | 04/02/2019 | 123.172 | 472 | Artículos Deportivos | Pro-retención | ||
| 25/01/2019 | 76779704-4 | Sociedad Comercial Moena SpA | Factura | 137 | 10/12/2018 | 666.400 | 220 | Equipamiento | Pro-retención | ||
| 22/08/2019 | 79710740-9 | Soportes y Proyectos en Computación Ltda. | Factura | 40795 | 31/07/2019 | 605.674 | 1410 | Adquisición de 2 Video Proyector | Pro-retención | ||
| 30/08/2019 | 79710740-9 | Soportes y Proyectos en Computación Ltda. | Factura | 40772 | 31/07/2019 | 48.944 | 1505 | Adquisición de 1 Impresora Multifuncional | Pro-retención | ||
| 01/02/2019 | 80695500-0 | Oppici S.A. | Factura | 86065 | 12/12/2018 | 780.640 | 308 | Adquisición de Mobiliario | Pro-retención |
Tabla 142 (página 153 · 3 filas)
| F.Com. | Rut N° | Nombre | Tipo Documento | N° Documento | Fecha | Monto $ | N° Egreso | Glosa | Rendido Subvención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | 91806000-6 | Abastible S.A. | Factura | 10351302 | 14/02/2019 | 590.240 | 524 | Adquisición Gas Granel | Pro-retención |
| 25/01/2019 | 99574340-K | Maigas Comercial S.A. | Factura | 620494 | 11/12/2018 | 322.010 | 219 | Adquisición de Equipamiento Liceo Jgm | Pro-retención |
| Total | 9.701.942 |
Tabla 143 (página 154 · 14 filas)
| Numero documento | Rut_documento_o_provee- dor | Tipo_de_docu- mento | Nombre documento | Detalle documento | Fecha documento | Fecha_pago_docu- mento | Monto declarado $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29953 | 96504550-3 | Factura Electrónica | Tecnodata S.A. | Servicio de impresión fotocopia | 01/01/2018 01:00 | 22/01/2018 01:00 | 419.132 |
| 30726 | 96504550-3 | Factura Electrónica | Tecnodata S.A. | Servicio de impresión fotocopia | 02/02/2018 01:00 | 22/02/2018 01:00 | 437.891 |
| 31459 | 96504550-3 | Factura Electrónica | Tecnodata S.A. | Servicio de impresión fotocopia | 02/03/2018 01:00 | 22/03/2018 01:00 | 440.357 |
| 53 | 76467977-6 | Factura Electrónica | Maitsan Soluciones Spa | Compra Materiales Educativos Digital | 24/08/2017 01:00 | 06/03/2018 01:00 | 5.521.774 |
| 606 | 76584031-7 | Factura Electrónica | Transportes Rodríguez Limitada | Arriendo 4 Buses desde Escuela Base El Bosque a Algarrobo V región | 10/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 1.288.000 |
| 617 | 76584031-7 | Factura Electrónica | Transportes Rodríguez Limitada | Arriendo 1 Bus Traslado Escuela Alberto Bachelet A Colonias de Paine 12/12/2018 | 13/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 207.000 |
| 608 | 76584031-7 | Factura Electrónica | Transportes Rodríguez Limitada | Arriendo 1 Bus Traslado Escuela Alberto Bachelet a Eco Eventos 07/12/2018 | 10/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 207.000 |
| 430 | 76427199-8 | Factura Electrónica | Comercial Felp SpA | Compra Pasto sintético para Patio área Pre Básica | 16/08/2018 01:00 | 24/09/2018 01:00 | 16.427.712 |
| 320 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transporte y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 1 Bus Traslado a Museo Colonial San Francisco para el día | 14/08/2018 01:00 | 21/09/2018 01:00 | 118.000 |
| 595 | 76584031-7 | Factura Electrónica | Transportes Rodríguez Limitada | Arriendo 1 Bus desde Escuela Bernardo Leigthon Guzmán a V región | 05/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 276.000 |
| 384 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 9 Buses desde Escuela Bernardo Leigthon Guzmán a Playa de Cartagena | 06/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 2.880.900 |
| 9246 | 76163112-8 | Factura Electrónica | Comercializadora e Importadora de Material Didáctico Punto Educativo Limitada | Compra Material Fungible Varios | 22/08/2018 01:00 | 24/09/2018 01:00 | 92.836 |
| 370 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 13 Buses traslado Claudio Arrau a Quinta región 29/11 | 30/11/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 4.173.400 |
| 543 | 76584031-7 | Factura Electrónica | Transportes Rodríguez Limitada | Arriendo 1 Bus desde Escuela Orlando Letelier del Solar a Congreso Nacional | 28/11/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 276.000 |
Tabla 144 (página 155 · 14 filas)
| Numero documento | Rut_documento_o_provee- dor | Tipo_de_docu- mento | Nombre documento | Detalle documento | Fecha documento | Fecha_pago_docu- mento | Monto declarado $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 76419744-5 | Factura Electrónica | Integradores de Tecnología y Sistema S.A. | Compra 7 cámaras de Video | 12/06/2018 00:00 | 09/07/2018 00:00 | 315.099 |
| 4843 | 79542460-1 | Factura Electrónica | Galileo Libros Limitada | Compra 6 Planos Cartesiano y 6 Fichas Bicolor | 15/06/2018 00:00 | 17/07/2018 00:00 | 81.768 |
| 371 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 1 Bus desde Escuela Batalla de La Concepción a Parque Safari | 30/11/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 309.100 |
| 368 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 1 Bus desde Escuela Batalla de La Concepción a Parque Safari | 28/11/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 310.200 |
| 365 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 2 Buses desde Escuela Batalla de La Concepción a Parque Safari | 27/11/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 619.300 |
| 374 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 2 Buses desde Escuela Batalla de La Concepción a Parque Safari | 30/11/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 619.300 |
| 389 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 2 Buses desde Escuela Batalla de La Concepción a Parque Safari | 10/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 619.300 |
| 375 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 1 Bus desde Escuela Batalla de La Concepción a Centro Cívico | 30/11/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 100.100 |
| 381 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 1 Bus desde Escuela Batalla de La Concepción a Parque Safari | 04/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 309.100 |
| 382 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 2 Buses desde Escuela Batalla de La Concepción a Parque Safari Chile | 06/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 619.300 |
| 385 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 2 Buses Desde Escuela Batalla de La Concepción a Parque Safari Chile | 06/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 619.300 |
| 362 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Bus desde Escuela Salvador Allende a Recorrido Patrimonial y Plaza Valparaíso | 27/11/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 275.000 |
| 561 | 76584031-7 | Factura Electrónica | Transportes Rodríguez Limitada | Arriendo 5 Buses desde Escuela Salvador Allende a Parque Acuapark 29/11/ | 30/11/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 948.750 |
| 600 | 76584031-7 | Factura Electrónica | Transportes Rodríguez Limitada | Arriendo 1 Bus desde Escuela Salvador Allende a Parque Oasis 05/12/2018 | 07/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 207.000 |
Tabla 145 (página 156 · 19 filas)
| Numero documento | Rut_documento_o_provee- dor | Tipo_de_docu- mento | Nombre documento | Detalle documento | Fecha documento | Fecha_pago_docu- mento | Monto declarado $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968514 | 88983600-8 | Factura Electrónica | Gtd Teleductos | Enlace de datos y servicios | 01/01/2018 01:00 | 15/01/2018 01:00 | 3.286.155 |
| 968515 | 88983600-8 | Factura Electrónica | Gtd Teleductos | Enlace de datos y servicios | 02/02/2018 01:00 | 15/02/2018 01:00 | 3.286.155 |
| 968516 | 88983600-8 | Factura Electrónica | Gtd Teleductos | Enlace de datos y servicios | 02/03/2018 01:00 | 15/03/2018 01:00 | 3.286.155 |
| 267 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 1 Bus desde Escuela Salvador Allende a Museo Interactivo Mim 14-12 | 14/12/2017 01:00 | 05/02/2018 01:00 | 139.600 |
| 968517 | 88983600-8 | Factura Electrónica | Gtd Teleductos | Enlace de datos y servicios | 02/04/2018 01:00 | 15/04/2018 01:00 | 3.286.155 |
| 968518 | 88983600-8 | Factura Electrónica | Gtd Teleductos | Enlace de datos y servicios | 02/05/2018 01:00 | 15/05/2018 00:00 | 3.286.155 |
| 968519 | 88983600-8 | Factura Electrónica | Gtd Teleductos | Enlace de datos y servicios | 02/06/2018 00:00 | 15/06/2018 00:00 | 3.286.155 |
| 1016413 | 88983600-8 | Factura Electrónica | Gtd Teleductos | Enlace de datos y servicios | 03/07/2018 00:00 | 15/07/2018 00:00 | 3.286.155 |
| 1021189 | 88983600-8 | Factura Electrónica | Gtd Teleductos | Enlace de datos y servicios | 03/08/2018 00:00 | 15/08/2018 01:00 | 3.286.155 |
| 1027047 | 88983600-8 | Factura Electrónica | Gtd Teleductos | Enlace de datos y servicios | 03/09/2018 01:00 | 15/09/2018 01:00 | 3.286.155 |
| 1032560 | 88983600-8 | Factura Electrónica | Gtd Teleductos | Enlace de datos y servicios | 03/10/2018 01:00 | 15/10/2018 01:00 | 3.286.155 |
| 1045896 | 88983600-8 | Factura Electrónica | Gtd Teleductos | Enlace de datos y servicios | 03/11/2018 01:00 | 15/11/2018 01:00 | 3.286.155 |
| 1068952 | 88983600-8 | Factura Electrónica | Gtd Teleductos | Enlace de datos y servicios | 03/12/2018 01:00 | 15/12/2018 01:00 | 3.286.155 |
| 330 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo de 1 Bus para el 27- 09-2018 a Museo de Historia Natural | 28/09/2018 01:00 | 06/11/2018 01:00 | 123.000 |
| 10140 | 96978670-2 | Factura Electrónica | Seigard Chile S.A. | Compra 5 Pandero Tamboril, 2 Maleta Musical | 24/02/2017 01:00 | 06/06/2018 00:00 | 448.586 |
| 4298 | 99568810-7 | Factura Electrónica | Comercializadora y Distribuidora Dinar S.A. | Compra 51 Factura según 1736-6093-Cm17 Coffe Break | 12/12/2017 01:00 | 06/02/2018 01:00 | 200.970 |
| 1639 | 76004178-5 | Factura Electrónica | Yasmin General Placencia Producciones Eirl | Compra Entradas con Transporte incluido para 6 Obras de Teatro | 29/06/2018 00:00 | 13/08/2018 01:00 | 2.026.104 |
| 1566 | Factura Electrónica | Compra 5 Laptop Hp I5 4gb 1 Tb | 13/07/2018 00:00 | 27/08/2018 01:00 | 1.951.290 | ||
| 372 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 1 Bus Desde Escuela José Martí A V Región 29-11- 2018 | 30/11/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 360.800 |
Tabla 146 (página 157 · 15 filas)
| Numero documento | Rut_documento_o_provee- dor | Tipo_de_docu- mento | Nombre documento | Detalle documento | Fecha documento | Fecha_pago_docu- mento | Monto declarado $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91158094 | 96792430-K | Factura Electrónica | Sodimac S.A. | Compra 1 Cortadora De Pasto | 21/06/2018 00:00 | 16/08/2018 01:00 | 269.706 |
| 544 | 76584031-7 | Factura Electrónica | Transportes Rodríguez Limitada | Arriendo 3 Buses Desde Escuela José Martí A Parque Zoológico Metropolitano 27/11/2018 | 28/11/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 375.000 |
| 616 | 76584031-7 | Factura Electrónica | Transportes Rodríguez Limitada | Arriendo 1 Bus Desde Escuela José Martí A Quinta Región Valparaíso Casco 11/12/2018 | 13/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 276.000 |
| 620 | 76584031-7 | Factura Electrónica | Transportes Rodríguez Limitada | 1 bus Desde Escuela Villa Santa Elena A Museo Nacional Cerro La Campana | 13/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 552.000 |
| 507 | 76584031-7 | Factura Electrónica | Transportes Rodríguez Limitada | Arriendo 1 Bus Desde Escuela Cuidad De Lyon A Ecoparque Peñalolén 07/11/2018 | 21/11/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 129.950 |
| 2353 | 76216692-5 | Factura Electrónica | Sociedad Consultora y Comercializadora Dux Limitada | Compra Para Sala Biblioteca 1 Estante Escolar 6 Cuerpos, 12 Toldos De Protección Solar | 17/08/2018 01:00 | 08/10/2018 01:00 | 5.410.800 |
| 2352 | 76216692-5 | Factura Electrónica | Sociedad Consultora y Comercializadora Dux Limitada | Compra Para Sala De Psicomotricidad 1 Estante Escolar 6 Cuerpos, 12 Toldos De Protección Solar | 17/08/2018 01:00 | 08/10/2018 01:00 | 5.410.800 |
| 390 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 1 Bus Desde Escuela Cuidad De Lyon A Parque Oasis 10/12/2018 | 11/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 200.200 |
| 387 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 2 Buses Desde Escuela Cuidad De Lyon A Granja Educativa 21/11/2018 | 06/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 399.300 |
| 386 | 77978320-0 | Factura Electrónica | Transportes y Turismo Caiti Limitada | Arriendo 2 Buses Desde Escuela Cuidad De Lyon A Granja Educativa 20/11/2018 | 06/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 399.300 |
| 3237 | Factura Electrónica | Compra 140 Tintas Epson | 25/07/2018 00:00 | 27/08/2018 01:00 | 273.424 | ||
| 112869 | 90684000-6 | Factura Electrónica | Empresa Editora Zig-Zag S.A. | Compra Libros Varios | 31/07/2018 00:00 | 04/09/2018 01:00 | 3.326.075 |
| 14357 | 76080432-0 | Factura Electrónica | Comercializadora Rincón Didáctico Limitada | Compra 10 Calendario, 12 62 Elementos Para Cuantificar Animales | 09/02/2018 01:00 | 02/04/2018 01:00 | 368.315 |
| 406 | 76427199-8 | Factura Electrónica | Comercial Felp SpA | Compra Pasto sintético para Patio área Pre Básica | 20/07/2018 00:00 | 31/08/2018 01:00 | 8.313.507 |
| 9664 | 77776240-0 | Factura Electrónica | Sociedad Comercial Tekma Limitada | Compra 1 Impresora Multifuncional | 22/06/2018 00:00 | 27/07/2018 00:00 | 892.872 |
Tabla 147 (página 158 · 18 filas)
| Numero documento | Rut_documento_o_provee- dor | Tipo_de_docu- mento | Nombre documento | Detalle documento | Fecha documento | Fecha_pago_docu- mento | Monto declarado $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000758 | 89912300-K | Factura Electrónica | Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Limitada | Compra 3 Impresora Multifuncional | 05/12/2017 01:00 | 08/05/2018 01:00 | 450.682 |
| 224613 | 77012870-6 | Factura Electrónica | Comercial Redoffice Limitada | Compra 2 Licuadoras, 2 Batidoras, 1 Microondas, 2 Horno | 30/11/2017 01:00 | 02/03/2018 01:00 | 546.168 |
| 602 | 76584031-7 | Factura Electrónica | Transportes Rodríguez Limitada | Arriendo 1 Bus desde Escuela Nemesio Antúnez a Balneario 05/12/2018 | 07/12/2018 01:00 | 31/12/2018 01:00 | 207.000 |
| 83549 | 79968900-6 | Factura Electrónica | R Y C Servicios Computacionales Limitada | Productos Electrónicos Instalación Implementación de Laboratorio de Ingles | 22/11/2018 01:00 | 22/11/2018 01:00 | 4.489.365 |
| 10415868 | 96556940-5 | Factura Electrónica | Proveedores Integrales Prisa S.A. | Compra Útiles Escolares 50 Corchetes 26/6, 2 Guillotina | 24/10/2018 01:00 | 22/11/2018 01:00 | 105.161 |
| 5967 | 76490452-4 | Factura Electrónica | Ingeniería Alveal.Cl SpA | Material y Recursos Didácticos | 16/08/2019 01:00 | 03/10/2019 01:00 | 279.775 |
| 5968 | 76490452-4 | Factura Electrónica | Ingeniería Alveal.Cl SpA | Material y Recursos Didácticos | 16/08/2019 01:00 | 03/10/2019 01:00 | 194.310 |
| 15293 | 76299358-9 | Factura Electrónica | Servicios Integrados Sidapt Li | Alimentación | 04/10/2018 01:00 | 12/02/2019 01:00 | 71.022 |
| 15391 | 76299358-9 | Factura Electrónica | Servicios Integrados Sidapt Li | Alimentación | 10/10/2018 01:00 | 12/02/2019 01:00 | 94.359 |
| 16343 | 76299358-9 | Factura Electrónica | Servicios Integrados Sidapt Li | Alimentación | 26/11/2018 01:00 | 12/02/2019 01:00 | 111.605 |
| 16410 | 76299358-9 | Factura Electrónica | Servicios Integrados Sidapt Li | Alimentación | 29/11/2018 01:00 | 12/02/2019 01:00 | 164.362 |
| 971 | 76097178-2 | Factura | Comercial Barrientos Limitada | Material Pedagógico | 23/12/2019 | 14/01/2020 | 15.553 |
| 960 | 76097178-2 | Factura | Comercial Barrientos Limitada | Material Pedagógico | 18/12/2019 | 14/01/2020 | 152.130 |
| 5781 | 76097178-2 | Factura | Comercial Barrientos Limitada | Material Pedagógico | 18/12/2019 | 14/01/2020 | 446.494 |
| 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Material Pedagógico | 05/10/2019 | 17/01/2020 | 2.148.758 |
| 341 | 76220409-6 | Factura | Groc Spa | Set de Distintivo de Numero | 10/12/2019 | 27/01/2020 | 18.990 |
| 2646 | 76220409-6 | Factura | Groc Spa | Compra 10 Juego de Mesa Memorice, 10 Juego de Mesa Dominó, | 10/12/2019 | 27/01/2020 | 240.718 |
| 12575 | 76367430-4 | Factura | Sociedad Comercial Forteza y Cía. Ltda. | Compra de 1 Licencia Adobe Photoshop, 1 Licencia Adobe Illustrator, 1 Licencia Adobe Indesingn | 31/01/2020 | 24/03/2020 | 624.818 |
Tabla 148 (página 159 · 1 filas)
| 20184 | 76023573-3 | Factura | Sociedad Flores y Hernández Limitada | Compra de 20 Tóner Ce285a | 20/03/2020 | 05/06/2020 | 148.589 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 120.509.937 |
Tabla 149 (página 160 · 9 filas)
| Subvención | Descripción_ Cuenta_Padre | Numero_ Docu- mento | Rut_docu- mento_o_ proveedor | Tipo_Do cumento | Nombre_Docu- mento | Detalle_Documento | Fecha_Do- cumento | Fecha_Pa- go_Docu- mento | Monto_Decla- rado $ | Monto_Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS | Arriendos de Bienes Muebles | 62216 | 96504550-3 | Boleta | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | Servicio Arriendo de Impresoras Multifuncional y Suministros mes de febrero 2020 | 23/03/2020 | 16/06/2020 | 308.077 | 308.077 |
| ACS | Arriendos de Bienes Muebles | 62216 | 96504550-3 | Factura | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S A | Servicio Arriendo de Impresoras Multifuncional y Suministros mes de febrero 2020 | 23/03/2020 | 16/06/2020 | 308.077 | 308.077 |
| ACS | Gastos de Operación | 20184 | 76023573-3 | Factura | Sociedad Flores y Hernández Limitada | Compra de 20 Tóner Ce285a | 20/03/2020 | 05/06/2020 | 148.589 | 148.589 |
| Manteni- miento | Gastos en Construcción y Mantención de Infraestructura | 20184 | 76023573-3 | Boleta | Sociedad Flores y Hernández Ltda. | Materiales Varios Manten. | 20/03/2020 | 08/06/2020 | 148.589 | 148.589 |
| Pro- retención | Gastos Bienestar Alumnos | 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Compra Material Pedagógico Escuela | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 3.487 | 2.148.758 |
| Pro- retención | Gastos Bienestar Alumnos | 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Compra Material Pedagógico Escuela | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 93.294 | 2.148.758 |
| Pro- retención | Gastos Bienestar Alumnos | 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Compra Material Pedagógico Escuela | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 214.052 | 2.148.758 |
| Pro- retención | Gastos Bienestar Alumnos | 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Compra Material Pedagógico Escuela | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 32.338 | 2.148.758 |
| Pro- retención | Gastos Alumnos | 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Compra Material Pedagógico | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 457 | 2.148.758 |
Tabla 150 (página 161 · 12 filas)
| Subvención | Descripción_ Cuenta_Padre | Numero_ Docu- mento | Rut_docu- mento_o_ proveedor | Tipo_Do cumento | Nombre_Docu- mento | Detalle_Documento | Fecha_Do- cumento | Fecha_Pa- go_Docu- mento | Monto_Decla- rado $ | Monto_Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro- retención | Gastos Bienestar Alumnos | 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Compra Material Pedagógico Escuela | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 2.838 | 2.148.758 |
| Pro- retención | Gastos Bienestar Alumnos | 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Compra Material Pedagógico Escuela | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 465.919 | 2.148.758 |
| Pro- retención | Gastos Bienestar Alumnos | 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Compra Material Pedagógico Escuela | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 896.688 | 2.148.758 |
| Pro- retención | Gastos Alumnos | 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Compra Material Pedagógico | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 109.998 | 2.148.758 |
| Pro- retención | Gastos Bienestar Alumnos | 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Compra Material Pedagógico Escuela | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 301.429 | 2.148.758 |
| Pro- retención | Gastos Bienestar Alumnos | 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Compra Material Pedagógico Escuela | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 25.647 | 2.148.758 |
| Pro- retención | Gastos Bienestar Alumnos | 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Compra Material Pedagógico Escuela | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 2.611 | 2.148.758 |
| SEP | Gastos en Equipamiento de Apoyo Pedagógico | 1789 | 76508234-K | Factura | Comercial Enerfit Limitada | Material Pedagógico | 05/10/2019 | 17/01/2020 | 2.148.758 | 2.148.758 |
| Manteni- mie nto | Gastos en Construcción y Mantención de Infraest ructura | 369 | 78335240-0 | Factura | Bus Service Ltda. | Compra Materiales Varias Escuela | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 1.453.460 | 2.900.625 |
| 369 | 78335240-0 | Factura | Bus Service Ltda. | Compra Materiales Varias Escuela | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 1.447.165 | 2.900.625 | ||
| Acs | Gastos de Operación | 369 | 78335240-0 | Factura | Bus Service Ltda. | Reparación y Mantención de Bus Institucional | 16/12/2019 | 23/01/2020 | 2.900.625 | 2.900.625 |
| Total | 11.012.098 |
Tabla 151 (página 162 · 8 filas)
| N° Documento | Tipo Documento | Nombre Proveedor | Detalle Gasto | Monto $ | N° Ordinario | Monto Rendición total $ | N° Ordinario | Monto Rendición total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10381183 | Factura | Proveedores Integrales Prisa S.A. | Materiales de Oficina | 33.222 | 800/73/2020 | 26.524.661 | 800/73/2020 | 144.971.582 |
| 28659 | Factura | Advantage Computación Limitada | Equipos Computacionales | 494.410 | 800/73/2020 | 26.524.661 | 800/73/2020 | 144.971.582 |
| 5759 | Factura | Ferretería Comercial L&J Limitada | Adquisición de Juego de Cerraduras | 174.935 | 800/73/2020 | 32.153.902 | 800/73/2020 | 144.971.582 |
| 10382836 | Factura | Proveedores Integrales Prisa S.A. | Adquisición de Materiales de Oficina | 709.611 | 800/73/2020 | 32.153.902 | 800/73/2020 | 144.971.582 |
| 586 | Factura | Adquisición de 100 Pañuelos, 10 Galvanos, 30 Medallas y 4 Bandas - Torneo de Cueca Escolar Comunal. | 594.465 | 800/73/2020 | 32.153.902 | 800/73/2020 | 144.971.582 | |
| 18747 | Factura | Seigard Chile S.A. | Material Didáctico (Instrumento de Percusión, Instrumentos Pueblos Originarios) | 443.921 | 800/73/2020 | 32.153.902 | 800/73/2020 | 144.971.582 |
| 38409 | Factura | Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Limitada | Adquisición de Laptop y Pendrives | 1.975.318 | 800/73/2020 | 32.153.902 | 800/73/2020 | 144.971.582 |
| 5173 | Factura | Galileo Libros Ltda. | Adquisición de Libros de Texto | 2.377.630 | 800/73/2020 | 144.971.582 | 800/73/2020 | 6.503.702 |
Tabla 152 (página 163 · 11 filas)
| 6874 | Factura | Comercial Comparo Ltda. | Compra de Cintas Antideslizantes | 1.903.530 | 800/73/2020 | 144.971.582 | 800/73/2020 | 19.313.695 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33687 | Factura | Víctor Morales Acevedo Importaciones Y Herramientas | Adquisición de Focos Led | 784.924 | 800/73/2020 | 144.971.582 | 800/73/2020 | 19.313.695 |
| 1003014 | Factura | Sbs Librería y Editora Ltda. | Adquisición de Material Educativo | 2.986.176 | 800/73/2020 | 144.971.582 | 800/73/2020 | 19.313.695 |
| 834 | Factura | Cibertec Retail Sa | Compra de Audífonos | 7.382.934 | 800/73/2020 | 144.971.582 | 800/73/2020 | 19.313.695 |
| 213 | Factura | Juguetes y Didácticos Spa | Material Educativo | 117.074 | 800/73/2020 | 144.971.582 | 800/73/2020 | 19.313.695 |
| 2179 | Factura | Comercializadora de Alimentos Pehuén Ltda. | Compra Actividad Estudiantes | 149.320 | 800/73/2020 | 144.971.582 | 800/73/2020 | 19.313.695 |
| 3685 | Factura | Distribuidora Multimarca Limitada | Materiales de oficina | 34.860 | 800/73/2020 | 6.503.702 | 800/73/2020 | 10.265.806 |
| 647 | Factura | Galvanos | 636.019 | 800/505/2019 | 29.261.953 | 800/640/2019 | 56.852.269 | |
| 10889 | Factura | Soc. Comercial Dicer Ltda. | Adquisición de Carretilla | 133.655 | 800/552/2019 | 9.303.033 | 800/640/2019 | 56.852.269 |
| 33 | Factura | Dc Ingeniería Eléctrica Spa | Contratación directa obra de urgencia en Escuela Alberto Bachelet, Regularización de Emergencia por fatiga de material y falta de mantención en bombas que proveen de agua potable. | 6.794.273 | 800/505/2019 | 29.261.953 | 800/640/2019 | 56.852.269 |
| 244 | Factura | Arriendo de Escenario y amplificación | 654.500 | 800/640/2019 | 56.852.269 | 800/640/2019 | 56.852.269 | |
| 371671 | Factura | Comercial Red Office Limitada | Compra de Materiales para la enseñanza | 369.190 | 800/707/2019 | 4.710.068 | 800/14/2020 | 4.915.809 |
Tabla 153 (página 164 · 3 filas)
| 3574 | Factura | Comercial Barrientos Ltda. | Compra de Materiales para la enseñanza | 548.034 | 800/707/2019 | 4.710.068 | 800/14/2020 | 4.915.809 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | Factura | Comercial Felp SpA | Locker | 1.486.592 | 800/707/2019 | 4.710.068 | 800/14/2020 | 4.915.809 |
| 354324 | Factura | Comercial Red Office Limitada | Compra de Materiales para la enseñanza | 1.102.485 | 800/14/2020 | 4.915.809 | 800/48/2020 | 25.142.096 |
| Total | 31.887.078 |
Tabla 154 (página 165 · 10 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 30/01/2020 | Transfer a Municipalidad | 398.931 | 97 | 30/01/2020 | Dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103- 104-105-106-107-108-109-110-114-120-121-125-92-93-95- 113-115-116-122-123-128, Pago de Sueldos y Honorarios, | 398.931 |
| 30/01/2020 | Transfer a Municipalidad | 28.753.151 | 97 | 30/01/2020 | Dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103- 104-105-106-107-108-109-110-114-120-121-125-92-93-95- 113-115-116-122-123-128, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 28.753.151 |
| 30/01/2020 | Transfer a Municipalidad | 314.448 | 97 | 30/01/2020 | Dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103- 104-105-106-107-108-109-110-114-120-121-125-92-93-95- 113-115-116-122-123-128, Pago De Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 314.448 |
| 30/01/2020 | Transfer a Municipalidad | 64.355.305 | 97 | 30/01/2020 | Dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103- 104-105-106-107-108-109-110-114-120-121-125-92-93-95- 113-115-116-122-123-128, Pago De Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 64.355.305 |
| 30/01/2020 | Transfer a Municipalidad | 714.220 | 97 | 30/01/2020 | Dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103- 104-105-106-107-108-109-110-114-120-121-125-92-93-95- 113-115-116-122-123-128, Pago De Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 714.220 |
| 30/01/2020 | Transfer a Municipalidad | 14.360.069 | 97 | 30/01/2020 | Dp 96-112-117-124-126-127-129-97-98-99-100-101-102-103- 104-105-106-107-108-109-110-114-120-121-125-92-93-95- 113-115-116-122-123-128, Pago De Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de enero 2020 | 14.360.069 |
| 27/02/2020 | Transfer a Municipalidad | 14.338.837 | 233 | 27/02/2020 | Dp 198 203 204 197 196 195 194 193 191 190 205 182 192 185 186 183 184 206, Sueldos febrero | 14.338.837 |
| 27/02/2020 | Transfer a Municipalidad | 655.712 | 233 | 27/02/2020 | Dp 198 203 204 197 196 195 194 193 191 190 205 182 192 185 186 183 184 206, Sueldos febrero | 655.712 |
| 27/02/2020 | Transfer a Municipalidad | 27.976.749 | 240 | 27/02/2020 | Dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215- 219-220-208-200-201-216-211 Sueldos y Honorarios, más | 27.976.749 |
Tabla 155 (página 166 · 9 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| regularizaciones por modificación Dp y error digitación, feb 2020 | ||||||
| 27/02/2020 | Transfer a Municipalidad | 380.214 | 240 | 27/02/2020 | Dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215- 219-220-208-200-201-216-211 Sueldos y Honorarios, más regularizaciones por modificación dp y error digitación feb 2020 | 380.214 |
| 27/02/2020 | Transfer a Municipalidad | 411.585 | 240 | 27/02/2020 | Dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215- 219-220-208-200-201-216-211 Sueldos y Honorarios, más regularizaciones por modificación dp y error digitación feb 2020 | 411.585 |
| 27/02/2020 | Transfer a Municipalidad | 60.370.021 | 240 | 27/02/2020 | Dp 207-187--202-199-210-209-214-213-214-217-218-215- 219-220-208-200-201-216-211 Sueldos y Honorarios, más regularizaciones por modificación dp y error digitación feb 2020 | 60.370.021 |
| 24/03/2020 | Transfer a Municipalidad | 118.330 | 375 | 24/03/2020 | Dp 262-261, Pago Finiquitos de Educación | 118.330 |
| 27/03/2020 | Transfer a Municipalidad | 28.879.323 | 392 | 27/03/2020 | Dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274- 275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287- 288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303- 304-307-308-309-310-311, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 28.879.323 |
| 27/03/2020 | Transfer a Municipalidad | 2.014.758 | 392 | 27/03/2020 | Dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274- 275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287- 288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303- 304-307-308-309-310-311, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 2.014.758 |
| 27/03/2020 | Transfer a Municipalidad | 85.558.385 | 392 | 27/03/2020 | Dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274- 275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287- 288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303- 304-307-308-309-310-311, Pago De Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 85.558.385 |
Tabla 156 (página 167 · 9 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 27/03/2020 | Transfer a Municipalidad | 417.004 | 392 | 27/03/2020 | Dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274- 275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287- 288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303- 304-307-308-309-310-311, Pago De Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 417.004 |
| 27/03/2020 | Transfer a Municipalidad | 395.078 | 392 | 27/03/2020 | Dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274- 275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287- 288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303- 304-307-308-309-310-311, Pago De Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 395.078 |
| 27/03/2020 | Transfer a Municipalidad | 676.751 | 392 | 27/03/2020 | Dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274- 275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287- 288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303- 304-307-308-309-310-311, Pago De Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | 676.751 |
| 09/04/2020 | Transfer a Municipalidad | 1.937.046 | 435 | 09/04/2020 | Dp 354-357-361-355-360-356-362 Pago de Planillas Suplementarias | 1.937.046 |
| 13/04/2020 | Transfer a Municipalidad | 10.560.257 | 443 | 13/04/2020 | Dp 358-351-353, Pago de Sueldos correspondientes al mes de marzo 2020 y pago de finiquitos | 10.560.257 |
| 29/04/2020 | Transfer a Municipalidad | 428.473 | 482 | 29/04/2020 | Dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388- 389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401- 402-405-406-407-408-409-410-411-412, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 428.473 |
| 29/04/2020 | Transfer a Municipalidad | 12.870.312 | 482 | 29/04/2020 | Dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388- 389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401- 402-405-406-407-408-409-410-411-412, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 12.870.312 |
| 29/04/2020 | Transfer a Municipalidad | 676.751 | 392 | 27/03/2020 | Dp 263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274- 275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287- 288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-303- | 676.751 |
Tabla 157 (página 168 · 9 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 304-307-308-309-310-311, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de marzo 2020. y pago de finiquitos | ||||||
| 29/04/2020 | Transfer a Municipalidad | 61.831.511 | 482 | 29/04/2020 | Dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388- 389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401- 402-405-406-407-408-409-410-411-412, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 61.831.511 |
| 29/04/2020 | Transfer a Municipalidad | 29.241.935 | 482 | 29/04/2020 | Dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388- 389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401- 402-405-406-407-408-409-410-411-412, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 29.241.935 |
| 29/04/2020 | Transfer a Municipalidad | 415.459 | 482 | 29/04/2020 | Dp 377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388- 389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401- 402-405-406-407-408-409-410-411-412, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de abril 2020 de educación | 415.459 |
| 08/05/2020 | Transfer a Municipalidad | 5.114.748 | 557 | 08/05/2020 | Dp 429-427-428, Pago de Finiquitos | 5.114.748 |
| 18/05/2020 | Transfer a Municipalidad | 112.996 | 605 | 18/05/2020 | Dp 446 Pago de finiquito a nombre de de Educación | 112.996 |
| 28/05/2020 | Transfer a Municipalidad | 11.571.713 | 703 | 28/05/2020 | Dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466- 467-468-469-470-471-474-481-483-485-486-495-500-480- 482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | 11.571.713 |
| 28/05/2020 | Transfer a Municipalidad | 29.235.175 | 703 | 28/05/2020 | Dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466- 467-468-469-470-471-474-481-483-485-486-495-500-480- 482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | 29.235.175 |
Tabla 158 (página 169 · 8 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 28/05/2020 | Transfer a Municipalidad | 415.357 | 703 | 28/05/2020 | Dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466- 467-468-469-470-471-474-481-483-485-486-495-500-480- 482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | 415.357 |
| 28/05/2020 | Transfer a Municipalidad | 541.936 | 703 | 28/05/2020 | Dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466- 467-468-469-470-471-474-481-483-485-486-495-500-480- 482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | 541.936 |
| 28/05/2020 | Transfer a Municipalidad | 3.689.797 | 703 | 28/05/2020 | Dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466- 467-468-469-470-471-474-481-483-485-486-495-500-480- 482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | 3.689.797 |
| 28/05/2020 | Transfer a Municipalidad | 61.343.819 | 703 | 28/05/2020 | Dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466- 467-468-469-470-471-474-481-483-485-486-495-500-480- 482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | 61.343.819 |
| 28/05/2020 | Transfer a Municipalidad | 12.840.860 | 703 | 28/05/2020 | Dp 473-476-478-487-489-490-492-493-496-497-465-466- 467-468-469-470-471-474-481-483-485-486-495-500-480- 482-491-494-498-472-475-479-484-488-477, Pago de Sueldos y Honorarios, correspondientes al mes de mayo 2020 de educación | 12.840.860 |
| 09/06/2020 | Transfer a Municipalidad | 542.269 | 753 | 09/06/2020 | Dp 515-512-511-514-513, Pago de Planillas Suplementarias, correspondientes al mes de mayo 2020. dp 508 y 509, pago de finiquitos | 542.269 |
| 09/06/2020 | Transfer a Municipalidad | 121.267 | 753 | 09/06/2020 | Dp 515-512-511-514-513, Pago de Planillas Suplementarias, correspondientes al mes de mayo 2020. dp 508 y 509, pago de finiquitos | 121.267 |
Tabla 159 (página 170 · 8 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 26/06/2020 | Transfer a Municipalidad | 3.694.442 | 835 | 26/06/2020 | Dp 547-548-549-550-551-554-555-556-557-558-559-560- 561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573- 574-575-576-577-578-579-580-581-582-583, Pago de Sueldos y Honoraros, correspondientes al mes de junio 2020 de educación | 3.694.442 |
| 26/06/2020 | Transfer a Municipalidad | 61.062.369 | 835 | 26/06/2020 | Dp 547-548-549-550-551-554-555-556-557-558-559-560- 561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573- 574-575-576-577-578-579-580-581-582-583, Pago de Sueldos y Honoraros, correspondientes al mes de junio 2020 de educación | 61.062.369 |
| 26/06/2020 | Transfer a Municipalidad | 11.521.203 | 835 | 26/06/2020 | Dp 547-548-549-550-551-554-555-556-557-558-559-560- 561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573- 574-575-576-577-578-579-580-581-582-583, Pago de Sueldos y Honoraros, correspondientes al mes de junio 2020 de educación | 11.521.203 |
| 26/06/2020 | Transfer a Municipalidad | 12.887.439 | 835 | 26/06/2020 | Dp 547-548-549-550-551-554-555-556-557-558-559-560- 561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573- 574-575-576-577-578-579-580-581-582-583, Pago de Sueldos y Honoraros, correspondientes al mes de junio 2020 de educación | 12.887.439 |
| 26/06/2020 | Transfer a Municipalidad | 29.212.823 | 835 | 26/06/2020 | Dp 547-548-549-550-551-554-555-556-557-558-559-560- 561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573- 574-575-576-577-578-579-580-581-582-583, Pago de Sueldos y Honoraros, correspondientes al mes de junio 2020 de educación | 29.212.823 |
| 26/06/2020 | Transfer a Municipalidad | 411.689 | 835 | 26/06/2020 | Dp 547-548-549-550-551-554-555-556-557-558-559-560- 561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573- 574-575-576-577-578-579-580-581-582-583, Pago de Sueldos y Honoraros, correspondientes al mes de junio 2020 de educación | 411.689 |
| 26/06/2020 | Transfer a Municipalidad | 6.235.633 | 835 | 26/06/2020 | Dp 547-548-549-550-551-554-555-556-557-558-559-560- 561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573- | 6.235.633 |
Tabla 160 (página 171 · 9 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 574-575-576-577-578-579-580-581-582-583, Pago de Sueldos y Honoraros, correspondientes al mes de junio 2020 de educación | ||||||
| 30/07/2020 | Transfer a Municipalidad | 13.285.760 | 1047 | 30/07/2020 | Dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642- 643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655- 656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 Sueldos y Honorarios | 13.285.760 |
| 30/07/2020 | Transfer a Municipalidad | 11.491.583 | 1047 | 30/07/2020 | Dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642- 643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655- 656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 Sueldos y Honorarios | 11.491.583 |
| 30/07/2020 | Transfer a Municipalidad | 401.125 | 1047 | 30/07/2020 | Dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642- 643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655- 656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 Sueldos y Honorarios | 401.125 |
| 30/07/2020 | Transfer a Municipalidad | 413.700 | 1047 | 30/07/2020 | Dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642- 643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655- 656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 Sueldos y Honorarios | 413.700 |
| 30/07/2020 | Transfer a Municipalidad | 3.707.294 | 1047 | 30/07/2020 | Dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642- 643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655- 656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 Sueldos y Honorarios | 3.707.294 |
| 30/07/2020 | Transfer a Municipalidad | 61.384.110 | 1047 | 30/07/2020 | Dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642- 643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655- 656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 Sueldos y Honorarios | 61.384.110 |
| 30/07/2020 | Transfer a Municipalidad | 29.339.143 | 1047 | 30/07/2020 | Dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642- 643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655- 656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 Sueldos y Honorarios | 29.339.143 |
Tabla 161 (página 172 · 11 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 31/07/2020 | Transfer a Municipalidad | 57.556 | 1048 | 31/07/2020 | Dp 668-670-671-672-673-674-675-676 Imposiciones Retroactivas | 57.556 |
| 31/07/2020 | Transfer a Municipalidad | 57.556 | 1048 | 31/07/2020 | Dp 668-670-671-672-673-674-675-676 Imposiciones Retroactivas | 57.556 |
| 31/07/2020 | Transfer a Municipalidad | 57.556 | 1048 | 31/07/2020 | Dp 668-670-671-672-673-674-675-676 Imposiciones Retroactivas | 57.556 |
| 31/07/2020 | Transfer a Municipalidad | 57.556 | 1048 | 31/07/2020 | Dp 668-670-671-672-673-674-675-676 Imposiciones Retroactivas | 57.556 |
| 28/08/2020 | Transfer a Municipalidad | 669.967 | 1225 | 28/08/2020 | Dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752- 719-722-723-724-725-728-750-755-726-727-734-739-740- 741-742-743-745-746-748-749-753-754-732-744 Pago de Sueldos y Honorarios | 669.967 |
| 28/08/2020 | Transfer a Municipalidad | 13.012.246 | 1225 | 28/08/2020 | Dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752- 719-722-723-724-725-728-750-755-726-727-734-739-740- 741-742-743-745-746-748-749-753-754-732-744 Pago de Sueldos y Honorarios | 13.012.246 |
| 28/08/2020 | Transfer a Municipalidad | 29.364.113 | 1225 | 28/08/2020 | Dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752- 719-722-723-724-725-728-750-755-726-727-734-739-740- 741-742-743-745-746-748-749-753-754-732-744 Pago de Sueldos y Honorarios | 29.364.113 |
| 28/08/2020 | Transfer a Municipalidad | 3.707.180 | 1225 | 28/08/2020 | Dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752- 719-722-723-724-725-728-750-755-726-727-734-739-740- 741-742-743-745-746-748-749-753-754-732-744 Pago de Sueldos y Honorarios | 3.707.180 |
| 28/08/2020 | Transfer a Municipalidad | 13.019.875 | 1225 | 28/08/2020 | Dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752- 719-722-723-724-725-728-750-755-726-727-734-739-740- 741-742-743-745-746-748-749-753-754-732-744 Pago de Sueldos y Honorarios | 13.019.875 |
| 28/08/2020 | Transfer a Municipalidad | 62.044.981 | 1225 | 28/08/2020 | Dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752- 719-722-723-724-725-728-750-755-726-727-734-739-740- 741-742-743-745-746-748-749-753-754-732-744 Pago de Sueldos y Honorarios | 62.044.981 |
Tabla 162 (página 173 · 9 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 28/08/2020 | Transfer a Municipalidad | 400.108 | 1225 | 28/08/2020 | Dp 714-738-715-718-721-733-747-716-717-720-751-752- 719-722-723-724-725-728-750-755-726-727-734-739-740- 741-742-743-745-746-748-749-753-754-732-744 Pago de Sueldos y Honorarios | 400.108 |
| 29/09/2020 | Cargo por Transf de Fondos Autoservicio | 12.991.937 | 1450 | 29/09/2020 | Dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822- 823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835- 836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848 Pago de Sueldos y Honorarios | 12.991.937 |
| 29/09/2020 | Cargo por Transf de Fondos Autoservicio | 12.476.581 | 1450 | 29/09/2020 | Dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822- 823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835- 836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848 Pago de Sueldos y Honorarios | 12.476.581 |
| 29/09/2020 | Cargo por Transf de Fondos Autoservicio | 3.707.294 | 1047 | 30/07/2020 | Dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642- 643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655- 656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 Pago de Sueldos y Honorarios | 3.707.294 |
| 29/09/2020 | Cargo por Transf de Fondos Autoservicio | 30.200.560 | 1450 | 29/09/2020 | Dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822- 823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835- 836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848 Pago de Sueldos y Honorarios | 30.200.560 |
| 29/09/2020 | Cargo por Transf de Fondos Autoservicio | 400.227 | 1450 | 29/09/2020 | Dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822- 823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835- 836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848 Pago de Sueldos y Honorarios | 400.227 |
| 29/09/2020 | Cargo por Transf de Fondos Autoservicio | 413.334 | 1450 | 29/09/2020 | Dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822- 823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835- 836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848 Pago de Sueldos y Honorarios | 413.334 |
| 29/09/2020 | Cargo por Transf de Fondos Autoservicio | 61.672.135 | 1450 | 29/09/2020 | Dp 806-807-808-809-810-811-814-815-819-820-821-822- 823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835- 836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848 Pago de Sueldos y Honorarios | 61.672.135 |
Tabla 163 (página 174 · 10 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 29/10/2020 | Transfer a Municipalidad | 30.021.461 | 1636 | 29/10/2020 | Dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895- 902-912-919-923-922-929-896-897-898-899-900-901-903- 904-905-907-911-913-914-918-893-906-915-916-924-925 Pago de Sueldos y Honorarios | 30.021.461 |
| 29/10/2020 | Transfer a Municipalidad | 61.802.229 | 1636 | 29/10/2020 | Dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895- 902-912-919-923-922-929-896-897-898-899-900-901-903- 904-905-907-911-913-914-918-893-906-915-916-924-925 Pago de Sueldos y Honorarios | 61.802.229 |
| 29/10/2020 | Transfer a Municipalidad | 3.707.294 | 1047 | 30/07/2020 | Dp 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642- 643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655- 656-657-658-659-660-661-662-666-667-669 Pago de Sueldos y Honorarios | 3.707.294 |
| 29/10/2020 | Transfer a Municipalidad | 12.477.520 | 1636 | 29/10/2020 | Dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895- 902-912-919-923-922-929-896-897-898-899-900-901-903- 904-905-907-911-913-914-918-893-906-915-916-924-925 Pago de Sueldos y Honorarios | 12.477.520 |
| 29/10/2020 | Transfer a Municipalidad | 18.406.470 | 1636 | 29/10/2020 | Dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895- 902-912-919-923-922-929-896-897-898-899-900-901-903- 904-905-907-911-913-914-918-893-906-915-916-924-925 Pago de Sueldos y Honorarios | 18.406.470 |
| 29/10/2020 | Transfer a Municipalidad | 400.147 | 1636 | 29/10/2020 | Dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895- 902-912-919-923-922-929-896-897-898-899-900-901-903- 904-905-907-911-913-914-918-893-906-915-916-924-925 Pago de Sueldos y Honorarios | 400.147 |
| 29/10/2020 | Transfer a Municipalidad | 413.393 | 1636 | 29/10/2020 | Dp 890-892-894-908-909-910-917-920-921-926-891-895- 902-912-919-923-922-929-896-897-898-899-900-901-903- 904-905-907-911-913-914-918-893-906-915-916-924-925 Pago de Sueldos y Honorarios | 413.393 |
| 02/11/2020 | Transfer a Municipalidad | 224.497 | 1659 | 02/11/2020 | Dp 930-931 | 224.497 |
| 09/11/2020 | Transfer a Municipalidad | 109.066 | 1726 | 09/11/2020 | Dp 938-939-940, Pago de Planillas Suplementarias, correspondientes al mes de octubre 2020 | 109.066 |
Tabla 164 (página 175 · 8 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 27/11/2020 | Transfer a Municipalidad | 400.239 | 1850 | 27/11/2020 | Dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975- 977-979-980-981-982-983-984-985-986-1002-1003-1008- 1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992-995-998-1005- 1009-1011-1014-987-988-990-976, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 400.239 |
| 27/11/2020 | Transfer a Municipalidad | 63.476.940 | 1850 | 27/11/2020 | Dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975- 977-979-980-981-982-983-984-985-986-1002-1003-1008- 1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992-995-998-1005- 1009-1011-1014-987-988-990-976, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 63.476.940 |
| 27/11/2020 | Transfer a Municipalidad | 30.035.407 | 1850 | 27/11/2020 | Dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975- 977-979-980-981-982-983-984-985-986-1002-1003-1008- 1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992-995-998-1005- 1009-1011-1014-987-988-990-976, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 30.035.407 |
| 27/11/2020 | Transfer a Municipalidad | 13.817.144 | 1850 | 27/11/2020 | Dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975- 977-979-980-981-982-983-984-985-986-1002-1003-1008- 1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992-995-998-1005- 1009-1011-1014-987-988-990-976, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 13.817.144 |
| 27/11/2020 | Transfer a Municipalidad | 3.708.101 | 1850 | 27/11/2020 | Dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975- 977-979-980-981-982-983-984-985-986-1002-1003-1008- 1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992-995-998-1005- 1009-1011-1014-987-988-990-976, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 3.708.101 |
| 27/11/2020 | Transfer a Municipalidad | 413.622 | 1850 | 27/11/2020 | Dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975- 977-979-980-981-982-983-984-985-986-1002-1003-1008- 1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992-995-998-1005- 1009-1011-1014-987-988-990-976, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | 413.622 |
| 27/11/2020 | Transfer a Municipalidad | 12.478.246 | 1850 | 27/11/2020 | Dp 978-993-996-997-999-1000-1001-1007-1015-989-975- 977-979-980-981-982-983-984-985-986-1002-1003-1008- | 12.478.246 |
Tabla 165 (página 176 · 8 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 1012-974-1004-1006-1010-1013-991-992-995-998-1005- 1009-1011-1014-987-988-990-976, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de noviembre 2020 | ||||||
| 11/12/2020 | Transfer a Municipalidad | 155.738 | 1875 | 11/12/2020 | Dp 1036-1038, Pago De Planilla Suplementaria correspondientes al mes de noviembre 2020 de Educación | 155.738 |
| 29/12/2020 | Transfer a Municipalidad | 30.039.370 | 2003 | 29/12/2020 | Dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084- 1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094- 1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1106-1107- 1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118- 1119, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 30.039.370 |
| 29/12/2020 | Transfer a Municipalidad | 13.949.116 | 2003 | 29/12/2020 | Dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084- 1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094- 1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1106-1107- 1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118- 1119, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 13.949.116 |
| 29/12/2020 | Transfer a Municipalidad | 13.556.942 | 2003 | 29/12/2020 | Dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084- 1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094- 1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1106-1107- 1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118- 1119, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 13.556.942 |
| 29/12/2020 | Transfer a Municipalidad | 400.293 | 2003 | 29/12/2020 | Dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084- 1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094- 1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1106-1107- 1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118- 1119, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 400.293 |
| 29/12/2020 | Transfer a Municipalidad | 413.523 | 2003 | 29/12/2020 | Dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084- 1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094- 1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1106-1107- | 413.523 |
Tabla 166 (página 177 · 6 filas)
| Información de cartola bancaria | Información contable de Mayor bancario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Monto $ | N° Comprobante | Fecha | Concepto Mayor | Monto $ |
| 1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118- 1119, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | ||||||
| 29/12/2020 | Transfer a Municipalidad | 90.894 | 2003 | 29/12/2020 | Dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084- 1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094- 1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1106-1107- 1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118- 1119, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 90.894 |
| 29/12/2020 | Transfer a Municipalidad | 54.302.943 | 2003 | 29/12/2020 | Dp 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084- 1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094- 1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1106-1107- 1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118- 1119, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 54.302.943 |
| 29/12/2020 | Transfer a Municipalidad | 3.708.915 | 2003 | 29/12/2020 | DP 1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084- 1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094- 1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1106-1107- 1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118- 1119, Pago de Sueldos y Honorarios correspondientes al mes de diciembre 2020 | 3.708.915 |
| Total | 1.432.449.137 | 1.432.449.137 |
Tabla 167 (página 178 · 9 filas)
| Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITE | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeral 4; Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Comparación entre los saldos por acreditar informados por la Superintendencia de Educación y aquellos registrados por el sostenedor $14.594.102.036. | AC | El municipio deberá informar, a través de una certificación el resultado del proceso rectificatorio, debidamente aprobado por la Superintendencia de Educación, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. Asimismo, esa entidad municipal deberá aclarar la diferencia de $100.659.232 ante la Superintendencia de Educación, informando de ello en los mismos términos indicados. Vencido el plazo sin que las medidas se hayan materializado, esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que en derecho corresponda. | |||||
| Literal a.1) de los puntos 6.1 y 6.2; Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Sobre traspasos de | AC | La municipalidad deberá informar, a través de una certificación el resultado del proceso rectificatorio, debidamente aprobado por la Superintendencia de Educación, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. | |||||
| fondos de las | ||||||||
| cuentas corrientes | ||||||||
| de la SEP y FAEP a | ||||||||
| otras cuentas | ||||||||
| corrientes | ||||||||
| pertenecientes al | ||||||||
| sostenedor |
Tabla 168 (página 178 · 8 filas)
| Comparación entre |
|---|
| los saldos por |
| acreditar informados |
| por la |
| Superintendencia de |
| Educación y |
| aquellos registrados |
| por el sostenedor |
| $14.594.102.036. |
Tabla 169 (página 179 · 1 filas)
| Literal a.1) de los puntos 6.1 y 6.2; Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Sobre sobre traspasos de fondos entre cuentas corrientes del SEP y FAEP. | AC | La municipalidad tendrá que aclarar las diferencias generadas entre el traspaso de fondos entre las cuentas corrientes Nos y , ambas del Banco , Subvención Escolar Preferencial y Remuneraciones Educación, respectivamente, ascendentes a $2.034.385 y $17.279.808, considerando la información del anexo N°6 del presente informe, y si procede, efectuar las rectificaciones correspondientes en la rendición de cuentas efectuada a la Superintendencia de Educación, -considerando lo establecido en el ORD.9.DFI N° 530-, restituyendo dichos montos a la cuenta corriente habilitada para tales efectos, en conjunto con los ajustes contables pertinentes, para los períodos 2018 y 2019, lo que deberá ser acreditado en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto 7.1.a del Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Sobre desembolsos pendientes de rendición, $1.685.132.174 y $77.935.022. | AC | El municipio deberá informar a través de una certificación el resultado del proceso rectificatorio, debidamente aprobado por la Superintendencia de Educación, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, vencido el cual, sin que se haya aclarado, esta Entidad Fiscalizadora, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo Defensa del Estado, para los fines que en derecho correspondan. |
Tabla 170 (página 179 · 4 filas)
| Sobre sobre |
|---|
| traspasos de fondos |
| entre cuentas |
| corrientes del SEP y |
| FAEP. |
Tabla 171 (página 179 · 4 filas)
| Sobre desembolsos |
|---|
| pendientes de |
| rendición, |
| $1.685.132.174 y |
| $77.935.022. |
Tabla 172 (página 180 · 1 filas)
| Punto 7.3 del Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Sobre gastos efectuados con recursos del FAEP 2020 no rendidos por las sumas de $14.022.783 y $325.796.086. | AC | El municipio deberá efectuar el proceso de rectificación, tanto a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana y a la Superintendencia de Educación, según proceda, acreditando el resultado del proceso rectificatorio a través de una certificación, debidamente aprobado por la institución respectiva, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, vencido el cual, sin que se haya aclarado, esta Entidad Fiscalizadora, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo Defensa del Estado, para los fines que en derecho correspondan. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto 5.3 del Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Sobre Subvención General | AC | La municipalidad deberá gestionar ante el Ministerio de Educación y/o la Superintendencia de Educación, aclarar la diferencia advertida de $340.044.099, originada entre los recursos registrados en la cuenta corriente N° del banco asociada a la cuenta contable 1150503003001 Subvención de Escolaridad – Subvención Fiscal Mensual habilitada por el sostenedor, en virtud de los recursos transferidos por concepto de la Subvención General, durante el año 2020, a los 21 establecimientos educacionales de la comuna de El Bosque, considerando la información detallada en el anexo N° 5 del presente informe, lo que tendrá que ser acreditado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el término de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
Tabla 173 (página 180 · 6 filas)
| Sobre gastos |
|---|
| efectuados con |
| recursos del FAEP |
| 2020 no rendidos |
| por las sumas de |
| $14.022.783 y |
| $325.796.086. |
Tabla 174 (página 180 · 1 filas)
| Sobre Subvención |
|---|
| General |
Tabla 175 (página 181 · 2 filas)
| Punto 5.4 del Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Programa de Integración Escolar, PIE. | AC | Esa entidad edilicia deberá acreditar el total de $121.484.121 que fue transferido desde la cuenta corriente Fondos Propios Educación N° , a la del Programa de Integración Escolar N° , ambos del Banco , lo que tendrá que ser documentado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el término de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letra a.2) de los puntos 6.1 y 6.2 del Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Sobre transferencias realizadas desde el SEP y FAEP a otras cuentas corrientes del municipio. | AC | La municipalidad deberá aclarar los recursos que no han sido devueltos a las cuentas bancarias de la SEP y FAEP, por las cantidades de $210.000.000 y $100.000.000, todo ello, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. De no concretarse el requerimiento, esta Entidad de Control, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que en derecho correspondan. | |||
| Punto 7.1.a del Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Referente a los desembolsos pertenecientes al período 2019, por $9.701.942. | AC | La municipalidad deberá aclarar la situación advertida realizando los ajustes que procedan en la contabilidad y restituyendo tal suma a la cuenta corriente del SEP, o en su caso, rectificar dicho monto ante la Superintendencia, según corresponda, dando cuenta de ello con la documentación respectiva a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. |
Tabla 176 (página 181 · 2 filas)
| Programa de |
|---|
| Integración Escolar, |
| PIE. |
Tabla 177 (página 181 · 4 filas)
| Sobre transferencias |
|---|
| realizadas desde el |
| SEP y FAEP a otras |
| cuentas corrientes |
| del municipio. |
Tabla 178 (página 181 · 4 filas)
| Referente a los |
|---|
| desembolsos |
| pertenecientes al |
| período 2019, por |
| $9.701.942. |
Tabla 179 (página 182 · 1 filas)
| Punto 7.1.b del Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Sobre desembolsos rendidos a la Superintendencia de Educación y que no constan en las cartolas bancarias sus pagos, por la suma de $120.509.937 | AC | La municipalidad deberá informar las fechas en que se registran pagadas las facturas en la cartola bancaria de la cuenta corriente N° Subvención Escolar Preferencial, - facturas identificadas en el anexo N° 10 de este informe-, por la aludida suma, desembolsos que fueron rendidos a la Superintendencia de Educación en los períodos 2018, 2019 y 2020, acompañando copia de las cartolas respectivas. Sin que ello se materialice, deberá realizar los ajustes respectivos a través del proceso de rectificación de la rendición de cuentas ante la Superintendencia de Educación, a fin de rebajar estos gastos declarados en su oportunidad, lo que deberá ser acreditado con la documentación respectiva a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto 7.1.c del Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Sobre desembolsos duplicados rendidos a la Superintendencia de Educación | AC | El municipio deberá aclarar los desembolsos duplicados por un total de $11.012.098, de las facturas Nos 662216, 20184, 1789 y 369, las dos primeras del 2020 y las siguientes del 2019 respectivamente, las que fueron rendidas a la Superintendencia de Educación con cargo a las Subvención Escolar Preferencial, Mantenimiento y Pro- retención, efectuando el proceso de rectificación a la Superintendencia y su aprobación, restituyendo dicho monto a la cuenta corriente habilitada para tales |
Tabla 180 (página 182 · 7 filas)
| Sobre desembolsos |
|---|
| rendidos a la |
| Superintendencia de |
| Educación y que no |
| constan en las cartolas |
| bancarias sus pagos, |
| por la suma de |
| $120.509.937 |
Tabla 181 (página 182 · 3 filas)
| Sobre desembolsos |
|---|
| duplicados rendidos a la |
| Superintendencia de |
| Educación |
Tabla 182 (página 183 · 2 filas)
| efectos, en conjunto con los ajustes contables respectivos, lo que deberá ser documentado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto 7.2 del Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, 2018. | AC | Esa entidad municipal deberá aclarar las 23 facturas -detallas en el anexo N°12 de este informe- por un total de $31.887.078 rendidas a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana en forma duplicada, durante los períodos 2018, 2019 y 2020. Sin que ello se materialice, deberá realizar los ajustes respectivos a través del proceso de rectificación de la rendición de cuentas ante la Superintendencia de Educación, a fin de rebajar estos gastos declarados en su oportunidad, lo que deberá ser acreditado con la documentación respectiva a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. | |||
| Punto 7.4 del Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Sobre traspasos desde la cuenta corriente PIE a la cuenta de remuneraciones no rendidos$1.354.636.440. | AC | El municipio deberá informar, a través de una certificación, el resultado del proceso rectificatorio realizado ante la Superintendencia de Educación, debidamente aprobado por esa institución -considerando lo establecido en el ORD.9.DFI N° 530-, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, vencido el cual, sin que se |
Tabla 183 (página 183 · 2 filas)
| Fondo de Apoyo a la |
|---|
| Educación Pública, |
| FAEP, 2018. |
Tabla 184 (página 183 · 4 filas)
| Sobre traspasos desde |
|---|
| la cuenta corriente PIE a |
| la cuenta de |
| remuneraciones no |
| rendidos$1.354.636.440. |
Tabla 185 (página 184 · 1 filas)
| haya aclarado esta Entidad Fiscalizadora, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo Defensa del Estado, para los fines que en derecho correspondan. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeral 10, del Acápite II, Examen de la Materia Auditada. | Sobre rendiciones de cuentas que serán rendidas en el proceso rectificatorio anunciado por la Superintendencia de Educación a través del ORD. N° 530, de 2022. | AC | El municipio deberá remitir el acto administrativo donde consta la renuncia del funcionario identificado con el RUT N° 2.396.XXX-X, además, regularizar dicha información en el SIAPER, y acompañar los respaldos de su asistencia laboral, para el período 2020, lo que tendrá que ser informado documentadamente mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Asimismo, ese municipio deberá remitir copia del acto administrativo que instruye la investigación sumaría a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, debiendo informar de sus resultados a dicha unidad, una vez finalizado aquel, y, en su caso, remitir a registro el acto administrativo que aplique una medida disciplinaria, conforme a lo previsto en el artículo 53 de la ley N° 18.695 y al oficio circular N° 15.700, de 2012 de la Contraloría General, lo que deberá ser informado a esta II Contraloría Regional Metropolitana por las unidades responsables, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo |
Tabla 186 (página 184 · 7 filas)
| Sobre rendiciones de |
|---|
| cuentas que serán |
| rendidas en el proceso |
| rectificatorio anunciado |
| por la Superintendencia |
| de Educación a través |
| del ORD. N° 530, de |
| 2022. |
Tabla 187 (página 184 · 18 filas)
| Asimismo, ese municipio deberá remitir |
|---|
| copia del acto administrativo que instruye |
| la investigación sumaría a la Unidad de |
| Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría |
| General de la República, en el plazo de |
| 15 días hábiles, contado desde la |
| recepción del presente documento, |
| debiendo informar de sus resultados a |
| dicha unidad, una vez finalizado aquel, y, |
| en su caso, remitir a registro el acto |
| administrativo que aplique una medida |
| disciplinaria, conforme a lo previsto en el |
| artículo 53 de la ley N° 18.695 y al oficio |
| circular N° 15.700, de 2012 de la |
| Contraloría General, lo que deberá ser |
| informado a esta II Contraloría Regional |
| Metropolitana por las unidades |
| responsables, a través del Sistema de |
| Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo |
Tabla 188 (página 185 · 4 filas)
| de 60 días hábiles, contado desde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| la recepción del presente informe. | ||||||
| Punto 2.b del Acápite I, Aspectos de Control Interno. | Sobre debilidades de control en el proceso de acreditación de saldos, rendición de cuentas y rectificaciones | C | Esa municipalidad deberá informar, a través de una certificación el resultado del proceso rectificatorio, debidamente aprobado por la Superintendencia de Educación, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. | |||
| Literales a) y b), numeral 3, del Acápite II, Examen de la Materia Auditada | Sobre ajustes en cuentas corrientes cerradas con saldos de arrastre no respaldados por la administración. | C | La municipalidad deberá aclarar los saldos de arrastres de los períodos 2018 y 2019, por $8.040.698, correspondiente a 3 cuentas contables asociadas a las cuentas corrientes Nos , y , los que tendrán que ser acreditados a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. | |||
| Numeral 5, Capítulo II Examen de la Materia Auditada | De los ingresos | C | La municipalidad deberá remitir los comprobantes de ingresos rendidos al MINEDUC y a la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana respecto de los recursos transferidos para los fondos SEP y FAEP, de los períodos detallados en las tablas Nos 7-A y 7-B del presente informe, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General, que prevé que toda rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de ingresos, egresos y traspasos, lo que tendrá que ser acreditado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, |
Tabla 189 (página 185 · 4 filas)
| Sobre debilidades de |
|---|
| control en el proceso de |
| acreditación de saldos, |
| rendición de cuentas y |
| rectificaciones |
Tabla 190 (página 185 · 4 filas)
| Sobre ajustes en |
|---|
| cuentas corrientes |
| cerradas con saldos de |
| arrastre no respaldados |
| por la administración. |
Tabla 191 (página 186 · 2 filas)
| en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. | ||||||
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| Numeral 8 del acápite examen de la materia auditada | Sobre reintegros registrados en FAEP 2018 | C | El municipio deberá solicitar la devolución de la suma de $2.855.922, a esa Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, registrándola en la cuenta corriente N del Banco , , lo que deberá ser documentado con el comprobante de ingreso, cartola bancaria y registro contable respectivo a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. | |||
| Punto 1.a) del Acápite I, Aspectos de Control Interno. | Ausencia de manuales de procedimientos sobre los procesos examinados | C | Esa municipalidad tendrá que demostrar, con un estado de avance y cronograma de actividades, el cumplimiento de la elaboración de los manuales de procedimientos que establezcan las etapas de compromiso, devengo, percepción y pago de los ingresos y desembolsos de las transferencias que el municipio ejecuta, así como también, el instrumento interno que regula el uso y custodia de los recursos recepcionados por entidades externas y su posterior uso, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III, Normas Específicas, numerales 43 y 44, de la enunciada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General, lo que tendrá que ser acreditado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el término |
Tabla 192 (página 186 · 2 filas)
| Sobre reintegros |
|---|
| registrados en FAEP |
| 2018 |